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文档简介
文件类型 项目管理规定 文件编号 WZLHPR-002文件名称:仓库管理细则A2014-03-01版次编制审核邦:准生效日期精品文档可编辑的精品文档7)油漆、涂料类:仓库要划出专区,分类整齐码放,树立防火防烟警告牌,增加灭火器材;油漆与涂料不得直接存放现场;易燃品要单设易燃易爆品仓库。8)黄沙:黄沙应提前运抵施工队所需现场,在尽可能少影响放线的情况下,按各楼层的铺砖面积比率、分区堆放在中间区域;离铺砖时间近的,散开堆放,离铺砖时间长的,就要集中堆放在一起,并用塑料薄膜盖实;每层用黄沙的大致数量计算:铺砖面积X平均厚度=应使用立方;9)水泥类:在项目工程正式立项后,水泥应提前进场,并在地砖铺完之前,必须保持场地有额外存放量(按使用比率),其他按各楼层所要铺砖的面积比率、分区在结构梁上分散堆放,地底下必须用层板或木方支起并用塑料薄膜垫好;每层大致数量计算:铺砖面积X平均厚度X1.3X0.5=应使用吨数。摆放在场地的龙骨、板材、石膏板要分包队带班签字认可场地数量,在没有《出库单》许可的情况下不得擅自使用;仓库要经常跟进清点。4.5出库管理所有出库材料必须要求领料人在《领料单》上签字确认,重要的饰面材料还要管理干部签字的《限额领料单》才可以发货;仓库根据《领料单》开出《出库单》,交劳务主管指派小工搬运,领料人在收到材料后,由领料人劳务主管签字确认,交回仓库。4.5.2《出库单》由使用单位填写具体使用的货品、数量、交货楼层及位置,附说明用途。4.5.3《出库单》中:防火板、板材类、石膏板类、龙骨类、电器,及定做物料的拼花、理石、不锈钢制品等,必须由施工员签字认可。5.4摆放在场地的材料“未经仓库同意不得使用”;在履行完手续后方可使用。5.5仓库必须将每一个楼层所要使用的主材地砖、龙骨、石膏板、防火板及特殊的定货材料的使用量、报损量、进货量、库存量做表格每日表现出来。5.6仓库必须每天将每次《领料单》和《出库单》依次装订留存,直接在《进货、出货、报损、盘存统计表》上登记,每周报财务一次。5.7除第一次领料外,下次领取材料都要以旧换新:1)小五金:枪钉、马钉、合页、自攻钉、钾钉等都要以外包装盒做为依据领取;各种锁类、插销领取时必须注明安装多少,每次安装完毕后,将同等数量外包装盒交回仓库;2)电器类:插座、开关、灯管、灯泡、电线必须凭损坏件领取,新安装、新架接的除依据包装领取外,仓库还要注意施工队、现场电工每天安装量,场地绝对不能摆放;并且还要跟进核实现场实际安装数量;3)油漆、涂料:凭空桶领取;仓库如果有开封余料,就必须先用开启的,用完后再来领取新的;4)劳保用品(毛巾、手套等):凭破损的用品领取新的;封箱胶带凭用剩的纸圈领取新的封箱胶带;5)工具类:登记每次领取使用的铁铲、铁锤、铁凿、号筐、绳子、钳子等,使用完后立即交回仓库消除领取记录;每天每次登记领取使用的斗车,用完后交回仓库指定的位置,上好锁到仓库消除领取记录;如未消除记录的,仓库每周做表一次交财务核实,表中注明领取人姓名、工卡号、未消除记录的物品,由财务根据物品价值在工资领取时进行签字扣罚;6)胶类:玻璃胶、云石胶、万能胶必须用空桶、空罐换领。胶带纸、美纹纸、必须用废细圈换领;7)特殊工具:租赁龙门架(活动脚手架)、脚手架钢管及配件、打气泵及风镐、电缆电箱等,由使用人向仓库单独签单领取,领取单抄送一份给保安部,由保安定时协助看护。如有遗失将视情况追究三方责任。4.5.8没有以旧换新的、擅自使用现场材料的将视为遗失,由仓库做表交施工队确认(施工队不做确认时、由现场施工员确认)另做处理。4.6入库单、出库单、报损单、库存盘点管理6.1入库单:①仓库主管必须指定专人负责做入库记录,每天来货必须当天凭已核对送货清单做好入库单,并交采购签字认可;②入库单一式三联,一联留存,二联与送货清单粘贴附财务做为付款凭证,三联做入库凭证附在《进货、出货、报损、盘存统计表》后面要与出库、报损、库存一起交财务做平帐目凭据;③填写入库单必须要体现出产品的本来性质,如下单所列:名称规格单位单价数量金额各注万千百+A角介上诲浦心司修自攻行3.5X25寄窗於。莉盒13.5100135000广州青竹用练油停大炳炎光漆国橘净更17公斤桶3205160000上斛耀反厚片寄化软殖1000X2000X10故来货买坪面您H295219000同上翔化软殖另计领耗2平方X20¥领转nz950.4S800统计采购仓库主管优二a.•财务记爆入库单ND:入库单ND:000011)名称:要将产品的名称产地质量写清;2)规格:写清大小、重量、尺寸、数量等;3)单位:要化为统一的、化成最小的单位,4)备注:单位标不清楚时,要在备注中说明,(如成品白木线多大规格的每少米多少钱,但必须备注每一个立方的金额是多少钱。理石、不锈钢加工要注明每张板的单价,余板的处理方法);5)编号:一定要有次序,编号、数量、金额一定要与帐目吻合;6.2出库单:1)仓库主管必须指定专人负责做出库记录,《出库单》需凭使用单位开出的《领料单》及仓库存货情况开出;2)出库单一式三份:一份(第一联)留底,备查;一份(第二联)交劳务主管完成搬运,完成后由劳务主管签字交回仓库,由仓库统计后附在《进货、出货、报损、盘存统计表》后面;一份(第三联)交使用单位领料人。名称规格单位数量楼层施工单位使用位置上海浦虢高强自攻酊3.5X25每含500粒盒100三层10轴卫生间封天花广州吉竹硝拉油漆大桶底光漆每桶冷至17公斤桶2三层9轴A2服务台广州青竹天那水每桶净重17公斤桶2与倘基漆相配使用备注白木线条10X40X2100中间开槽300三层1-10轴做腰线中国黑理石600X1500X20已挖台下盆孔块4三层10轴卫生间洗手台出库单年月日NO:00001领取人:仓库主管劳务主管:6.3报损单:仓库必须跟进入库、出库记录,将材料的损失随时记录在案。a)入库前的损耗,卸车或小工搬运过程中发生;b)入库后的二次搬运中发生;c)出库后因施工队现场施工过程中发生;d)未回收现场损耗;e)库存当中发生;f)其中a、b项要仓库和劳务主管签字说明原因,c项要施工队带班和仓库签字说明用量的损耗与实际施工面积、安装量不符的原因,d项要仓库和工地主管、保安队长签字说明遗弃原因,e项要仓库主管和仓管员签字说明损耗原因。6.4盘存a)主要材料的每日盘存,主要材料指龙骨、石膏板、防火板、特殊定货材料,外订理石;b)每月对仓库存货进行总盘存;c)每周将入库单、出库单、报损单整理填写一次《进货、出货、报损、盘存统计表》,并抄送经理、工地主管、采购员,将单据与附表一起交财务。7其他工作规定4.7.1小工工资管理:认真负责地核定小工出勤表;审核保安门卫岗登记的《小工进出工地登记表》与小工出勤表是否一致;核对小工工资金额是否正确;发放工资时要认真核对小工身份、工卡号;及时交回已发放签收的工资表和未发放金额。7.2废品管理:1)现场废料要及时与垃圾区分出来,整理成堆,将可以再用部分挑拣出来;2)现场废品处理必须填写《废品处理申请单》,交经理审批;经同意后,由仓库主管、保安队长、劳务主管三人共同核准价格,并在申请单上注明处理废品种类及金额,签字认可,由办公室交财务;3)废品金额缴纳后,财务出具的收据由仓库签字认可交办公室留存。4.7.3考核与奖罚制度:1)单据核定准确性一一采购单、报损单、盘存数字准确;2)单据整理有序一一入库单、出库单、报损单、盘存表,分门别类地按次序粘贴或装订;3)帐目输入清晰一一帐目数字清晰、计算准确、按类别及时输入、查找方便、表达明白;4)收货一一认真清点数量、确认质量,合理安排卸货、堆放;5)出库一一切实执行施工队领料手续,认真核对所需使用量,跟进复核损耗量;6)入库、出库、报损、盘存、废品处理——数字准确,上报及时;7)现场材料一一剩余材料回收及时,场地材料码放整齐;8)岗位一一收货出货及时,认真做好库房的防火及卫生工作。9)奖罚每月进行一次考核,考核将根据①一⑥条的工作表现和各单位上报的《工作表现回报表》由项目部评定给予岗位奖罚;10)遗失:已入库材料、已回收材料、现场使用的工具由于仓库发现不及时、交接不清楚、未指派保安注意察看而造成遗失或被当成废品处理的,公司将根据损失,给予100元以上处罚;11)节约:对于回收材料的再次使用和场地材料控制损耗率低的,公司将根据节约用量的多少,给予100元以上奖励。评定由项目经理、现场施工员、办公室主任确认;12)项目部接到施工队投诉达三次以上,并有证据显示因仓库误单影响生产,仓库主管工资降一级;13)仓库管理员无故拖怠及向供应商索取礼品等违反纪律的行为,一经查实,仓库管理员工资降一级;情节严重的报请公司另行处理;14)以上奖罚的确定最后由项目经理批准认定,并报送总公司。.8表格使用说明1)《材料到货情况》:记载工地施工的各种材料进入施工现场品名、规格、型号、质量、数量、时间等表格,以及未到货的反馈等。2)《工程质量保修单记录》:督促平行单位或要求平行单位协助工作。3)《工作表现回报表》:项目部工地内各单位相互间对工作表现的评价,便于上级对各工作单位的考核。4)《主要材料来货与现场盘存情况表》:项目部必须清楚知道施工现场主要材料的到货情况和已使用量,便于项目部管理层决策。5)《小工进出工地登记表》:由保安门按人按卡监督登记,作为小工考勤和工资发放的另一凭据。6)《进货、出货、报损、盘存统计表》:由仓库根据入库、出库、进出搬运的损坏、施工现场的用量及损坏量和遗失量、回收、剩余的情况,汇总成表,使项目今后能更好地控制材料的损耗,尽可能地去降低成本。.支持性文件1)《财务管理暂行办法》2)《仓库管理规定》.记录1)《材料到货情况》2)《工程质量保修单记录》3)《材料采购单》4)《异地材料采购单》5)《材料加工订单》6)《施工队进度款申请表》7)《工作表现回报表》8)《主要材料来货与现场盘存情况表》9)《入库单》10)《出库单》11)《领料单》12)《小工进出工地登记表》13)《废品处理申请单》14)《进货、出货、报损、盘存统计表》.目的为满足生产的需要,加强对外协工厂提供材料的管理,规范材料使用,特制定本办法。.适用范围本规定适用于大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料类。.管理职责所有大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料管理归大亚运营中心生产管理部物控组管控。.管理内容与要求1亚供材料来料入库供应商直接供货:有供应商直接根据大亚订单交货至工厂,交货时外箱需黏贴大亚科技交货统一标签,内容包含供应商、订单号、料号及数量(见附件1),并提供大亚统一规定的送货单,内容包含供应商、订单号、订单项次及送货数量,如单据不齐全,包装未按大亚要求,数量短缺,工厂可要求供应商提供完整单据,并返工包装,且认可清点的数据,方可收货。材料签收后有工厂IQC部门检验,检验0K的材料在入库的同时,务必入SAP系统良品仓,如检验NG,需先入不良品仓,待大亚SQM通知如何处理。调拨材料:有大亚统一开立的原材料调拨指令单,有各工厂相互转移的材料,在接收到材料时需有调拨指令单,并将调出调入信息及时反馈仓报,有大亚负责调拨人员再核对数量后在SAP中做库存转移动作。研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料:如所提供的材料有正式送货单,内容包含订单号,订单项次、料号、数量,按照入库,如无送货单,可之间检验后使用,不需要入SAP系统,也不需要再SAP系统中做发料动作,使用后将材料归还给提供人员即可。2来料不良处理办法2.1所有原材料经工厂IQC部门检验后,如有质量不良,需及时处理,不可在工厂堆放,需在2个工作日之内有处理结果,如需退货给供应商或与供应商交换,必须先在SAP内入不良品,并将实物隔离放置,标示清楚,退货时,一定要有SQM部门提供的退货单号,要先在SAP系统中开单从不良品库退帐,再退实物。与供应商交换时,也同样要先有退货订单,从系统中退出,良品到达后再正常入库。2.2如来料非质量问题,属于包装不规范或者数量短缺,发异常单给大亚SQM部门,有SQM部门通知供应商返工并补齐短缺的数量,以实际签收的数量检验合格后先做入库,差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。2.3调拨材料,在检验发生不良及异常时,有大亚SQM组判定退货或交换后,直接执行,仓报中反馈退货信息即可。2.4已检验入库后发到产线的材料,如遇到不良的,先有工厂工程及品质部门初步判定是否为原材不良,或者是制成不良,如是原材不良,需做退料动作,从SAP系统领料中退出,转至不良品仓,仓库再将良品库存补齐与产线。退库的不良品有工厂品质部门呈报给大亚SQM,有SQM最终判定如是温州市力和建筑装饰工程有限公司.目的为了加强对项目部仓库的管理,特制订本规定。.适用范围适用于项目部仓库的管理。.职责项目经理负责确保按本程序执行。.内容仓库日常管理1)服从领导的指挥调度,热爱本职工作,做事认真细致,自觉遵守和执行公司的各项规章制度。2)洁身自好,敢于指出、敢于检举他人的贪污浪费行为。3)必须按制度做好入库单、出库单、盘存表、平衡帐目的工作;必须用统一单位做账,书写美观、做帐的单价与单位准确、数字清晰。4)仓库主管必须调配好作息时间,保证仓库24小时运行制。5)做好防火工作,仓库内禁止吸烟,不准使用电热毯、电炉,不得乱拉乱搭电线;配备灭火器、干沙;并做好防虫、防潮工作。6)按工程实际情况,认真学习仓库管理知识,懂得使用游标尺、千分原材不良,按照处理。4.2.5SQM暂时未给出处理结果的材料,需单独放置,标示:待处理材料,并每天更新原材料待处理的清单给SQM组及运营物控,并及时跟催SQM给出结果。4.3需做破坏性试验材料说明4.3.1目前部分材料工厂在收货检验时需做破坏性试验,此部分材料要求供应商在送货时必须有备品,备品比例为千分之三,如供应商没有备品,工厂在收货时从总数中退出千分之三做为备品,在检验入库时以退出备品后的数量入库,其余订单不足的部分发异常给大亚采购,有采购通知供应商补足剩余部分。4.4库存的摆放及库位的规定4.4.1各外协仓库要根据材料的属性(自购、亚供)、种类分库分区,做到三清,二齐,三一致,四号定位。三清:材料清,规格清,数量清二齐:堆放整齐,库容整齐三一致:帐,卡,物数量一致四号定位:按区,按位,按排,按架位4.4.2其他具体管理方法依据各工厂管理方案4.5领料规范工单发料:各工厂根据大亚下达的生产订单,按单发料,仓库备好材料后,要在SAP系统中先做领料,领料完成后方可将材料发至产线,确保实物出仓出账,账物一致。亚供材料中,贴片电阻电容类材料可按照最小包装发料,芯片类,PCB,变压器等贵重材料只能按照需求发料,特殊部分,如光板连片不同,无法拆开,可根据情况溢发少数。4.5.2调拨材料:有大亚统一开立的调拨单,工厂按照需求备料后出库,将所调拨的材料以每日仓报形式提报大亚,有大亚负责人员做转仓动作。4.5.3维修物料领料时也必须挂工单,同超领材料一样将领用的数量挂在超耗仓,等维修后退料时根据材料区分,未使用的材料从超耗仓转至良品仓,判定为原材不良的转入原材不良仓,有工厂物控负责提报给大亚专门处理维修不良芯片的人员处理,如是报废的材料转至报废仓。4.5.4工厂无权将材料借给他人或挪用用非大亚生产的机种使用。特殊情况下,如兄弟工厂之间急需物料,在非正常工作日之内,可相互借用,但必须先通知大亚物控,有物控允许后电话通知对方,并且在上班后及时补开材料调拨单。4.5.5扣帐说明:正常工单发料的,按照实际发料扣帐,超出工单允许领料的数量挂在超耗仓内,生产过程中工单超领的部分也挂在超耗仓,待工单生产完毕时将退出的材料再从超耗仓中转出。4.6损耗结算4.6.1每月25日结算上月损耗,根据超耗仓中的数量结算,有财务加单价后在结算月的加工费中扣除。工厂如有异议可在三个工作日之内确认并调整账目。4.7仓库实物与账务的统一7.1原材料来料时如和系统订单不一致,需有SQM判定以何种料号入库,如以订单料号入库,需先将材料每盘上的料号更正,与系统订单料号一致方可入库。如以实物料号入库,需有大亚采购先修改订单料号,确定系统订单料号与实物一致再入库。7.2已经入库的材料,在接到大亚相关文件需要变更料号时:需先将库存中实物分选并更正为新的料号,统计具体数量后提报大亚物控,由物控负责在系统中调整库存。如没有正式文件支持,任何人不得私自更改已经入库的材料料号。7.3针对崇正工厂,因MES和SAP会有系统问题导致的账和实物不一致,属系统异常或MES和SAP数据传输的问题,请关键用户或顾问调整。8呆滞料处理8.1有大亚物控每月从系统中拉出六个月以上未使用的材料清单,提报给呆滞组统一处理。4.9盘点管理一月盘点、年中盘点,年终盘点。9.1月盘点:大亚各物控以每月不定期抽查各工厂亚供材料实物与账面的一致性,抽查前一天通知工厂,工厂需确保所有出库的材料在系统中账都做过领料,并核查是否有退库材料未从超耗仓中转至良品仓。确认0K后大亚物控从系统中转出库存清单,与次日上午到工厂抽查。抽查材料不少于50种。工厂在抽查当日紧急的生产工单可正常备料,但实物不要出仓库,确保未出系统帐的实物都在仓库内,如遇生产紧急的超领材料,可先做发料,抽查时附相关说明和单据即可。抽查清单由工厂盖章确认。并保存。9.2年中/终盘点为两次大盘点,盘点前会召开盘点会议,并发盘点计划,工厂以具体规定执行。9.3月盘点抽查奖惩办法:在月抽查时,按照当日抽查的差异比例,给予不同程度的奖惩,具体如下:抽查零差异当日评定为优抽查差异在2%以内,评定为合格抽查差异在3%-10%评定为不合格抽查差异在10%以下评定为差连续三个月评定为优的工厂,给予提升供应商等级,并给予一定奖励连续三个月评定为不合格的,给予降低供应商等级处理。连续三个月评定为差的工厂,给予降低供应商等级处理,并给予一定经济处罚,严重时取消加工资格。4.9.4年中/终盘点主要针对差异做账目的调整和差异材料的扣款。尺、磅秤、卷尺、靠尺等必备工具,了解概算方法。7)拒收无清单或无单价和无总价的来货。8)收货时必须与供货商一道,严格监督货物的装卸,认真确定来货的质量数量与订货要求相符。9)坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签收来货。10)库存材料要按不同品种及其用途来区分堆放,并要堆放整齐、美观。11)积极配合工程主管、采购员、各施工队、劳务主管的工作,及时将现场所需材料调配充足。及时要求保安员对现场材料加以保护。12)有疑惑、不明白时,要虚心向内行人、经办人请教,或向送货人、供货商询问,必须将事情弄清搞懂;对于有问题的事情必须向上级汇报。13)做好仓库及现场材料的保管,切实认真地执行每周盘存一次的制度。14)切实认真地履行仓库的收货、入库、保存、出库的一切手续。15)必须每周填写一次《工作表现回报表》。4.2采购单管理2.1正确掌握各楼层应有的大致工作量和所需的主要材料。1)张贴所在工程项目的平面图,工程进度表;2)对项目工程的前期、中期、后期仓库的进货及存货量要做到心中有数,即前期多而全,中期快而准,后期准而精,尽可能配合采购员的工作,做到少重复,少退货。常规材料、主要材料仓管员都应该懂得计算用量、配比、用法、单价等;3)仓库管理员必须经常与设计师、施工队、采购员沟通,自觉向施工队询问施工进度,向采购员提出到货时间、检验标准及价格等问题。4.2.2《材料采购单》审核1)一式三份,下单人、采购员、仓库各一份;由下单人申请,送到仓库,由仓库管理员核实存货情况,并标注联系电话,报审批人;2)仓管员必须对整个施工现场、仓库盘存材料情况要有明确认识,工程进度所需材料要心中有数,审核下单人所填写的《材料采购单》时必须做到有的放矢;3)仓管员必须要求下单人在《材料采购单》上注明清楚要购买各项材料的用途、使用位置、所需材质、尺寸、规格、品牌,由仓库主管注明库存量、下单时间及到货时间,由仓库主管注明库存量;4)对于特殊材料或异形材料,要求向下单人及施工员附图或附模板,必要时要求采购员、工地施工员到场共同咨询、探讨,在备注栏中附图、附样说明情况,便于仓库监督采购材料的准确性;5)前期、中期的时候,仓库可根据实际情况主动与采购员、工程主管沟通,适当增加主材的进货量及适时考虑提前到货的必要性;6)施工现场或仓库已有的材料,必须向递单人说明情况,退回《材料采购单》或删除、减少仓库已有库存的采购数量。采购员签订订购合同后,必须向仓库提交复印件并详细对品名、规格、单价、收货后工程量计算方式、使用位置、大约到货时间进行交底;对于套件材料还须注明验收要注意事项(上海七宝店在收到防火门后即就位安装,安装完成后却发现防火条未开槽)。2.4采购员异地采购,必须将《异地材料采购单》复印一份交仓库留底。《材料采购单》、《材料加工订单》、《异地材料采购单》、《安装与加工合同》等订货单据,仓库必须按时间顺序进行编号装订留存,以备后查。对于因错开、错下、多下《材料采购单》、《异地材料采购单》由此而造成施工现场材料浪费的,公司将根据仓管员、采购员、施工员、设计员所应承担的责任,进行失职处罚。避免施工队不填写《材料采购单》而直接电话或口头向采购员下单的情况;口头直接下单采购回来的材料,仓库要及时要求施工队补单。《材料采购单》各项材料的到货,原则上以下单人所指定时间为准,但尽可能不能低于今天下单明天到货的标准;现场加急材料,必须由项目经理签字认可;电话通知购买的,在货物未到达工地前,下单人要审批人签字,签字后立即送达仓库。2.9常用易损材料如:水泥、黄砂、五金件、板材辅材,在单价确定和在总量控制下,仓库主管可直接口头通知材料员或直接下单不需审核。但要根据工程进度掌握尺度。当工程进度达到80%时,要及时控制库存量。4.3收货管理仓库在接到货物送达通知后,首先要核对“材料采购单”的各种单项品牌与数量;如果送达货物与“材料采购单”不符时,仓库要首先与采购员取得联系,事后采购员必须在“材料采购单”上证明来货的真实性及注明事情的原委;如果情况与工地现场有出入,仓库要及时向经理反映;注:“材料采购单”包括《材料采购单》《材料加工订单》、《异地材料采购单》。4.3.2仓库主管应主动及时与采购员和劳务主管沟通,合理安排材料的到货时间、接货人员及卸货人员,避免同一时间有大量材料进场的现象。4.3.3仓库管理员要注意与劳务主管、保安协调,密切监督货物的装卸,特别对易碎裂及贵重物品(拼花、理石、电线、电器、瓷制品),更要多调人手层层监督。4.3.4仓管员事先要口头对供货商说明我司在来料(送货)方面的要求;“送货单”凭证必须一式两份以上;供货商留存联,在我司支货款当时收回;(由采购员回收交仓库留查)。4.3.5所有到达工地现场的货物,仓库收货时都必须看清产地、测量厚度、测磅重量、区分种类、质量等级、确定规格、产品单价、合计总额等的出处,确认无误后,方可验收签字;对于无清单或无单价和总价的,仓库要拒收来货。货到现场,收货仓管员要根据送货人或送货司机的随货箱单(或送货清单)清点收货。1)货物到现场时受损情况严重的,必须立即通知供货商、联系采购员,要求退货;如因工地急需又无法拒收时,必须要求送货人(司机)出据损坏的数量、型号、规格的证明,注明车号、身份证并签字认可后等候处理;数额较大、物品较贵重时,还要拍照留下凭证,及时与上级汇报;在无法收货的情况下,要及时将货物运离现场;2)检查货品到达状况:已包装好的整箱整件到货的,必须全部开箱拆包验货,(兰州工地到货的防火板,来货单上写明到货5张,但实际到货只有3张;来货马桶因未全部开箱,事后发现有破裂而无法退换);堆放、码好的货物必须抽样过磅,核实内包装的数量(枪钉标准为五千发但有些只有二三千发,另外还要注意产品的生产日期,如万能胶、油漆都有使用期限);3)对液体类型:要注意外包装封口是否有被打开过的迹象,上底和下底及周边有无修补的痕迹,注意供货商换装的手段;4)包装袋类型:产品在确定防伪标志后,要注意封口处有无重新封口的痕迹,如上海闵行工地的高士熟胶粉就有重新封口的现象;另外还要注意袋装上字迹的印刷清晰度;5)查验:仓库管理员必须亲临现场查验清点,要注意供货商瞒天过海、投机取巧、坑蒙拐骗的伎俩;如卸水泥,先是前面一排码十包一落,后面一排就留空或少码一包;黄沙刚开始来一车后来一车9m3;龙骨刚开始送0.6mm,后来送0.5mm,高度刚开始送45mm,后送40mm;派尔科云石胶同样的外包装却有0.5KG、0.6KG、0.8KG、1KG四种净重;6)试验:I、水泥除正常送样到当地检验部门进行检验外,每更换一批次或每个月或感觉水泥有问题时,取水泥一公斤拌水,做200X100X20样块,指标是凝结时间、凝结块状、击碎时的硬度;防止水泥掺煤灰、氧化水泥(过期结块)重碾、码头的垃圾水泥;II、白乳胶的粘贴性,取少许白乳胶涂在两块木方上合在一起,粘合后看拨脱时所用的力;III、铝塑板先看整体厚度和中间塑料(白的为最好),再看折断所用的次数,而后是刀片刨开铝皮用千分尺测量铝皮丝厚;W、大芯板除表面外,将大芯板一个角架空,用铁锤匀称击打角上;V、自攻钉除头部要尖外,测试硬度是用钳子夹住头部,用铁锤匀称击打尾部,在20度折断为好。4.3.6来料(送货)单坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签字收货。4.3.7对于特殊规格、特殊品种的货物,要向经办人询问计算方法、验收标准,做到不清楚、不明白就不验收;如大理石加工、玻璃制作、不锈钢加工、异型加工、木线加工等;验收合格后,用油笔或标签注明下单人及楼层使用位置,并重新捆扎包
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