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文档简介
1、 PAGE 30 PAGE 31 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.拌广州铁路(集团俺)公司文件绊广建发200把9119号爱关于发布广铁霸(集团)公司铁搬路建设工程敖施工企业信用评唉价实施细则的芭通知爸各建设指挥部(阿筹备组)、工程凹管理所,广珠城碍际轨道交通公司疤、广珠铁路公司昂、厦深铁路广东阿有限公司、海南案东环铁路公司哀:班根据扒铁道部关于印搬发铁路建设工程隘施工企业信用评蔼价暂行办法的通拌知(铁建设靶200940挨号),为做好集凹团管内铁路建设白工程的施工企业傲信用评价工作,捌统一评
2、价标准和埃尺度、保证评价笆工作客观和真实班,现将广铁(唉集团)公司铁路扳建设工程施工企碍业信用评价实施佰细则发给你们昂,请组织认真学蔼习,严格贯彻执盎行。办附件:1坝俺现场工程质量检埃查扣分表霸2傲拔现场管理检查扣摆分表半3绊哎施工不良行为认爱定、公布期限和啊处罚标准艾4澳爱施工企业信用评拌价相关计分及排班序原则奥5霸般项目评价结果(败E)半6翱办建设单位评价结跋果(F)埃二霸百九年五月二十二绊日氨广铁(集团)公爱司铁路建设工程八施工企业信用评隘价实施细则皑第一章 总 哀 则罢第一条 为进佰一步加强集团公柏司铁路建设工程按施工企业信用评袄价工作,根据铁摆道部关于印发凹铁路建设工程施肮工企业信用
3、评价埃暂行办法的通知板(铁建设2翱00940号扒)有关要求,结癌合集团公司铁路氨建设特点,制定皑本细则。稗第二条 本细巴则适用于集团公白司作为建设单位坝的大中型铁路建把设项目和集团公艾司作为出资人代坝表的其他合资大哎中型铁路建设项挨目。摆第三条 本细疤则所称施工企业霸信用评价(以下把简称信用评价)岸是指铁道部、集翱团公司以及各建稗设项目管理机构澳(含集团公司建岸设指挥部、筹备挨组和由集团公司按作为出资人代表唉的其他合资铁路班项目公司,以下摆同)根据建设项傲目现场工程质量稗、现场管理、不颁良行为等对施工背企业信用状况进绊行的综合评价;啊信用评价分A、白B、C三个等级把。背第四条 信用办评价对象为
4、工程扒局(集团公司)昂。以工程局(集哎团公司)名义签板订合同的,对工柏程局(集团公司板)进行评价;以昂工程局(集团公坝司)母公司名义傲签订合同的,对芭直接承担施工任芭务的工程局(集翱团公司)进行评疤价;以工程局(艾集团公司)的子矮公司签订合同的熬,对工程局(集拌团公司)进行评阿价。俺第五条 信用百评价每半年为一板个评价期。一个靶评价期内有3个皑月及以上施工期爸的,对施工企业扮进行全面评价;俺施工期少于3个拌月的,不对施工哀企业进行全面评敖价,只对施工企安业不良行为在集敖团公司和全路范鞍围内进行认定、斑公示、公布、处啊罚并记录,发生奥重大不良行为的爸施工企业直接评扮定为C级并予以吧公示和公布。氨
5、新进入铁路建设巴市场的施工企业柏,一年内不纳入蔼全路信用评价范办围,只在集团公盎司范围内参与全伴面评价,其中不败良行为在集团公袄司和全路范围内百进行认定、公示靶、公布、处罚并霸记录;发生重大凹不良行为的还应暗按铁道部相关规阿定进行处罚。阿第六条 信用敖评价工作应坚持凹公开、公正、公矮平的原则,自觉办接受纪检、监察安部门和社会的监蔼督。稗第七条 集团澳公司建管处(以芭下简称建管处)拜对信用评价工作阿进行指导和组织邦,铁道部工程质皑量安全监督总站摆广州监督站(以盎下简称监督站)皑进行对信用评价按工作进行监督。绊第二章 组织百机构阿第八条 集团背公司信用评价工版作领导小组:由敖集团公司主要领佰导任组
6、长,主管坝建设的副总经理版任副组长,建管巴、计统、财务、白审计处处长以及爸监督站站长为组氨员,负责领导、办监督集团公司信袄用评价工作,审扮核信用评价结果澳,指导集团公司懊信用评价检查小翱组工作。领导小胺组下设办公室在搬集团公司建管处阿,具体负责信用疤评价的组织和日暗常工作。氨第九条 集团巴公司信用评价检办查小组(以下简跋称集团检查小组背):由集团公司盎建管处处长任组吧长,建管处副处板长、总工程师任碍副组长,建管处佰、项目管理机构奥、监理单位派员耙组成检查小组,板负责集团公司信昂用评价的具体工按作。般第十条 各项傲目管理机构按照百铁道部铁建设搬200940扮号文件和本实施芭细则的要求,组胺建本单
7、位的信用奥评价检查小组(笆以下简称项目管熬理机构检查小组白)。负责组织本凹单位信用评价现拔场检查和不良行伴为认定工作,向办集团公司建管处般、监督站报送评矮价结果。按第三章 现场绊检查哀第十一条 现安场检查是指在铁把路建设过程中,扮集团公司、项目埃管理机构和监督案站依据法律、法柏规、规章制度、绊合同、标准和规罢范,对施工企业办进行的现场工程柏质量检查和现场肮管理检查。鞍第十二条 现盎场工程质量检查半是指集团公司、疤项目管理机构和罢监督站对工程质奥量按照施工质量办验收标准,对照傲现场工程质量扮检查扣分表(吧见附件1)对施爸工企业工程质量背进行的检查、扣佰分。爱第十三条 现叭场管理检查是指按集团公司
8、、项目柏管理机构按照耙现场管理检查扣艾分表(见附件瓣2)对施工企业班合同履约、质量挨管理、安全管理暗、环境保护、文岸明施工等进行的矮检查、扣分。败第十四条 其斑他有关单位检查昂发现的和通过其胺他渠道反映并经安核实的问题,按背附件1和附件2隘进行扣分。唉第十五条 每白个评价期进行三皑次现场检查评分邦,每两个月进行埃一次。每个评价奥期内第一次和第扳二次现场检查由芭项目管理机构检把查小组负责组织败,分别于每年2拜月、4月、8月拔、10月的25疤日前完成;评价扮期第三次现场检啊查由集团检查小搬组负责组织,分肮别于每年6月、安12月的25日芭前完成。每次现疤场检查结果均由凹项目管理机构汇肮总。鞍第十六条
9、 现败场检查中每项检凹查扣分必须有2艾名以上检查人员摆签字,并经施工傲企业项目负责人百签字确认;施工盎企业项目负责人爱拒签的检查结果佰,应由检查负责埃人签字并注明原芭因。扒第十七条 现矮场检查发现的联哀合体施工问题,按属于牵头方的,瓣只对牵头方扣分邦;属于参与方的佰,对责任方扣分挨,同时按责任方搬扣分的20%对拔牵头方扣分,对颁联合体其他参与阿方不扣分。跋现场检查发现的皑专业联合承包(绊或合法分包)施挨工问题,属于牵百头方(或总包方笆)的,只对牵头扮方(或总包方)俺扣分;属于专业唉承包(或分包)柏单位的,对责任盎方扣分,同时按按责任方扣分的5班0%对牵头方(爱或总包方)扣分百,不对其他专业巴承
10、包(或分包)佰单位扣分。哎第十八条 现绊场检查结果一经斑确认,任何人不矮得更改。每个评哎价期第一、二次阿检查结束后于当扮月28日前,项瓣目管理机构将检俺查评分结果报集背团公司建管处和稗监督站,并书面奥通知本项目所有暗参建单位。建管扮处代为在集团公熬司铁道工程广州扳交易中心网进行败公示,公示时间蔼3天,被评价施按工企业可以提出邦申诉;公示结束靶后,由建管处以按书面形式将公示靶结果通知各项目跋管理机构,并报巴监督站核备;各啊项目管理机构将安公示结果以书面袄形式通知本项目碍所有参建单位。伴第十九条 项爸目管理机构应对哀现场检查中发现盎问题的施工企业版提出书面整改意拜见和整改期限,啊整改期结束后应皑组
11、织复查。隘第四章 不良扒行为傲第二十条 不肮良行为是指在铁跋路建设过程中,哀施工企业及其从岸业人员违反有关鞍工程建设的法律瓣、法规、规章或癌强制性标准的行绊为。办第二十一条 鞍不良行为分重大吧不良行为和一般俺不良行为。重大敖不良行为指重大癌及以上安全事故鞍、质量事故、铁把路交通事故和严芭重违法违规行为坝,其他为一般不吧良行为。邦第二十二条 柏施工企业不良行佰为记录的主体为奥签订工程合同的俺施工企业所在工扒程局(集团公司邦);当联合体承吧包工程和专业联鞍合承包工程发生坝不良行为时,只班记录责任方的不奥良行为。坝第二十三条 傲施工企业不良行芭为公布期限分别熬为1个月、2个搬月、3个月、6捌个月、1
12、年、2半年、3年。每项耙一般不良行为扣佰分值为225肮分;重大不良行版为实行一票否决搬,施工企业信用按评价等级直接评稗定为C级。爱从业人员不良行颁为公布期限分别邦为1个月、3个稗月、6个月、1巴年、2年、3年翱、5年。暗第二十四条 笆集团公司或项目扮管理机构在检查懊中发现的问题,澳及其他有关单位伴检查发现的和通靶过其他渠道反映板并经核实的问题稗,项目管理机构爱应及时对其中符奥合施工不良行靶为认定、公布期捌限和处罚标准暗(见附件3)认版定条件的不良行叭为进行认定。不挨良行为认定5日安内,由项目管理翱机构在本项目公熬示5天,并报送白集团公司建管处罢和监督站;被公班示具有不良行为爸的单位或个人可扮以
13、提出申诉。集凹团公司和项目管跋理机构应对申诉案内容进行研究、白核实,保证不良佰行为认定客观公捌正。项目管理机碍构应对确认的具败有不良行为的单八位和个人进行处百罚并记录。佰第二十五条 霸项目管理机构应柏建立参建施工企瓣业及其从业人员蔼不良行为记录档凹案,安排专人进昂行管理。同一项挨不良行为只记录拔一次,不得因检袄查人不同而重复霸记录。发生重复扒记录的,以第一按次记录为准。艾第二十六条 哎项目管理机构应澳及时将确定后的胺不良行为,包括凹不良行为内容、瓣合同主体、责任巴主体及主要责任隘人、处罚情况等啊书面报送建管处办和监督站。岸第二十七条 稗集团公司建管处澳于每季度前5个拌工作日内,将上爸季度不良行
14、为有白关情况书面报送搬铁道部安全质量办监督总站(以下肮简称监督总站)摆。伴第二十八条 疤发生重大不良行澳为的,项目管理捌机构和发现单位搬应立即报集团公摆司建管处和监督扮站,由建管处立澳即向监督总站报袄告。吧第二十九条 扮自不良行为在铁摆道部上网公布之跋日起10日内,伴被公布具有不良埃行为的单位和个吧人可以向监督总摆站和铁道部建设爸管理司提出申诉敖。安第三十条 不爸良行为在铁道部耙上网公布30日安内,施工企业应耙对直接责任人进皑行相应处理,对瓣重大不良行为的盎责任人应予以更隘换,处理结果报搬集团公司建管处按和项目管理机构八备案。癌建管处应及时将叭相关不良行为处凹理情况书面报监翱督总站,抄送铁瓣道
15、部建设管理司扒。半第三十一条 癌项目管理机构应拌对存在不良行为伴的施工企业提出斑书面整改意见和啊整改期限,施工捌单位应在限定的白期限内完成不良笆行为整改工作,摆责任单位和责任扮人拒不整改或整芭改不力的,视情败况延长公布期限芭和追加扣分。半第五章 监督阿检查岸第三十二条 扒铁道部和地方有傲关部门、集团公白司有关处室等转矮来的各类检查、班执法监察、稽查隘、审计等活动中艾发现的问题,由按建管处进行分类伴汇总,属于现场安检查方面的问题颁,按附件1和附百件2扣分纳入每班个评价期最后一巴次现场检查扣分暗结果;属于不良跋行为的,按不良埃行为相关规定处俺理。把第三十三条 埃监督站在监督检罢查、质量安全事疤故调
16、查处理、举按报调查核实时发败现的问题,每月敖书面上报监督总白站,同时报送集疤团公司建管处。鞍属于现场检查方摆面的问题,按附笆件1和附件2扣昂分纳入每个评价柏期最后一次现场案检查扣分结果;伴属于不良行为的颁,按不良行为相扒关规定处理。建胺管处应将扣分和吧处理情况书面报霸监督站,由监督挨站报监督总站核艾备。案第三十四条 吧监督站应对现场跋检查及不良行为扮记录实施监督,版并对检查组织、爸程序、结果按期把提出独立报告,叭现场检查评价报安告于每年1月1罢0日和鞍7月10日前案报监督总站,不疤良行为记录监督胺报告于每季度前班5个工作日内报罢送监督总站。笆第三十五条 袄监督站负责申诉拌调查工作,申诉艾调查工
17、作一般在傲5个工作日内完版成,并及时向申柏诉单位或个人做拜出答复。耙第六章 信用半评价癌第三十六条 靶铁道部信用评价半工作每年组织两碍次,每半年为一瓣个评价期,分别稗于6月和12月癌完成。般第三十七条 捌每个评价期第三芭次现场检查完成般后,项目管理机皑构应按附件4计罢算项目施工企业昂信用评价得分,哎得分从高到低进伴行排名(名次不搬得并列),信用捌评价得分及排名坝在上报集团公司百5天前应书面通疤知所有被评价企半业和监督站,并啊在本项目公示3百天,被评价施工邦企业可以提出申懊诉。把项目管理机构于拜每年6月30日傲和拜12月30日前捌将评价结果报送把集团公司建管处稗。绊第三十八条 把集团公司建管处芭
18、根据各项目施工捌企业信用评价结哀果,按附件4汇罢总计算管内施工稗企业信用评价得碍分,得分从高到艾低进行排名(名扳次不得并列),案上报监督总站5班天前在集团公司把铁道工程广州交芭易中心网公示3拜天,并书面通知唉各项目管理机构爸和监督站,各项盎目管理机构负责案书面通知本项目扮所有参建单位被哀评价施工企业可罢以提出申诉。扳集团公司于每年皑1月10日和爸7月10日前捌将评价结果按附瓣件5报监督总站阿。碍第三十九条 挨对积极参与运营扒线抢险救灾工作鞍并做出突出贡献疤的施工企业,在邦抢险救灾工作结俺束后一个月内,扒建管处依据铁建隘设2009败40号文件的要耙求,将其主要事扮迹及建议加分值昂上报铁道部建设俺
19、司,并在施工企案业信用评价中进安行加分奖励,奖绊励分值为0.5叭-2分。拔第四十条 项霸目管理机构应将搬施工企业信用评办价的有关事宜纳唉入工程合同,建白立信用评价档案背,按要求及时将案评价材料报送集瓣团公司建管处。爸建管处指定专人班对信用评价工作般进行日常管理,耙相关档案保存到白项目正式验收后霸两年。叭第四十一条 哎各施工单位施工叭企业信用评价排翱名和奖惩按照铁扒道部铁建设2岸00940号按文件执行。傲第四十二条 埃各项目管理机构肮的信用评价工作扮组织、执行情况笆纳入集团公司项拜目管理机构考核唉,对于不按文件扒规定认真进行现按场检查、报送的靶资料失实或瞒报捌、漏报不良行为阿记录的项目管理笆机构
20、,按照考核暗办法扣分。霸第七章 附 鞍 则鞍第四十三条 盎本细则未尽事宜半,按照铁道部铁敖建设2009疤40号文件执碍行。艾第四十四条 癌任何单位和个人八均可对信用评价皑工作中的违纪、百违规行为进行投胺诉举报,日常监佰督举报电话:0霸206132扳6337,电子熬邮件:gtjg斑k163.c巴om。盎第四十五条 搬本细则由集团公皑司建管处负责解懊释。班第四十六条 白本细则自发布之唉日起施行。 附件1:伴现场工程质量检瓣查扣分表把建设项目名称:挨 爱 耙 标段:叭 唉 工疤点名称:绊施工企业名称:哎 爱 癌 矮 般 盎 检查日期:啊检查拌内容斑扣分标准碍检查手段佰扣分及原因拜原材料设备构配叭件伴
21、检验半1厂制品无出八厂合格证或质量瓣证明,每批(台唉)次扣2分伴针对主材、特殊拜材料查出厂合格按证或质量证明般2使用未经检邦验或检验不合格半材料或构配件,跋每批次扣3分。碍根据各类产品的稗检验标准查试验蔼报告,核对使用稗代表量肮3检验频次不坝足,每缺一次扣佰1分;检验指标拔不全,每缺一项搬扣1分按存储肮4原材料设备凹构配件及成品、肮半成品未按规定唉存放或出现钢筋昂严重锈蚀等问题吧,每处扣1分。袄现场与资料检查盎相结合。查存储搬台帐、现场布置捌情况芭5原材料设备摆构配件及成品、搬半成品未按规定斑标识或材料名称班、规格、检验状暗态标识错误,每艾处扣1分。扳混凝土暗拌合方式吧6不符合要求敖,每次扣2
22、分。胺现场核查哀材料计量俺7未计量,每傲次扣2分;计量暗不规范,每次扣傲1分。绊原材料、电子计败量设备等核查跋配合比把8未做配合比疤设计或未经签认罢,每次扣2分;芭拌制前未做施工颁配合比,每批次啊扣1分。芭查配合比试验报拌告、耙记录和监理日志捌等跋9现实情况与靶施工配合比不符拜,每批次扣2分懊。吧核对和查看原材柏料报告相结合皑10拌和站配盎合比未按规定要邦求录入,每次扣肮2分。半查熬拌和站电子称,拌查癌拌和站台帐佰钢筋工程瓣11.品种哎、霸规格、数量不符俺合设计要求,每安处扣3分。摆根据施工图纸核哀查现场暗12.连接方式氨、接头位置、接俺头数量、接头外矮观不符合设计、班验标要求,或未胺作接头力
23、学性能翱检测或检测频率败不够等,每处扣般2分。伴现场核查,并查扳看焊接试验报告爸13.钢筋加工佰不符合设计规范伴要求,班每处扣1分。叭现场检查癌14.现场安装捌不符合设计或规版范要求,每批次傲扣2分;按现场绑扎不符合癌规定或设计要求佰,柏每处扣1分。扒现场检查吧过程控制颁15.未按要求伴做同条件养护试百件和试验,每次熬扣2分;现场无绊同养试件或养护拔记录、试件标识搬不清,每处扣1熬分;试件制作施昂工日志无记录,瓣每次扣1分。奥现场核对,查看鞍试验台帐扳16.标养试件蔼未按要求养护,败每次扣1分;标隘养室不符合要求百,每次扣2分。胺现场检查埃17.未按要求巴进行混凝土养护邦,每处扣1分。疤查现场
24、砼养护情背况及养护记录扳18.施工缝不肮符合设计和技术办方案的,每处扣摆1分。绊查施工方案、技肮术交底,并现场扳核查鞍19.试验指标胺不合格,每批次斑扣2分;试验指胺标缺项,每批次岸扣1分。拌查试验报告懊20.现场未做半坍落度、入模含暗气量和入模温度澳测试,每项次扣扳1分。扳查砼浇筑日志、鞍现场核查埃21.拆除模板胺时混凝土强度未案达到验标要求,扳每项扣2分。案查施工日志、监叭理日志及强度试瓣验报告哎实体质量扒22.强度、弹瓣性模量不满足设蔼计或标准要求,鞍每处扣5分。坝采用回弹仪等仪稗器检测、查试验半报告艾23.存在超标暗裂缝,每处扣2板分。傲查验收记录并进八行现场测量伴24.保护层厚拔度不
25、满足要求,办每处扣1分。邦采用钢筋保护层奥检测仪等工具现耙场实测矮25.混凝土表埃面露筋、蜂窝、埃空洞、麻面、缺熬棱掉角超过规范胺标准,每处扣1般分。扳现场目测爸26.外形尺寸懊不符合规定或设百计要求,碍每处扣1分。胺现场量测拌路基盎路基处理及填筑唉27.填料类别伴不符合要求的,阿每批次扣5分。爱现场检查跋28.填料质量隘控制指标(级配矮、粒径等)超标暗,每处扣1分;班未按要求做检测板,每项扣2分。背查检测报告板29.未按要求斑做工艺试验或未扮按试验参数施工班,扣2分。霸根据施工方案技熬术交底,查看检暗测报告啊30.压实检测罢漏项或第三方检办验不合格,每处靶扣2分。爸查检测报告霸31.地基处理
26、斑效果未按规定进哀行检验或试验,爱每处扣2分。氨根据现场施工情唉况查稗检验或试验评定氨32.过渡段未按按规定或设计要邦求施作,每处扣隘2分。叭查施工日志、隐挨蔽记录、监理日翱志,现场核查埃33.路基填筑按未按规定或设计俺要求进行地基沉埃降、侧向位移观斑测,每项扣2分皑。路基填筑(分柏区、分层、碾压摆等)未按规定或把设计要求进行,拜每败批次扣1分。埃查测量记录等相哎关内业资料,按芭照施组和工艺参胺数要求检查俺34.路基高程阿、宽度、横坡、爸平整度等不符合办要求,每处扣1爸分。哀坡度尺、水准仪拌等现场检查唉挡护工程白35.挡墙高程疤、厚度,片石厚阿度不合格,每处袄扣2分;挡墙反邦滤层和泄水孔未哎按
27、设计、规范设捌置,每项扣1分碍。袄现场核查安36.挡土墙及背片石护坡未按设版计、规范设置耙结构败缝,每项扣1分扳。办现场核查疤37.挡护工程般砂浆拌制无配合艾比或不按配合比版施工,每项扣1拌分。叭现场核查,查看把砂浆配比案38.路基防护碍和排水措施不符碍合设计要求,每把项扣1分。案现场核查笆桥涵熬地基与基础芭39.地质条件白未按程序确认,罢每处扣2分;资靶料不详细,每次班扣1分。蔼检查地基检验报霸告、地基验收记按录蔼40.基桩未按摆要求检测,每处摆扣3分;桩基经白第三方检测,每艾发现1根奥百类桩基扣2分、芭1根耙疤类桩扣3分;桩爸基检测报告不及阿时,每次扣1分翱。拜查看检测报告等凹内业资料澳4
28、1.桩顶高程邦和主筋伸入承台八长度不符合设计笆要求按,每处扣2分。扳查看内业资料碍42.地基处理暗未按规定进行检百验俺,每项扣1分。埃现场核查埃现场制梁案43.移(架)邦梁设备、吊(顶八)具未进行静动鞍载试验、试运转办、验收。艾每项扣2分蔼查试验报告、验叭收报告、工艺设稗计等资料。拌44.造桥机制埃梁无结构工艺设邦计或施工工艺设背计,碍每项扣2分。阿查看施工方案等摆技术资料暗45.移动模架班和支架未进行静拔载试验,靶每项扣2分。澳查看检测报告案46.膺架制梁鞍无施工工艺设计岸、承载力和稳定伴性未进行检算、爱未进行预压,奥每项扣2分般。艾查看检测报告坝47.悬臂灌注颁梁段无施工工艺盎设计、挂篮稳
29、定奥安全系数小于2佰.0、挂篮组拼碍后,未做载重试办验、两侧不平衡芭偏差大于设计要巴求数值、施工过奥程中不按规范和靶设计要求进行线袄性监测。奥每项扣2分案。哀查看检测报告笆梁部皑48.张拉控制疤指标不满足设计半或验标要求,每疤批次扣2分蔼检查内业资料及安现场核查拔49.压浆、封稗端不符合设计或敖规范要求的,每爸批次扣2分八检查内业资料及案现场核查摆50.梁体砼养扳护期间混凝土内凹部温度、内部温扒度与表面温度差皑以及表面温度与柏环境温度差超过把规范,每批次扣阿2分。靶检查砼养护记录暗51.梁体预应盎力孔道与设计位把置偏差超过规范翱,每处扣2分。澳根据施工图纸,哎现场量测扳涵洞盎52.氨未按设计或
30、施工跋规范要求设置结伴构缝、防水层等熬每项扣1分坝现场核查霸53.涵洞填土盎不符合规范要求敖,每项扣2分。鞍现场核查瓣隧道隘地质超前预报挨54.未按设计八要求开展地质超瓣前预报,手段缺瓣少的扣3分;频岸次不足的,每次般扣2分;地质超扳前预报分析资料埃不齐全、不详细败,每次扣1分。颁检查内业资料及昂现场核查吧洞口碍55.洞口未及般时施做,每处扣氨2分。排水设施盎未按要求施做、爱边仰坡刷破不到伴位或开裂、坍塌凹等,每处扣1分班。罢现场核查般开挖邦56.擅自变更颁掘进开挖方式的邦,每处扣3分。哀现场核查鞍支护傲57.初期支护胺未及时施做,每澳处扣2分;厚度熬不足或脱空、不暗平整,每处扣1翱分。霸现场
31、核查、量测斑58.钢架结构拌、钢架间距不满矮足要求,每处扣盎2分。唉钢梁倾斜、拜安装位置、接头疤连接、纵向拉杆拔不满足要求,每邦处扣1分。哎现场核查、量测哎仰拱摆59.未及时施隘作,距掌子面距板离绊哎级围岩超过拌90m吧,拜敖级围岩超过澳50m啊,隘百级及以上超过邦40m袄或设计要求,每哀处扣3分。胺现场抽检与查看疤施工日志相结合熬60.仰拱混凝碍土与仰拱填筑混皑凝土同时浇筑,巴每批次扣1分。版仰拱拱角泡水,罢每处扣1分巴现场核查,查看耙施工日志、监理凹日志艾变形量测氨61.量测断面白距离设置不符合拌要求,扣3分;斑量测项目和频次伴不符合要求,扣哎2分;量测点设败置不符合要求,埃每吧点扣1分唉
32、现场抽检量测、罢查看测量记录熬防水拌62.防水板搭拔接、焊接不符合吧要求或破损,每唉处扣2分;渗漏矮水,每处扣3分霸;防水板铺设基瓣面平整度差,每啊处扣1分。靶采用平整度尺等版工具检查叭63.变形缝外隘贴式止水带、止矮水条安装不符合耙设计要求,每批跋次扣1分。邦现场核查按衬砌巴64.厚度不足敖、脱空,每处扣把2分。案采用雷达无损检懊测检查挨65.二次衬砌扳未及时施作,距案掌子面距离:埃澳、坝版级围岩超过胺200m氨,版吧级围岩超过叭120m办,隘矮级及以上围岩超颁过拜90m佰或设计要求,每般处扣3分。罢现场核查岸轨道拌道砟佰66.使用未列伴入铁道部名录厂蔼家生产的道砟,懊扣5分.案检查技术资料
33、哀67.道砟材质柏检验指标不合格半,每处扣3分;叭粒径级配、颗粒肮形状、清洁度指靶标不合格,检验澳频次不够,每处瓣扣2分。熬现场目测、查看伴试验报告安无砟轨道半68.施工前未袄通过沉降评估,翱每处扣3分。翱检查内业资料般69.防水层、傲隔离层未按隐蔽百工程验收,每批哀次扣2分八检查隐蔽检查记颁录、检验批等资案料笆70.轨道板外笆观有破损、掉块肮和裂纹,每处扣氨2分.拜现场目测坝71.测量精度案不满足设计或验半标要求,每处扣埃5分。瓣现场量测埃72.铺设精度版不满足要求,每翱处扣2分。哎现场量测伴无缝线路巴轨道罢73.钢轨焊接八生产前未通过型疤式检验,扣5分爱;钢轨焊头未经凹探伤检验,每个柏扣2
34、分唉检查检验报告百74.铺设安装坝精度不满足要求澳,每处扣2分。版现场核查哀75.钢轨伸缩百调节器铺设不符摆合设计要求,每搬处扣2分。澳现场核查胺76.无缝线路俺焊缝锁定违反设袄计规定,每处扣懊2分。稗现场核查邦有缝线路轨道把77.钢轨接头艾位置违反设计和爸规范要求设置,爱每处扣2分。摆现场核查伴78.使用非标吧准轨违反设计或啊规范要求,每处案扣2分。盎现场核查爱轨枕矮79.未按规范叭要求做螺旋道钉柏锚固抗扭力试验艾,每处扣1分。案检查检验报告哀80.轨枕间距按及偏斜超过规范疤要求,每处扣2背分。版现场核查巴81.未按规范蔼和设计要求铺设艾过渡枕,每处扣哎2分。瓣现场核查颁四电澳柱、杆、塔、架
35、半、缆、线、配件斑82.埋深、防坝护的安全距离和扳限界不够,每处耙扣2分爱现场抽检、量测摆。斑83.未做耐压矮试验、绝缘电阻懊试验或试验不合稗格继续使用的,瓣每项扣2分;未伴进行现场核对测傲试,每项次扣2叭分疤检查记录资料跋84.未按要求啊对设备进行测试拔和试验,每台扣霸2分昂检查记录资料癌85.埋设安装柏设备,造成其他挨工程质量受影响爸,达不到设计或袄标准要求,每处艾扣2分笆现场抽检、量测蔼。懊86.电缆标桩班埋设不符规定或挨不及时埋设,每阿处扣1分。唉现场量测吧87.电缆两端案未挂去向牌,每唉根扣1分。八现场开盖检查哀88.未按要求版接地,每处扣2耙分;昂防雷地线阻值超邦标,每根扣3分敖。
36、耙现场检查、量测靶89.不按图施暗工,每处扣2分佰。图物不符或不坝及时修改图纸,芭每处扣2分。捌现场检查暗90.无电缆进瓣场绝缘测试记录背扣2分。耙检查记录资料哀91.隐蔽工程跋没有隐蔽前监理艾现场检查签认记俺录,每处扣2分案。耙检查记录资料哎电力供电蔼92.配电装置板安全净距不符合袄相关规定,每处绊扣2分。盎现场核查埃93.电力电气叭设备试验项目不唉齐全,每项扣2熬分。蔼检查检验报告白94.变压器安岸装位置、方向不阿符合设计要求,安每项扣3分。暗现场核查瓣95.硬母线、板软母线相间及对敖地的安全净距,哎以及其他母线装跋置的安全净距不挨符合设计规定,昂每项扣3分。疤现场核查唉96.金属箱式拜变
37、电装置的箱体懊接地或接零不可隘靠,每项扣2分版;无标识每处扣哎1分。敖现场核查暗97.闭口销或敖开口销用线材或岸其他材料代替,半每项扣3分。罢现场核查蔼98.隧道内电吧缆槽道的敷设不氨符合规范要求,扒每处扣1分。暗现场核查爸牵引供电拜99.接触线接敖头不符合设计要巴求,每处扣2分败。拌现场核查拌100.接触悬挨挂空气绝缘间隙半值小于规范要求背,每项扣3分。癌现场核查颁101.避雷器挨安装位置、规格鞍、型号、引线方暗式不符合设计要埃求,每项扣2分啊。班现场核查按房建站场碍地基与基础懊102.地基无案验槽记录,每工瓣点扣2分爱查看验槽记录等爸内业资料拜103.未按规埃定进行地基承载啊力检测或检测结
38、罢果未达设计要求半,每处扣2分八查看检测报告等癌内业资料爸104.孔桩无斑隐蔽验收,每工芭点扣2分敖检查隐蔽记录和癌检验批叭105.基桩未隘按要求检测,每绊处扣3分;基桩胺检测不合格,每鞍根扣2分碍查看检测报告等百内业资料皑106.单桩竖按向抗压承载力试瓣验未达到设计值按,每项扣5分唉查看检测报告把主体工程昂107.后浇带办的设置和处理不暗符合设计及规范袄要求,每处扣2坝分版根据施工图纸,昂现场查看与内业翱资料相结合拌108.砌体工背程中的砂浆配合按比无确认或不符扳合设计和规范要隘求,每次扣2分班现场查看与内业岸资料相结合俺109.未按要疤求留置砂浆试块巴,每次扣2分;爸砂浆试块留置频皑次不足
39、,每缺一跋次扣1分霸查看试验报告懊110.砌筑方邦法及施工工艺不胺符合规范要求,笆每处扣2分胺现场查看与内业拔资料相结合奥房屋防、给排水半111.卷材防巴水施工工艺不符白合设计和规范要按求,每处扣2分傲现场检查叭112.室内防岸水处理不符合规百范要求,每处扣矮1分捌现场查看捌113.屋面和稗地下室及室内每案处渗漏扣2分啊现场检查及试验芭装饰装修工程懊114.抹灰、跋吊顶施工工艺不鞍符合规范要求,百每项扣1分敖现场检查吧115.所用的阿装饰装修材料未翱经检验和确认,爸每次扣2分瓣现场查看及检查绊试验报告班116.建筑幕扮墙工程未作邦“邦三性检测试验版”邦,每次扣5分挨查看检测报告白117.建筑幕
40、矮墙工程安装不符半合设计和规范要芭求,每处扣2分挨现场检查案118.主体结败构与幕墙连接的挨各种预埋件数量案、规格、位置和皑防腐处理不符合艾设计要求,每项叭扣1分肮现场检查氨钢结构工程般119.钢结构稗加工前,未进行巴工艺规程的编制哎和交底工作,扣霸5分瓣检查内业资料及矮现场核查哎120.钢结构爸连接不符合设计颁及规范要求,扣佰3分邦现场核查扳121.钢结构艾涂装不符合设计扒要求,扣3分案现场核查笆测量拔测量工程唉122.测量仪阿器未按规定校检佰标定,每台扣1扒分。盎查看内业资料案123.测量记皑录、内业资料不碍规范不齐全,每埃处扣1分。暗查看校验报告摆124.轨道中霸桩、曲线定位及安桥梁墩台
41、中线及暗高程等不符合设盎计及规范要求,翱每处扣2分。盎查看测量记录扳其他爸125.违反其哎他施工质量验收鞍标准强制性条文奥,每项扣2分澳126.违反其哀他一般规定和主百控项目要求,每癌项扣1分坝合计扣分:奥检查组成员签字哎: 稗 佰 跋 拜 癌 俺施工企业签认:备注:傲1建设单位应矮依据施工质量验爸收标准,结合项捌目进度和专业特扳点,制订现场般工程质量检查实癌施细则,补充邦增加检查内容及版子项目,明确检氨查方法及相关扣凹分标准。爸2表中所称第柏三方检测是指除扒施工单位自检和氨监理单位抽检外板,由建设单位、摆监督机构等委托阿开展的检测工作岸。背3对各施工单傲位检查的工点和暗频次应基本均衡熬。肮4
42、对每个施工安单位,每个评价跋期内本表检查项矮目的各次累计扣熬分值不超过15邦0分。附件2:唉现场管理检查扣癌分标准表鞍项目名称: 佰 案 摆 蔼 颁 艾 标段:拜施工企业名称:邦 芭 熬 叭 拜 瓣 检查日期:唉项目啊扣分上限背内容暗检查内容背检查笆方法隘扣分及说明班合同管理拔15拔人员设备履约情隘况耙1人员履约未笆到位,每次扣1百分。罢现场核对、清点般检查、检查内业佰资料和检查记录版2项目经理(啊指挥长)、副经搬理、总工未经同败意擅自变更,每昂人次扣2分。工般程部、安质部负傲责人未经同意擅吧自变更,每人次凹扣1分。版3未根据投标邦承诺制定设备进肮场计划,每处扣耙1分;主要施工搬设备未按施工组
43、笆织设计到位,每昂台扣1分。搬4未建立大型袄、特种设备准入啊、检查制度,或案大型和特种设备哀未经过检查投入哀使用,每台、套袄扣2分。败5未建立设备八管理台帐,每次哀扣2分;台帐管傲理不规范,每处哀扣1分。癌工程进度挨6单位工程未巴完成月度投资及敖实物量计划,每澳次扣1分;形象扳进度未按施工组肮织设计完成,每拔处、每节点扣1扮分。爱将施组、计划、暗验工计价、现场败实物工作量核实班相结合背7标段内工程霸进度整体滞后,鞍未完成投资计划蔼,每个月扣2分暗。半劳务管理及其他八8未实行架子矮队管理,每次检般查扣5分;架子跋队管理不规范,版每次扣2分。盎现场核对、检查白内部资料和记录办,财务查实、资霸金拨付
44、,资金流八向,现场询问相霸结合扮9未签订劳务唉用工合同,每次氨检查扣2分;合俺同签订不规范,奥每项扣1分。扳10未对劳务盎人员进行教育和靶安全生产培训,般每人扣1分;大奥型和特种设备操办作人员和特殊工隘种人员(电工、邦电焊工、起重工氨、锅炉工、爆破败工等)无证上岗邦,每人扣2分。艾11未建立劳傲务人员管理台帐奥,每次扣1分;把未建立劳务用工岸工资支付或劳动败保险台帐,每次蔼扣1分。案12未为劳务罢作业人员提供安埃全、卫生的生产败、生活环境、后岸勤保障和生产安碍全防护,每检查罢项扣1分。斑其他合同管理矮13.未及时签敖订合同,每次扣癌2分,合同签订挨不规范,每项扣吧1分熬;百合同管理、台帐板不规
45、范,每项扣袄1分。澳内业资料检查澳质量管理啊7爱质量保证体系(瓣机构、人员、制拜度和责任落实)哀14.未建立质白量保证体系,每拌次扣3分;质量傲保证体系不完善搬,每处扣1分;氨质保体系未落实八到位,每处扣1背分。阿检查记录和现场拌检查拌15.制度不完疤善,职责不明确皑,每项扣1分。疤16.质量责任翱未明确到部门、白岗位人,每处扣疤1分;问题整改摆责任未明确到具俺体人员,每处扣耙1分。阿17.未按施组斑、施工方案或作搬业指导书的要求俺组织施工,或现矮场施工不规范,疤每处扣2分。袄18.发生质量邦问题或各级检查爱发现的问题在施矮工日记中无记录袄,每起扣1分。佰技术交底、变更熬设计等技术管理扮19.
46、未对工程版的特点、技术复般杂程度进行技术搬交底(含安全交安底),或没有逐岸级交底到作业层背,每次扣1分。百内业资料检查拌20.交底签字摆、日期不全,过氨程不规范,交底叭无记录等,每项奥扣1分;施工现凹场无技术交底资班料,每项扣1分斑。耙21.未按照变熬更设计程序要求熬实施,每项扣2昂分;变更设计手扮续不齐,每项扣摆1分。肮问题闭合管理情板况拌22.对各级单疤位的各类检查通吧知书、检查通报袄等未及时签收、埃整改,每项扣2翱分。伴内业资料检查敖23.通知发出伴后无结果或者结班果回复未整改、百未整改完全,每把项扣1分。啊内业资料叭24.未进行施搬工图核对并做记百录,每缺1项扣拌1分。般内业资料检查澳
47、25.施工组织俺设计、施工方案罢未经报批,每次搬扣2分;施组或案施工方案实施性翱不强,或与施工版实际情况不符、昂未及时修改,每败项扣1分。熬26.未编制或啊未经审批作业指哀导书,每项扣2哀分。翱27.验标资料扒、检查证、试验班资料、量测资料奥未及时填写扣2伴分;签认、盖章袄手续不齐全,每敖处扣1分。版28.检验指标扮未检测或未记录碍,每项扣1分。敖29.未落实测案量复核制度,每白次扣1分,记录百资料不全,每项摆扣1分。版30.施工日志笆未记录施工过程版等关键内容或内叭容记录不全、不隘真实、不详细等搬,每记录天扣1扮分。八31.内业资料般弄虚作假,每次芭扣5分;填写不肮真实,每项扣2般分;跋内业
48、资料缺失,佰每项扣1分;内啊业资料提供不及奥时,每项扣1分疤。柏安全管理懊8皑安全保证体系(办机构、人员、制疤度和责任落实)懊32.未建立安颁全保证体系,扣爸3分;安全保证癌体系不完善,每盎处扣1分;体系拌未落实到位,每捌项扣1分。爸内业资料检查与艾现场检查核对扒33.未建立安般全生产责任制,蔼每次扣3分;安拔全生产责任制不拌完善、未明确到耙部门、岗位,每盎处扣1分;安全肮问题整改责任未吧明确到人,每次靶扣1分。扮34.安全管理唉制度不完善,职奥责不明确,落实扒不到位,每缺1颁项扣1分暗35.未完善教啊育培训制度的,鞍扣2分;未按要挨求进行安全教育奥培训,或安全教颁育培训记录不完疤善,每次扣1
49、分颁36.未建立安拜全检查、分析制爱度,扣2分;未岸按制度执行,每凹次扣1分;安全班检查、分析记录傲不完善,每项扣佰1分。唉37.检查发现矮安全、质量隐患昂,每处扣3分;岸一般安全、质量癌问题,每次扣1阿分。办38.发生安全瓣问题或各级检查般发现的问题在施邦工日志中无记录笆,每起扣1分。靶39.高危作业癌场所防护用具用哎品、急救药品配跋备不齐,每项扣跋1分。巴40.劳动保护懊或安全设施未按般要求配备和使用挨,每处扣1分。袄风险工点专项施奥工方案及措施落扳实情况袄41.安全、质耙量、环保等风险胺评估、危险源辨八识不完善,每次扮扣2分;风险评稗估和危险源辨识凹无针对性,不完罢善,每项扣1分办。邦检
50、查各种记录和凹台帐资料板42.未按规定阿制定具体措施和扳专项施工方案,瓣每项扣皑2安分;措施、方案败不完善,每处扣捌1分。俺43.施工安全癌措施落实不到位跋,每次扣2分。氨44应急预案佰不完善,每项扣懊2案分;未及时进行鞍演练,每项扣2案分;演练缺乏针爸对性或演练记录罢内容不完善的,奥每次扣1分。昂45.应急物资百和设备等准备不跋足,每项扣1分阿。案大型起重、吊运斑、机械检验验收罢情况靶46.未按规定俺委托有资质的单巴位安装或进行检肮验、验收、未建疤立特种设备专项懊管理台帐,每检坝查项扣1分。敖检查有关的检验跋资料疤47.未对各类把大型台车、台架伴、支架等进行设半计和检算,每项翱扣2分。般安全
51、生产费使用办情况凹48.安全费用跋未按要求进行财皑务管理,每次扣爸2分;未按专户按核算,未按规定百范围安排使用,胺每项扣2分。鞍财务核实和检查邦资金流向办49.未建立安艾全费用使用台帐罢,每次扣1分版炸药库及火工品懊50.炸药库管翱理及火工品、危八险品等运输、储矮存、使用或保管懊、领取等级等管扮理不规范、,每埃处扣2分。埃施工用电哎51.施工用电隘及防雷设施不规爸范,每处扣1分班。皑高压危险品吧52.乙炔、氧凹气瓶设置、操作班不规范,每处扣半1分。矮机械设备靶53懊.机械设备使用败、保养制度不规唉范,每项扣1分罢。奥文明工地蔼20鞍工地布置柏5霸4皑.未对安全文明扮标准工地做出明癌确要求、制定
52、目巴标和内部检查制皑度,每次扣2分挨。扒现场检查和内业昂资料检查班5笆5碍.未对施工场地唉整体规划,绘制斑施工区域平面图吧,每次扣2分。坝5八6霸.施工现场布置啊不合理,生产、把生活区域未分开哎,生活区管理不挨完善,每次扣1捌分。盎5凹7盎.阿“阿五牌一图案”靶不齐全,每处扣矮1分;施工现场扮有关安全技术操扒作规定悬挂不完八善,每次扣1分爸。翱5傲8皑.场内材料堆放稗不整齐,标识不白明确,材料混堆芭,每项扣1分。巴5办9办.工地危险区域八未按规定设置防叭护、安全警示标哎志,每处扣1分摆;防护不到位、扳安全标识、警示肮标志等不规范,耙每处扣1分。懊60瓣.驻地及施工现疤场未按要求配备袄消防器材,
53、每处鞍扣2分;数量不叭足或失效,每处敖扣1分。扒6鞍1百.环境不整洁,拔排水不畅通、管败线未规划统一布把置,每项扣1分敖。盎6鞍2搬.环境保护不到佰位,每处扣1分拜。稗场地硬化办6班3安.施工场地未按阿要求封闭,道路把布置不合理、原氨材料堆放场地未绊硬化,每项扣1暗分。捌现场检查邦治污措施半6矮4笆.未制定防污、霸治污、防尘等措摆施,每项扣1分霸;未按制定的措隘施实施,每次扣凹1分。八现场检查和内业稗资料检查暗施工降噪办6凹5蔼未制定防止或伴降低施工噪音措搬施,每处扣1分罢;未按制定的措扒施实施,每处扣奥1分。爸现场检查和内业昂资料检查凹文物保护熬6拔6胺.未制定文物保袄护的制度,每项案扣1分
54、;文物保爱护措施不力,每耙项扣2分。盎现场检查蔼其他扒10耙成品、半成品保版护板6靶7按.未制订成品、扳半成品保护制度芭,每项扣1分;哎未按制定的措施翱实施,每处扣1袄分。斑现场检查和内业傲资料检查笆标准化管理癌6班8疤.未推行施工标捌准化管理,每项般扣2分.癌水土保持扒6巴9啊.未制定水土保肮持工作制度,未碍落实设计文件中背水土保持措施,芭每处扣2分。懊劳动纪律拔70疤.现场作业人员俺安全违章,每人暗次扣1分。暗7板1八.对现场工作缺稗乏检查、违章或奥冒险指挥,每次澳扣2分。奥合计癌检查组成员签字疤: 按 叭 办 施工企斑业签认:备注:把1建设单位应按按照铁道部有关绊规定,结合项目把特点,在上述检拌查项目的基础上安制订现场管理瓣检查实施细则爱,补充增加检查白内容及子项目,癌明确检查方法及挨相关扣分标准。唉2对各施工单拔位检查频次应基碍本均衡。背3检查子项目拌的扣分不得超过傲该子项目的扣分暗上限。版4对每个施工拌单位,每个评价拜期内本表检查项胺目的各次累计扣捌分值不超过60巴分。附件3:阿施工不良行为认办定公布期限和处版罚标准颁编号霸不良行为柏企业公布期限及吧扣分百个人公布期限班公布人员瓣公布期限扳c01坝合同欺诈芭1年,10分伴企业法人代表佰1年拜c02安转包或违法分包岸工程霸1年,10分扒项目负责人摆1年肮c03袄私设小金库等拔严重违背财经纪扳律埃1年,10分拔项目负责
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