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文档简介
1、xxxxxxxxX 司检测中心质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017审 核: 批 准: 批准日期: 受控状态:口受控/口非受控 分发号:66 / 65发布日期:实施日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.1第1 页共1页标题:质量手册修订页第1版第0次修改序号对应的章、 节、条号修订内容审核批准日期质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.2第1页共1页标题: 目录第1版第0次修改章节 序号内容页数章节序号内容页数0.0封面4.9不符合检验工作的控制0.1质量手册修订页4.10改进0.2目录4.11纠正措施0.3公司法人公正声明4.12
2、预防措施0.4委托书4.13记录的控制0.5实验室公正性声明4.14内部审核0.6发布令4.15管理评审0.7员工守则5技术要求0.8质量手册发布令5.1总则0.9质量手册的管理5.2人员1.0前言5.3设施和环境条件2.0质量方针和质量目标5.4检验方法及方法的确认3.0术语和定义5.5测量设备4.0管理要求5.6测量溯源性4.1组织5.7抽样4.2管理体系5.8受检物品的处置4.3文件控制5.9检验结果质量保证4.4要求、标书和合同的评审5.10检测报告4.5检测工作的分包毋A实验室平面图4.6服务和供应品的采购毋B职能分配表4.7服务客户毋C检测工作流程图4.8投诉毋D程序文件目录毋E质
3、量手册章节与实验室认可准则及计量认证条款对照表HHRBDC/SC01-1608-2010文件编号:XX/NN-1706-2017质量手册章节条号:0.3第0次修改标题: 公司法人公正声明公司法人公正声明我作为xxxxxxxxX司实验室所属单位:xxxxxxxxX司的法定代表人,要求实验室制 定并贯彻为维护检测工作公正性和诚实性的行为准则,按照认可准则要求建立和维护管理 体系,贯彻管理方针和服务目标。我保证实验室完全独立自主的开展检测业务,坚持公正、 诚实的服务宗旨,杜绝单位内外领导和部门不恰当地干预检测活动,不给员工施加商业、 财务和其他压力。我要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配
4、合和支持,在 人力资源,能源保证,物资采购,设施维护,交通运输等方面给予充分的保障。我承诺在 检测活动中尊重实事求是的原则,出具的实验数据公正、科学、准确,并保护客户的知识 产权、专利权和所有权等,并承担相应的民事法律责任。法定代表人: 日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.4第1页共1 页标题:委托书第1版第0次修改委托书我作为xxxxxxxxX司的法定代表人,授权 XXX为实验室主任(实验室最高管理者) 全权负责中心的经营和管理,有权对实验室的资源进行配置和使用。实验室应以第三方公 正立场,独立从事金属材料及制品检测并客观、公正、准确、及时地出具检测报告。各有
5、 关行政主管部门人员不能因行政、商业和财经方面的原因干扰和影响中心的一切质量和技 术活动。法定代表人:日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.5第1页共1页标 题:实验室最高管理者公正性声明第1版第0次修改实验室公正性声明XXXXXXXXX 公司理化实验室为了提高服务质量,维护客户合法权益,使客户保 持对实验室的良好信心,特作如下声明:1 .实验室以第三方公正立场,依据国外国内相关的法律、法规以及合同或契约的规定, 客观、公正、准确、及时地为客户提供金属材料及制品检测服务。2 .根据所属公司总经理的授权,实验室的一切检测活动不受上级行政管理人员或部门 的干预,能始终
6、持续地保持做出检测判断的独立性、公正性、科学性和完整性。3 .实验室制定并实施实验室公正行为控制程序,保证全体工作人员在公正性,准 确性、诚实性方面的可信度。4 .实验室制定并实施客户机密与专有权保护程序,保证客户相关的机密信息及专 有权得到严格的保护,维护客户合法权益。5 .实验室严格按照CNAS R91: 2007实验室认可规则要求编制 XXXXXXXXX司 理化实验室质量手册,建立质量管理体系,并把质量手册作为实验室内部管理的基 本准则和对客户以及社会提供质量保证的承诺。以上各项承诺,接受客户和社会各方面的检查和监督。实验室主任:日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节
7、条号:0.6第1页共1页标 题:保护客户机密信息和所有权的承诺第1版第0次修改发布令XXXXXXXXX司理化实验室质量手册按照CNAS-RL01: 2007实验室认可规则(等 同采用ISO/IEC17025-2005)标准编制的文件化的质量体系,对实验室各项质量和技术活动 的程序/过程/操作均作了具体的描述和规定,是实验室各项质量和技术活动所依据的准则, 业经实验室管理层审议决定,从即日起批准实施,实验室各级管理、技术人员及全体试验 操作人员必须严格遵守,认真执行。实验室主任:日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.7第1页共1页标题:实验室员工守则第1版第0次修改
8、员工守则1 .认真学习和贯彻国家关于检测活动的法律和法规,自觉执行实验室的检测程序和规章制 度;2 .努力推进实验室质量方针的贯彻;3 .坚持公正、诚实、及时为客户服务的宗旨;5 .刻苦钻研技术,提高检测质量,做好本职工作;6 .不得从事有损实验室名誉和利益的活动。7 .抵制一切背离质量方针的行政干预和压力;实验室主任:日期:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.8第1页共2页标题:质量手册的管理第1版第0次修改0. 8质量手册的管理0.8.1总则质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效,明确管理者和持有者的责任。0.8.2职责0.8.2.1质量手册由质量负责人
9、归口管理,负责组织其编制、发放、宣贯、借阅、回收、归档并监督执 行。0.8.2.2 质量手册由实验室主任批准和发布实施。0.8.2.3当质量手册编制或做出重大修订后,由质量负责人组织全体员工进行学习和贯彻。0.8.2.4 质量负责人应维护质量手册的现行有效。0.8.3质量手册的版本和修订0.8.3.1质量手册分受控和非受控。受控和非受控均应在首页加注相应的标记。0.8.3.2受控手册编号登记发放。手册内容需作更改时,应对受控副本进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识,归档保存或者销毁。0.8.3.3 非受控手册文本仅作发放登记,不作发放编号。0.8.3.4 遇到下列情况应
10、考虑对手册进行改版:1)认可准则改版;2)组织机构发生重大变化;3)检测标准和服务能力发生重大变化;4)评审中出现较大管理体系问题;5)法律法规变化。0.8.3.5 遇有以下情况,手册应予修订:实际执行中发现手册条款不适应现实工作或有不完善之处;组织机构或人员岗位调整,影响手册的执行;现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾;内审和评审中认为需要进行调整。0.8.3.6 质量负责人提出修改计划报实验室主任批准后实施。修改的手册报实验室主任批准发布实施。0.8.3.7质量负责人应定期对质量手册进行审核,对不适应的部分进行及时的修改和调整,当修改部分 文字较少或需紧急修改时,可以进行手写修改。修
11、改的部分应由其签字并注明修改日期。0.8.4质量手册的发放和回收手册发放由实验室质量负责人管理。受控手册发放至技术负责人。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:0.8第2页共2页标题:质量手册的管理第1版第0次修改非受控本可发给上级主管机关和客户;受控本发放时应造册登记,由领用人员签名确认。领用人员在调离实验室时应及时交回手册。受控本更换下来的旧版手册应及时回收,并加注“作废”标识。0.8.5质量手册的借阅0.8.5.1受控手册属实验室内部文件,不得外借和带离实验室。0.8.5.2 非受控手册的借阅、发放和复印,应得到实验室主任的批准。0.8.6质量手册持有者的责任0.8.
12、6.1手册持有者应组织本部门的员工认真学习并熟悉手册的内容和要求。手册的存放应方便本部门 员工的使用。0.8.6.2 手册持有人须妥善保管手册,不得自行更改。持有者不经批准不得擅自外借和复印,丢失时, 应及时报告质量负责人。0.8.6.3 非量手册的解释权归实验室主任。0.8.7质量手册宣贯0.8.7.1质量手册颁布、修订或改版后,质量负责人负责制定宣贯计划,并做好宣贯工作,使全体人员 充分了解质量手册内容并正确执行。0.8.7.2实验室新进人员,各部门负责人有责任对其做好宣贯工作。0.8.8 支持文件文件控制程序文件编号:XX/NN-1706-2017质量手册章节条号:1.0第1页共1页标题
13、:前言第1版第0次修改第一章前言1.0实验室概况XXXXXXXX淤司理化实验室是所属 XXXXXXXX於司的非法人机构,本实验室组建于 2017年,现有员工XX人。实验室以金属材料性能及所属XXXXXXXXX司的产品检测业务为主。并拥有先进的试 验检测设备,如万能试验机、冲击试验机、冲击试验低温控制仪、金相分析仪、光谱分析 仪和布氏、洛氏硬度计等理化分析设备及化学分析室,此外还有如磁粉探伤仪、超声探伤 仪和射线探伤室等无损检测设备。为了保证试验的准确性、公正性,我实验室严格按照 CNASRL01: 2007实验室认可 规则(等同采用ISO/IEC17025-2005)各要素的要求建立了质量体系
14、,编制了质量手册, 并于2017年X月X日开始运行。检测中心保证严格实施质量体系文件,有效运行质量体系,实施质量方针和目标,还 将根据客户和本系统不断增长的质量要求,提高检测水平和能力,提高服务水准,不断完 善和改进质量体系,持续保持客户对检测中心的信心。1.1通讯资料及帐号实验室名称:XXXXXXXXX通信地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮政编码:xxxxxxxxxxxx电 话:xxxxxxxxxx传 真:电子信箱:质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:2.0第1 页共1页标题:质里方针和质重目标第1版第0次修改2.1 质量方针2.2 质量方针:公正科学准确高
15、效公正-以第二方的立场,客观公正的出具检测报告;科学-严格按科学方法指导检测;准确-准确出具检测数据和判断;高效-及时完成各项检测任务。2.3 质里:目标2.3.1 总体目标遵循认可准则,建立并不断完善管理体系,规范并控制检测过程,把实验室建成领导放心、用户 满意、在行业中具有权威的先进实验室。2.3.2 控制性目标2.3.2.1 检测标准执行率100%;2.3.2.2 人员持证上岗率100%。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:3.0第1页共2页标题:术语和定义第1版第0次修改3.0术语和定义3.1 范围本手册适用于本实验室开展的所有影响检测质量的区域和从事影响检测质量
16、的管理、执行或验证工作的人员。3.2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。a)实验室资质认定评审准则;b)CNAS-CL01: 2006检测和校准实验室能力认可准则(idt ISO/IEC17025 : 2005);c)GB/T 19001-2015 质量管理体系要求(idt ISO 9001-2015);d)GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语;e)有关各项检测的有效法规、标准等。3.3 术语和定义3.3.1 实验室 laboratory从事校准和/或检验的机构。注1:如果实验室只是某组织的一部分,该组织除了进行检验工作以外,还进行其他活动,则
17、术语“实验室”仅指该组织内进行检验工作的那部分。注2:本准则中的术语“实验室”是指在下列情况下,开展检验工作的机构: 在或来自一个固定的地点 在或来自一个临时的设施, 在或来自一个可移动的设施。3.3.2 检验实验室testing laboratory从事检验工作的实验室。3.3.3 校准实验室calibration laboratory从事校准工作的实验室。3.3.4 校准 calibration在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。注1:校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。注2:校
18、准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。注3:校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。3.3.5 检3test按照规定的程序,为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一 种或多种特性或性能的技术操作。注:检验结果通常被记录在称之为检验报告或检验证书的文件中。3.3.6 校准方法 calibration method为进行校准而规定的技术程序。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:3.0第2页共2页标题:术语和定义第1版第0次修改3.3.7 检验方法 test method为进行检验而规定的技术程序。3.3.8 检定(3佥证)verification
19、查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。3.3.9 质量体系 quality system为实施质量管理的组织结构、职责、程序、过程和资源。3.3.10 质量手册 quality manual阐述一个组织的质量方针、质量体系和质量实践的文件。注:质量手册可以列出与实验室质量工作有关的其他文件。3.3.11 参考标准 reference standard在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。3.3.12 标准物质 reference material具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准仪器、评审测
20、量方法或给材料赋值的材料或物质。3.3.13 有证标准物质 certified reference material(CRM附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。注1:有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具 有规定的不确定度。注2:当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组 装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也可以认为是有证
21、参考物质。注3:所有有证参考物质均应符合本规范中测量标准的定义。注4:有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因,其特 性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括某些生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。3.3.14 溯源性 traceability通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。注1:此概念常用形容词“可溯源的”来表述。注2:这条不间断的比较链称为溯源链。3.3.15 能力验证 proficiency testing利用实验室间
22、的比对,对实验室的校准或检验工作进行判定。3.3.16 要求 requirement为能识别和考核一个实体,将对其特性的需要转化为一系列定量的或文字描述的规范。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.0第1页共8页标题:组织第1版第0次修改4.1 管理要求4.2 组织4.2.1 概述4.2.1.1 本实验室是 XXXXXXXX您司所属的非独立法人机构,具有从事铸件产品的物理化学检测项目和无损检测的职责和能力。本实验室的管理体系、组织结构和运作方式保证本实验室能独立、公正地进行的各项检测工作并符合相应的法律、法规要求。4.2.1.2 本实验室从事的各项检测工作应满足评审准则
23、要求,识别并满足及客户的需求。本实验室应保持与评审机构及客户的沟通与联系,及时获得上述机构的指令、文件及客户的要求,适时地文件化 并纳入本实验室管理体系。4.2.1.3 实验室的管理体系应覆盖实验室在固定设施内、离开其固定设施的场所,或在相关的临时或移动设施中进行的工作。4.2.1.4 已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,识别对管理体系或检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。4.2.1.5 本实验室米取各种措施,保证实验室全体员工不受任何对工作质量的不良影响,不受来自于内部/外部的/、止当的商业、财务和其他方回的压力和影响
24、。4.2.1.6 保护委托方机密和所有权,包括保护电子存储和传输结果。具体执行XXXX/XX-2006保密和保护所有权程序。4.2.1.7 本实验室不从事检测以外的、有潜在利益冲突或损害本实验室判断独立性和检测诚实性的活动,制定并实施HHRBDC/CX02-2006实验室诚信度的保证程序,保证公正性,避免卷入任何可能会降 低检测能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度的活动。4.2.1.8 实验室主任是本实验室的最高管理者,制定质量方针、质量目标,主持内部机构设置、人员任用、技术业务、行政后勤等全面领导工作,确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管 理体系后效性 的事宜进行沟通。4.2.
25、1.9 实验室设质量/技术负责人各1名,负责质量体系建立和有效运行,全面负责技术工作。文件编号:XX/NN-1706-2017质量手册章节条号:4.0第2页共8页标题:组织第1版第0次修改4.1.2实验室组织机构质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.0第3页共8页标题:组织第1版第0次修改4.1.2.1实验室技术工作、质量管理与公司支持服务之间的关系4.1.2.1.1 本实验室的技术运作是从识别客户需求开始,到利用资源将客户需求转化为检测结果,最终为客户出具检测报告工作的全过程,它是实验室工作的主线,但必须在本实验室的质量管理与公司 支持服务的协助配合下才能完成并符合评
26、审准则的要求以及满足客户、法定管理机构及认证机构的要 求。4.1.2.1.2 本实验室的质量管理工作是由所属公司法人代表授权委任的实验室主任领导和控制,并进行与检测工作质量有关的相互协调的活动,它贯穿于实验室整个技术运作和支持服务中。实验室所属 公司的总经理领导公司各级管理层对实验室各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作用,目的 是为了高效地完成预期的质量目标。4.1.2.1.3 本公司的支持服务是为实验室的技术运作服务的,它的任务是为实验室技术运作做好一切资源上的准备,但其仍应符合实验室质量管理的相关要求。4.1.3实验室关键岗位的质量职责4.1.3.1 . 实验室主任- - 贯彻执行党
27、和国家有关方针政策、遵纪守法、主持实验室各项工作;- -负责建立实验室管理体系,制定质量方针、质量目标,批准发布质量手册和程序文件;- 确定组织结构、岗位职责分工、权力委派、决定实验室各类人员的聘用;- - 主持质量体系管理评审活动,决定事故处理意见;- - 批准新建项目、改造项目及仪器设备购置计划,保持和发展检测能力;- -批准或授权批准检测合同;- - 建立实验室内部沟通机制,及时将客户和法定要求传达到所有员工;- -建立自我完善管理体系的机制,主持管理评审;- -承担检测活动中的民事法律责任;- -具有本实验室的最高决策权和否决权。-决定业务、行政范围内由公司总经理决定的事宜。4.1.3
28、.2 技术负责人- -全面负责实验室技术运作;- -负责确保技术运作质量所需资源,测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核;- -组织技术类程序文件的编写和宣贯,并维护其有效性;- -负责实验室技术能力的确认和新增检测项目的可行性分析和技术审核;- -负责检测工作所需环境仪器设备和外部服务供应的控制和设施配置的技术审核控制;- -负责检测方法的选择和确认,组织制定、审批作业指导书;质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.1第4页共8页标题:组织第1版第0次修改- -负责检测工作细则等作业指导书的批准;- -负责测量设备周检计划批准;- -负责非标准方法的审批
29、;- -负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准;- -负责解决公司日常检测工作中的各类技术问题;- -组织重大合同的评审和管理分包工作;- -组织技术性不符合工作的处理并实施相应的纠正或预防措施;- -组织公司制定员工技术培训计划,并组织实施- -负责测量溯源性的控制;- -组织编制和批准抽样计划;- -负责检测物品的控制;- -负责技术记录的规范与管理;- -落实检测质量的保证措施,组织评定测量不确定度、能力验证和比对;- -组织制定检测报告格式,监控报告质量;- -负责组织开展技术校核工作及编制实验室间比对(能力验证)结果评价报告;- -负责公司检测报告型式设计;- -实验室主任交办的
30、其它事项。4.1.3.3 质量负责人- -全面负责实验室质量管理工作;- -负责组织建立质量体系并保持其有效运行;- -负责组织质量手册和质量管理类程序文件的编制、修订和宣贯,并维护其有效性;- -负责主持质量体系内部审核和组织管理评审,有权直接向实验室主任报告管理体系运行存在的问题;- -负责新开展项目的评审,各项计量认证/认可的准备工作;- -负责实验室间比对(能力验证)的组织实施;- -负责指导和组织质量监督活动的开展;- -负责管理体系文件的管理;- -组织实施质量活动的记录和归档;- -组织管理性不符合工作的处理并实施相应的纠正或预防措施;- -负责外部服务和供应质量保证的监督;-
31、-制定服务客户的措施,组织顾客抱怨投诉的处理;- -负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告;- -负责公司质量活动中允许例外偏离的批准;质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.1第5页共8页标题:组织第1版第0次修改负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督; 实验室主任交办的其它事项。4.1.3.4 检测人员- - 执行质量方针、质量目标,按质量体系文件的要求完成检测工作;- -负责检测工作、抽样工作安排;- - 负责实施设备维护、期间核查、能力验证和比对以及为保证检测结果质量的监控工作;- -负责组织人员参加实验室间比对(能力验证)工作;- -负责仪
32、器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理;- -对所用设备在投入使用前进行必要的技术核查;- -阻止未经核查或核查不合格的设备投入使用;- -负责新开展项目的调研工作;- -负责在检测过程中发生异常现象的处理,对事故提出处理方式及采取相应纠正措施;- -对检测过程中的偏离提出纠正意见,审核质量职责范围内允许例外偏离申请;- -负责技术校核工作的组织实施,负责组织实施测量设备的运行检查;- -配合质量负责人和内审员开展内审工作;- -认真校核原始记录数据,确保其和报告的一致性,对报告中的检测数据负责;- -拒绝不符合规定的各方干扰,严格执行保密和保护所有权程序,为顾客保密和保护所有权;-
33、 -做好实验室和办公室的日常安全、卫生、清洁工作;- -完成上级交办的其它工作。4.1.3.5 检测报告审核批准人员- -按程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容对报告进行独立的审核;- -对报告在审核中发现的问题,有权要求报告编制人进行改正;- -按程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准;- -对发现问题的检测报告有权告知报告编制人和审核人,使其更正;- -独立地进行判断,不受来自于各方面的干扰和压力;- -在符合要求的检测报告中指定的位置签名。4.1.3.6 质量监督员- -在质量负责人的组织指导下,按程序文件的相关要求开展专业范围内的质量监督活动;- -熟悉检测
34、方法、程序、目的和结果评价,对被监督人员的检测活动实施全过程监督;- -熟悉认可的检测能力,监督认可标志的正确使用;质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.1第6页共8页标题:组织第1版第0次修改排除干扰,不受任何压力影响,确保质量监督工作的独立性;及时将质量监督中发现的问题上报室主任或者质量负责人;- -协助质量负责人组织测量不确定度评定、能力验证和比对、检测结果质量监控和期间核查等技术活动;- - 对检测工作过程中所使用的设备、环境的有效性进行监控;- -及时发现并有权终止违反检测标准和程序的不符合工作;- -负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正的验证。- -完成质
35、量负责人交办的其它工作。4.1.3.7 授权签字人- -签发检测报告;- -熟悉授权签字范围的检测标准、方法或规程;- -掌握授权签字范围的检测项目的限止范围;- -对相关的检测结果进行评定,了解测量结果的不确定度;- -了解有关设备维护保养规定,掌握其校准状态;- -熟悉并掌握记录和报告的核查程序;- -了解CNASW认可条件、实验室义务及认可标志使用等规定;- -对检测结果有批准权和否决权,对检测报告的完整性和准确性负责;4.1.3.8 内审员- -在质量负责人的领导下,严格按内部质量审核依据开展内审工作;- -编制内审检查表,独立地做出判断,不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力,忠
36、实于得出的客观结论,履行被赋予的审核职责;- -查找管理体系运行中的不符合项;- -认真填写审核文件,对提交的审核记录及报告负责;- -对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查,对纠正措施进行验证;- -有权建议停止有违管理体系文件的活动。4.1.3.9 业务受理员- -负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询;- -负责与客户交接物品及资料,执行物品标识系统管理规定;- -负责客户物品的存放保管及维护;- -监督在检物品的管理,确保其真实、完整和安全;- -负责与顾客就检测方法的确定、检测样品的要求和准备、检测时限、检测费用以及其他有关质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条
37、号:4.1第7页共8页标题:组织第1版第0次修改检测的问题与顾客进行协商并予以确认;- -负责指导顾客填写“检测委托书”;- - 负责检测报告的发放工作;- -完成实验室主任交办的工作。- .1.3.10 文件资料管理员负责建立受控文件目录清单;-负责受控文件及其它管理体系文件资料的登记、发放和借阅;-负责行政文件及检测报告副本、原始记录等文件资料的立卷、归档与保管;- -维护资料、文件、档案的有效性和完整性;- -负责过期作废文件的跟踪回收、销毁;- -负责人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作;- -严守档案机密,保护顾客的信息和所有权;- -完成室主任交办的工作。4.1.3
38、.11 设备/计量管理员- -编制公司测量设备周期检定/校核/验证计划,实行动态管理;- -负责公司所有测量设备状态标识管理;- -负责公司测量设备周检计划的组织和实施;- -负责测量设备档案管理工作;- -完成实验室主任交办的工作。4.1.4部门职责4.1.4.1 综合管理室- -了解和掌握本实验室的技术能力;- -负责体系文件、记录和报告的管理;- -受理客户的检测申请并与客户草拟检测合同或协议;- -主管客户物品和文件的交接;- 参与合同评审;- -编制和下达检测计划,并监督计划的执行;- - 参加抽样活动;- -向客户发放检测报告。- -组织客户满意度调查,受理客户投诉;质量手册文件编
39、号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.1第8页共8页标题:组织第1版第0次修改4.1.4.2 检测室- -组织编制、评审本室作业指导书;- - 按合同协议,完成下达的检测任务;- - 按计划实施设备维护、期间核查、能力验证和比对、不确定度评定及内部质量控制活动;- - 组织本室人员的专业技术培训;- -编制和审核检测报告;- -负责本室管理体系运行记录和检测数据的真实性、规范性和完整性;4.1.5权力的委派为保证实验室检测和质量管理活动的正常进行,防止实验室行政管理、技术管理和质量管理因主管人员不在出现中断,当实验室主任和技术及质量负责人不在时,本实验室规定由以下人员代理行使相应的职
40、权: 4.1.5.1 实验室主任不在时由 XXX代理行使职权;1.1.1.2 技术主管不在时,由 XXX代理行使职权;1.1.1.3 质量负责人不在时,由 XXX代理行使职权;1.1.1.4 技术主管和质量负责人均不在时由XXX代理行使职权。1.1.1.5 当上述情况出现时,权力委派自动生效。4.1.6 支持文件管理体系文件控制和维护程序保密和保护所有权程序 质量监督工作程序4.1.10 附录 1附录1.1仪器设备(标准物质)配置一览表附录1.2实验室人员一览表附录1.3关键岗位的质量职责分配一览表附录1.4授权签字人申请一栏表质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.2第
41、1页共3页标题:管理体系第1版第0次修改4.2管理体系4.2.1 总则管理体系包括实施全面、有效质量管理的组织结构、程序、过程和资源。实验室主任在质量和技术负 责人的配合下,建立和维护与本实验室检测活动范围相适应的符合认可准则及其应用说明要求的管理 体系,并将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件,达到确保检测结果质量所需的程度。4.2.4 本实验室的管理体系覆盖范围4.2.4.1 本管理体系覆盖本实验室固定设施内和现场相关的临时设施。4.2.1 管理承诺4.2.1.1 遵循CNAS-CL01 2006检测和校准实验室能力认可准则(idt ISO/IEC17025 : 2005)及有关各项
42、计量检测的有效法规、标准等,将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织;4.2.1.2 认真贯彻质量手册和相关的政策和程序,确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,持续改进管理体系,维持管理体系的完整性;4.2.1.3 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,为管理体系质量目标的实现做出贡献;4.2.1.4 保证按规定的方法和客户的需要进行检测,确保检测数据真实、准确;4.2.1.5 对客户提交的物品以及技术资料严格保密;4.2.1.6 积极与客户合作,对所有客户一视同仁,严格履行合同或协议。4.2.2 检测质量承诺本实验室出具的检测报告保证客观、公正、准确。保证测量的溯源性,做到检验结果符
43、合国家标准并与相应的国际基准一致。当有强制性要求或客户要求时,能够对检验结果的不确定度进行评估和表述。4.2.3 服务水平承诺本实验室服务水平能达到评审准则和认可准则的要求,保证达到国内同类注册实验室的服务水平,为客户提供高效、优质的服务。4.2.4 管理体系的文件化4.2.4.1 实验室主任在质量负责人的协助下将管理体系文件化,组织编制质量手册,制定实验室的质量方针和总体目标,并将质量目标分解到实验室的每一个具体岗位上,以最有效的方式实现其方针和目标。在管理评审时应就管理体系对质量方针、目标的适宜性、有效性加以评审。4.2.4.2 管理体系要全面满足评审准则和认可准则的要求,与所从事的工作类
44、型、工作范围 相适应。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.2第2页共3页标题:管理体系第1版第0次修改4.2.5管理体系文件的宣贯管理体系文件发布后,由质量负责人负责向全体员工宣传贯彻,动员其积极参与。确保实验室全体人员知晓其职责权限,理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。要采取措施使所有与检测活动有关的人员,熟悉并方便地得到与之相关的质量文件,在工作中贯彻执行。4.2.6管理体系的运行维护4.2.6.1 质量负责人应配合实验室主任逐步建立管理体系自我改进完善的机制,做好管理体系内部审核和管理评审。对执行中出现的问题和违反文件规定的
45、行为将给予及时的解决或纠正,对需要调整的管理体系文件适时按照程序进行修改和补充。质量负责人应始终保持本实验室质量管理体系文件的有效性。4.2.6.2 实验室员工应熟悉与本岗位工作相关的文件,按照文件的规定、要求开展质量活动。在执行 中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见。4.2.6.3 公正性措施为保证检测工作的公正性、诚实性,兑现对客户的承诺,本实验室加强制度管理,制定了保证公正性、诚实性程序、为客户保密和保护专利权程序,并建立了监督机制,以保证客户的要求得到满 足,客户的利益不受损失。4.2.6.4 有效沟通措施实验室主任应确保实验室人员理解各岗位活动的相互关系和重要性,以及如何为管
46、理体系质量目标的实现做出贡献;确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就与管理体系有效的事宜进行沟通。4.2.6.4.1 内部沟通a)确保本实验室对与质量管理体系相关的人员、部门的职责明确、权限得当、关系协调;b)沟通方式可采用文件、电话、会议、通告、电子媒体等多种形式;c)质量负责人应及时了解和收集员工对质量管理体系运行有效性提出的意见和建议,并将这些信息反馈给相关管理部门或最高管理者,使体系得以持续改进。426.4.2 外部沟通实验室责成办公室或指定专人加强与客户、上级主管机关及认可方的沟通与联络。为充分、准确地了解客户的期望与要求,掌握客户对本实验室服务的满意程度,办公室要采取多种方式组织
47、客户满意度调查,对客户投诉要主动与其沟通并分析投诉原因。426.4.3 划和实施的管理体系变更时,实验室主任应确保管理体系的完整性。当实验室发生下述变化时,应及时修改管理体系文件,以确保管理体系的完整性,并及时以书面形式与CNA跄行沟通:a)实验室名称地址法律地位发生变化。b)实验室高级管理和技术人员、授权签字人发生变更。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.2第3页共3页标题:管理体系第1版第0次修改c)实验室重要试验设备、环境、检测、校准工作范围及检测项目发生重大改变。d)其它可能影响其活动和运行的艾更。4.2.5 本实验室的管理体系运行由质量负责人负责归口管理。4
48、.2.6 支持文件保证公正性、诚实性程序为客户保密和保护专利权程序4.2.7 附录2附录2.1程序文件目录附录2.2管理体系控制(保证、反馈)图文件编号:XX/NN-1706-2017质量手册章节条号:4.3第0次修改质量手册程序文件作业指导书标题:文件控制4.3文件控制4.3.1 总则控制本公司管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更,防止使用无效、 过期、作废文件;并定期审查、修订文件,确保文件持续适用和满足使用要求。具体执行管理体系文件控制和维护程序。4.3.2 管理体系文件的结构A层次4.3.3 管理体系文件分类4.3.3.1 内部制定和形成的文件:质量手册、程序文件、作业指导
49、书、质量记录格式、质量计划、规章制度、其它规范性文件等。a)质量手册是本公司管理体系的纲领性文件,它明确了本公司质量方针、质量目标、组织机构、部 门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动的要点。b)程序文件:质量手册的支持性文件,描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径(或方法),明确了具体质量活动的目的、范围、责任部门(人)和工作流程。c)作业指导书:作业指导书是程序文件的细化,指导开展检验工作和管理工作的操作性文件;d)质量记录是质量活动的见证性文件,它具有可追溯性,应尽可能表格化,要求记录做到真实、准 确、及时。记录包括实验室所有质量活动和检测活动的即时记录,诸
50、如原始观测记录、报告、内审和 管理评审的报告等。质量计划则是实验室针对特定质量活动,规定专门质量措施、资源和活动顺序的 文件。计划包括检测计划、审核和评审计划、能力验证和比对计划、测量溯源计划、人员培训计划、 仪器设备维护计划、开展新项目的计划、采购计划、抽样计划等。4.3.3.2 来自外部的文件:包括来自客户、法定机构和认可委员会的文件以及外来标准、规程(规范)、检3/校准方法以及图纸、(磁盘或光盘)软件等文件。质量手册文件编号:XX/NN-1706-2017章节条号:4.3第2页共3页标题:文件控制第1版第0次修改4.3.4 文件的批准和发布4.3.4.1 本实验室要求,凡作为管理体系组成
51、部分发给实验室人员的所有文件,在发布之前应由实验 室主任、技术主管或质量负责人审查并批准使用,质量手册和程序文件由实验室主任批准发布实施,并明确识别文件当前的修订状态。文件管理员建立文件控制清单,防止使用无效和(或)作废的文件。4.3.4.2 外来文件应当视同本实验室制定的文件一样受控,对于需执行的文件应进行发放使用。4.3.5 文件的使用和维护1)各级主管和对管理体系有效运行起重要作用的所有作业场所,都能得到相应文件的授权有效版本;2)曲专人定期审查文件,必要时进行修订,以保证持续适用和满足使用的要求;3)及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件,或用“作废”或“停用”标识方法确保防止误用;4)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件,应有“参考文件”的标记。4.3.5.1 本实验室制订的管理体系文件均有唯一性标识。该标识应包括发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。4.3.5.2 管理体系文件的发布可以文本文件和网络文件的形式发布。网络文件是指在本实验室计算机局域网上运行并通过网络传递发送和保存的文件,此种文件也应受控。4.3.6 文件艾更4.3.6.1 本实验室管理体系文件的变更应由原审查人进行审查,原批准人进行批准。被指定的人员应 获得进行审查和批准所依据的有关背景资
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