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文档简介
1、财务会计管理制度第一章总则第一条为了促进各公司内部会计控制建设,加强内部会计监督, 根据国家有关法律法规及泰玛士集团内部控制规范,制定本制度。第二条本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息 质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯 彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第三条本制度适用于泰玛士(中国)有限公司所属各分公司。第四条各公司应当根据国家有关法律法规和本制度,结合公司 的内部会计控制规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的内部 会计控制制度,并组织实施。第五条各公司财务经理对本公司内部会计控制的建立健全及 有效实施负责。第二章内部会计控制的目标和原则
2、第六条内部会计控制应当达到以下基本目标:(一)规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整。(二)堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞 弊行为,保护公司资产的安全、完整。(三)确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执 行。第七条内部会计控制应当遵循以下基本原则:(一)符合国家有关法律法规和本规范,以及公司的实际情况。(二)约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不 得拥有超越内部会计控制的权力。(三)涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监 督、反馈等各个环节。(四)保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合
3、理设置及 其职责权限的合理划分,坚持不兼容职务相互分离;确保不同机构 和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。(五)遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制 效果。(六)随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求 的提高,不断修订和完善。第三章内部会计控制的内容第八条内部会计控制的内容主要包括:货币资金、固定资产资 产、对夕卜投资、采购与付款、融资、销售与收款、生产与成本 费用等经济业务的会计控制。第四章货币资金控制第九条货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其它货 币资金。公司应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准 制度,办理货币资金业务的不相容岗位应当分离,相关机构
4、和人员 应当相互制约,确保货币资金的安全。第十条岗位分工及授权批准1、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、 费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金 业务的全过程。2、公司办理货币资金业务,应当配备合格的人员。办理货币 资金业务的人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公, 遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德水平。3、公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度,明确 审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和 相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要 求。4、审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范 围内
5、进行审批,不得超越审批权限。,5、经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货 币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办 人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。6、公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。(一)支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当提前向审批 人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付 方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。(二)支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付 申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒 绝批准。(三)支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进 行复核,复核货币资
6、金支付申请的批准范围、权限、程序是否正 确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支 付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。(四)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规 定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。7、公司对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审 批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行 为。、8、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触 货币资金。第十一条现金和银行存款的管理1、公司应加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应 及时存入银行。2、公司必须根据现金管理暂行条例的规定,结合本公司 的实际情况,确定本公司现金的开支范围。不属于现金开支范围的 业务应经过银
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