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文档简介
总务部负责对公司各部门的固定资产、低值易耗品使用情况进行登按照账物分开的原则,财务部负责固定资产的价值管理,价值已经摊销,则设立账外清册;总务部负责固定资产的实物管理,包括公司出资购置和其他单位赠送的所有固定资产和低值易耗品(本办法所指固定资产和低值易耗品系指使用期限在一年以上,价值在2000元以上的资产)。将公司的实物资产分门别类登记入账,并统一编号,同时办理领用及时按照规定程序报提固定资产的维修计划,以保证固定资产正常了解其使用情况和利用效内部调剂,如确需购买,由总务部提出意见,经财务部同意后报公司领导审批。外单位赠送的物品视同公司购买的财产管理,在收到礼品时,报总务部登记入账。清查时发现未登记入账的物品,收回填写“固定资产、低值易耗品验收单”经总务部验收并按物品分类统一编号,财务部审核后,申购部门以此列账核销,总务部以此登记入账,并办理领用手如机构调整或人员变动,调出人员必须办理固定资产低值易耗品转移手续,填写“固定资产、低值易耗品移交表”,由调出人员将领须报损时,领用人需填写“固定资产、低值易耗品报损单”,经总务部同意后,将财产退回用人使用不当或管理不善年度终了,由总务部、财务部共同对固定资产、低值易耗品进行盘对已报废的残体,应妥善保管确有回收价值的,应会同财务部共同
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