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文档简介
1、芭关于发布证券胺公司从事股票发佰行主承销业务靶有关问题的指导笆意见的通知靶各具有主承销商斑资格的证券公司白:埃为规范证券隘公司从事股票发俺行主承销业务活奥动,现将证券爸公司从事股票发暗行主承销业务有熬关问题的指导意伴见印发给你们把,请遵照执行。皑各证券公司佰应按照本指导意白见的要求,对在懊2000年度主爱承销的首次公开翱发行、配股、增斑发的上市公司进皑行回访。其中,坝对于2000年癌上半年完成发行柏的上市公司,在敖2000年年报巴公布后一个月内佰完成回访;对于奥2000年下半霸年以后完成发行拜的上市公司,待吧2001年中报挨公布后一个月内敖完成回访。回访按报告应当在上市安公司年报或中报办截止日
2、后的一个艾月内报送中国证半监会,并抄送上拔市公司所在地中袄国证监会派出机凹构。柏本通知自发耙布之日起施行。叭1999年12绊月2日般中国证券监督岸管理委员会关于坝成立证券发行内按核小组的通知胺(证监发行字按199915昂0号)、跋1999年12败月6日扒中国证券监督般管理委员会关于吧建立证券发行申盎请材料主承销商澳核对制度的通知拜(证监发行字艾19991澳53号)同时废瓣止。摆二一年三月肮十七日巴证券公司从事股瓣票发行主承销业疤务有关问题的指矮导意见肮一、证券公肮司从事股票发行佰主承销业务包括拌主承销首次公开拌发行股票、上市肮公司向原股东配蔼售股票(以下简安称“配股”)和澳向全体社会公众叭发售
3、股票(以下傲简称“增发”)啊。艾二、担任股安票发行主承销商捌的证券公司(以按下简称“证券公摆司”),应当遵靶循勤勉尽责、诚扮实信用的原则,败认真履行尽职调疤查义务,负责向搬中国证券监督管袄理委员会(以下稗简称“中国证监癌会”)推荐发行把人,并对所出具唉的推荐函、尽职拌调查报告承担相拌应的责任。佰对于需要辅盎导的发行人首次绊公开发行股票,蔼证券公司应在推癌荐函中说明内核艾情况并填报核对按表(见附件一)哀;对于主承销上扳市公司配股、增办发,应出具推荐傲函、尽职调查报扮告(见附件二)坝,并填报核对表傲(见附件三)。暗三、证券公啊司应指导发行人蔼建立规范健全的碍法人治理结构,凹确保发行人全体耙董事充分
4、了解其柏应遵守的法律、坝法规及所承担的摆相关责任,为发跋行人的股票发行霸提供切实可行的笆专业意见及良好笆的顾问服务。傲对于主承销癌首次公开发行股扒票及进行重大重拜组的上市公司增皑发或配股的,证霸券公司还应当按绊照有关规定履行摆其对发行人的发拌行上市辅导义务吧。熬四、证券公啊司推荐发行人发氨行股票,应建立颁发行人质量评价岸体系,明确推荐罢标准,在充分尽绊职调查的基础上敖,保证推荐内部背管理良好、运作唉规范、未来有发办展潜力的发行人拌发行股票。佰五、证券公胺司在与发行人签斑署保密协议的情懊况下,可以向发跋行人调阅与本次佰股票发行有关的霸未公开的法律文唉件和财务会计资唉料。坝六、证券公败司应成立内核
5、小癌组,并根据实际奥情况,对内核小按组的职责、人员拔构成、工作规则板等进行适当调整捌,形成适应核准矮制要求的规范、傲有效的内核制度盎,并将内核小组巴的工作规则、成拔员名单和个人简半历报中国证监会胺职能部门备案。罢证券公司内凹核小组应当恪尽坝职守,保持独立罢判断。般七、证券公艾司应当在内核程按序结束后作出是班否推荐发行的决暗定。决定推荐发扮行的,应出具推白荐函。邦推荐函应当班至少包括以下内八容:明确的推荐疤意见及其理由、阿对发行人发展前懊景的评价、有关叭发行人是否符合啊发行上市条件及把其他有关规定的爸说明、发行人主搬要问题和风险的柏提示、证券公司昂内部审核程序简吧介及内核意见、伴参与本次发行的昂
6、项目组成人员及罢相关经验等。阿推荐函应当肮由证券公司法定绊代表人或授权代半表签名并加盖公拜章,注明签署日耙期。 按八、对于发敖行人的不规范行巴为,证券公司应搬当要求其整改,败并将整改情况在叭尽职调查报告或傲核查意见中予以昂说明。因发行人艾不配合,使尽职阿调查范围受限制颁,导致证券公司靶无法做出判断的蔼,证券公司不得皑为发行人的发行半申请出具推荐函唉。般九、证券公案司应建立发行承凹销工作档案,工版作档案至少应包鞍括推荐函、核对捌表、尽职调查报爱告(适用于配股胺和增发)、内核皑小组工作记录、艾发行申请文件、癌对中国证监会审昂核反馈意见的回氨复。中国证监会爱和证券交易所可坝随时调阅工作档矮案。工作档
7、案保奥留时间应符合中把国证监会的有关八规定。耙十、受发行按人委托,证券公百司配合发行人按斑照有关规定制作笆股票发行申请文阿件,编制招股说爱明书,对申请文颁件及招股说明书跋的内容进行核查扳,负责报送股票氨发行申请文件,拔并与中国证监会俺和证券交易所进巴行沟通。百十一、证券吧公司应严格遵守傲有关信息披露的耙规定。在申请文氨件报送中国证监颁会后,进入静默绊期,除已公开的佰信息外,不得向拜外界透露有关本芭次发行的任何信阿息。承销团成员拜的分析员作出的佰有关发行人的研拌究报告不得对外熬发出,直至有关隘本次股票发行的八募集文件公开后盎,方可进行相关俺的宣传和推介活熬动。般十二、证券奥公司应建立有效昂的内部
8、控制制度斑。遵循内部防火隘墙原则,使投资背银行部门与研究稗部门、经纪部门八、自营部门在信靶息、人员、办公袄地点等方面相互办隔离,防止内幕阿交易和操纵市场斑行为的发生。伴十三、证券碍公司应建立股票盎承销工作的协调板机构,并指定内按部独立部门负责斑发行期间的监控罢和综合协调。班十四、股票肮发行申请经中国扮证监会核准后,颁证券公司应当组唉织发行人做好市败场推介活动,在巴不超越公开募集捌文件内容的范围扳内向投资者介绍瓣发行人的情况。疤十五、在发拌行完成后的15靶个工作日内,证坝券公司应当向中瓣国证监会报送承半销总结报告。承岸销总结报告至少敖应包括推介、定扳价、申购、该股笆票二级市场表现氨(如已上市交易
9、翱)及发行组织工拌作等内容。袄十六、证券伴公司应当在发行绊完成当年及其后懊的一个会计年度扳发行人年度报告昂公布后的一个月安内,对发行人进半行回访,就其募扮集资金的使用情熬况、盈利预测实爸现情况、是否严版格履行公开披露白文件中所作出的八承诺、以及经营霸状况等方面是否翱与推荐函相符等八进行核查,出具办回访报告(见附斑件四),报送中跋国证监会、发行按人所在地中国证胺监会的派出机构凹及发行人股票上靶市的证券交易所爱备案,并在发行哀人股东大会召开伴5个工作日之前埃将回访报告在指白定报刊和网站公绊告。摆十七、本指板导意见自发布之叭日起施行。证券胺公司推荐发行人阿发行可转换公司昂债券等,参照本笆指导意见执行
10、。百附件一、首百次公开发行股票稗申请文件主承销艾商核对要点摆附件二、主把承销商关于上市矮公司新股发行尽把职调查报告必备芭内容案附件三、主版承销商关于上市搬公司新股发行申板请文件核对表安附件四、主百承销商关于股票办发行回访报告必袄备内容附件一败首次公开发行股哀票申请文件主承爱销商核对要点佰第一部分按 跋关于本次发行上班市的主要事项奥一、发行上市的坝实质条件岸发行人的设立方摆式为:版 爸发行人是否设立稗三年以上?爱发行人最近三年拌是否连续盈利并翱可向股东支付股伴利?如发行人设吧立不足三年,原挨企业是否盈利?胺发行人最近三年伴内是否无重大违绊法行为?绊发行人最近三年跋内财务会计文件靶是否无虚假记载班
11、?奥发行新股后发行癌人预期利润率是斑否可达到同期银靶行存款利率?如拔有盈利预测,发啊行当年净资产收耙益率为:哀 把。八前一次发行的股巴份是否已募足,伴且间隔一年以上蔼?熬发行人本次发行稗前的总股本为隘 办万元,发行后股凹本总额是否不低傲于佰5000埃万元?为哀 邦万元。氨发行人本次申请半发行新股后社会班公众股占总股本暗的比例是否不低暗于疤25%挨?为阿 %熬。罢发起人认购的股碍份总额是否不低版于发行人拟发行班股份总额的疤35%矮?为胺 %背。疤股本总额超过扮4扮亿元的,发行人鞍本次发行后的社熬会公众股占总股搬本的比例是否不啊低于袄15%耙?为拔 %邦。按发行新股后持有百面值达人民币般1000稗
12、元以上的股东人坝数是否不少于按1000袄人?哎发行人的生产经笆营是否符合国家邦产业政策?颁发行人发行前一暗年末净资产占总巴资产比例是否不百低于爱30耙?为般 %八。绊发行人发行前一艾年末无形资产(把不含土地使用权邦)占净资产的比爸例是否不高于按20%颁?为安 %笆。办发起人以工业产八权和非专利技术按作价出资的,其熬出资金额是否未敖超过注册资本的敖20%罢?比例为鞍 %熬。叭二、本次发行上敖市的授权扮股东大会是否已疤按法定程序作出扳批准本次发行上胺市的决议?案股东大会决议的安内容是否符合法啊律、法规、中国摆证监会的有关规澳定以及公司章程把的要求,是否合耙法有效?白如股东大会授权罢董事会办理有关敖
13、发行上市事宜,凹授权的范围、程蔼序是否合法有效暗?巴三、发行人的设艾立及主体资格白发行人是否为合碍法存续的股份有霸限公司?颁发行人设立是否斑不存在违法违规版或重大不规范行败为?熬发行人是否依法捌取得了有权部门爱的设立批准?批白准的部门是:爸发行人设立时是柏否进行了资产评巴估(如需要)?败评估机构是否有鞍证券从业资格?败为:耙 艾发行人设立时是版否进行了验资?笆验资机构是否有唉证券从业资格?耙为绊: 瓣发行人是否依法唉召开了创立大会佰?百发行人是否依法背办理了工商登记啊,取得法人营业疤执照?罢在发行人设立过哀程中,从验资日靶至注册登记日期凹间是否发生有关柏资产、负债、损翱益的变化?如有翱,是否明
14、确了有巴关利益关系?八如属定向募集公跋司,其设立行为坝是否符合当时法暗律、法规及其他岸有关文件的规定伴?是否按公司拜法进行了规范癌?叭由原外商投资企笆业改组为股份有摆限公司的,是否背已对原合同、章罢程进行修改并经稗有关部门批准?熬批准的部门是唉:肮如属有限责任公颁司变更为股份有班限公司,是否符啊合公司法等疤有关法律、法规胺和中国证监会的矮有关规定?拜发行人发行的股隘份是否同股同权白?扒是否存在发起人敖出资不实及重大按出资财产争议的班情况?艾设立时对原企业颁债务的处理是否板已征得大额债权啊人的同意,是否耙不存在金额较大办的潜在债务纠纷傲?笆发行人在设立及艾运作过程中是否叭不存在侵害股东耙和债权人
15、利益的暗情况?百发行人的设立和盎出资是否不存在俺纠纷或潜在纠纷隘?如有,主要是板:哎发行人向其他公唉司累计投资额占拔净资产的比例是扮否不超过板50% 般?上述比例,叭 哀发行前按母公司俺报表计算为芭 %按;按合并报表为板 %唉。挨 搬发行后预计按母绊公司报表计算为拔 %隘;按合并报表为凹 %扳。罢四、发起人(股板东)及发行人的邦组织结构霸发起人或股东目板前是否依法存续凹?矮发起人或股东是邦否具有法律、法岸规规定担任发起颁人或进行出资的挨资格?办是否存在工会和挨职工持股会直接颁或间接持股的情澳况?疤如原存在但已进拌行了转让,是否盎确信已履行完有拌关法定程序,是芭否不存在纠纷或熬潜在纠纷?蔼发起人
16、或股东人爱数、住所、出资拌比例是否符合法袄律、法规和中国把证监会的有关规艾定?案发起人已投入发傲行人的资产的产氨权关系是否清晰案,将上述资产投凹入发行人是否不班存在法律障碍?罢如有,主要是:板如发起人将其全芭资附属企业俺或其他企业先注稗销再以其资产折昂价入股,发起人暗是否已通过履行跋必要的法律程序氨取得了上述资产啊的所有权?傲对其原有债务的百处置是否合法、八合规、真实、有鞍效,是否已征得邦相关债权人同意佰?暗发起人以其在其按他企业的权益折般价入股的,是否扒已征得该企业其伴他出资人的同意耙?是否已履行了罢相应的法律程序百?投入的权益是绊:挨若存在以无形资伴产出资或折股的白,是否详细披露瓣了无形资
17、产的内哎容、出资或折股熬的方式和比例、八评估的具体情况柏等?投入的无形懊资产是:邦发行人是否拥有肮主营业务的商标巴所有权?巴发行人是否办妥凹专利技术、非专拌利技术及其他特瓣许经营权等资产鞍权属证书的取得瓣或变更登记手续隘?耙发行人有关房产耙、土地使用权(扳包括水面养殖权斑)、探矿权、采罢矿权的取得方式半是否符合有关规矮定?取得方式为唉 敖:皑发起人投入发行瓣人的实物资产或摆权利的权属证书扮是否已有发起人班转移给发行人?扒是否存在法律障跋碍或风险?巴是否披露了发行霸人控股股东与其碍他主要股东或有坝实质控制权股东版的基本情况?实阿质控制人是:斑是否披露了发行扮人所有直接或间碍接投资的、境内爸或境外
18、的子公司摆、参股公司及其傲下属单位?芭五、发行人的股斑本及其演变胺发行人设立时股艾权设置、股本结阿构是否合法有效白?板出资的产权界定败和确认是否存在肮纠纷及风险?如鞍有,主要纠纷及扮风险是:疤发行人对外投资盎的产权界定和确唉认是否存在纠纷案及风险?如有,俺主要纠纷及风险拔是:隘发行人设立以来扳是否发生过股权按变动?如发生了按变动,简述变动傲情况及对发行人败的影响。隘历次股权变动是暗否合法、合规、哎真实、有效?吧发行人的股份是岸否存在任何因被袄质押、诉讼等引罢致的纠纷或潜在斑纠纷?如存在,拌说明具体情况。埃六、发行人的业拌务和技术捌发行人的经营范扮围和经营方式是碍否符合法律、法般规的有关规定?稗
19、发行人是否在中佰国大陆以外经营般?如存在,靶主要境外经营情罢况是:瓣境外经营是否合哎法、合规、真实啊、有效?暗 爱发行人哀主营业务是否突叭出?主营业务是敖:坝发行人的主营业岸务在最近三年(办不足三年的,应疤追溯原企业)是坝否变更过?如变佰更过,应说明具伴体情况。笆发行人持续经营癌是否存在法律、翱技术、市场等障办碍?败 拌发行人芭最近三年主营业鞍务是否有实质性罢进展?公司的产敖品或服务的科技扒含量:无、一般伴、较高。班是否充分披露了哀发行人所处行业唉国内外的基本情懊况及发展趋势?挨是否充分披露了瓣对发行人所处行挨业发展有利和不叭利的因素?主要傲不利因素是:胺是否披露了发行八人面临的主要竞暗争状况
20、?氨 版是否披露了发行扒人最近三年的业岸务盈亏、研究开拜发、曾经历过的凹重大挫折及未来安发展前景等?主跋要重大挫折是:安是否披露了发行佰人拥有的特许经安营权的有关情况百及其对发行人持摆续生产经营的影暗响?特许经营权版是:拌是否披露了发行摆人前翱5霸名客户和供应商拜与发行人之间的板供销比例?哎如向单个客户的安销售比例或向单半个供应商的采购扳比例超过总额的皑50坝,其名称及供靶销比例是:般是否披露了发行白人发行前进行过疤的重大业务和资跋产重组情况?主凹要重大业务和资伴产重组是:艾发行人是否拥有柏主营业务的核心瓣技术?是否拥有搬所有权?拔发行人是否拥有百与主营业务密切袄相关的专利技术跋的所有权?熬发
21、行人是否拥有凹技术不断创新的爱机制和进一步开阿发的能力?岸发行人是否存在爸与技术相关的重拔大纠纷?爱七、同业竞争与隘关联交易爸发行人与控股股坝东及其子公司等笆是否不存在同业搬竞争?如存在,翱同业竞争是:挨如存在,发行人扳是否采取了有效吧措施避免同业竞蔼争?主要措施是半:罢是否充分披露了八关联方及其与发绊行人之间的关联懊关系?背发行人与关联方唉之间是否不存在把重大的关联交易爱?如存在,应说胺明关联交易的内伴容、数量、金额翱,以及关联交易阿占同类业务的比隘重。跋发行人的关联交昂易是否履行了法阿定批准程序?佰对发生的关联交稗易,如需股东大疤会批准,关联股敖东是否在作出股芭东大会决议时回败避?芭 鞍对
22、发生的关联交爱易,独立董事是佰否没有不同意见鞍?如有,主要是爱:碍发生的关联交易叭是否公允,是否捌存在损害发行人把及其他股东利益岸的情况?交易价敖格为:败 坝。如该交易与第拔三方进行,交易邦价格为:矮 啊发行人是否没有背为控股股东及其拜他关联股东提供鞍担保?如有,主敖要是:昂发行人是否在公叭司章程及其他内搬部规定中制定了昂关联交易的公允疤决策程序?敖如发行人募股资安金投向与关联方霸合资的项目,或叭募股资金投入后捌与关联方发生交哎易的,是否披露敖了关联方、合资扒项目及关联交易皑的有关情况?邦发行人是否对有跋关关联交易和解案决同业竞争的承稗诺或措施进行了隘充分的披露?是般否存在重大的遗澳漏或重大隐
23、瞒?捌 耙八、发行人的主肮要财产碍发行人是否充分癌披露了拥有的房跋产及土地使用权办、商标、专利技癌术、特许经营权柏等无形资产的情佰况?耙如发行人有租赁摆房屋、土地使用稗权等情况,租赁稗是否合法有效?罢发行人是否充分伴披露了主要生产版设备的情况?氨发行人生产经营叭的主要生产设备挨是否存在报废等版重大风险?板发行人是否披露胺了存在的产权纠拔纷或潜在纠纷?背发行人对其主要阿财产的所有权或吧使用权的行使有百无限制,是否不埃存在主要财产被癌担保或者其他权袄利受限制的情况耙?傲九、发行人的重白大债权债务板发行人将要履行百、正在履行以及昂虽已履行完毕但办可能存在潜在纠拜纷的重大合同是笆否合法、有效?邦是否存
24、在潜在的把风险和纠纷?如拜存在风险和纠纷鞍,应说明对本次阿发行上市的影响巴。班上述合同的主体摆是否变更为发行肮人,若未履行变隘更程序,是否已八获得合同他方的靶同意?合同履行佰是否存在法律障叭碍?版发行人是否有因伴环境保护、知识啊产权、产品质量肮、劳动安全、人蔼身权等原因产生拜的侵权之债?如埃有,应说明对本袄次发行上市的影熬响。肮发行人与关联方皑之间是否存在重斑大债权债务关系艾及相互提供担保跋的情况?哎发行人金额较大暗的其他应收、应拌付款是否因正常百的生产经营活动颁发生,是否合法哎有效?耙发行人目前是否澳没有重大诉讼或邦仲裁事项?拌发行人是否不存败在由于担保、诉碍讼等事项引起的办或有负债?爱十、
25、发行人的重懊大资产变化及收熬购兼并邦发行人设立至今碍是否有合并、分挨立、增资扩股、扮减少注册资本、暗收购或出售资产柏等行为?如有,昂简要情况:版如有,是否符合靶当时法律、法规邦和中国证监会的肮有关规定,是否坝已履行必要的法奥律手续?稗如有,是否导致伴主营业务、核心爱管理层、股权比敖例的变化?白十一、发行人的隘税务爸发行人及其控股挨子公司所执行的胺税种、税率是否搬符合现行法律、佰法规的要求?耙发行人是否享受傲财政补贴、税收熬优惠等政策?如把有,该政策是否唉合法、合规、真稗实、有效?主要瓣财政补贴、税收搬优惠政策是:八发行人最近三年懊是否依法纳税?暗是否存在被税务百部门处罚的情形扒?扮发行人是否不
26、存岸在拖欠税金的行鞍为?办十二、发行人的岸环境保护和产品案质量、技术等标版准绊发行人的生产经俺营活动和拟投资斑项目是否符合有岸关环境保护的要巴求?如需要,有翱权部门是否出具唉意见?敖发行人生产经营柏是否符合相关的爸产品质量标准和百技术监督标准?伴发行人最近三年翱是否有因违反有癌关环境保护、产唉品质量和技术监跋督方面的法律法霸规而被处罚的情挨况?扮十三、发行人的暗主要风险因素搬 皑发行人披露的风爱险因素是否依据蔼重要性原则进行凹排序?拌是否针对实际情拔况充分、具体地翱披露了须予披露摆的风险因素?笆风险因素是否尽板可能进行了定量斑分析?白发行人是否有针傲对性地披露了发熬行人的市场风险胺、经营风险、
27、财叭务风险、管理风熬险、技术风险、懊募集资金投向风靶险、政策性风险皑以及其他风险等啊?敖除上述风险,其稗他补充披露的风半险因素主要是:办发行人是否紧接叭所披露的风险因爱素介绍了已采取矮或准备采取的对办策或措施?未披斑露对策的风险因安素是:哎发行人是否做了啊特别风险提示?扒特别风险是:颁是否已详细披露哎特别风险的成因隘,最近一个会计翱年度遭受的损失暗及将来遭受损失百的程度?般是否披露了股东扮承担风险损失的搬承诺?如有,主袄要是:埃十四、发行人的般章程及内控制度摆发行人章程及草坝案的制定和修改邦是否履行了法定巴程序?傲发行人章程或草鞍案的内容是否存颁在与现行法律、懊法规和中国证监耙会的有关规定相扮
28、抵触的地方?拌发行人章程或草案案是否按有关上佰市公司章程的规澳定起草或修订?懊发行人已在香港半或境外上市的,板发行人章程是否搬符合到境外上市盎的有关规定?版发行人章程草案埃是否不存在歧视背或限制中小股东埃权利的条款?阿发行人是否建立笆了一套科学、有俺效的关于人事任昂免、财务和对外背投资等的决策制爱度?哎十五、发行人的版规范运作安发行人是否已按隘有关规定建立和吧健全了组织机构瓣?板发行人是否具有碍健全的股东大会挨、董事会、监事盎会议事规则?该把议事规则是否符懊合法律、法规和扒中国证监会的有绊关规定?半发行人历次股东奥大会、董事会、癌监事会的召开,肮形成的决议内容巴及签署是否合法瓣、合规、真实、肮
29、有效?埃股东大会或董事班会历次授权或重半大决策等行为是跋否合法、合规、唉真实、有效?佰发行人的子公司芭的设立是否符合癌公司法的要笆求?般发行人的业务是伴否独立于股东单袄位及其他关联方巴?凹发行人的资产是肮否独立完整?摆发行人是否具有白独立完整的供应案、生产、销售系傲统?巴如供应、生产、爱销售环节以及商般标权等在短期内背难以独立,发行拔人与控股股东是爸否以合同形式明案确双方的权利义办务关系,价格是芭否公允?班是否不存在控股唉股东违规占用(皑包括无偿占用和矮有偿使用)发行阿人的资金、资产奥及其他资源的情按况?背发行人的人员是芭否独立?艾发行人的机构是百否独立?矮是否不存在瓣“挨两块牌子、一套柏人马
30、阿”板,混合经营、合白署办公的情况?吧发行人董事长是绊否不由主要股东疤或控股股东法定昂代表人兼任?熬发行人经理、副拌经理、财务负责稗人、营销负责人邦、董事会秘书等办高级管理人员是翱否在本单位领取把薪酬?是否不在暗股东单位兼职?搬控股股东和政府岸部门推荐董事和疤经理人选是否通肮过合法程序进行安,是否不存在干八预发行人董事会敖、股东大会已经鞍作出的人事任免搬决定?半发行人是否设立靶了独立的财务会埃计部门,是否建八立了独立的会计跋核算体系和财务傲管理制度(包括版对子公司、分公叭司的财务管理制拜度)?吧发行人是否独立颁在银行开户,是坝否不存在与控股坝股东共用银行帐跋户的情况?袄发行人是否不存爱在将资金
31、存入控摆股股东的财务公靶司或结算中心帐把户的情况?矮发行人是否依法佰独立纳税?办发行人是否能够拌独立作出财务决把策,是否不存在巴控股股东干预发埃行人资金使用的哀情况?袄十六、发行人的班董事、监事和高昂级管理人员及其盎变化爸发行人的董事、癌监事和高级管理皑人员的任职资格挨是否符合法律、巴法规和中国证监肮会的有关规定以罢及公司章程的要叭求?瓣上述人员在最近佰三年尤其是企业爸发行上市前一年办是否发生过变化摆?如存在,应说岸明鞍这种变化是否符挨合有关规定并履敖行了必要的法律敖程序哀?笆发行人是否设置艾认股权?如设置矮,需说明其合法扒性。昂董事、经理是否捌自营或为他人经爸营与发行人同类爸的业务?跋董事、
32、经理是否爸从事损害发行人斑利益的活动?办发行人是否设立疤独立董事,其任邦职资格是否符合矮有关规定,其职隘权范围是否违反矮法律、法规和中岸国证监会的有关白规定?挨董事会共有董事稗 翱名,其中独立董昂事扒(耙如有吧) 拔名。矮是否披露了发行敖人董事、监事、暗高级管理人员和昂核心技术人员直袄接或间接持有发跋行人股份(包括岸个人持股、家属半持股和公司持股扮)的情况及其在胺最近三年内的变般动情况?版十七、定向募集耙公司背公司设立及内部肮职工股的设置是拜否得到合法批准巴?伴内部职工股是否哀按批准的比例、罢范围及方式发行扒?袄内部职工股首次败及历次托管是否矮合法、合规、真啊实、有效?霸内部职工股的发颁行和演
33、变是否合奥法、合规、真实爱、有效?摆 肮如内部职工股涉摆及违法违规行为拌,该行为是否已埃得到清理?批准坝发行内部职工股坝的部门是否出具扮了对有关责任和矮潜在风险承担责搬任的确认文件?瓣发行人前次募股般资金是否按募集稗计划使用?是否伴提供了发行人最搬近一次募股资金版使用情况的说明癌?昂如发行人改变前佰次募股资金的用啊途,是否履行了哀法定程序?艾是否提供了有全扳体董事签名及公矮司盖章的发行人柏关于内部职工股摆发行和演变情况扳的说明及有关法扒律文件?芭是否提供了发行绊人律师和主承销傲商关于发行人内疤部职工股发行及八演变情况的核查矮意见?八十八、募股资金把运用按发行人是否确定摆了合理的募股资啊金需要量
34、?佰是否有明确的募瓣股资金投向?伴发行人是否结合敖股票发行规模、哀股票发行价格审皑慎考虑了募股资鞍金的运用?是否巴披露了募股资金爱运用对主要财务暗状况、经营成果袄的影响?爸发行人是否披露爱了摊薄后的净资霸产收益率?是否捌会影响再融资?搬发行人募股资金吧投向的项目决策鞍是否履行了规范袄的程序?如需要邦,资金投入项目碍是否有符合要求八的立项批文?肮发行人募股资金敖投资项目是否存伴在重大限制性因白素(如合作方资拜金不到位、环保隘问题、存在重大拜市场和资源约束版等)?安如募股资金投资伴项目涉及与他人啊进行合作的,应哀说明是否已依法扳订立相关的合同鞍?这些项目是否般会导致同业竞争按?埃募股资金投向是叭否
35、与发行人主营爱业务及长期的发霸展目标相一致?胺如存在实际募股按资金不足或超过拌所申报资金需求唉量的可能,发行安人是否披露了相斑应的对策及安排佰?澳十九、发行人的伴业务发展目标八发行人业务发展靶目标是否与主营疤业务一致?耙发行人业务发展颁目标是否合法合癌规,是否存在潜佰在的重大风险?哀是否披露了发行搬人发行当年及未胺来两年内的发展哀计划以及实施该蔼计划的主要经营稗理念或模式、假佰设条件及将面临胺的主要困难?是板否披露了上述发傲展计划与现有业哀务的关系?盎是否披露了本次瓣募股资金投入对把实现该计划的作爸用?唉公司发展潜力及捌持续发展能力:白较差、一般、较俺强。蔼二十、诉讼、仲疤裁及行政处罚情皑况按
36、发行人、持有发艾行人案5%碍以上股份的主要绊股东(追溯至实皑际控制人)、发罢行人的控股子公俺司是否存在尚未白了结的或者可预颁见的重大诉讼、懊仲裁及行政处罚耙案件?如存在,懊说明对本次发行板、上市的影响。爱发行人董事长、哀经理是否存在尚稗未了结的或者可艾预见的重大诉讼爸、仲裁及行政处办罚案件?如存在胺,说明对发行人安生产经营的影响案。安第二部分笆 案关于发行人的财把务会计资料般二十一、关于审敖计报告办标题是否为哀“败审计报告挨”暗?案收件人是否为罢XX奥股份有限公司全八体股东?把范围段中审计范般围的表述是否与奥独立审计准则的瓣要求一致?稗范围段中会计责昂任与审计责任的笆表述是否与独立癌审计准则的
37、要求百一致?袄范围段中审计依奥据的表述是否为癌“隘中国注册会计师捌独立审计准则瓣”哀?矮范围段中已实施阿的主要审计程序岸的表述是否与独稗立审计准则的要盎求一致?捌审计意见是否为盎无保留意见?扳若为无保留意见扳的审计报告,是板否不含说明段?柏在意见段中是否鞍明确表示会计报安表符合企业会袄计准则和企瓣业会计制度?按在意见段中是否埃明确表示会计报背表在所有重大方疤面符合公允性原版则?哎在意见段中是否敖明确表示会计处爱理方法的选用符肮合一贯性原则?矮是否已经两名或佰两名以上注册会邦计师签名并盖章哀?熬是否已经会计师懊事务所盖章?瓣是否注明了会计哀师事务所地址?爸是否签署了报告昂日期?败二十二、关于会把
38、计报表霸是否已经提供母碍公司会计报表?靶是否已经提供合爱并会计报表?哎是否提供了不少熬于最近三个会计跋年度的利润表及癌利润分配表、不矮少于最近三个会隘计年度末的资产扮负债表以及不少斑于最近一个会计绊年度的现金流量半表?瓣非整体改制重组安设立且运行不足奥三年的股份有限爱公司,在提供资皑产负债表时,是爱否只提供改制设唉立股份有限公司鞍后各年年末的资伴产负债表?凹报表名称是否符跋合企业会计制碍度的规定?澳报表编制单位是懊否盖章?百报表是否有会计办机构负责人(会跋计主管人员)、八主管会计工作的唉负责人、公司负背责人签名并盖章败?肮若公司设置总会懊计师,总会计师搬是否已签名并盖拌章?熬报表金额单位是盎否
39、为元或千元?板资产负债表是否捌为帐户式?版利润表是否为多办步式?熬报表项目是否与败企业会计制度艾的规定一致?颁报表重要项目是版否均有附注标号澳?懊报表附注标号是拔否与报表附注一碍致?啊会计报表数据是阿否按从左到右、百最左侧为最近一瓣期数据的顺序排盎列?矮资产总计、负债盎合计、所有者权八益合计是否正确靶?巴资产负债表项目哎之间的勾稽关系隘是否正确?盎利润表项目之间奥的勾稽关系是否背正确?半利润分配表项目班之间的勾稽关系拜及与利润表、资板产负债表、现金坝流量表之间的勾熬稽关系是否正确啊?背现金流量表项目哎之间的勾稽关系跋及与资产负债表澳、利润表、利润岸分配表之间的勾邦稽关系是否正确凹?艾二十三、关
40、于会板计报表附注艾是否已按规定披办露公司的基本情伴况?艾在编制基准中,肮对运行不足三年扮的股份有限公司爸,是否已说明编凹制设立以前年份埃会计报表的会计斑主体是以改制方柏案确定的公司架懊构为前提,按报班告期各年实际存鞍在的该公司架构斑各构成实体进行把编制?拔在编制基准中,袄对运行不足三年坝的股份有限公司搬,如果在报告期胺内发生新设合并安的,是否已说明吧设立以前年份会澳计报表是按合并挨后公司架构进行盎编制的?疤在编制基准中,搬对运行不足三年般的股份有限公司靶,如果在报告期艾内发生吸收合并挨的,是否已说明暗设立以前年份会盎计报表在合并基捌准日前按原公司阿架构编制、在合疤并基准日后按合佰并后公司架构进
41、佰行编制的?案在编制基准中,绊对编制合并会计哀报表的公司,是爸否已说明报告期跋纳入合并范围的拜子公司名称、业绊务性质、注册资爱本、实际投资额氨、母公司所持有巴的各种股权的比搬例及合并期间?氨在编制基准中,安对编制合并会计吧报表的公司,报艾告期纳入合并范坝围的子公司有增伴减变动的,是否敖已说明增减变动疤的情况以及合并阿范围变动的基准按日?阿在编制基准中,半对纳入合并范围耙但母公司持股未扒达到笆50肮以上的子公司柏,是否已说明纳败入合并范围的原坝因?对不纳入合哀并范围但母公司白持股达到肮50白以上的子公司版,是否已说明不唉纳入合并范围的澳原因?芭在编制基准中,拜对运行不足三年暗的股份有限公司稗,是
42、否已经披露霸改制过程中资产拌、负债、收入、班费用、利润项目板的剥离情况,并般披露了上述会计蔼要素的差异?芭申报会计师是否吧已对上述情况出蔼具鉴证意见,并扮明确说明遵循了斑配比原则?捌在编制基准中,昂是否已经说明发叭行人计算经营业敖绩特别是连续计凹算不同主体经营靶业绩的财务资料盎来源?吧以下主要会计政唉策是否已经充分霸披露?暗 昂公司执行的会计埃制度摆 背会计年度伴 笆记帐本位币笆 拌记帐基础及计价奥原则霸 案外币业务的折算斑 案外币会计报表的傲折算伴 把现金等价物的确案定标准鞍 拌合并会计报表编颁制方法按 按短期投资的计价吧方法艾 瓣短期投资跌价准绊备的核算方法白 澳坏帐准备的核算岸方法鞍 坝
43、存货计价方法版 案存货跌价准备的班核算方法岸 笆长期股权投资的昂核算方法板 半长期债权投资的埃核算方法背 氨长期投资减值准捌备的核算方法隘 爸固定资产计价与爱折旧政策鞍 巴无形资产计价及挨摊销政策班 巴长期待摊费用摊百销政策笆 昂借款费用的核算碍方法阿 啊应付债券的核算哀方法熬 班收入确认的方法安 邦所得税的核算方霸法稗报告期公司选用捌的会计政策、会奥计估计是否变更蔼,并已详细披露颁变更的内容、理癌由及影响数。版 暗资产负债表的资案产、负债项目是百否注释最近一期挨数据?股东权益伴项目是否注释报版告期各年度数据盎和变动情况?皑货币资金是否已佰按现金、银行存胺款、其他货币资哀金分别列示?袄短期投资
44、是否已哀按股票投资、债邦券投资、其他短按期投资分别列示柏?凹是否已列示短期绊投资的期末市价坝?哎短期投资是否已癌分项列示计提的背短期投资跌价准扒备金额及其增减安变动情况?是否巴已披露计提短期俺投资跌价准备所暗选用的证券期末吧市价的资料来源按?熬应收票据是否已奥列示应收票据的皑种类、金额,用耙于抵押的应收票哎据是否已作说明扳?扳应收股利是否已安分别列示各项目靶的金额,对其中蔼金额较大的,是扮否已说明其内容爸?佰应收利息是否已半分别列示各项目岸的金额,对其中哎金额较大的,是摆否已说明其内容瓣?唉应收补贴款是否艾已分别列示各项氨目的金额,对其柏中金额较大的,班是否已说明其内俺容及依据?芭应收帐款是否
45、已阿作帐龄百分比分碍析,是否已单独肮列示持安5扳以上股份的股凹东欠款,帐龄超霸过三年的大额应哀收帐款是否已说暗明未收回的原因安?爱其他应收款是否八已作帐龄百分比跋分析,是否已单奥独列示持矮5熬以上股份的股吧东欠款,帐龄超吧过三年的大额款袄项是否已说明未把收回的原因,金搬额较大的其他应把收款,是否已说捌明其性质或内容白?案坏帐准备是否已败列示根据应收帐败款和其他应收款岸分别提取的金额胺?案本年度全额计提八坏帐准备,或计阿提坏帐准备的比胺例较大的(计提爱比例一般超过板40巴及以上的),拌是否已说明计提耙的比例以及理由敖?柏以前年度已全额鞍计提坏帐准备,傲或计提坏帐准备耙的比例较大的,伴但在本年度又
46、全盎额或部分收回的班,或通过重组等熬其他方式收回的岸,是否已说明其拌原因、原估计计罢提比例的理由、伴以及原估计计提熬比例的合理性?捌对某些金额较大疤的应收款项不计哎提,或计提比例扒较低(一般为疤5罢或低于班5半)时,是否已稗说明理由?佰是否已披露本年伴度实际冲销的应斑收款项及其理由扳,对实际冲销的罢关联交易产生的颁应收款项是否已疤单独披露?氨预付帐款是否已绊单独列示预付持熬5昂以上股份的股霸东款项?安存货是否已分项啊列示期末余额?矮存货跌价准备是扳否已分项列示计半提的存货跌价准扒备金额及其增减班变动情况?是否岸已披露各类存货白可变现净值的确败定方法?唉待摊费用是否已耙分项列示待摊费蔼用的期初数
47、、本伴期发生数、本期碍摊销数、期末数扮?败长期股权投资中捌的股票投资,是八否已按被投资公佰司列示股份类别叭、投资金额;搬若股票有市价的敖,是否已列示股拌票的期末市价;埃若股票投资采用案权益法核算,是岸否已列示期初余靶额、期末调整的扮占被投资公司所拔有者权益净增减懊额中的份额、期按末余额?爸长期股权投资中胺的其他股权投资邦,是否已按被投哎资公司名称、投摆资期限、占被投稗资公司注册资本扒的比例、投资金俺额进行列示?绊若实际投资比例奥与注册资本比例坝不一致,是否已把披露并说明原因拔?扒若其他股权投资扳采用权益法核算跋,是否已列示初碍始投资额、期初爸余额、期末调整胺的占被投资公司罢所有者权益净增伴减额
48、中的份额、叭期末余额?安股权投资差额是扳否已按被投资单懊位列示初始金额瓣、期初余额、摊颁销期限、本期摊皑销额、摊余价值芭、形成原因?啊长期债权投资中拌的长期债券投资凹,是否已按债券懊类别列示到期日瓣、面值、年利率颁、购入成本、期般初余额、本期摊疤销的溢(折)价凹额、应计利息、靶期末余额?半长期债权投资中暗的其他债权投资矮,是否已按投资拌类别列示到期日板、购入成本、年澳利率、应计利息吧、期末余额?伴长期投资减值准靶备是否已分项列伴示计提的长期投笆资减值准备金额佰及增减变动情况颁?佰短期投资和长期鞍投资之和占净资柏产的比例是否已蔼经列示?八采用权益法核算蔼时,投资企业与板被投资单位会计爸政策的重大
49、差异阿是否已经披露?岸是否已经披露投邦资变现及投资收澳益汇回的重大限澳制?癌若不存在重大限拔制,是否也已经哀作出披露?坝固定资产及累计罢折旧是否已按类翱别分别列示其期肮初余额、本期增捌加额、本期减少拔额及期末余额?拌在固定资产注释般中是否已对融资盎租入固定资产及拔固定资产用于抵绊押、担保的情况矮进行了说明?背固定资产减值准肮备是否已分项列肮示计提的减值准柏备金额及增减变哀动情况?罢工程物资注释中矮是否已分项列示懊各类工程物资的奥期末余额?挨在建工程是否已爱按工程名称、预败算数、期初余额敖(其中借款费用爱资本化金额)、颁本期增加额(其瓣中借款费用资本傲化金额)、啊 绊本期转入固定资扮产额、其他减
50、少埃额、期末余额、罢 傲完工进度、资金鞍来源进行列示?暗借款费用资本化氨金额是否已单独靶披露?般从白2001碍年起,用于确定俺资本化金额的资拔本化率是否已经捌披露?艾在建工程减值准矮备是否已分项列般示计提的减值准挨备金额及增减变绊动情况?唉无形资产是否已翱按项目、取得方懊式、原值、本期澳摊销额、累计摊霸销额、期末余额颁、剩余摊销年限邦进行列示?霸自行开发并依法巴申请取得的无形矮资产,其入帐价爸值是否按依法取拜得时发生的注册敖费、律师费等费霸用确定?百自行开发并依法岸申请取得的无形八资产,依法申请盎取得前发生的研八究与开发费用,罢是否于发生时确捌认为当期费用?唉对于单项价值在扳100摆万元以上的
51、无形埃资产,若该资产懊原始价值是以评巴估值作为入帐依办据的,是否已经碍披露评估机构、稗评估方法?板无形资产减值准矮备是否已经单独颁披露?稗长期待摊费用是肮否已按原始发生伴额、期初余额、笆本期摊销额、累啊计摊销额、期末半余额、剩余摊销岸年限进行列示?叭短期借款是否已颁按币种、借款条办件、金额进行列邦示?柏对已到期未偿还奥的借款,是否已爱单独列示贷款单安位、贷款金额、叭贷款利率、贷款罢资金用途、未按懊期偿还的原因及班预计还款期?柏应付票据是否已柏按应付票据的种鞍类分项列示其金奥额,并已说明年板内将到期的金额案?柏应付帐款是否已案作帐龄百分比分暗析,是否已单独疤列示应付持伴5案以上股份的股搬东欠款,
52、帐龄超盎过三年的大额应凹付帐款是否已说啊明未支付的原因扮?瓣预收帐款是否已拜单独列示预收持胺5败以上股份的股阿东款项,帐龄超耙过一年的大额预艾收帐款是否已说芭明原因?拜应付股利是否已蔼列示欠付的股利碍金额并说明了原罢因?罢应交税金是否已吧按项目及金额分笆别进行了列示?啊是否已对税收的扳减免、缓缴等情艾况披露了有关依霸据?扳其他应交款是否肮已分项列示性质败、计缴标准、期般末余额?懊其他应付款是否案已作帐龄百分比阿分析?暗是否已单独列示拔应付持巴5艾以上股份的股坝东款项?败帐龄超过三年的班大额款项是否已熬说明未支付的原隘因?八金额较大的其他爸应付款,是否已斑说明其性质和内阿容?暗预提费用是否已罢分
53、项列示预提费拔用的期末余额?搬一年内到期的长按期负债是否已按拜币种、借款条件八、金额进行列示挨?百对已到期未偿还拜的一年内到期的霸长期负债,是否艾已分项说明原因扳?办长期借款是否已澳按借款条件分项暗列示借款金额?熬应付债券是否已耙按债券的种类、霸期限、发行日期肮、面值总额、溢摆(折)价额、应靶计利息总额、期昂末余额进行列示碍?摆长期应付款是否翱已按借款单位、半金额、期限、利扮率、借款条件进哀行列示?奥股本(净资产)胺是否已说明报告芭期变动情况以及颁执行验资的会计霸事务所名称和验拜资报告文号?挨运行不足三年的暗股份有限公司或胺有限责任公司,岸设立前的年份是扒否披露了净资产爱情况?拌资本公积是否已
54、背分项列示报告期搬资本公积的变动耙情况?伴若法定财产评估伴增值有增减变动八的,是否已说明搬原因及依据?隘盈余公积是否已白分项列示报告期跋盈余公积的变动颁情况?扮用盈余公积转增挨股本、弥补亏损瓣、分配股利的,安是否已说明其依办据?叭法定公积金、法唉定公益金、任意哀公积金、股利分板配的会计处理是扳否依据公司股东霸大会决议或董事办会分配预案?胺未分配利润中是般否已说明报告期奥利润分配比例以案及未分配利润的斑增减变动情况?凹会计报表审计截挨至日的滚存利润扮是否经股东大会捌作出分配决议?芭如果根据分配决耙议是由老股东享扳有的利润,是否白已经审计,并列爸作未付股利?阿利润表项目是否凹注释了报告期各岸年度数
55、据?爸主营业务收入是办否已按主营业务爱性质分项列示主版营业务收入金额芭?靶经营业务涉及不矮同行业和不同地扒区的,是否已按唉行业和地区分类吧列示?奥主营业务税金及耙附加是否已分项肮列示?八其他业务利润是隘否已分项列示?扒财务费用是否已佰分项列示?白投资收益是否已翱按短期投资、长坝期投资分项列示哀?对股权性的投蔼资收益是否按成吧本法和权益法分蔼项列示?八补贴收入是否已岸分项列示,并已扳披露其内容及依霸据?案是否已经披露补白贴收入采用的会奥计核算方法及占傲同期净利润的比皑重?傲营业外收入是否搬已分项列示?扮营业外支出是否氨已分项列示?艾所得税是否已说凹明报告期所得税敖率和所得税额,斑并披露所得税返癌
56、还、减免的有关疤依据?拜公司发行上市前凹如果享受有关税矮收优惠政策,发皑行上市后不再享碍受有关优惠政策叭的,是否已披露伴按发行上市后的傲税收政策调整计跋算的发行上市前板各年度的利润?肮对编制合并会计捌报表的公司,是叭否已对母公司会搬计报表中的以下瓣项目按规定进行俺了注释?翱 笆长期股权投资(按同合并会计报表般注释)盎 把固定资产(同合爱并会计报表注释摆)颁 昂主营业务收入(稗同合并会计报表把注释)败 百投资收益(同合啊并会计报表注释半)吧 叭所得税(同合并佰会计报表注释)熬是否已说明异地拜独立缴纳所得税拌的各分公司、分俺厂执行的所得税癌率?岸子公司与母公司俺会计政策不一致傲,在编制合并会百计报
57、表时又未按跋母公司会计政策扮进行调整的,是哎否已说明未调整瓣的金额及其对合哀并会计报表中净岸资产和净利润的啊影响?挨对股权比例在盎50鞍以上或具有实俺际控制权但未纳扳入合并会计报表摆范围的子公司,肮是否按下列项目唉列表列示了子公绊司情况:公司名柏称、持股比例、奥固定资产、资产办总额、净资产、扳主营业务收入、疤净利润?哀关联方关系及其熬交易的披露是否邦符合企业会计昂准则关联方关隘系及其交易的披捌露的要求?翱或有事项的披露艾是否符合企业捌会计准则或有瓣事项的要求?摆是否已按性质、胺金额及对报告期白及报告期后公司皑财务状况的影响澳进行了披露?爱如果公司没有应佰在会计报表附注百中说明的或有事懊项,是否
58、已对该把种事实进行了披隘露?碍对于资产负债表矮日存在的重大承班诺事项,是否已唉在会计报表附注斑中说明其存在和伴金额?哀如果公司没有需拜要说明的承诺事疤项,是否也已对挨该种事实进行了靶披露?摆资产负债表日后暗事项是否已按柏企业会计准则拔资产负债表日后版事项的规定进佰行了披露?拔非货币性交易的爸披露是否已按唉企业会计准则盎非货币性交易碍的规定进行了披挨露?扒前三年发生资产班置换行为的公司安,是否在会计报八表附注中专项披拔露了股份公司资斑产置换的详细情胺况以及对股份公靶司财务状况的影绊响?把前三年发生资产靶置换行为的公司奥,是否披露了相昂应的备考会计报伴表,该备考会计俺报表假定置换进隘入股份公司资产
59、按的现时架构在审袄计报告期初已经疤存在,且在报告板期内未发生重大跋变动?氨对已发行境内上按市外资股、香港皑或境外上市外资袄股的公司,在其疤他重要事项中是翱否已编制会计报版表差异调节表,伴分项列示按境内埃外的会计准则计柏算的发行报告期班末净资产和报告凹期净利润的差异熬及原因?叭对与经境外审计埃机构审计的数据敖进行差异比较的颁,是否已经注明氨该境外机构的名癌称?搬发行人为运行不疤足三年的股份有阿限公司,如设立案时进行资产评估阿并调帐的,在其啊他重要事项中是艾否已提供调帐前跋后的比较资产负办债表及必要的说盎明?盎发行人为运行不把足三年的股份有疤限公司,若存在皑原来无偿使用的捌财产或权利,在暗公司设立
60、后需要跋有偿使用的,在办其他重要事项中哀是否已说明如果霸设立前年份有偿啊使用对报告期各按年利润的影响?疤在其他重要事项熬中,对定向募集绊公司及其他存续艾期满三年的股份隘公司,是否已经肮披露发行前三年稗公司原始会计报鞍表与申报会计报瓣表的差异及有关奥情况的说明?暗申报会计师是否瓣已对上述情况出案具鉴证意见?摆在其他重要事项爸中,公司是否披斑露了评估基准日鞍至公司设立日之稗间利润的分配情霸况?吧如果已经分配给暗发起人,公司是碍否披露了存货、澳固定资产、无形翱资产等资产依据肮评估价值还是帐拔面价值进行成本盎结转或分期推销拌?捌如果已经分配给岸发起人,是否已翱明确说明对资本半保全的影响?霸是否有如果产
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