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文档简介

增城市2007年一般预算支出执行情况表表二:

单位:万元2007年执行数比2006年决算数项

2007年执行数

2006年决算数比同期+-额

比同期增减%一、一般公共服务33,61421,97211,64252.99二、外交三、国防481634-153-24.13四、公共安全29,72122,6777,04431.06五、教育62,03249,40812,62425.55六、科学技术3,9332,2001,73378.77七、文化体育与传媒3,5281,4572,071142.14八、社会保障和就业27,08422,0165,06823.02九、医疗卫生10,3477,6652,68234.99十、环境保护1,8832,732-849-31.08十一、城乡社区事务6,0944,5491,54533.96十二、农林水事务10,0708,7411,32915.20十三、交通运输1,5411,18036130.59十四、工业商业金融等事务9,3436,3972,94646.05十五、其他支出47,56836,98410,58428.62支出总计247,239188,61258,62731.082008年增城市一般预算收入计划表表三:单位:万元2008年计划数比2007年执行2008年计划2007年执行2008年项目数项目数数计划数增减额增减%一、税收收入209,008180,42728,58115.84减:一、原体制上解4,386(一)增值税55,26546,8408,42517.99二、上划地税、工商、技监局、药监局经费1,029(二)营业税65,00056,1978,80315.66三、垂直管理单位公费医疗上解3(三)企业所得税21,38022,037-657-2.98四、跨区业户转移上解43(四)个人所得税7,0007,622-622-8.16五、上缴交警等四项收费391(五)城市维护建设税11,4009,6741,72617.84六、上解2008年地方应负担出口退税8,000(六)房产税6,5005,52697417.63七、五羊本田企业专项上解460(七)耕地占用税90073316722.78上解合计14,312(八)契税23,96320,5003,46316.89加:一、税收返还12,168(九)其他各税17,60011,2986,30255.78二、所得税基数返还4,814二、非税收入28,53826,1352,4039.19三、烟草企业收入基数划转612(一)专项收入8,6367,5621,07414.20四、上级补助固定补助收入6,165其中:排污费收入1,3001,264362.85上级补助合计23,759教育费附加6,2005,29190917.18加:一、净结余338公路运输管理费收入93678914718.63二、2007年结转使用数47,327水资源费收入20019821.012007年结转使用及净结余合计47,665探矿权采矿权使用费及价款收入20-20-100.00(二)行政事业性收费收入11,20011,0531471.33(三)罚没收入5,8575,4663917.15(四)国有资本经营收入1,325561,2692,266.07(五)国有资源(资产)有偿使用收入1,5001,49460.40(六)其他收入(捐赠收入)20504-484-96.03收 入 合 计 237,546 206,562 30,984 15.00 地方一般预算总财力合计 294,658谢谢阅读增城市2008年财政一般预算支出计划表表四:单位:万元2008年年初计划比2007年年项目2008年年初计划2007年年初计划初计划增减额增减%一、一般公共服务55,32824,89030,438122.29二、外交三、国防51931220766.35四、公共安全27,22324,7472,47610.01五、教育53,44047,3466,09412.87六、科学技术4,4904,1273638.80七、文化体育与传媒2,4322,3291034.42八、社会保障和就业27,76721,3216,44630.23九、医疗卫生9,9206,0613,85963.67十、环境保护1,9761,42555138.67十一、城乡社区事务10,1761,4608,716596.99十二、农林水事务5,3813,6801,70146.22十三、交通运输1,6241,28434026.48十四、工业商业金融等事务6,4276,626-199-3.00十五、其他支出34,12539,706-5,581-14.06一般预算支出合计240,828185,31455,51429.96注:本表当年计划安排不含2007年结转使用、净结余47665万元及上级固定补助收入6165万元共53830万元。谢谢阅读增城市2007年基金预算收入执行情况表表五:单位:万元2007年执行数比2006年决项目2007年执行数2006年决算数算数增减额增减%一、散装水泥专项资金收入430200230115.00二、文化事业建设收入238240-2-0.83三、新增建设用地土地有偿使用费收入1,808-1,808-100.00四、育林基金收入152886472.73五、地方水利建设基金收入10,5438,0882,45530.35六、残疾人就业保障金收入4253824311.26七、城镇公用事业附加收入4,2374,383-146-3.33八、国有土地使用权出让金收入152,7786,683146,0952,186.07九、农业土地开发资金收入3,0503,050合计171,85321,872149,981685.72增城市2007年基金预算支出执行情况表表六:单位:万元2007年执行数比2006年决算数项目2007年执行数2006年决算数增减额增减%一、散装水泥专项资金支出979522.11二、文化事业建设支出63433330190.39三、新菜地开发基金支出447492-45-9.15四、育林基金支出9494五、地方水利建设基金支出14,2389,7584,48045.91六、残疾人就业保障金支出733364369101.37七、城镇公用事业附加支出7,7911,0726,719626.77八、国有土地使用权出让金支出102,5002102,4985,124,900.00九、农业土地开发资金支出8,6028,602十、养路费支出2914227563928.09十一、外贸发展基金支出3730723.33十二、森林植被恢复费支出318318十三、大中型水库移民后期扶持基金支出259259十四、其他政府性基金支出22支出总计138,66614,421124,245861.562008年基金预算收入计划表表七:单位:万元2008年计划数比2007年执行数2008年项目2008年计划数2007年执行数项目增减额增减%计划数一、散装水泥专项资金收入43043000.00加:一、2007年结转使用数107,452二、文化事业建设费收入24023820.84三、育林基金收入150152-2-1.32四、地方水利建设基金收入12,00010,5431,45713.82五、残疾人就业保障金收入450425255.88六、城镇公用事业附加收入4,3004,237631.49七、国有土地使用权出让金收入422,694152,778269,916176.67八、农业土地开发资金收入6,1023,0503,052100.07九、新型墙体材料专项基金收入1,0001,000合计447,366171,853275,513160.32地方基金预算总财力合计554,8182008年基金预算支出计划表表八:单位:万元2008年年初计划比2007年年项目2008年年初计划2007年年初计划初计划增减额增减%一、散装水泥专项资金支出430200230115.00二、文化事业建设费支出240250-10-4.00三、育林基金支出150906066.67四、地方水利建设基金支出12,0009,0003,00033.33五、残疾人就业保障金支出4504005012.50六、城镇公用事业附加支

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