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文档简介
关于采购方面的要点给你找了下,请对照看下是否存在缺失吧。
采购循环的内部控制要点[url=]一、采购循环的流程和风险点[/url]
一般来说,企业采购循环可划分为如下环节:采购计划、采购审批、采购执行、采购验收、应付账款管理、账务处理和付款管理。在这个流程中,关键的内部控制点包括:(一)请购与审批控制该控制点涉及以下三个问题:1.是否已建立请购的一般和特殊授权程序?没有请购的授权程序会导致公司采购制度的混乱。当然,许多小公司的确没有明文的采购制度也运转正常,可实际上这一套采购的“潜规则”早已在相关人员的脑海中。这种“潜规则”制运作相对灵活,适合采购量小的公司。随着公司业务发展壮大,采购部门人员增多,没有相应的授权程序不仅导致采购人员不了解自己的职责范围,更可能导致人员之间的相互推卸责任。2.是否对所有请购的商品和劳务编制请购单?请购单的重要作用在于提供书面证据,不仅保证了采购程序符合公司相关规定,而且明确相关人员的责任。中国的成语“以讹传讹”正好说明了请购单制度的必要性。当然,白纸黑字的签字也说明了采购流程的进度,表明了采购需求的人或部门,是否已经领导审批。请购单的联号编制可保证需求不被遗漏,或者表单不被舞弊人员更换书面证据的归档保存能够防范此类风险。3.购置商品和劳务是否有计划,计划是否经批准?计划意味着采购是有步骤有序的进行,大金额采购由公司集中采购,而低值易耗品等则由相关部门自行采购。集中采购具有规模优势,能够保证采购质量和降低采购价格,又便于公司管理,提高采购效率,避免舞弊行为。自行安排低值易耗品的采购可有效避免繁杂的审批手续,提高效率。其中,审核批准的控制要点如下表:表1:请购流程的审核控制关键税审宰批妻关热键烟点那具土体墙内含容楚订解多规少貌?秤¨
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[url=]实施采购控制[/url]涉及以下两个问题:1.采购人员是否定期轮换?采购人员定期轮换可有效避免采购人员同供应商相勾结。供应商贿赂采购人员的方式获得公司的大量订单,西门子、麦肯锡等国际知名大企业也常常因为贿赂丑闻而身陷司法纠纷,通过定期轮换,公司即使不能发现前任的贿赂,至少可以减少因贿赂造成的损失。2.采购人员的职责是否明确?采购人员明确职责有助于提高工作效率,避免推诿,利于绩效考核。采购主管:拟订采购部门工作方针与目标;负责主要原料或物料之采购;编制年度采购计划与预算;签核订购单与合约;采购制度之建立与改善;撰写部门周报或月报;主持采购人员教育训练;建立与供应商的良好关系;督导采购部门全盘业务及人员考核;主持或参与采购相关业务的会议,并做好部门间的协调工作。采购经理:分派采购人员及助理的日常工作;负责次要原料或物料采购;协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;采购进度追踪;保险、公证、索赔督导;审核一般物料采购案;市场调查;供应商考核。采购员:经办一般性物料采购;查访厂商;与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;要求供应商执行价值工程的工作;确认交货日期;一般索赔案件处理;处理退货;收集价格情报及替代品资料。统计员(或助理):请购单、验收单登记;订购单与合约缮打;交货记录及稽催;访客安排与接待;采购费用申请与报支;进出口文件及手续申请;电脑作业与档案管理;承办保险、公证事宜。(四)验收及入库控制
[url=]验收及入库控制[/url]涉及以下两个问题:1.验收时是否盘点和检查商品并与有关订购单核对?这里的检查不仅表示数量和形式上的检查,更重要的是采购物资技术性能指标的检查。这需要专门的质量检验人员的工作。当供应商的货物不符合合同要求时,公司可通过协商或者诉讼等方式维护自身的合法权益。2.验收部门将商品送交仓库或其他请购部门,是否取得对方签章的收据?这同需要请购单的理由一致。书面证据的存在可有效明确自身责任,利于相关人员的业绩考评,同时可有效避免由于管理混乱造成贪污舞弊等现象。(五)付款管理控制由于涉及到公司现金流的支出,付款管理是不可忽略的一个环节。涉及以下三个问题:1.编制凭单时,是否将凭单同订购单、验收单和供应商发票相配合?订购单是采购部门订货的凭证;验收单是验收部门确认公司已收到货物,且货物符合公司质量和数量要求的凭证;供应商发票是会计作帐和抵扣税款的凭证。只有这三样都得到一一确认,财会人员才可将该项业务计入相关帐户。任何凭据的缺失都可能说明公司管理不善,或者贪污舞弊行为的存在。2.是否将应付帐款明细帐和供货商及时进行核对?当不立即付现,而是采用的应付账款形式时,公司须在每月底同供应商核对应付帐款的数额。但应付帐款少于实际时,客户会及时进行反馈。公司可通过客户的反馈了解事情的真相,保证在采购环节不存在采购人员已公司名义进行的个人采购或者贪污舞弊等行为。3.是否有措施防止未核准的款项被支付?对于应付账款,付款人应检查付款凭证以及是否经授权人批准。对于现金支付的交易,付款部门在付款前必须检查卖主的发票是否盖过“款已付讫“的戳记,以防止二次支付。财务部门还应定期检查应付账款的明细账和有关文件,以防失去可能的现金折扣。二、采购环节的不相容职务分离采购环节的不相容职务分离大体可划归为以下几类:采购人员[url=]、[/url]审批人员、验收人员、记录人员、付款人员,这些职务的重合可能导致舞弊造成公司损失。表2:不相容职务分离表扮批怨准镰执考行漫记榨录壤控沙制队批淋准尾新任建贺供侨应鼓商商批均准哗可袄以滴接吼触且供城应团商懂主摔文折档月资返料司填跌写描请玩购宾单贪批纯准趋请访购赵单悬填灰写垂采棵购辅单唐批铺准垂采蔬购定单雹发轨送厉采国购高单桃给彼供网应六商予填讽写何进扒料栋验侍收为单岸收跨货仰比印对辣三脉方掀凭耻证预:亦发繁票渡v版s陈采敬购州单拒v渣s粘进保料碍验局收字单符制呆作么应钉付煤账忆款秆凭谋证揉复盾核庆应速付举账畜款凳凭必证
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