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文档简介

/UFS/QP/2-D1/QR/12测试方案_______ERP项目测试方案建立日期:2010-06修改日期:文控编号:UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc262983426"文档控制 HYPERLINK\l”_Toc262983427"更该记录 _Toc262983429"二、测试范围HYPERLINK\l"_Toc262983430”三、测试方式ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983431”四、测试时间安排ﻩHYPERLINK五、测试数据准备与总体业务流程 HYPERLINK\l”_Toc262983433”六、企业总体业务流程及说明 HYPERLINK\l"_Toc262983434"总体流程说明ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983435"六、销售业务流程测试ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983436"6.1测试背景 HYPERLINK\l"_Toc262983437"6。2相关选项设置ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983438"6.3测试业务流程-销售业务ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983439”6。3。1销售发货及出库流程ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983440"6。3。2销售退货流程ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983441"6。3.3销售出库成本确认流程 HYPERLINK\l"_Toc262983442"6.3.4销售应收挂帐及收款流程 HYPERLINK6.3.5预收款业务流程 HYPERLINK\l"_Toc262983444"6。3.6特殊业务点测试 HYPERLINK\l"_Toc262983445"七、生产业务测试流程 HYPERLINK\l”_Toc262983446"7.1相关测试背景ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983447”7。2相关选项设置 HYPERLINK\l"_Toc262983448"7。3测试业务流程—生产业务ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983449"7。3。1生产总体业务图ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983450"7。3.2物料清单ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983451”7.3.3MRP计划ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983452”7.3.4ROP采购计划 HYPERLINK\l”_Toc262983453"7。3.5生产领料 HYPERLINK\l"_Toc262983454"7.3.6生产补退料-材料退仓换料流程ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983455”7。3.7自制不合格品处理流程ﻩHYPERLINK7.3.8倒冲业务流程ﻩHYPERLINK7。3.9其它业务点说明ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983458"八、采购业务流程测试 HYPERLINK8。2相关选项设置 HYPERLINK8。3.4采购应付挂帐及付款流程 HYPERLINK\l"_Toc262983466”8.3.5预付业务流程ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983467"8。3。6委外加工业务流程 HYPERLINK\l"_Toc262983468"8.3.7特殊业务点测试 HYPERLINK\l"_Toc262983469"九、仓库业务流程测试 HYPERLINK9.1相关测试背景 HYPERLINK9。2相关选项设置ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983472"9。3测试业务流程-仓库业务 HYPERLINK\l”_Toc262983473"9.3.1仓库业务总体流程ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983474"9.3.2入库业务ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983475"9.3。3出库业务ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983476"9。3.4其它业务ﻩHYPERLINK9。3。5盘点业务 HYPERLINK\l”_Toc262983478”9.3。4特殊业务点测试 HYPERLINK\l”_Toc262983479"十、财务帐务流程测试ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983480"10.1相关测试背景 HYPERLINK\l"_Toc262983481"10.2相关选项设置ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983482”10.3测试业务流程-财务业务ﻩHYPERLINK\l”_Toc262983483”10.3.1存货核算业务总体流程 HYPERLINK\l”_Toc262983484"10.3.2总帐业务总体流程ﻩHYPERLINK十一、月末结帐顺序ﻩHYPERLINK\l"_Toc262983488"十一、其它业务流程ﻩ一、测试总体说明系统测试是对业务需求分析方案验证的过程,通过模拟客户真实的业务环境,对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率,要尽可能全面地模拟真实的生产系统,发现有可能发生的错误,并及时修改错误,对发现的业务分析方案中不妥之处也要做出调整。总之,系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行,使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节,保证测试效果的关键是完善的测试方案。二、测试范围测试地点:XXX测试模块:总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、生产订单、需求规划测试人员:各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织,其他人员应积极参与和协助。三、测试方式为使测试运行工作进展顺利,便于测试过程中相关部门间的相互沟通,确定本次测试运行采用会议室测试方式,即在会议室搭建网络系统,各相关部门派一名操作人员到现场,根据咨询顾问实现拟定的测试方案按真实业务流程推动系统运行,并实现单据传递、部门间的业务协同。测试过程如发现测试中方案未遇到的问题,双方当场协商解决,如不能解决内容需要在测试记录及问题反馈中进行提交备案,所提交问题将在下一测试中进行实现,同时为对业务流程或实施业务解决方案做进一步优化提供依据。双方一致同意,如果最终测试结果显示,主要流程、关键应用功能和数据无误,非关键问题解决率95%以上,则测试通过,可以继续下一步工作,未解决问题后续可以通过变通解决方案或补丁/功能升级等方式予以解决.四、测试时间安排时间安排测试项目测试流程内容参加部门用友实施顾问9月18日(周二)9:30—11:30销售管理销售作业流程产成品进仓流程销售发货流程销售退货流程销售开票流程项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储物流部黄建霞、简澄华9月19日(周三)16:30-17:30总结流程测试总结项目经理、系统管理员黄建霞、简澄华、林志森五、测试数据准备与总体业务流程1、建立两公司帐套,并启动各个模块;2、设置基础数据:编码方案、部门档案、人员档案、地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、计量单位组与计量单位、仓库档案、存货分类、存货档案、采购类型、销售类型、收发类别、会计科目、结算方式、凭证类别、外币设置、时栅设置、计划代号、至少一个完整的成品物料清单六、企业总体业务流程及说明销售管理销售管理物料清单需求规划 回填合格销售管理销售管理物料清单需求规划数量 ﻩ产品预测单BOM ﻩ销售订单 发货(单)销售管理需求规划销售管理需求规划 MRP计划生成 MRP计划生成ﻩ 发货单(报检)检验生产计划采购计划检验生产计划采购计划采购管理生产订单ﻩ采购管理生产订单 合格库存管理ﻩ生产订单自动生成 采购订单 库存管理采购管理生产订单ﻩﻩﻩ销售出库单采购管理生产订单采购管理ﻩ退货采购管理ﻩ生产订单处理(审核) 采购到货(单)ﻩﻩ采购管理修改子拣ﻩ是 否 ﻩ到货退回(单)采购管理修改子拣 采购到货单(报检)生产订单生产订单生产订单生产订单ﻩ ﻩ已审核订单修改ﻩ ﻩ检验 合格检验生产完工库存管理ﻩ让步接收ﻩ不良品退货生产完工库存管理 不良 材料出库(单)ﻩﻩﻩ库存管理生产订单库存管理生产订单 生产订单处理 ﻩ采购入库(单) 检验检验ﻩﻩ 合格入库不良品返工库存管理库存管理产品入库(单)总体流程说明1、特别说明:企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式;辅料、包材采购用ROP(再订货单法)制作采购计划。为了保证计划的提前性,所有存货都需要设置“提前期";由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式,期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程:从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单"开始,通过MRP运算后,系统自动生成“生产计划”和“采购计划”,然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”.采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货,并按“采购订单”办理收货及入库;生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产,并按“生产订单"进行产品入库.3、详细流程:(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单"、“产品预测单”开始,技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”,销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单",并审核确认。如果企业需要备货,生产计划部门则在系统的“需求规划"模块中录入“产品预测单",作为备料的需求。(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”,作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划"模块的“MRP计划生成"(MRP运算)后,系统产生“生产计划"和“采购计划”.(3)、生产部门根据“生产计划”生成“生产订单”,采购部门根据“采购计划”生成“采购订单".如果“生产订单"的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;同时根据“生产订单"进行“材料及半成品"领用(假定有料可领),然后进行生产.(4)、如果“生产订单"的子件用量或子件本身需要修改(比如使用替代料),则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身(比如使用替代品,或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在“需求规划"模块执行“MRP计划生成”(MRP运算)操作,系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量"生成新的“生产计划”和“采购计划"。然后采购部门才能根据“采购计划"生成“采购订单",向供应商订购材料;生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”(假定有料可领),然后进行生产。(5)、生产完工后,生产部门根据“生产订单”进行报检,手工制作“产品报检单”,品保部门对产品进行检验,手工制作“产品检验单”,填写检验结果;对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理入库手续,对不良品根据“不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库,销售部门将需要发货的产品,按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”,并同时报检;系统按在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”,并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于不良品,按不良品处理程序处理。(7)、材料到货后,仓库进行收货,报检通知品保部门检验,手工制作“来料报检单",品保部门对来料进行检验,手工制作“来料检验单",填写检验结果;对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续,对不良物料通知采购部门退回供应商,仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商。HYPERLINK\l"_7.3.5生产补退料-材料退仓换料流程"参照《已领料退仓换料及退回供应商》流程(8)、由上述可以看出,企业的业务流程,是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误,将导致系统数据的错误,后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。七、XX业务流程测试7.1测试背景1测试时间:20072测试人员:项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储部所涉及项目组成员3:测试模块:销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块、应收管理模块、需求规划7.2相关选项设置销售模块参数选项设置业务控制不允许超订量发货控制销售生成销售出库单普通销售必有订单,退货不是必有订单有零售日报业务,有无委托代销业务(需测试)需控制客户权限,需控制操作员权限其它控制参照控制“基于基串前后模糊匹配”是否进行存货允限销控制(需测试)新增发货单默认参照“销售订单”,新增退货单默认参照“销售发货单新增发票默认参照“销售发货单”可用量控制不允许非批次存货超可用量发货发货时做可用量检查(考虑待发货量)价格管理有最低售价控制7.3测试业务流程—XX业务7。3.1销售发货及出库流程业务流程及说明:操作步骤:销售订单录入:销售管理 销售订货销售订单ﻩ增加(直接录入)ﻩ保存ﻩ审核发货单录入:销售管理销售发货发货单增加(参照销售订单录入)保存审核样板销售订单不用在系统中进行录入.PMC接到销售部门接单通知后,需要安排相关部门的对销售订单进行评审,评审后此销售订单成品库是否库存可满足此单:如满足则直接备货进行发货及可,如库存不能满足,则由PMC需接合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产,排产后的销售订单由市场部录入到ERP系统中,之后由PMC对此销售订单进行MRP运算。本公司主要销售业务类型为普通销售.2。业务部业务员在收到客户订单后,在系统中录入销售订单并由部门主管审核;销售订单录入注意事项:业务类型必须选择“普通销售”;销售类型的选择:正常销售业务选择“普通销售",销售样品业务选择“样品销售”,维修销售业务选择“维修销售”,一张销售订单只能对应一种销售类型;订单号选择手工录入,需要在单据编号中设置;注意税率、币种的选择;表头部门、业务员等信息要录入完整;要特别注意业务部门的选择,不要录入错误。表体栏中要注意预计完工日期的填写,因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算;如实际业务中需更改此日期,则应立即在软件中更改并通知PMC等部门;现统一将预完工日期设置为比预发货日期提前2个工作日。如果是分期分批发货,则不同发货日期应做不同记录。ﻩ3.如有库存可满足订单需求,则业务员可直接填写发货单;如不能满足则通知PMC,进入计划、采购、生产流程.产品入库后,仓库应通知业务部,业务员参照销售订单生成发货单,由主管审核后打印出来交总经理审核,审核完毕后交仓库发货;仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应的销售出库单;如无法按照发货单数量发货,仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货;发货单填写注意事项:发货单必须拷贝销售订单生成;注意发货仓库的填写要正确。4.销售订单发生变化,应及时反映到系统中;如销售订单停止执行,业务部必须立即在系统中将其关闭,并要通知PMC进行相应的处理;6。当需要确认销售收入时,财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核,则该发票会传递到应收款管理系统,要对其进行审核,形成应收款并按照销售类型生成凭证:借记应收账款,贷记主营业务收入及税金;同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证:借记主营业务成本,贷记库存商品.对于销售中的备品,应与销售的货物同开在一张发票中,价格为零,不形成应收款,但结转销售成本.当月发货当月开发票完毕,确认收入.销售发票填写注意事项:销售发票必须拷贝发货单生成;7。如有客户退货情况发生,业务部需要拷贝销售订单生成退货单(退货仓库选择不合格品仓库),审核后打印出来交货仓收货,货仓在收货后审核相应的红字销售出库单.如需要冲减应收账款,财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核,复核后发票传递到应收款管理系统,财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入;并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证,冲减主营业务成本并增加库存商品;退货入库后如该销售订单不再补发货物,业务部要立即关闭该销售订单。退货如为良品,则入成品仓;如为不良品,则入成品不良品仓

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