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文档简介

1、精选文档原资料质量查验管理制度一、目的对生产用原资料、辅料进货查验过程实行控制,保证采买产品的质量切合标准规定的要求。二、合用范围合用于全部进厂用于生产的原、辅资料的查验和试验。三、职责、原资料库房人员负责通知质检人员进行原料查验;、质检部进料查验员接到通知后负责进货产品的查验和试验;、原资料库房员负责进货产品进行登记入库。、质检部门负责进货产品查验和试验的工作,并对证量问题进行仲裁。四、工作内容、原资料的分类依据原资料对最后产品影响重要程度,将其分为A类、B类和类:类:即保证安全项,指假如不知足要求,将危及人身安全并致使产品不可以达成主要任务的特征。类:即重要原资料,组成最后产品的主要部分或

2、重点部分,直接影响最后产品的使用或安全性能,可能致使顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物质。类:即一般原资料,组成最后产品非重点部位的批量物质,.精选文档它一般不影响最后产品的质量。、进货查验判断标准进货查验判断依照原资料进货查验操作规程、产品标准、技术标准等。、查验工作程序供方供货原资料库房员通知进料查验员进料查验员对待检物料进行抽样查验并填写查验结果交质检部经理判断能否合格并赞同赞同入库。供方初次供货:供方一定将样件、自检报告单、合格证、生产允许证、营业执照和税务登记证书复印件等交由质检部,质检负责人依照技术要求拟订查验项目,交进料查验员进行查验,查验人员填写原资料查验单。非初次供货:供

3、方须待质检报告、理化查验告单、合格证,查验员确认后进行查验,查验后查验员将查验数据和有关资料交质量负责人赞同,合格后方可办理入库手续。、查验工作要求4.1进料查验员严格按原资料查验操作规程、产质量量标准要求,进行查验照实填写检测数据;4.2检查结果报质量负责人,质量负责人依照产品标准、工艺要求判断物料能否合格,并赞同赞同入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、含糊其词的署名。.精选文档4.3原料库房一定确认查验单上的质量部进料查验员签字方可办理入库手续。、质量问题的办理5.1进料查验员或质量负责人在接到质量信息后,立刻赶到生产现场,按不合格品控制程序进行办理。5.2进料查验员仔细填写有

4、关信息报质量负责人,质量负责人每周依照查验人员的记录进行汇总。、进货查验规定6.1进货查验抽样方式:查验样本须由进料查验人员在送检物猜中任意抽取,不得由供方人员自行选样。6.2外观检查查验样本检查按比率进行抽检。6.3原资料查验表记考证查验人员一定对原资料的合格表记进行核实,发现表记有问题实时通知质量负责人,并传达信息到采买部门核实表记状况,由质检部门确认方可进行查收,不然不用进行查验,直接退货,并按不合格品登记数目。6.4性能查验和试验抽检项目应切合产质量量标准、技术标准和原资料查验操作规程等的要求。6.5查验及试验记录原资料的查验和试验要作记录。全部的进货查验和试验过程应成立查验台帐。.精选文档6.6查验试验状态表记关于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。关于不合件而又不可以实时退回的在包装箱或工件用红色标示,并实时隔绝或按有关规定办理。关于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置寄存。、其余查验规定关于本厂没法检测的项目,如发生争

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