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第5页共5页互联网公司财务部职责范文一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作1.每年____月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。2.每年新的会计业务开始前,负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理,是否做到日清月结,是否帐实相符,并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理,银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐,对未达帐项原因是否查清。____对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合理,保证会计信息真实准确。6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对,做到帐实相符。8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收,并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。9.负责组织计算机系统的日常管理与维护,保证其安全运行以及系统安全。10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作,并对会计报告进行分析,为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。13.负责组织有关会计报表的编报工作。二、负责财务部的安全工作1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映。2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。三、财务部的精神文明建设1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志,提高服务质量。____组织工作人员每日、每周进行环境清理,保持工作环境整洁。5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。互联网公司财务部职责范文(二)1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。互联网公司财务部职责范文(三)1、每日核对款报表核对与单据、现金、转账、POS机刷卡到账一致;2、严格遵守现金管理制度,银行结算制度。依据各级领导审批手续齐全付款单进行支出;3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银
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