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文档简介
1、供应链财务管理制度供应链财务管理制度V1.0(初稿)1.目的为规范财务管理,提高供应链与财务的信息共享性,规范财务收支内部控制,明确各环节审批职责和权限,促进供应链相关工作的及时性和各环节审批的时效性,特制定本制度。1.2.适用范围本制度适用集团内所有子公司及控股比例超过51%的关联公司3.职责分工与责任3.1采购中心3.1.1负责引入供应商,收集供应商资料,供应商入准资格审核,起草采购合同及与供应商沟通交接,通知缴纳保证金,对供应商进行合理管控以提高考核达标率3.1.2负责对供应商询价,向供应商下达采购订单,并跟踪订单执行情况,合理有效地控制成本同时保证资源分配的高效率3.1.3与品控、仓库
2、、审计监察等部门沟通,协调来货的检测,商品入库及出库相关流程的管理及执行,及时调整采购订单的折价、退换货信息,确保实际供货量及价格与系统录入数据一致3.2供应链中心3.2.1与采购、审计监察等部门对新引进供应商的资质、合规性、供货质量进行确认,保证供应商达到准入标准3.2.2通过分拣、配送、封箱等物流监控,现场快速抽检,实验室检测技术支持等手段,确保食品安全品质达标3.3审计监察3.3.1负责对供应第1页共4页商的经营状况、经营合规性进行监察,评估供应商风险水平,提高员工风控和廉洁意识3.4财务中心3.4.1负责合同保证金的收取、核查、保管、退还,确保保证金账实相符3.4.2负责审核与执行供应
3、商货款支付,确保原始单据的完整性和真实性,保证货款及时准确支付3.4.3负责收取供应商罚款,结合原货款支付单据综合审核,避免多支付或少支付货款3.4.4负责供应链内部租金、水电、物料、耗材、办公室用品等费用的审核与支付4.费用支付的责任4.1费用申请人承担以下责任4.1.1供应商保证金:采购员按照主合同保证金收取标准在SRM系统上录入保证金金额,确保按公司规定的品类标准收取供应商合同保证金4.1.2供应商货款:采购员在SRM系统上根据采购数量与金额创建开票通知,通知供应商开票,申请人对所提供的采购数量、金额的真实性负责,各项货物在采购期间已达到采购中心采购管理制度要求4.1.3供应商罚款:采购
4、员根据品控部的索赔诉求与供应商沟通后在SRM系统上发起抵扣货款索赔单,发起人对所发起的赔偿单的金额真实性负责4.1.4供应链内部费用:申请人在OA系统上提出差旅、租金、物料、耗材、办公用品等费用申请,申请人对该费用的合理性、真实性负责4.2审批上级应承担以下责任4.2.1对商品采购进价进行管控,对市调价格及供应商报价进行结算价格确认4.2.2确认爆款商品及爆款商品价格管控4.2.3对部门日常费用需求的必第2页共4页要性、合理性、真实性进行全面审核,合理有效地控制成本,确保所发生的各项费用符合公司制度4.2.4对员工反馈的问题予以关注4.3财务审核的责任4.3.1查核拜特上收到的保证金金额与收款
5、公司名是否与采购创建的收款申请及供应商上传的保证金支付凭证相符4.3.2保证金退回申请是否附有收据原件或收据遗失证明,财务系统是否存在该保证金款项4.3.3发票的真实性:开票单位提供的发票是否真实有效,开票时间是否与业务发生期间相符4.3.4发票抬头是否与费用归属的公司名称一致,发票金额、税号、纳税识别号是否有误,税率是否符合税法规定4.3.5请款时间是否与业务发生期间相符,采购的品类、数量、金额是否与收货单、对账单相一致4.3.6SRM系统里的发票与付款申请单是否与实际收到的真实发票和付款申请单相符4.3.7租金、水电、管理费等日常固有费用是否有缴款通知书和合规的发票4.3.8日常物资申购单
6、的种类、数量及金额是否与收货单、发票一致4.3.9供应链员工差旅借支等费用按费用报销管理制度执行5.费用审核矩阵报销矩阵审核人金额直属上司部门经理中心负责人财务会计财务经理财务总监总经理X5千5千X5万X5万借款矩阵审核人金额直属上司部门经理中心负责人财务会计财务经理财务总监总经理X5千5千X5万X5万请款矩阵审核人金额直第3页共4页属上司部门经理中心负责人财务会计财务经理财务总监总经理X2万2万X30万30万X50万X50万以上审批程序参照钱大妈-审批程序6.费用审批的时间限制6.1审批需及时,OA流转到审批人节点时间不能超过36小时,超过36小时未审批的,系统将自动跳到下个环节,并默认本环节审批人已同意,审批责任由该没有及时审批的审批责任人承担,财务每月提取一次时效审批记录并发放通告7.单据归集7.1供应商把单据按规定整理好邮寄给供应链会计,供应链会计核对原始单据和OA上传的单据是否一致,当流程到各个环节审批最后流转到出纳付款环节时,供应链会计需打印出纸质审批单作付款凭证,同时
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