2021上半年滨城区审计局招聘考试《审计基础知识》试题及答案_第1页
2021上半年滨城区审计局招聘考试《审计基础知识》试题及答案_第2页
2021上半年滨城区审计局招聘考试《审计基础知识》试题及答案_第3页
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文档简介

1、 PAGE PAGE 32021 上半年滨城区审计局招聘考试审计基础知识试题及答案一、选择题、下列有关审计工作底稿归档期限的表述中,正确的是( 【答案】A60 60 天内。、在未关于总体进行分层的情况下,注册会计师不宜使用的抽样方法是、均值估量抽样、概率比例规模抽样【答案】A【解析】如果未关于总体进行分层,注册会计师通常不使用均值估量抽样,因为此时所需的样本规模可能太大,不契合成本效益原则。3、审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序关于于收集审计证据最为有效的是(。、抽查上季度已付款业务的审批手续、抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据、抽查验收单据,追查付

2、款审批文件【答案】A情况,核实相关的原始凭证。4、审计机关指定的部门负责检查或者了解被审计单位和其他单位整改情况,并且向审计机关提出的报告是(。【答案】审计准则是(。、注册会计师审计准则【答案】A审计业务,也应当适用国家审计准则。情况,该内部控制测试的方式是(。、实质性测试【答案】A【解析】业务程序测试(简称业务测试)的内容为,选择若干具体的典范业务,沿着业务处理进程检查业务处理程序中的各项内部控制是否得到执行。这种测试通常被看成是一种纵向的内部控制测试。、下列关于分析程序的表述,不正确的是(。、分析程序适用于审计计划、审计实施以及审计报告各个阶段的工作位的性质及其业务活动的复杂程度析等,内部审计人员可以单独或综合使用、在执行分析程序的进程中,不必考虑分析程序执行人

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