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文档简介

第第页财务报销制度

为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司详细状况,制定本制度。

第一条依据公司实际工作状况,暂定报销时间为每周二、周五,请提前将报销单据预备好并交到财务部统一进行审批。

第二条发生借款或申请款项时,填制“申请报告单”或“借款单”,其中“借款理由”一栏要有具体的用款说明,经相关领导确认后可借支款项。

第三条各种借款要在7日内实时报销,否那么财务部门不予报销,财务部严格执行“前帐不清,后帐不立”的原那么。

第四条对于交通费的.报销有以下几点规定:

1、为了节约大家的珍贵时间,暂定为每月月初5日前统一报销上月票据。

2、对于以前月份的出租车票将不予报销。

3、每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由,特别是事由肯定要写清晰。

4、员工交通报销制度从20**年元月5日前交通费予以报销,自20**年元月5日后每天晚班员工〔四人〕予以报销一张交通报销单。

5、公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供运用的状况下方可予以报销。

第五条发生业务款待费时,支出凭证后要附有款待费用报销明细单,并要求严格根据以下细那么执行:

1、依据事由确定是否款待。款待事由可以分为两个部分:一是办公款待,二是业务款待。

办公款待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员,在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费,这种款待以工作餐的方式发生,每个人以15元标准计算,此项款待费用不包括本公司人员。

业务款待针对的是确立公司项目和业务的款待,这项费用比较敏捷支出,支出标准参看以下条款。

2、依据款待对象确定款待标准。主要针对的是业务款待,依据对方的身份和对本公司项目的影响力确定款待标准,款待标准依据参与人数确定。一般业务款待以每人30元计算,高级业务款待每人60元标准。

3、业务款待费用的发生需由领导批准后方可进行。假如依据实际状况需要调整款待标准,那么需要提前申请获得相关领导批准后方可支出。

第六条差旅费支出严格执行以下细那么,对于无非常缘由的超标准支出,由出差人员自理。

1、出差地区划分为一般地区和非常地区〔非常地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等〕,出差天数按自然天数计算〔出发、返回当日均算〕。

2、出差人员事先填写“借款单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金〔宴请资金需另注明并需要总裁确认〕,经所属部门负责人签署看法,主管领导审

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