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管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.受审部门综合部审核日期审核员共6页第1页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS15.5.14.4.14.4.11.介绍本部门及各岗位的职责?询问被审对象,查看相关文件。2.提供人力资源控制相关程序。检查是否有包括人力资源招聘、就岗、培训、请假、离职等流程。3.询问公司各岗位的职责文件如何编写,查《岗位职责》,抽特种作业人员、中、高层管理人员的岗位说明书。4.如何对人员能力进行考核?一年实施几次考核?查相关证据。5.如果人员不能胜任本职岗位,如何处置?25.4.14.3.34.3.31、询问目标是否进行了制定并分解,查询文件。各部门的目标完成情况如何?抽查2-3个部门的统计结果。若有不达标的情况,如何处理?2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安全管理方案;3、方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标和方法和时间表;管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.受审部门综合部审核日期审核员共6页第2页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS34.2.34.4.54.4.51、询问公司的体系文件如何形成?是否已发布?2、询问体系文件有哪些?查相关证据。(清单、编号、发布日期、是否审批、发放)3、如果文件有更改,如何操作?何时对文件进行评审?2、外来文件有哪些?怎样控制?查相关证据。(查清单、收集日期)3、记录如何形成?如何控制?不同类型的记录如何保存?4、对作废文件如何控制?44.2.44.5.44.5.41、公司的记录有哪些?抽2-3份记录表单,查看填写情况是否有效(签字,内容清晰,日期)2、查体系记录汇总表。3、对记录保存有何要求?如何保证记录防潮、防丢、防虫蚁?58.2.24.5.54.5.51、查内审计划编制是否合理,人员分工、进度、任命;2、查检查表编制是否合理;3、查审核记录;4、查不合格项报告是否合理;5、查不符合项的纠正措施、实施和验证情况;6、查审核报告的发放、实施;7、查以往审核不符合项整改验证是否有效。
管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.被审核部门综合部审核日期审核员共6页第6页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS124.4.64.4.61.新入职员工是否安排三级安全教育?一般入职多长时间开始安排?培训证据保留在何处?2.新入职员工除了三级安全教育,还进行其他什么方面的培训?查相关证据。3.新入职人员、离职人员是否安排体检?如果查出乙肝病菌携带者、乙肝患者、职业病患者如何处理?4.对女性员工有什么特殊待遇?婚假、产假、哺乳假是否严格按照国家规定执行?公司是否存在女性员工不能胜任的岗位?5.如果出现工伤事故,人员有受到损伤,如何处置?是否有相关规定?6.退休人员,多久工龄可以申请退休工资?如何确保退休员工能享受国家福利政策?7.关于夏季、冬季这种特殊季节,员工享受哪些福利?查相关证据。8.离职人员档案保留多长时间?9.是否建立有毒有害岗位清单?10.查人员劳保用品发放记录。管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.被审核部门食堂审核日期审核员共1页第1页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.食堂是否纳入了部门的环境因素、危险源识别?2.食堂是否有重要环境因素和重要危险源?如何控制?3.食堂的卫生许可证是否取得?员工健康证是否有?食堂的卫生管理制度有哪些?24.4.64.4.61、询问食堂相关人员,油烟如何排放?是否达标?泔水如何处置?是否有相关证据?2、检查食堂现场,清洗池是否晕素分开?砧板是否晕素分开?砧板如何进行消毒?冰箱储存温度保鲜和冷冻如何规定?是否晕素分开?过夜菜如何处理?餐具消毒如何做?是否有消毒记录?后堂是否安装了灭蝇灯?每餐食物是否留样?3、检查食堂排污口是否通畅?询问多久清理一次沉淀池?清洁剂是否用无磷清洁剂?38.5.28.5.34.5.34.5.31.食堂在售卖过程中是否有不符合情况发生,如有异物,有人员食用后身体不适等?如何整改?2.整改措施是否得到验证?是否有效?管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.被审核部门门卫审核日期审核员共1页第1页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.门卫管理是否纳入了部门的环境因素、危险源识别?2.门卫是否有重要环境因素和重要危险源?如何控制?3.门卫的管理制度有哪些?对人员的能力有无规定?24.4.64.4.61、询问门卫相关人员,外来单位和人员如何进行管理?2、平时当班多久巡逻一次?巡查路线有无规定?抽查巡查记录。3、白班和晚班安排有无讲究?对重点区域巡查时是否重点关注?38.5.28.5.34.5.34.5.31.日常工作中如果发现异常如何处置?2.整改措施是否得到验证?是否有效?管理体系内部审核检查表编号:STB-QR-ZH-02NO.被审核部门车队审核日期审核员共1页第1页序号标准条款检查内容审核记录(证据)是否符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.车队管理是否纳入了部门的环境因素、危险源识别?2.车队是否有重要环境因素和重要危险源?如何控制?3.车队的管理制度有哪些?对人员的能力有无规定?24.4.64.4.61、询问车队相关人员,对车辆使用有何要求?提供相应证据。2、车辆有
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