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文档简介
A++账务系统操作手册TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、凭证处理部分2\o"CurrentDocument"A、如何进行凭证的编制?2\o"CurrentDocument"B、如何进行凭证的修改?2\o"CurrentDocument"C、如何查看凭证的状态?3\o"CurrentDocument"D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的?3\o"CurrentDocument"E、如何进行凭证的审核?3\o"CurrentDocument"F、如何进行凭证的销审?3\o"CurrentDocument"G、如何进行凭证的记账?4\o"CurrentDocument"H、如何进行凭证的反记账?4\o"CurrentDocument"I、如何进行凭证的作废?4\o"CurrentDocument"J、如何进行凭证的还原?4\o"CurrentDocument"K、如何进行凭证的冲红?4\o"CurrentDocument"L、如何进行凭证的打印?5\o"CurrentDocument"M、如何进行凭证的查找?5\o"CurrentDocument"N、如何进行基础资料的更新?5\o"CurrentDocument"O、如何删除临时文件?5\o"CurrentDocument"P、每月都发生的相似凭证(例如:发放工资)如何录入?5\o"CurrentDocument"Q、如何调入凭证模板?5\o"CurrentDocument"R、如何进行凭证的删除?6\o"CurrentDocument"S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证?6\o"CurrentDocument"T、如何设置输入法,而免得来回切换?6\o"CurrentDocument"U、如何做离线凭证?6\o"CurrentDocument"V、如何对凭证上传扫描的电子附件?7\o"CurrentDocument"W、编制凭证时,如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作?7\o"CurrentDocument"X、凭证编号是怎么处理的,是否需要手工录入?7\o"CurrentDocument"Y、在凭证编制的主窗体里,学会使用快捷键进行操作7\o"CurrentDocument"Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开,怎么办?7\o"CurrentDocument"2、凭证打印部分7\o"CurrentDocument"3、凭证审核部分8\o"CurrentDocument"1、单张凭证的审核与销审8\o"CurrentDocument"2、凭证的成批审核与销审9\o"CurrentDocument"3、凭证记账与反记账10\o"CurrentDocument"4、凭证作废处理部分12\o"CurrentDocument"1、凭证的作废122、凭证的整理14\o"CurrentDocument"3、结账151、凭证处理部分A、如何进行凭证的编制?操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,在凭证列表窗体上点“新增”按钮即可。1、如何录入摘要:手工输入或从“常用摘要”里选取(前提是“常用摘要”里已经录入了);2、如何录入科目:先将光标定位在科目栏,若熟练,可以手工录入科目代码,按回车键或移开光标,则自动带出。若录入的科目代码不存在,则自动弹出科目录入的窗体;也可以通过点击,进入科目的选择窗体里选取录入。3、如何录入金额:直接在借方或贷方栏里录入即可,可以带2位的小数位数。注意:若带科目辅助核算,金额是在下面的辅助核算拦里录入,而不是科目栏里录入,也录入不了的。4、如何录入凭证日期:直接将凭证日期修改为自己所需要的即可,但要与会计期间保持一致。5、如何录入附件张数:将附件张数修改为自己所需要的即可。6、如何切换分录行:可以通过鼠标上下行切换,也可以通过回车键每栏或每行地切换。7、如何录入下一分录行的摘要:无需录入,在切换到下一分录行时,系统自动带出。8、如何录入下一分录行的金额:无需录入,在切换到下一分录行时,系统自动带出,并自动借贷平衡。编制完毕后,记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。B、如何进行凭证的修改?前提条件:凭证处于未审核状态操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,打开一张处于“未审核”状态下的凭证,直接修改即可。备注:处于其他状态下(譬如已审核或已作废或已记账等)的凭证,是不能修改的。修改的时候,有几点:1、若是修改科目,则是需要你重新选择科目2、若是修改金额:①、若是修改不带辅助核算项的金额:a、若金额错误,直接修改即可;b、若涉及到方向错了,直接在另一方录入金额,系统自动清除和跳转。②、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改,必须留意,金额的修改不是在科目栏里面修改,而是在辅助核算项栏里面修改。a、若金额错误,直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可;b、若涉及到方向错了,直接切换“借/贷”按钮即可,系统自动将金额跳转。C、如何查看凭证的状态?备注:凭证的状态有:未审核、审核、记账、作废、全部等操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】打开某张凭证,即可查看出凭证处于什么状态。有时候,也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的?以谁登陆进去制单,制单人就是谁,系统自动显示出来,无像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。同样地,以谁登陆进去审核,审核人就是谁,系统自动显示出来。以谁登陆进去记账,记账人就是谁,系统自动显示出来。E、如何进行凭证的审核?前提条件:凭证处于未审核状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,进行批审核方法二一一【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】,选取或不选取凭证号,点“审核”按钮即可F、如何进行凭证的销审?前提条件:凭证处于已审核状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,进行批销审方法二一一【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“文件”下的“销审”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】,选取或不选取凭证号,点“销审”按钮即可G、如何进行凭证的记账?前提条件:凭证处于已审核状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“记账”按钮进行批记账方法二一一【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,打开一张“已审核”状态下的凭证,点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可方法三一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】,选取或不选取凭证号,点“记账”按钮即可H、如何进行凭证的反记账?前提条件:凭证处于已记账状态操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【记账】选取或不选取凭证号,点“反记账”按钮即可I、如何进行凭证的作废?前提条件:凭证处于未审核状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“批作废”按钮进行作废方法二一一【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可T、如何进行凭证的还原?前提条件:凭证处于作废状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“批还原”按钮进行还原方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,打开一张“作废”状态下的凭证,点“文件”下的“还原”菜单即可K、如何进行凭证的冲红?前提条件:凭证处于已记账状态操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里点“冲红”按钮,在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等,然后点击“冲红“按钮即可。若想查看生成的冲红凭证,在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】打开一张需要被冲红的“已记账”状态下的凭证,点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可L、如何进行凭证的打印?操作:方法一一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“打印”按钮方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,打开一张凭证,点“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可M、如何进行凭证的杳找?操作:方法一一一【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,在凭证列表窗体里,在搜索前面的文本框输入凭证的号码(只需后几位即可),然后点“搜索”按钮即可。或者直接翻页查找。方法二一一【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,打开一张凭证,点“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单,输入要查找的凭证的凭证号,查找即可。N、如何进行基础资料的更新?操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,新增或打开一张凭证,点“更新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。O、如何删除临时文件?操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,在凭证列表窗体里,点“删除临时文件”按钮即可。P、每月都发生的相似凭证(例如:发放工资)如何录入?1、录入第1个月的凭证,凭证保存完毕后,点凭证主页面“文件”下的菜单“另存为”,另存为本地文件;2、以后每次需要录入此类凭证时,新增一张空白凭证,然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入;3、凭证调入后根据实际业务情况进行修改,保存即可。Q、如何调入凭证模板?方法一一一1、录入第1个月的凭证,凭证保存完毕后,点凭证主页面“文件”下的菜单【保存到自动转账库】,输入编号,“确定”即可;2、以后每次需要录入此类凭证时,新增一张空白凭证,然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入;3、凭证调入后,根据实际情况进行金额录入,保存即可。方法二一一1、在【账务处理系统】一【单位级基础资料】一【自动转账分录定义】里直接定义好一个凭证模板;2、以后每次需要录入此类凭证时,新增一张空白凭证,然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入;3、凭证调入后,根据实际情况进行金额录入,保存即可。R、如何进行凭证的删除?前提条件:凭证处于作废状态操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【整理】,勾选取需要整理的凭证号,先点“标记凭证”按钮,再点“整理凭证”按钮即可。整理后,凭证号自动释放出来了。备注:不能直接操作“整理凭证”按钮,或仅仅只操作“标记凭证”按钮,否则没有删除。S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证?操作:【账务处理系统】-【凭证处理】-【凭证编制】,打开该凭证(例如JZ-01-0003),在凭证主页面点“文件”下的“插入”菜单即可。这样,插入的凭证号为JZ-01-0003,原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004,后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。T、如何设置输入法,而免得来回切换?操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,在凭证主页面点“工具”下的“设置中文输入法”菜单,选取某种输入法即可。这样就可以避免每次编完一张凭证保存后,再次新增时,输入法变了。U、如何做离线凭证?说明:这种情况很适合网络连接不上服务器,而又想编制凭证的情况操作:1、【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】在凭证主页面点“工具”下的“下载离线客户端”菜单,保存到本地。2、打开所保存的文件“离线凭证.htm”,直接在里面编制凭证3、输入完毕,在凭证主页面点“文件”下的“另存为”,保存到一个地方(每编制一张,保存为一张,也就是说,只能一张张地保存)4、等网络连通后,进入凭证主页面,新增一张凭证,操作“文件”下的“打开/批保存”菜单,将所保存的离线凭证一一调入进来,保存即可V、如何对凭证上传扫描的电子附件?前提条件:凭证已经保存,处于“未审核”状态下。未保存的凭证不能附加。操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,在凭证主页面里,点“电子附件”按钮即可。W、编制凭证时,如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作?前提条件:凭证可以修改,也就是处于“未审核”状态下操作:【账务处理系统】一【凭证处理】一【凭证编制】,在凭证主页面里,将光标定位在需要操作的那一行,点“编辑”下的“增加/插入/删除分录行”菜单,或在窗体上直接点鼠标右键即可。X、凭证编号是怎么处理的,是否需要手工录入?凭证编号是系统自动生成,按序号递增的,无需手工录入。Y、在凭证编制的主窗体里,学会使用快捷键进行操作例如,按F6查询余额,按F7自动调平当前行金额,按回车键可以直接跳转列或行,跟Office很相似。Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开,怎么办?跟IE环境有关,须设置好IE,关闭IE重新打开,或与实施人员联系。2、凭证打印部分【前提条件】1、电脑与打印机已经连接畅通;2、电脑上已经安装了AcrobatReader7.0软件(若没有安装,可在【客户端设置】里下载安装,培训时应该讲过);3、凭证已经审核、记账凭证打印是我们常用的功能,软件支持白纸打印(无论纸张大小),亦支持套打。本章节所讲述的内容只涉及【用友表单」套打]A4激光金额记账凭证】的套打(具体见后面的图示)。1、首先,大家在【账务系统】3【凭证处理】3【凭证编制】里选择好所需要打印的凭证,如下图所示,可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部(在勾选之前,建议大家在界面上的“搜索”上方文本框里输入100或100以下的数字,尽量不要超过100)。嫁丁作T匕主页.重新世录<寻$户斋设置<堂‘孕白弟电斋去碰鞭如哉卷诃整i瞬;s砌幽球人回敬»批碰»lit踞。叫;s砌幽球人回敬»批碰»lit踞。叫A曜D1唯段TEIJ5JJTEPoUQJSS片守二弓肖芽E蓉三:挺椎.,.用.52mo<6<6•::i匚三云,军嶷m二:江i&务巳踽时M15、匚.:..u2DID<6<611:1-1zci-那二i5袱amo<6<6•:三以!.三竟为此撕■二〔孩i券--f-■■<>廿•:奔时y1S、匚.:..1-2DIDO5€5也星是目£声盼鬼购硕・159嶙商.中成M2胡二j5-■-■■■r.2&10<6<6M笠竺长苴些阴二)1U24piS>面作IS、_.:u.?ziniEiai罚二j5JZ454M7LEfiOfl;的t,觐f面时M13JZI&DOOB2CTIDO5<6谥簸鼠值骚•海aoom己记1E•上罚二j5-2mD<6<6••芸整渲京;.E携蜘书25.BOflOfl;巳记1时y1S.:.:iJ.:A1T±^S^Hl£S,nF.t.£Ftg.;•宗宇见二iI_一一-_顼兴FMIXTVC••一TP•伞嗣“A时m1*ML四,■r(-■-■.tE.i-_.-i-rh勺;..责£查他摭时:呕百亟堕却叵更旬置fcs己跚*也旬惜全郎*脚阕舌¥■a■蹲蹄关建*素「哩汇•声您k:2、勾选好后,点击界面上的【打印】按钮,则弹出如下图所示的界面。备注:当初部分机器上已经给予了设置,而且具有自动记忆功能,大家比对一下即可。3、凭证审核部分1、单张凭证的审核与销审从会计角度来说,凭证应该单张单张地审核,这样才规范。需要注意的是,系统控制了凭证审核人与制单人不能为同一个人,这也是会计制度所不允许的。1、点击【账务系统】-->【凭证处理】-->【凭证编制】菜单,在凭证登记簿中找到需要审核的凭证记录;2、双击该凭证记录进入【凭证】页面对当前凭证的详细信息进行检查;3、确认无误后,单击【审核】按钮或【文件】里的【审核】对当前凭证进行审核,加审核签章;4、已审核凭证如果需要取消审核,选择菜单栏【文件】里的【销审】按钮。
特别说明:销审人必须是原审核人,否则系统会给予相应的提示2、凭证的成批审核与销审1、在凭证登记簿中找到需要审核的多条凭证记录;2、在需要成批审核的凭证记录前单击,划上";3、单击“批审核”所有选中的凭证进行成批审核。如果需要成批销审,则选中多条已审核凭证记录,单击“批销审”。iiw蛇切『皿鑫t*'像胡阉融单郎豌R#£S«妣嗾嗣人司融[■.顺:;酒酹e琳*;曲:右曲匿R#£S«妣嗾嗣人司融[■.顺:;酒酹e琳*;曲:右曲匿「it注原$打用右JiWfi&踽邮:律=至=弥T.如海翌M+.L空...-】5MU0I碰岛301皿0愣钵]:ijJOErKK碰岛30哮螳朝期7CT-1SJS-倾曲碰斯]:JOEtDOB碰岛30蜡稚5(g麻打馈[单据围]Iit.-.J.JI碰岛30I厂壶5亍:旦若丰=工Ur]:iZOErKK碰岛30陛芝5珈新?工资津幕期号兀昂mnnip^斯]:JOErDOK碰岛30折**弟=5〕十…yiffljaip^]Im碰岛30lJ036J0Bp^]:jJOEtDME碰岛301』57浦碰斯]:JZOErDOOS碰岛30诡羸ff|$Ozni15500fr佃.琳就1iJZ41E4B103?1叫切]二号二」•蜂私言伞共・ri~nr.m,=已,〜*——*,"^ug—土.、fowjoopB®-=7?3J1M&3I]踢瞰昆噂湖珈Ggygfg”IU.icp^-=7—苦Ami^jfi-oi岂?.mi'^K-a(耳:喧三毛=二点乓言七,.■-1T-■!■<■:?7IT:V£-r1祁..I」睑占固璧翰!瞄咨首理弑ffl0tpJ:帏端:「“泠二庭:"存上蜡Ji=-:A1L-L.-L瑚£北-,法-J1J格•湍金聪3、凭证记账与反记账ffl0tpJ凭证经过审核后,就可以进行记账操作。凭证记账时系统依据凭证分录逐笔登记各种账表。A、单张凭证的记账1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录;2、双击凭证记录进入“凭证”页面;3、单击“记账”按钮。或者:1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录;2、在需要审核的凭证记录前单击,勾上";3、单击“记账”按钮。
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