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文档简介
1、仓库管理制度 仓库管理制度精品篇 根据餐饮业务实际储备量和需求来确定仓库面积,一般把维持两个星期营业的原材料储备作为前提。(一)仓库的温度、湿度要求.干货仓库:不需供热和制冷设备,最佳湿度为 15c至20C,选择 比较清爽凉快的地点。.肉类冷冻库:冻藏的温度应在-18 C,而且要稳定,冻藏原材料的 保存也不是无限期的,它们一般不超过三个月。货仓的最佳湿度 为15至20c左右。湿度也会影响食品原材料储存时间的长短和质 量的高低,湿度太大,微生物容易繁殖,原材料回迅速变质;湿 度过小,会引起食物干缩、失鲜。不同原材料对湿度的要求也不 一样。(二)仓库的照明要求强烈的光照对原材料的保存不利, 仓库如
2、有玻璃门窗,应尽量使 用毛玻璃。在选用人工照明时,应尽可能选用冷光灯,亮度每平方米 2-3瓦为宜。(三)仓库的通风要求仓库应保持空气的流通。不管何种仓库,原材料的存放都不能贴 墙,也不能直接堆放在地上或堆放过密。(四)对设备、器材的要求.货架:货架应有一定的高度以提高单位面积使用效率。干货仓库 宜用结实的钢质或铁质货架,最好还能调节搁板的高度以适应不 仓库管理制度精品一同原材料的存放需要。冻藏库的货架以不锈钢为好。.容器:对散装的原材料,必须有相应的能密封、防虫的不锈钢容 器盛装,而且容器上最好能标明原材料信息。.搬运工具:仓库应有金属手推车,用于搬运较重的货物,还要配 备坚固的手扶梯,以存取
3、较高位置的货物。.称量工具:仓库应配有不同精确度的称量工具,如磅称、台秤、 电子称等,以便正确掌握物料的重量。.其他设备:如监控设备、防盗报警装置等。二、仓库主管、仓库员职责(一)仓管主管职责1、负责仓库部的全面工作。2、了解和掌握酒店所需各种物资的名称、型号、规格、单价、用 途、产地、供应商。3、了解和掌握市场行情,按酒店对物料的质量、规格的要求实行 验收制度。4、检查物资领发是否帐卡相符、帐帐相符、帐实相符。5、熟悉和掌握饭店各类仓库的物资库存情况,存放位置和存放方 法,做到勤督导、勤巡查,保证物资库存安全,对防火、防盗、 防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质负有检查、督导的重要责任。6、加强对本部员
4、工进行培训,对部属的素质、业务能力,负有提 高的责任。7、向相关领导和总经理汇报工作。(二)仓管员职责1、根据餐饮行业对物资质量、规格的要求对物资进行严格的验收。2、对所负责的仓库物资的收发、保管等工作负有重要的责任。3、熟悉所管物品的名称、商标、规格、品种、单价、用途和存放 位置。4、对物资的收、发、保管要做到手续完备,帐目清楚。5、若常用物品、用料、低值易耗品仓库不多,要及时提醒采购人 员按计划采购保证供应。对积压的物品要及时报告有关领导进 行处理。三、仓库管理制度(一)物料的分类:本公司物料可分为:a.原料一干货类;b.原料一湿货类;c.酒 水、香烟类;d.燃料类;e.物料用品类;五个大
5、类若干小类。(二)物料的验收a.仓管员对采购员购回或供应商送货的物料,无论大小、多少等 都要进行验收。并做到:发票或送货单与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的食品原材料、油味料,不鲜不收,味道不正不收。发票或送货单与实物量不相符,但名称、型号、规格相符可 按实际验收。b.验收后,要根据发票、送货单上列明的物品名称、型号、规格、 单位、单价、数量、金额填写验收单(入库单),有关人员包 括客户、验收人、制单人、司磅人、主管人、批准人在相关的 验收单上签字,并加盖仓库章。c.入库单一式三联,其中一份留仓库记帐,一份交材料会计,一 份交采购员或供应商。(三)入库存放1、凡经验收后的
6、物资,除直拨外,一律要进仓保管。2、凡进仓的物料一律按物料的名称、型号、品种、规格等集中按 固定的位置堆放。堆入的方法有条理,注意整齐美观放好,不 能挤压的物品要用托盘平放。3、凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物料进仓时在卡片上按数 力口。发出时按数减,结出余数。卡片固定在物品正前方的中间 显眼处。(四)保管与抽查1、对库存物资要认真看管,勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉料 变质,将物资的损耗降到最低限度。2、抽查:仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查, 检查实物与 卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查对。材料会计或有关人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否 账实相符,帐帐相符。(五)物
7、资的领发1、发货与领货各部门各单位的领货人员一般要求专人负责,便于沟通。填写出库单,包括日期、名称、型号、规格、数量、单价、 金额、用途、领用人、制单人、部门主管人签名,仓管员凭 单发货。出库单一式三份,领用单位自留一份给部门负责人凭单验收, 仓管员一份凭单入帐,材料会计一份凭单记明细帐。发货时仓管员要注意先进的物料先发,后进的后发。3、货物计价发出的货物按进价发出,若同一种型号、规格的商品有不同 的进货价,一般按平均价发出。有的物资需调出给本公司以外的其他单位,一般按平均价加 手续费和管理费调出。(六)盘点1、仓库物资要求每月盘点,年终彻底盘点。2、盘点期间除急用物资外,停止发货。3、将盘点
8、结果列明细表报财务部审核。第三部分采购管理制度一、采购部经理,采购员职责(一)采购部经理职责:对董事会负责,主持采购部全面管理工作,确保各项采购任 务的完成。按计划完成餐饮部门各类物资的采购任务, 并在 预算内尽量做到节省开支。熟悉和掌握酒家所需用各类物资的名称、 型号、规格、单价、 用途和产地,检查购进物资是否符合质量要求, 对餐饮物资 采购的要求和质量负有重要的责任。熟悉和掌握业务情况,对所管业务项目情况了如指掌,做到 心中有数,指导下属开展业务工作,不断提高业务技能,确 保物资供应正常。参与大宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情 况。做好市场调查,发掘新货源,协助公司定价小组真实
9、地审定 各种物资的价格。食品的采购,还应按总厨的意见保证质量和数量, 贵价和新 货品的采购,经总厨认可品质才可采购,不得超计划进货或 购进伪劣货物。教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法、讲信用、 不索贿、不受贿,与供货单位保持良好的关系,在平等互利 原则下开展业务活动。抓好部属人员的思想教育、业务培训工作,开展经常性的文 明礼貌教育和法制教育工作。(二)采购员的职责各部门急用物资优先安排,与供货单位进行电话联系,或到 市场办理业务。到供货单位或市场了解和落实物资的规格、 型号、数量、单 价,避免错购。认真核实各部门的购货计划,根据仓库的存货情况,定出实 际购货计划,对定型、常用物资按库
10、存规定及时办理,应防 止物资积压,做好物资使用周期性计划。严格遵守财务制度,购进一切货物应办理进仓手续,手续办 妥后,立即到财务报帐,不得拖帐、挂帐。与仓库联系,落实当天物资的实际到货品种、规格、数量, 把好质量关,然后通知申购部门,催促领出。外出联系业务,要详细写明去向。到使用部门了解使用情况,征询各部门意见。尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收。二、采购管理制度 (一)采购计划的编制和审批由各部门根据本部门各类物资使用的情况,编制出物资年度使用量、月度使用量计划,一式两份交仓管部根据各类库存 情况,制定出实际采购量的年度计划和月度计划, 下一年度 计划于每年12月上旬报送财务部,次
11、月计划于上月23日前 报送财务部进行审核。采购计划一般由总厨和总经理审批,贵价品须经董事会审批。采购计划一式三份,一份自留备查、两份交财务部。(二)申购单提出程序和审批申购单的提出程序申购单的提出,一般在采购计划的指导下,也包括一些 零星食品、用品的采购。程序是:由各部门根据本部门各类 物资使用情况,填写申购单(有合同协议,需附相关业务的合 同、协议复印件),经所属使用部门主管同意。申购单的审批属餐饮业务经常性支出,经财务部门审核,总经理批准 可购买;特殊采购及贵价货品采购须经董事会审批。(三)物资采购采购员根据核准的申购单,按照物品的名称、规格、型号、 单位、数量适时进行采购,保证供应。大宗
12、用品或长期需用的物资,根据核准的计划,可向有关 业务单位签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、 品种、规格和供货要求。计划外和临时少量急需品也须经总经理批准后方可采购, 保证需用。厨房、酒吧用的食品、餐料、油味料、烟酒、饮品等,由厨房总厨、酒吧、香烟档负责人或营业部下单给采购部, 采购部要按计划或申购单进行采购,保证供应。(四)物资验收入库采购员采购的物资,无论是直拨还是入库的都必须经仓管 员验收。仓管员验收是根据订货样板、按质、按量、对发票验收。 验收完后要在发票上签名或发给验收单。然后需直拨的按 手续直拨,需入库的按规定入库。(五)报销及付款程序1、付款(1)采购员采购物资付款,带齐
13、发票、入库单、申购单,按 公司资金审批程序,经确认批准后付款。(2)供货单位货主收取货款,应按合同规定的时间、金额, 按公司的审批程序办理结算付款。2、报销(1)采购业务发生五天内,采购员必须凭库房保管验收签字 的发票连同入库单、申购单,到财务部办理报销手续。 月底前一天,应把所有报销单据交财务报帐。(2)采购员在农贸市场购买物品,无发票或收据,须有证明 人的证明,及验收员的验收证明,经批准后方可报销。(六)定价程序属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价,报公司定价小组审定,定价小组由总经理、财务负责人、 总厨、采购经理组成。审定后,方可按定价采购。鲜活类货物实行15天一期定价,贵价货品实行15天一期定 价,燃料、物料用品、粮油米面及干制品、干货实行 30天 一期定价。定价表一式若干份,交由有关部门和人员作收货 单价、报销单据、计算成本和核算价格之用。(七)退、换货程序仓库保管人员根据仓管部验收程序严格验收进仓物料,如 发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。如需退换货的,由仓管人员填写商品到货验收报告,由该 部主管签名同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如 发现问题,应尽量在当天内,提出办理退换手续,逾期
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