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文档简介
第5页共5页财务审计经理的主要职责职责:1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。7、负责对审计及相关内容的保密职责。8、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;3、有____年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。财务审计经理的主要职责(二)职责:负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;任职资格:有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。财务审计经理的主要职责(三)职责:1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管。任职要求:1.会计、财务或相关专业大学本科以上学历,八年以上制药行业审计经验;2.熟悉财务、税法政策,营运成本控制及核算,丰富的财务资金策划、融资及资本运作经验;____具有良好沟通能力,具有较强的语言和文字表达能力;4.熟悉企业内部审计操作方法。财务审计经理的主要职责(四)职责:1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;6、督促审计结论和建议的落实;任职资格:1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;2、____年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及NC操作系统;3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神财务审计经理的主要职责(五)1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;7.完成财务管理中心负责人交办的其他事项。财务审计经理的主要职责(六)职责:1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;5、完成董事会交办的其它审计事项。任职
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