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文档简介

安全管理制度第一章总则为了防范和杜绝各类事故隐患,维护社会、公司的安全稳定,保障公司财产和员工人身安全,保证公司经营活动和管理工作的顺利开展,根据有关法律法规和公司章程,特制定本制度。第二章安全职责第一条本制度适用于公司各部门员工,本制度所指各部门是指计划财务部、交易交收部、市场发展部、技术部、综合部。

第二条安全工作实行谁主管谁负责,预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则。各部门应遵守各项安全规定,逐步实现安全工作科学化、规范化。

第三条公司安全工作的基本任务是防盗、防抢、防火、防破坏、防治安、自然灾害事故,保障公司财产和员工人身安全,保证公司正常的经营活动和良好的管理秩序。

第四条公司各部门按照隶属关系签订安全工作目标责任书,明确职责,落实责任。

第五条各部门负责人为各部门安全工作第一责任人,按照本规定做好本部门的安全工作。各部门工作人员应配合本部门负责人做好安全防范工作。第三章安全管理规定第六条各部门应当将安全防范工作纳入员工的岗位职责,并进行考核。

第七条各部门应加强对各类票证、印章的管理,建立健全监督制约机制。定期对员工进行法制教育、安全意识教育和防范技能训练。

第八条各部门应当遵守消防法律、法规、规章,贯彻预防为主,防消结合的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。

第九条公司根据实际情况配备一定数量的保安人员,协助各部门,落实本公司安全保卫工作。第十条建立健全值班制度,值班人员值班期间要坚守岗位,做好值班记录,严格执行交接班制度,认真履行交接班手续。对值班不到位,因疏忽大意造成遗漏、记录不全的、无交接手续等要实行问责和责任追究。

第十一条

办公室内不得使用加热器具,不得存放易燃易爆物品已免发生火灾,发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,迅速扑救火灾,疏散人员。第十二条来访人员须经登记,由接待人员迎入会客区域。一般情况,来访人员不得进入办公区域,如确属必要,应由相关人员陪同。

第十三条下班后各部门要对办公室进行检查,关闭电源(电脑、空调、饮水机、照明设施),门窗等以保安全。第十四条档案室、材料室和机房重地严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员未经允许不得进入。

第十五条员工因工作需要携带公司文件、资料、印章、办公设备等离开公司办公场所,必须经相关管理部门批准并经登记后方可带出。

第十六条禁止利用公司电脑、电话、传真等办公用品进行反动、迷信、黄色宣传。

第十七条全体员工必须遵守国家有关交通安全的规定,严格执行公司车辆管理规定。

第十八条公司机动车辆应由专职驾驶员驾驶,其他员工驾驶公司机动车辆须经车辆管理部门同意。

第十九条公司机动车辆长途行驶前,必须由车辆管理部门进行安全检查,并经车辆管理部门车况登记后,方可出行。

第二十条公司机动车辆必须配备灭火设备。

第二十一条发生交通安全事故的,必须立即上报主管安全工作的公司领导和董事长,并立即妥善处理。第二十二条公司安全工作职责:

1.贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规;

2.开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育,增强员工的法制观念和自觉维护本机构治安秩序的意识;

3.根据本规定结合本机构实际情况制定相关规定并组织落实;

4.落实防火、防汛、防盗抢、防爆炸、防破坏等治安防范措施,预防和制止违法犯罪行为,维护本公司稳定;

5.参与所在地区组织的社会治安综合治理工作。

第二十三条各部门应当履行下列消防安全职责:

1.贯彻执行消防法规,掌握本部门的消防安全情况,保障本机构消防安全符合规定;

2.公司应为部门的消防安全提供必要的经费和组织保障;

3.落实消防安全责任,组织防火检查,整改火险隐患;

4.组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案,开展消防知识、灭火技能的宣传教育和培训,并实施演练;

5.组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效。

第二十四条职场安全防护设施应当符合下列基本要求:

1.出纳工作区要采取防范措施;

2.配置存放现金、有价证券、重要单证和印鉴的保险柜和防伪鉴别器;

3.配置防卫器械,置于隐蔽部位;

4.计算机主机房必须严格按照有关规定配备防范设置。

第二十五条突发事件的类型:

1.抢劫财务部和业务收支款项等;

2.外来、内部或内外勾结,利用各种手段进行的金融诈骗案件;

3.现金、有价单证、空白重要凭证、重要业务公章遗失、被偷、被盗、失窃事件;

4.计算机、传真机遭非法入侵及电脑智能犯罪的突发事件;

5.发生重大火灾或恶性人员伤亡事故;

6.内部员工发生矛盾激化,发生严重影响稳定的治安事件;

7.大面积集中聚众冲击公司或扰乱公司秩序等突发事件。第二十六条目标责任管理及奖励与处罚:

1.安全工作目标责任书必须由各部门工作第一责任人与董事长或总经理签订;

2.安全工作目标责任作为一项考核指标,纳入各部门年度考核内容;

3.安全工作目标责任考核实行一票否决制,考核不合格的部门不得参加年度各项先进评比和奖励活动;4.执行本规定成绩显著的,由董事会协商后给予表彰、奖励。

第二十七条各部门范围内的的安全职责:1.交易交收部(1)成交报表、经营报表等重要报表应按日期进行归档存放,并刻录在光盘中进行保存;(2)严格按照《**交易中心交易系统后台管理制度》、和《上海石油交易所竞买系统后台管理使用手册》进行后台市场管理系统操作,保障交易系统后台良好的运行环境和工作环境;(3)对会员的交易资料及交易过程中未公开的重要信息应当履行保密义务,不得泄露、传递给他人;(4)做好人员安全教育培训工作,负责本部门各项安全工作的检查、防范和各项隐患的整改工作。2.市场发展部(1)严格遵守会员档案的审批、鉴定、销毁制度。销毁档案时,重要文件要逐份登记造册,并在指定地点专人监督销毁;(2)对馆藏档案每年进行一至二次全面检查,主要核实帐、物、卡是否相符,以防档案长期借出造成丢失,发现问题及时报告、处理;(3)对计算机内的档案信息要做到安全管理,定期检查、清理信息,以防信息的丢失与损坏;(4)会员档案管理应保持动态性。会员档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立,即置之不顾,就失去了其意义。需要根据客户情况的变化,不断地加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地对会员的变化,进行跟踪记录;(5)客户档案不能秘而不宣,但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系,不宜流出企业,只能供内部使用。所以,客户档案应由专人负责管理,并确定严格的查阅和利用的管理办法;(6)做好人员安全教育培训工作,负责本部门各项安全工作的检查、防范和各项隐患的整改工作。3.计划财务部(1)财务人员岗位设置,按照不相容岗位相互分离﹑相互制约和监督原则,明确相关岗位的职责权限;(2)办理货币资金收支业务时,严格执行公司《货币资金管理制度(暂行)》及《网银安全管理办法》中相关规定执行,严禁违规操作,确保货币资金收支、存取安全;(3)有价票证、印鉴必须放入保险柜妥善保管,严禁保管印鉴的人员事先在空白票证上加盖财务预留印鉴及印章。对填写错误的票据应及时加盖“作废”章;(4)严格按照公司《会计档案管理制度》规定,加强凭证、账簿、财务报表、结算报表及电子介质财务数据的妥善保管及安全管理工作,严防财务数据外泄;(5)做好人员安全教育培训工作,负责本部门各项安全工作的检查、防范和各项隐患的整改工作。4.技术部(1)公司办公网络与交易系统网络相互独立,经由不同数据链路接入互联网;(2)办公网络和交易系统网络都接有防火墙,配置有网络版杀毒软件;(3)办公网络和交易系统网络采取每日巡查制度,检查记录网络设备工作状态,发现问题,及时处理;(4)公司办公用计算机,每周进行一次查杀病毒和操作系统打补丁工作;(5)制定有《公司计算机网络管理制度》,涉及计算机设备、网络、操作、维修保养和机房管理等多方面内容;(6)机房配有专门的七氟丙烷无管网灭火装置;(7)公司配有电视监控系统,在电梯、大厅、过道及过道交汇点、银行办公室架设有电视摄像头;(8)做好人员安全教育培训工作,负责本部门各项安全工作的检查、防范和各项隐患的整改工作。5.综合部(1)协助公司领导贯彻上级有关安全生产指示,及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料;(2)做好有关文件的保密、防盗、防火等安全管理工作,负责公司办公楼的水电及消防设施的安全管理,定期进行安全检查,发现隐患及时联系有关单位协助消除;(3)做好档案室、材料室和阅览室的安全管理工作,严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员,未经允许不得随意进入;(4)组织

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