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文档简介
1、5S检查表(货仓/仓务用)部门:检查日期:检查内容问题描述刀以门签名文 件 类桌面和文件框中资料是否整齐且归类摆放;3各类文件夹和存档文件是否有清晰标识,易于查询;3各类报表的填写和修订是否符合规定要求;3各类文件和记录是否有目录,是否便于查找;3物 品 摆 放物品有无按标识、区域摆放,是否整齐,并按规定上限 高度摆放;3货架是否整齐有归类,且标示清楚;3废弃的物品是否及时处理;3不同状态的物料是否摆放在相对应的标识区分;3货仓的化学品是否按要求摆放,MSDS物质安全资料表是 否配备齐全,有无安全作业指导书;3纸箱、辅料是否摆放整齐,是否有片品零件落地3区 域 卫 生物料区地面是否有积水、纸片
2、、杂物等;3工具是否按规定摆放且有相对应的标识;3门口卫生是否干净无杂物;厕所干净,地面无烟头乱丢, 如厕后及时冲水;3所负责区域卫生是否干净,办公区地面是否干净,有无 杂物;如出现大面积地面卫生不干净现象将拍照处罚;4各仓库的门锁有无人员按规定进行管理;4是否按规定穿工衣、配戴厂牌;3消 防 器 材消防器材是否摆放明显地方,有无破损现象;4消防器材有无擅自移位、拆卸、挪用;“安全出口”标 识是否清晰明确;4消防通道中是否有产品乱放现象,消防器材有无定期点 检,消防通道有无堵塞;(拍照开罚单)6虫 害 管 制成品仓库是否全部使用塑胶卡板;3木卡板是否有出现木屑掉落的情况;3木卡板是否有出现虫害
3、、虫蛹的情况;3在所管辖的区域是否可以看到虫害现象;3其它客户或公证行验厂时是否提出5S问题点;5总经理或副总巡查是否提出5S问题点;5化学品管理人员是否熟知所管理化学品的MSDS;45S稽查小组日常检查是否发现5S问题点;4高空作业是否做好防护措施;(拍照开罚单)2客人参观部门主管若未现场陪同发现一问题点扣一分;1是否受到其他部门关于5S方面的投诉。3综合得分(每个部门的基数均为100分,分值最小为1分,每周至少一次进行5S检查)5S检查表(财务/IT/工程设计/客服部/资材)部门:检查日期:区域检查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名1办公桌面资料、摆放是否整齐,是否有归类及标 识;人离
4、开座位后办公台上的物品是否摆放整齐;82文件管理是否符合要求,过期资料及文件是否及时处理, 是否存在过期资料和有效资料混放;53办公设施摆放是否整齐、无尘;84地面是否有纸片、瓜子壳、果屑等杂物;65人离开座位椅子或凳子是否归位;86下班后是否关闭电脑及所负责的用电设施;57办公设备是否有5S责任人68是否按规定穿工衣、配戴厂牌;89衣着、鞋帽是否整齐;仪容仪表是否整洁大方得体;言语 是否礼貌文明;610办公桌下否有杂物堆放;5虫害管制抽屉里是否有放置饼干、糖果等容易引起虫害食物的现 象;5所管辖的区域是否可以看到虫害现象;5所管辖的区域是否有出现电源线、信号线被老鼠咬破痕 迹的现象;5总经理
5、或副总巡查是否提出5S问题点;65S稽查小组日常检查是否发现5S问题点;4是否受到其他部门关于5S方面的投诉.4综合得分(每个部门的基数均为100分,分值最小为1分,每周至少一次进行5S检查)检查人:审核:批准:表单编号:2RY-0006015S检查表(人力资源部)部门:检查日期:检查人:审核:批准:区 域检查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名1办公桌面资料、摆放是否整齐,是否有归类及标 识;人离开座位后办公台上的物品是否摆放整齐;62文件管理是否符合要求,过期资料及文件是否及时 处理,是否存在过期资料和有效资料混放;53办公设施摆放是否整齐、无尘;64公共区域地面是否有垃圾、杂物;厕所地
6、面无烟头 乱丢,如厕后及时冲水;65人离开座位椅子或凳子是否归位;66下班后是否关闭电脑及所负责的用电设施;67办公设备是否有5S责任人;68是否按规定穿工衣、配戴厂牌;89公共区域是否有需维修未及时处理;610办公桌下否有杂物堆放;5虫害管制抽屉里是否有放置饼干、糖果等容易引起虫害食物 的现象;4所管辖的区域是否可'以看到虫害现象;4所管辖的区域是否有出现电源线、信号线被老鼠咬 破痕迹的现象;4夹鼠笼是否有定期检查,确保夹鼠笼正常使用;4所管辖的绿化植物是否有定期杀虫计划并予以实 施;4其它客户或公证行验厂时是否提出5S问题点;6总经理或副总巡查是否提出5S问题点;65S稽查小组日常
7、检查是否发现5S问题点;4高空作业是否做好防护措施;(拍照开罚单)5客人参观部门主管若未现场陪同发现一问题点扣 一分;-1是否受到其他部门关于5S方面的投诉。4综合得分(每个部门的基数均为100分,分值最小为1分,每周至少一次进行5S检查)5S现场检查表(装配部)部门:检查日期:检 查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名文 件 类桌面资料摆放是否整齐,有归类及标识;人离开座位后办公台上的物 品是否摆放整齐;3人离位时,办公室椅子是否归位等;3现场 管 理是否有物料,推车等物品超出定位线,成品、原料、物料摆放是否整 齐有标示、是否有混放现象;2部门门口是否堆有杂物,产品乱堆放;2未开动机台周围
8、是否有边料、原材料堆放;2墙角是否有杂物堆放,或与生产无关的东西;2机台周围材料是否乱放,是否及时处理;2良品与不良品是否有明显区分,区域划分及标识是否与实物摆放相一 致;3货物,液体瓶等物品是否贴有标识,有无按要求摆放,化学物品有无 按规定摆放;3作业现场有无乱拉电线,工具是否乱摆放;2电源开关防护罩是否合上状态,电线有外露现象;2机器设备有无保养记录,有无作业指导书,并按作业指导书规范作业;2物料周转仓内物品摆放是否符合要求;3现场作业人员是否按要求配戴防护耳塞、防护眼镜、手套等劳保用品;2操作人员离开岗位或下班有无关气、关电、关水、关灯、关机器。2装货托盘和吸塑是否干净,并有清洁.2标准
9、化 作业产线上作业指导书是否更新及时,保持与产线正在作业的产品一致2作业人员是否严格按作业指导书上进行作业2消防器材消防通道是否有产品乱放现象,消防器材有无过期,消防通道有无堵 塞;(拍照开罚单)4消防器材是否摆放明显地方,有无破损现象;3消防器材有无擅自移位、拆卸;“安全出口标识是否清晰明确;4地面是否有垃圾、积水、纸片等杂物;如出现大面积地面卫生不干净 现象将拍照处罚;4玻璃、门窗、工作台面是否干净整洁;2厕所干净,地面无烟头乱丢,如厕后及时冲水;2垃圾是否及时处理,茶杯是否乱摆放;3是否按规定穿工衣、配戴厂卡,衣着、鞋帽是否整齐;5虫害管 制周转至成品仓的卡板是否全部为塑胶卡板;3木卡板
10、是否有出现木屑掉落的情况;3木卡板是否有出现虫害、虫蛹的情况;3在所管辖的区域是否可以看到虫害现象;3其它客户或公证行验厂时是否提出5S问题点;5总经理或副总巡查是否提出5S问题点;55S稽查小组日常检查是否发现5S问题点;4高空作业是否做好防护措施;(拍照开罚单)2客人参观部门主管若未现场陪同发现一问题点扣一分;1是否受到其他部门关于5S方面的投诉。1综合得分(每个部门的基数均为100分,分值最小为1分,每周至少一次进行5S检查)检查人:审核:批准:表单编号:2RY0006-5S现场检查表(工模课用)检 查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名文件类桌面资料摆放是否整齐,有归类及标识;人离开
11、座位后办公台上的 物品是否摆放整齐;3人离位口寸,办公室椅子是否归位等;3现场 管 理是否有物料,推车等物品超出定位线,成品、原料、物料摆放是否整 齐有标示、是否有混放现象;2未开动机台周围是否有边料、原材料堆放、产品乱堆放;2墙角是否有杂物堆放,或与生产无关的东西;2机台周围材料是否乱放,是否及时处理;2良品与不良品是否有明显区分,区域划分及标识是否与实物摆放相 一致;3货物,液体瓶等物品是否贴有标识,有无按要求摆放,化学物品有 无按规定摆放;3作业现场有无乱拉电线,工具是否乱摆放;2物料周转仓内物品摆放是否符合要求;3现场作业人员是否按要求配戴防护耳塞、防护眼镜、手套等劳保用 品;3操作人
12、员离开岗位或下班有无关气、关电、关水、关灯、关机器;3设备维护保养机台、设备的表面是否有大面积的积灰;3机台上面是否乱放其他物料、杂物;3机台地面上的接电、接气线路凌乱;5机台是否有统一的编号、标识,贴有安全标识;2机器设备有无保养记录及作业指导书,并按作业指导书规范作业;3电源开关防护罩是否合上状态,电线有外露现象;3操作人员离开岗位或下班时机台有无断电、关气、关机器;3消 防 器 材 卫 生消防通道是否有产品乱放现象,消防器材有无过期,消防通道有无 堵塞;(拍照开罚单)4消防器材是否摆放明显地方,有无破损现象;3消防器材有无擅自移位、拆卸;“安全出口标识是否清晰明确;3地面是否有垃圾、积水
13、、纸片等杂物;如出现大面积地面卫生不干 净现象将拍照处罚;4玻璃、门窗、工作台面是否干净整洁;2厕所干净,地面无烟头乱丢,如厕后及时冲水;2垃圾是否及时处理,茶杯是否乱摆放;3是否按规定穿工衣、配戴厂卡,衣着、鞋帽是否整齐;4虫 害 管 制所管辖的区域是否有出现电源线、信号线被老鼠咬破痕迹的现象;3在所管辖的区域是否可以看到虫害现象;3其它客户或公证行验厂时是否提出5S问题点;5董事长、总经理或副总稽查的现场5S问题点;5高空作业是否做好防护措施;(拍照开罚单)2客人参观部门主管若未现场陪同发现一问题点扣一分;1是否受到其他部门关于5S方面的投诉。3综合得分(每个组别的基数均为100分,分值最
14、小为1分,每周至少一次进行5S检查)检查人:审核:批准:表单编号:2-RY000601表单编号:2RY0006015S现场检查表(品管部)检 查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名文 件 类桌面资料摆放是否整齐,有归类及标识;人离开座位后办公台上的 物品是否摆放整齐;3人离位时,办公室椅子是否归位等;3现场管理是否有物料,推车等物品超出定位线,成品、原料、物料摆放是否 整齐有标示、是否有混放现象;2部门门口是否堆有杂物,产品乱堆放;2未开动机台周围是否有边料、原材料堆放;2墙角是否有杂物堆放,或与生产无关的东西;2机台周围材料是否乱放,是否及时处理;2良品与不良品是否有明显区分,区域划分及标
15、识是否与实物摆放相 一致;3货物,液体瓶等物品是否贴有标识,有无按要求摆放,化学物品有 无按规定摆放;3作业现场有无乱拉电线,工具是否乱摆放;2电源开关防护罩是否合上状态,电线有外露现象;2机器设备有无保养记录,有无作业指导书,并按作业指导书规范作 业;2物料周转仓内物品摆放是否符合要求;3现场作业人员是否按要求配戴防护耳塞、防护眼镜、手套等劳保用 品;3操作人员离开岗位或下班有无关气、关电、关水、关灯、关机器;3消 防 器 材消防通道是否有产品乱放现象,消防器材有无过期,消防通道有无 堵塞;(拍照开罚单)4消防器材是否摆放明显地方,有无破损现象;3消防器材有无擅自移位、拆卸;“安全出口”标识
16、是否清晰明确;5地面是否有垃圾、积水、纸片等杂物;如出现大面积地面卫生不干 净现象将拍照处罚;5玻璃、门窗、工作台面是否干净整洁;2垃圾桶是否及时处理,茶杯是否乱摆放;3是否按规定穿工衣、配戴厂卡,衣着、鞋帽是否整齐;5虫 害 管 制所管辖的区域是否有出现电源线、信号线被老鼠咬破痕迹的现象;3木卡板是否有出现木屑掉落的情况;3木卡板是否有出现虫害、虫蛹的情况;3在所管辖的区域是否可以看到虫害现象;3其 它客户或公证行验厂时是否提出5S问题点;5总经理或副总巡查是否提出5S问题点;55S稽查小组日常检查是否发现5S问题点;4高空作业是否做好防护措施;(拍照开罚单)2客人参观部门主管若未现场陪同,
17、发现一问题点扣一分;1是否受到其他部门关于5S方面的投诉。3检查人:审核:批准:表单编号:2-RY0006-015S现场检查表(塑胶部)综合得分(每个部门的基数均为100分,分值最小为1分,每周至少一次进行5S检查)检 查 内 容问题描述分数扣分责任部 门签名文 件 类桌面资料摆放是否整齐,有归类及标识;人离开座位后办公台上的 物品是否摆放整齐;3人离位时,办公室椅子是否归位等;3现场 管 理是否有物料,推车等物品超出定位线,成品、原料、物料摆放是否 整齐有标示、是否有混放现象;2部门门口是否堆有杂物,产品乱堆放;2未开动机台周围是否有边料、原材料堆放;2墙角是否有杂物堆放,或与生产无关的东西
18、;2机台周围材料是否乱放,是否及时处理;2洗手间地面卫生是否干净,无烟头乱丢现象;3办公设备是否有5S负责人,桌椅边是否有杂物堆放;3良品与不良品是否有明显区分,区域划分及标识是否与实物摆放相 一致;3货物,液体瓶等物品是否贴有标识,有无按要求摆放,化学物品有 无按规定摆放;3作业现场有无乱拉电线,工具是否乱摆放;2电源开关防护罩是否合上状态,电线有外露现象;2机器设备有无保养记录,有无作业指导书,并按作业指导书规范作 业;2物料周转仓内物品摆放是否符合要求;3现场作业人员是否按要求配戴防护耳塞、防护眼镜、手套等劳保用 品;3操作人员离开岗位或下班有无关气、关电、关水、关灯、关机器;3消 防 器 材消防通道是否有产品乱放现
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