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文档简介

1、焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室2019年度部门决算二二年九月 - 26 - - 25 -目录第一部分焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室概况部门职责机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六

2、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室概况一、部门职责焦作市医疗事故技术鉴定办公室部门职能是从事故医疗事故鉴定工作。二、机构设置焦作市医疗事故技术鉴定办公室内设机构1个,包括:医疗事故鉴定办。第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室金额单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏

3、次2一、财政拨款收入11.00一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、卫生健康支出364.6010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业

4、服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计231.00本年支出合计504.60用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2516.77年末结转和结余5213.182653总计2717.78总计5417.78注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单

5、位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1.001.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出1.001.000.000.000.000.000.0021099其他卫生健康支出1.001.000.000.000.000.000.002109901 其他卫生健康支出1.001.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单位:万元项 目本年

6、支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计4.603.970.930.000.000.00210卫生健康支出4.603.970.930.000.000.0021099其他卫生健康支出4.603.970.930.000.000.002109901 其他卫生健康支出4.603.970.930.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室金额单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款

7、政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11.00一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、卫生健康支出364.604.600.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38

8、0.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221.00本年支出合计494.604.600.

9、00年初财政拨款结转和结余2316.78年末财政拨款结转和结余5013.1713.170.00 一般公共预算财政拨款2416.7851 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2717.77总计5417.7717.770.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单位:万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计4.603.670.93210卫生健康支出4.603.670.9321099其他卫生健康支出4.603.670.

10、932109901 其他卫生健康支出4.603.670.93注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单位:万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出2.19302商品和服务支出0.46310资本性支出30101 基本工资30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴0.5630202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金1.6330203 咨询费31003 专用

11、设备购置30106 伙食补助费30204 手续费31005 基础设施建设30107 绩效工资30205 水费31006 大型修缮30108 机关事业单位基本养老保险费30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30109 职业年金缴费30207 邮电费31008 物资储备30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31009 土地补偿30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31010 安置补助30112 其他社会保障缴费30211 差旅费0.4131011 地上附着物和青苗补偿30113 住房公积金30212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30114 医疗费30

12、213 维修(护)费31013 公务用车购置30199 其他工资福利支出30214 租赁费31019 其他交通工具购置303对个人和家庭的补助1.0330215 会议费31021 文物和陈列品购置30301 离休费30216 培训费31022 无形资产购置30302 退休费30217 公务招待费31099 其他资本性支出30303 退职(役)费30218 专用材料费312对企业补助30304 抚恤金30224 被装购置费31201 资本金注入30305 生活补助1.0330225 专用燃料费31203 政府投资基金股权投资30306 救济费30226 劳务费31204 费用补贴30307 医疗

13、费补助30227 委托业务费31205 利息补贴30308 助学金30228 工会经费31299 其他对企业补助30309 奖励金30229 福利费313对社会保障基金补助30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31302 对社会保险基金补助30399 对其他个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31303 补充全国社会保障基金30240 税金及附加费用399其他支出30299 其他商品和服务支出0.0439906 赠与307债务利息及费用支出39907 国家赔偿费用支出30701 国内债务付息39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30702 国外债务付息39

14、999 其他支出30703 国内债务发行费用30704 国外债务发行费用人员经费合计3.21公用经费合计0.46注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年

15、初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:河南省焦作市医疗事故鉴定办公室单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计均为17.78万元。与上年度相

16、比,收、支总计各增加10.24万元,增长135.41%。主要原因是因收入减少,但也需要发放人员工资等正常支出,导致比上年度支出增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计1.00万元,其中:财政拨款收入1.00万元,占99.17%;其他收入0.01万元,占0.83%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计4.6万元,其中:基本支出3.67万元,占79.76%;项目支出0.93万元,占20.24%;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计均为17.77万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计增加10.26万元,增长136.62%。主要原因是因收入减少,但也需要发放人员

17、工资等正常支出,导致比上年度支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4.6万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出下降0.49万元,下降-9.71%。主要原因是医疗鉴定收入减少,但是各项费用并没有减少,工资也在逐年上涨,导致比上年度支出增加。(二)结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.6万元,占100%。(三)具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的57.54%。其中:1他卫生健康

18、支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鉴定收入的减少所致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3.67万元。与上年度相比,减少0.93万元,下降20.22%,主要原因:医疗鉴定收入减少,但是各项费用并没有减少,工资也在逐年上涨,导致比上年度支出增加。其中:人员经费3.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.46万元,主要包括:办公费、手续费

19、、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:1因公出国(境)费年初预算为0

20、万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。2公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。公务用车运行支出0万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元,增长0%。公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(

21、不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算比上年度增加0万元,增长0%。八、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0.99万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0.99万元;支出项目共2个,支出金额0.99万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额0.99万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0.99个,评价金额0.99万元。加强预算管理,严格监管控制支出,更有效的执行着作为医患关系的的中立机构的重要作用。(二)项目绩效自评

22、结果。总体绩效目标的实现情况上看,预计目标是顺利完成今年的医疗事故鉴定工作;目标实际完成情况,通过与各医疗卫生单位随机抽取的专家,并与医患双方沟通,准备完整的准备鉴定程序,高效,圆满的完成了本年的的鉴定工作。(三)重点绩效评价结果。绩效评价指标选取2019年鉴定质量指标,各项指标均达到医疗事故处理条例标准。2019年收支预算0.99万元:其中基本支出0万元,项目支出0.99万元。2019年实际收到财政拨款0.99万元;其中基本支出0万元,项目支出0.99万元。专项资金纳入 HYPERLINK /s?q=%E9%A2%84%E7%AE%97&ie=utf-8&src=internal_wenda

23、_recommend_textn t _blank 预算进行管理,公开透明运行,实行 HYPERLINK /s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%80%83%E8%AF%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t _blank 绩效考评制度,确保专款专用,充分发挥资金效益。3、就绩效目标而言,医疗事故鉴定致力于解决医患双方在医疗治疗的一系列行为中所发生的分歧、争执。从数量指标上看,实际顺利胡完成全年医疗事故争议的案例鉴定100%,;从质量指标而言,预计完成百分百,实际完成全年有医疗事故争议的案例鉴定100%;时效指标显示出医疗

24、事故的鉴定案例需双方满足鉴定条件下,一天即可完成鉴定当前案例的工作,时效性很强;在成本指标下,医疗事故的鉴定案例一旦产生,所需要产生鉴定专家的劳务成本,鉴定书的邮寄成本等与鉴定相关的成本费用;在经济效益指标下,实际完成的医疗事故鉴定的案例已经在逐年下降,就经济层面而言,减少了是否为事故的争议而劳民伤财的发生;从社会效益指标看,实际医疗事故鉴定的案例也是在逐年下降,对社会层面来讲是有益的,说明医患关系在趋于缓和,信任基础的地基在不断的坚实,最后,就满意度而言,通过医疗事故案例的解决情况,视医护人员与患者之间对结果的满意度而言是百分之百。4、绩效评价结果和绩效目标差异在于生态效益指标和可持续影响指

25、标,医疗事故鉴定目标并无这两项指标。评价结果显示,医疗事故鉴定工作的总要性,以及对医疗事故鉴定工作的肯定。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中0项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。十、机关运行经费支出情况说明2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。2019年度机关运行经费支出0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因是:我的单位没有机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

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