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文档简介

财务审计保密协议一、协议目的为确保财务审计的保密性,保护被审计企业及其客户、股东和员工的利益,规定本协议的条款。二、保密责任1.审计公司的责任审计公司保证在执行财务审计工作期间,严格遵守保密义务,不得泄漏被审计企业及其客户、股东和员工的商业机密,个人信息等敏感信息,不得将机密信息在审计工作以外的用途中泄露或披露给未经授权的第三方。2.被审计企业的责任被审计企业通过本协议确认其对审计工作和审计报告的保密性负有责任。被审计企业同意不向未经授权的第三方泄露审计过程中获取的任何敏感信息,并采取必要措施防止与审计相关的数据不被非授权人员访问和泄露。3.法律责任如果泄露行为构成违法或违反本协议的,将承担相应的法律责任,并赔偿因此造成的经济损失。三、保密措施1.人员保密措施在执行审计工作期间,审计公司要求其员工对被审计企业的商业秘密保密,并要求工作人员在离开公司时签订保密协议。2.审计过程保密措施审计公司要求其员工在审计过程中采取技术、物理、流程等多方面手段保证最高的保密等级。同时,审计公司对于涉及商业敏感数据的审计过程操作进行记录和监管,并进行风险评估和处理,及时采取应对措施,确保数据不被非授权人员获得和泄露。3.保密文件妥善保管审计公司采取加密、密封、访问控制等安全措施,保管保密文件,并定期进行退役或销毁。4.数据泄露风险评估为了从数据泄露角度评估审计风险,审计公司按照相关规定,对可能造成数据泄露的工具和信息系统进行匿名化测试或漏洞检测。发现泄露隐患时立即通知被审计企业并协助解决。四、协议的生效和结束1.生效本协议自被审计企业、审计公司三方签署后生效。2.结束本协议自被审计企业、审计公司双方签署的结束通知书签署之日终止。五、其他事项1.本协议未涉及的事项对于未在本协议中涉及的情况,审计公司与被审计企业双方另行商定,并签署书面协议。2.协议的变更与更新在必要的情况下,审计公司与被审计企业双方可以经协商达成一致,修改本协议条款。协商达成的变更协议应当在上一份协议的终止之前生效。3.争议解决在解决因本协议引起

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