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文档简介

1、2019 年大连金普新区得胜街道部门预算公开2019 年大连金普新区得胜街道部门预算目录第一部分得胜街道概况主要职责部门预算单位构成第二部分 得胜街道 2019 年部门预算表2019 年部门收支预算总表2019 年部门收入预算总表2019 年部门支出预算总表2019 年财政拨款收支预算总表2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金)2019 年财政拨款支出预算表(财政专户)2019 年一般公共预算基本支出表2019 年项目支出预算表(财政拨款)十、 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2019 年政府采购预算情况表十二、2019 年预算

2、单位征收计划表第三部分得胜街道2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分得胜街道概况、主要职责(一)贯彻执行党和国家的方针、政策,执行上级党委或 政府的决定、命令,在街道党工委的领导下,研究决定街道 经济发展、社会管理和公共服务方面的重大问题。(二)负责辖区教育卫生事业发展规划,落实人口与计 划生育政策;负责辖区市容环境卫生、园林绿化、环境保护、 安全生产、食品安全等监督管理以及违法占地、违章建筑清 理等工作。(三)负责辖区安全生产监督管理,突发公共事件、突 发公共卫生事件管理及预案制定、应急物资储备、应急队伍 建设、应急演练、宣传培训和应急救援等工作;负责组织和 配合有关部门做好抗

3、旱防汛、护林防火、抢险救灾等工作。(四)负责落实拥军优属、民族宗教、优抚安置、社会 救济、社会福利、残疾人就业等工作;负责辖区内企业离退 休职工管理、下岗失业劳动力管理、劳动就业和社会救助, 指导辖区社会保障工作。(五)协助司法行政部门开展司法行政工作,为辖区居 民提供法律服务和法律教育,维护居民的合法权益,开展民 事调解工作和违法青少年的帮教工作,维护社会的安定团结;负责向党工委、管委会反映人民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。(六)负责组织落实街道经济、社会、产业发展规划;负责改善投资环境,为辖区经济组织提供科技信息和各种服务,推动街道经济发展;负责招商引资项目洽谈、推进和协调;

4、负责监测、分析和预测街道产业发展态势,提出产业发展建议;协助企业办理投产、经营等有关手续,组织落实产业发展的扶持政策,为投资者提供投资环境、政策法规、投资导向、申报程序等服务;负责街道经济社会发展统计调查管理和分析。(七)推进经济体制改革,转换经营机制,合理调整街道产业结构,促进经济发展;建立和完善社会化服务体系,引导居民(农民)发展商品经济,增加收入。(八)负责街道财政管理,监督所属单位或组织的财务收支情况。(九)按照新区的总体规划和动迁任务,协助配合主管部门开展征地动迁工作。(十)完成新区党工委、管委会交办的其他任务。二、部门预算单位构成得胜街道 2019 年部门预算是得胜街道本部综合收支

5、计 划,无二级单位。第二部分得胜街道 2019 年部门预算表(详见附表)本部门公开表格共12 张, 其中:2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金)、 2019 年财政拨款支出预算表(财政专户)、 2019 年政府采购预算情况表、 2019 年预算单位征收计划表本部门没有数据,为空表。2019 年部门收支预算总表2019 年部门收入预算总表2019 年部门支出预算总表2019 年财政拨款收支预算总表2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金)2019 年财政拨款支出预算表(财政专户)2019 年一般公共预算基本支出表2019 年项目支出预算表(财

6、政拨款)十、 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2019 年政府采购预算情况表十二、2019 年预算单位征收计划表第三部分得胜街道 2019 年部门预算情况说明2019 年部门收支预算2019 年收入预算2526.51 万元, 比 2018 年减少 818.88万元。其中:财政拨款收入2526.51 万元,上级补助收入 0万元,事业收入0 万元,经营收入0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年结转0 万元。2019 年支出预算2526.51 万元, 比 2018 年减少 818.88万元。 其中: 人员经费 776.81 万元,

7、 日常公用经费 224 万元,部门预算专项经费 1525.7 万元 ,提前告知专项经费 0 万元。2019 年财政拨款收支预算2019 年财政拨款收入预算2526.51 万元,比 2018 年减少 818.88 万元。其中:一般公共预算收入 2526.51 万元,政府性基金收入0 万元。2019 年财政拨款支出预算2526.51 万元,比 2018 年减少 818.88 万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。 其中: 人员经费 776.81万元,日常公用经费 224 万元 ,部门预算专项经费 1525.7 万元 , 提前告知专项经费0 万元。相关情况说明

8、三公 ”经费预算情况说明得胜街道 2019 年 “三公 ”经费财政拨款预算为 16 万元,包括得胜街道本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比 2018年预算减少8 万元。 其中:因公出国(境)费预算0 万元,比 2018 年预算增加0万元 .公务接待费预算8 万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2018年预算减少2 万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、 改进工作作风、 密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公

9、务接待费。公务用车购置及运行费预算8 万元 (其中,公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 8 万元) , 主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 比 2018 年预算减少6 万元, 主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。二、机关运行经费预算机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019 年度机关运行经费财政拨款预算224 万元。

10、三、政府性基金预算支出情况2019 年本部门无政府性基金预算, 政府性基金预算支出0 万元,四、政府采购情况2019 年度本部门政府采购预算0 万元,其中:货物类预算 0 万元、服务类预算0 万元、工程类预算0 万元。五、预算绩效情况2019 年,本部门纳入绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,占全部项目支出预算比重的 0% 。六 、国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日,得胜街道共有车辆2 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0

11、 辆、其他用车 0 辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备0 台(套) ;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)第四部分名词解释财政拨款收入: 指区本级财政当年拨付的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费: 指用公共财政预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

12、费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。一般公共服务(类)及政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) : 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务(类)群众团体事务(

13、款)其他群众团体事务支出(项) : 反应除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项) : 反映群众文化方面支出, 包括基层文化馆 (站) 、群众艺术馆支出等。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) : 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出 (项) : 反映民政部门接待来访、 法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业支出 (类

14、) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) :反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤 (项) :反映按规定用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在

15、乡复员、退伍军人生活补助(项) : 反应在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、 1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役军人生活补助(项) : 反映 1954 年 11 月 1 诶试行义务兵役后至退役士兵安置条例实施前入伍、年龄在 60 周岁以上(含60 周岁) 、 未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) : 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(

16、项) : 反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) : 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) : 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的

17、补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) : 反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) :反 映城市管理管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) : 反映用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生 (项) : 反映城乡社区道路清扫、 垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。农林水支由(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支由。农林水支由(类)农村综合改革(款)对村民委员和 村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部 的补助支由,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金。农林水支由(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防 疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫

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