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文档简介
1、审计学第03章在线测试答题须知:1,本卷满分20分.2、答完题后,请一定要单击下面的交卷,按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩”3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空口第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)1、财务报表审计业务属于鉴证业务,且提供的是关于财务报表整体不存在重大错报的2.A、绝对保证C合理保证卜列各项中,不属于财务报表审计的基本业务流程的是A.审计计划阶段G审计完成阶段3、能够标明注册会计师审计业务的委托和受托关系存在的基本文件是4宙计业务约定书C审计工作底稿4、在财务报表审计过程中,用以确定审计范围、时间和方向的文件称为A、审计业务约定将C具体审计计划B
2、、D.B、B、D、相对保证有限保证审计实施阶段审计处理阶段审计计划审计报告总体审计策略审计差异调整表5、控制测试的基本目的是为了证明控制运行的有效性A、报表数据的正确定G审计抽样的合理性D、审计人员的客观性第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)1、财务报表审计的基本流程分为审计约定阶段审计计划阶段审计实施阶段以审计完成阶段E、审计处理阶段2管理层关于各类交易和事项的认定一般包括A发生B完整性E、分类3管理层关于期末账户余额的认定一般包括A分类B存在7,G权利和义务项以完整性7E、计价和分摊4在财务报表审计过程中,注册会计师在实施阶段通常要采取的审计程序包括三类,即风险评估程序B检查凭证程序控制测试程序账目检查程序E、实质性程序5、财务报表审计的完成阶段,注册会计师通常应当编制的审计差异调整表包括两大类,即A审计结果汇总表B、审计计划执行表G调整分录汇总表D审计完成平衡表7E、重分类分录汇总表第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)1、财务报表审计的一般目标是对被审计单位的年度财务报表的合法性和公允性发表独立审计意见。错误2、财务报表审计一般分为谈判阶段、计划阶段、实施阶段、报告阶段和处理阶段C正确*错误3、控制测试是关于注册会计师审计过程是否严格的一种测试制度r.?宅4、审计差异调整表是一种汇总性的审计工
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