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文档简介

1、Word - 3 -小公司财务部规章制度 财务部规章、制度 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支方案,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握,

2、督促有关部门降低消耗、节省费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策供应有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、准时核算和上缴各种税金。 10、参加项目部与施工队结算,参加采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、平安、有效。 12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 此处隐蔽10334个字而来不及结清前账

3、,必需向财务主管讲明缘由,经同意后方可再借付; (四)经办人必需在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。 三、费用报销制度: (一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必需要求开票单位照实填写发票全部内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销; (二)报销费用时必需填写“费用报销单”,全部单据要按性质(如差旅费、款待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必需分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天 数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。全部报销单据的张数和合计金额必需精确无误填写,粘贴要求整齐、美观; (三)报销程序:经办人财务部审核主管总经理审批财务部结算; (四)公司除正常费用开支外,其余各项支出必需事先提出方案,按支出审批权限批准后,在方案范围内列支; (五)办公用品的购置:依据各部门需要,编制方案报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由选购人员按方案统一购买,并建立实物帐,具体登记办公用品的进、出状况。领用时,须填制领取单,经财务部批准; (六)各部门在开支业务款待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务部不予报销; (七)公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示部门

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