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关于审计专业的论文关于审计专业的论文随着资本市场的迅猛发展和市场经济中的商业竞争越来越剧烈,社会公众对会计师事务所所出具的审计报告的依靠性越来越强,期望值也越来越高,因而,审计师面临的审计风险也越来越大。下面是学习啦我为大家整理的关于审计专业的论文,供大家参考。关于审计专业的论文范文一:高校基建修缮工程审计分析摘要:近年来高校的教育规模逐年加大,给师生提供便利的同时,同时也导致了修缮工程的增加。本文从高校基建修缮工程的特点出发,分析了基建修缮工程中审计工作的存在的问题,提出了怎样做好高校基建修缮工程审计的方法。关键词:基建修缮工程;结算审计;高校近年来随着科教兴国的战略施行,我国的教育事业得到了很大的发展。高校的教育规模逐年加大,为了知足师生正常的工作学习条件,一方面要修缮老化的教育基础设施,另一方面要扩大基本建设规模。这就给高校基建修缮工程审计工作带来的新的挑战。高校基建修缮工程审计是高校内部审计的重要内容,做好基建修缮工程审计,在减少建设资金的浪费和高校维修资金的使用效率上均有重要意义。1高校基建修缮工程的特点高校基建修缮工程不同于新的建设项目,它最大的特点是项目多但项目相对而言很分散。小到简单的换门锁,大到一栋楼的重新改造。基本上涵盖了基建工程的所有分项。高校基建修缮工程不同于大型的基建工程项目,有完备的立项审批、预算、合同、施工方案等。施工单位一般都没有正规的专业设计,施工的随意性也大。后期签证也较多,这些特点都给修缮工程的结算审计工作带来了困难[1]。2高校基建修缮工程审计工作存在的缺乏2.1工程审计气力缺乏近年来高校内部审计工作已经延伸到更多的领域以及经济活动中。但是审计人员缺乏以及构造失衡的问题却一直存在。以基建修缮工程审计为例,很多高校并没有配备专业的工程审计人员。基本上都是财会人员经过工程审计培训后直接从事工程审计工作的。对工程量的计算、造价的组成等相关专业知识不熟悉,使工程审计工作存在较大的风险[2]。2.2高校基建修缮工程审计中内控机制亟待完善高校基建修缮工程中审计工作所根据主要是教育部的17号令、(审计法)及教育部门所制定的相关规章制度与规范,因高校缺少专业性修缮改造工程中有关审计的施行细则,使得小型修缮工程项目管理与审计中的内控机制不够完善,工程施行办法不够健全,其操作性也不高,致使工程审计程序与关键控制点方面含糊不清。2.3招标程序不规范,躲避招标(招投标法)第一章第四条规定:任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式躲避招标。相关管理部门经常为了节省时间,将大项目化整为零,进而躲避招标,使得工程质量得不到保障[3]。2.4施工经过监督管理不力由于大部分的基建修缮工程金额比拟小,没有配备专业的监理人员,施工经过监管不到位。加上相关管理部门人员的配备问题,不可能介入修缮工程的每一个分项,这就使得现场管理存在很大的漏洞[2]。2.5高校基建修缮工程的结算资料的报审不规范、不及时在高校修缮经过中,由于施工图纸不够完好、施工管理存在监督疏漏等问题。施工中积累的基础资料不规范、不及时,例如图纸随意修改,没有设计变更签证,工程内容随意增加,没有技术业务方面的联络单,而在工程拆除中,记录不够全面,甚至没有相关记录,致使工程完工决算的时候,没有可靠根据[3]。3做好高校修缮工程审计工作的方法与对策3.1建立完善的基建修缮工程审计的内控机制为了使高校基建修缮工程审计做到有章可循,高校需根据相关政策法规制定一系列的审计办法,对工程审计的根据、目的、范围、程序、责任追查、审计资料的送审时限、审计报告的提交、赏罚体系等做出明确的规定。使得审计工作环环相扣,进而促进审计工作效率的提高[4]。3.2加强高校工程审计人员的配备,提高现有审计人员的专业素质目前高校的审计人员大多是从事会计方面的,所以审计人员的知识构造相对单一。鉴于基建修缮审计是一项专业性很强的工作,对从业者的知识构造要求较高。因而,为了适应审计工作的不断发展,应当有意识的吸纳专业人才参加审计队伍,使高校审计人员的知识构造更合理。同时为了不断提高审计人员的业务水平,能够定期组织审计人员参加相关的业务培训。以我们学校为例,审计处会定期进行相关政策法规的集中学习。另外还要加强同行业的沟通沟通与研讨,使本人适应基建审计工作的不断发展。同时审计人员要积极主动的学习新政策、新法规,了解本行业的最新动态,是本人的业务水安然平静本身素质不断提高。3.3落实好事前、事中、事后审计的全经过跟踪审计(1)事前审计要从立项至招投标全经过介入审计,对项目的经济分析法与论证结论给予审核,投资预算能否超过投资计划。积极介入设计方案的选择与优化,防止三边工程[5]。(2)对标底进行审查,并有效监督招投标全经过,对工程进行分步验收,尤其是工程中的工程量、定额选套及主材料用量的准确性等。为了避免事后审计中的隐藏工程出现,需要做到事中审计,并对项目设备及材料等进行跟踪调研,如高校中得高层办公楼及学生公寓,可根据施工进度,完工一项进行一项审计;同时,加强施工现场的监督,及时指出施工现场的问题,为结算审计尽量提供充足可靠的资料[6]。(3)在工程完工验收之后,也要认真施行事后审计,认真审核工程决算,根据工程审核的结果保证审计结论的客观公正。这种提早参与的审计方式,可有效保证结算审计的及时性[5]。3.4运用先进的科学技术手段,提高审计工作效率目前高校基建修缮工程的审计大多还是采用的传统的审计方法,采用计算机辅助审计的方法能够弥补工程审计人员业务上的缺陷,同时又能够大大的提高审计人员的工作效率。运用审计软件还能审计工程的财务决算,可以考虑绩效评价指标的设计,实现绩效评价的信息化管理,由于绩效审计评价指标对修缮工程的社会经济效益具有定量及定性两方面的评估,可发挥工程审计的建设性作用。4结论随着我国科教兴国战略及教育体制改革的深化施行,高校基建及修缮工程越来越多,高校修缮工程审计作为一项有机、系统的动态审核监控经过,加强其审计工作的内控制度完善,规范工程的审计程序,做好资料采集工作,提早参与审计工作,积极探索合适高校修缮项目的新形式,改变传统事后审计的缺陷,加强审计人员素质培训工作,提升其综合素质。保证高校修缮工程中的审计工作有效开展,提高修缮工程的投资效益。参考文献[1]齐平军.高校修缮工程审计现状与对策[J].建筑经济,2021,10:86~87.[2]宋菁菁.高校修缮工程造价控制的问题与对策分析[J].中国集体经济,2021,13:54~55.[3]孙晔.高校修缮工程结算审计中的问题与应对措施[J].会计之友,2021,07:121~122.[4]方金强,梁勇.浅谈高校基建修缮审计存在的问题及对策[J].河南建材,2021,01:171~172.[5]苏慧,苏清.怎样做好建设单位零星修缮工程审计工作[J].基建管理优化,2001,02:38~40.[6]陈丽瑛.高校基建修缮工程项目结算审计中的问题及对策[J].河南工业大学学报,2020,02:30~32.[7]卞永葆.跟踪审计是高校房屋修缮工程审计的基本方法[J].青岛职业技术学院学报,2020,04:79~82.关于审计专业的论文范文二:建筑企业内部审计摘要:随着中国建筑业的不断发展,越来越多的企业开场关注该项目的内部审计的建设。通过加强内部审计工作,不仅有利于改善企业的财务管理,提高工程质量,对避免投资项目的浪费也有很大的帮助。因而,本文就怎样做好施工项目企业的内部审计工作对建筑企业内部审计进行讨论。关键词:内部审计控制监督建筑企业一、引言近年来,随着国内经济的快速发展,城市化也迎来了一个高速发展的时期,这在很大程度上提高了建筑企业的发展前景。为了能够捉住机遇,加快企业发展的步伐,越来越多的建筑公司开场通过一系列的手段和措施,加强内部管理,以提高经济效益和核心竞争力。包括设置内部审计机制,通过对企业建筑施工的经济活动的审计和监督,为公司的内部管理提供更好的服务。然而,由于现阶段的内部审计工作尚处于发展建设阶段,很多规章制度还有待进一步完善,难免会有一定的缺陷,进而影响了企业的综合经济效益。二、建筑企业内部审计概述1.内部审计的定义。我国内部审计协会颁发的的内部审计准则对内部审计作了如下的定义:内部审计是独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评估运行的组织内部控制活动的合法性和有效性,进而促进该组织准确实现目的。正如从概念中能够看出,内部审计的主要职能包括:项目施行的合法性、适当性和监督的有效性,以及利用资源的状态和项目的总体目的进行客观评价。根据这一标准,根据不同行业的内部审计领域特点,都有其特定的审计内容。本文主要是研究建筑企业内部审计的应用。2.建筑企业内部审计的内容。建筑企业项目内部审计的主要内容包括:项目的实际情况,进行审查和监督分包商提供的信息以及材料,包括工程设计、材料消耗以及目的的实现。审查和监督材料和设备的使用以及消耗,对建设项目材料的收购报价,施工材料和设备的消耗进行审核和监督。审查建设项目的价格来衡量实际的情况,即审查和监督在建项目的准确性和建设完成的实际情况,即监督和审查内部审计的时效性。对建筑质量进行审计,也就是施工方能否采取必要措施,根据施工合同的质量保证审查和监督建设项目的施工质量。三、建筑企业项目内部审计的现状目前,尽管中国的建筑业中有着很好的发展势头,但由于起步较晚,发展时间短,使中国的建筑市场仍然有很多不规范的现象。如拖欠工程款,垫资施工和异常低价竞标的现象,严重影响了国内建筑市场的健康发展,使得建筑公司的经营方式毁坏了建筑企业之间健康的良性竞争。再加上水泥、钢材等建筑材料价格波动过大,直接影响建设的投资项目的成本。加上施工技术和气候等方面的原因,在一定程度上也影响了施工企业项目审计工作。1.现阶段,国内一些建筑企业的项目内部管理审计工作在管理以及经营方面的深度远远不够,仅仅涉及到建筑项目的财务收支以及过失防弊等初级阶段的审计工作,因而极大地降低了内部审计结果的利用价值。2.建筑企业的项目内部审计执行力度不够,一些建筑企业没有从企业发展的角度去重视内部审计工作,使得有关于审计监督的规章制度大多流于形式,没有详细的审计制度和监督管理计划,呆滞企业的管理存在很大的漏洞,进而导致企业的经济效益承受风险。3.目前国内大部分建筑企业的项目审计工作还是以传统的事后审计为主,缺少事前及事中审计。而且事后审计方式与建筑施工项目的实际情况完全不相符,因而使得审计结果缺乏时效性。此外,建筑企业的项目内部审计方法守旧、形式单一、程序简单,导致出现审计无法跟紧时代发展的潮流、审计取证不合理以及审计结果存在较高的风险等问题。四、建筑企业项目内部审计的施行通过上述对建筑施工企业项目内部审计的分析能够得出:目前建筑企业项目内部审计的方法比拟简单,比拟单一,管理和技术比拟落后,这使得审计结果不能到达企业预定的目的,并且有可能导致施工合同的违约。目前企业存在着管理、投资、欠款等各种风险。因而,建筑施工企业必须重视审计工作,必需对建设项目的全经过进行审计监督,确保项目的施工能够有效控制,进而确保企业管理的有效性。根据建设项目的特点,您能够为实现建设工程施工质量设置内部审计的总体目的,积极对施工进度、施工材料以及设备进行监督管理,及时控制内部审计的有效性,同时对建设项目的利润情况进行分析和测试,并出具内部控制审核意见。财政收入的建设项目和支出审查情况和监督,并在此基础上的产值,利润和风险评估,发行中期建设项目控制报告,以到达有效控制和目的管理的全经过。建筑企业的项目内部审计工作本质上就是实现项目审计目的的经过,主要是建筑企业内部审计部门负责施行的。传统的财务收支审计只是项目审计的一部分,而对影响建筑工程项目成本的施工方案、物资的供给、资源的配置等重要因素的审查和监督,需要工程技术、经营计划以及审计部门本身等多部门介入。项目内部审计经过一般能够分为下达审计通知书、制定审计施行方案、组织施行审计、编写审计报告,交换审计意见等。下面就是对建筑企业项目内部审计进行详细分析:1.项目成本考核指标的审查和监督。建立内部审计审查和监督的成本核心是确保审计结果对企业目的的准确性,并在建筑合格的情况下把企业的经济效益最大化以及坚定化,主要是分析影响重点建设项目建设计划的有效性的关键因素、材料和设备提供、工程机械配置等进行审核和监督,这些指标超过了审核工作的一半。例如,对分包工程施工项目成本的控制,能够通过施行和执行适当的审计程序,对审计报表中的数据进行审核确认。假如存在大量的子项目工程,能够适当的对子项目工作加强审查和监督。要通过选择或者制定审计所需要的管理表单,在审计相关数据的基础上,认真记录并且进行深化研究。2.材料物资的审查和监督。建设项目在材料上的支出往往占据相当大的比例,能够到达整个项目的三分之二以上,因而一定要注意审查和监督建筑材料的使用和消耗。能够对施工方申请购买的材料和用品进行统计处理同时进行审查和监督等,以确保采购招标的合法性。通过该项目的预算和对价格财务数据双因素进行分析,比拟分析理性判定偏离材料预期的供给数量。其中的价格,能够查看采购合同及对相关材料市场的发票进行调研等方法来确定材料价格的真实性和合理性。在数量方面,我们能够回首材料和用品的使用
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