版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
年度ISO22000:2018食品安全管理体系内审检查表本内审检查表根据ISO22000:2018食品安全管理体系的要素对管理层、食品安全小组、采购部、运营部、营销部、采购部、综合部进行的2023年度内审情况进行现场检查,并做好记录。具体情况如下:受审核部门:管理层(法人、管代)审核日期:2023年8月26日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境。体系的建立。按本标准要求建立食品安全管理体系,加以实施和保持,并进行更新。√√符合确认本次审核的食品安全管理体系范围。体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制,以确保组织产品不直接或间接伤害消费者。是否分析了组织及所处理环境,包括内、外部的环境状况。是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求。有无明确环境管理体系的应用范围、边界。有无明确环境管理体系所需的过程。5.2方针。方针的制定。是否制定了文件化的质量安全方针?√√符合方针的内容。是否与组织的宗旨相适宜√√符合是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?√√是否提供建立和评审目标的框架√√体系策划。最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划,以满足4.1要求,并支持食品安全的目标的要求。√√符合怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时,保持食品安全管理体系的完整性。√√6.2目标。设定目标应考虑的内容。目标的内容是否符合方针的要求?√符合目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?√目标的内容是否体现了持续改进的精神?√√目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法?√√是否为目标的实现设置完成时间?√目标实现。目标是否具体并量化?√√符合是否设置了必要的可测量参数?√√检查目标统计结果,确认目标是否得到实现?√√符合目标修订。目标是否定期评审、修订?√√符合目标的评审、修订是否体现持续改进?√√5.3职权和权限。组织结构、职责、权限。是否有清晰的组织结构图?√√符合相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件?√√是否规定承担以下工作的人员的职权。√√是否任命HACCP小组/组长并规定职权。√√各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系?√√√√符合5.3食品安全小组组长。●管代/食品安全小组的任命、责任小组人员的组成?具有的专业知识?√√符合检查小组成员具备要求的知识和经验的记录。√√确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致。√使用ISO2000:2018;直接向组织的最高管理者汇报的食品安全管理体系的有效性和适宜性,以供其作为食品安全管理体系改进的根据进行评审。√√为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。√√7.4沟通。外部沟通情况。1.是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通?√√符合2.怎样与以下各方进行沟通:供应商和分包商;消费者,产品信息、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉;食品权威机构。√√3.负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权?√√内部沟通。内部沟通包括哪几种?√√符合是否能够确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化,怎样获得?√√怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息?√√以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。√√10改进。潜在不安全产品的处置方法,不合格品处置的方法。潜在不安全产品出现以后,如何进行处理?√√符合公司是否出现过潜在不安全的产品?是否有评价记录?√√是否有证据表明,针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理记录?√√抽样、分析和(或)其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。√√如果潜在不安全的产品已经流入市场,该如何处理?(采取撤回)√√是否有文件规定处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和权限?√√是否有不合格品控制文件?√√不合格品的控制或处置措施有哪些?包括用作其他目的、返工、销毁或经后续验证而获接受等;。√√不合格品控制或处置人和条件的要求?√√不合格品处置记录是否符合?√√10.1不合格和纠正措施。纠正和预防措施的管理。如何收集、分析各种质量信息,以确定不合格或潜在的不合格?√√符合如何确定不合格或潜在不合格的原因?√√是否评价纠正和预防措施的需求,以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度相适应?√√纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审?措施是否有效?√√文件更改和信息交流。对来自顾客的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?√√符合程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定?√√是否按规定对相关文件进行了更改?√√更改后的文件是否得到实施?有否记录?√√10.2持续改进。食品安全管理体系的更新。最高管理者能否确保食品安全管理体系及时更新,以确保食品安全?√√符合食品安全小组是否定期评价和测评顾客反馈,包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结论?继而应考虑评审危害分析和操作前提方案和HACCP设计的必要性。√√更新活动的信息输入。√√体系更新的活动记录否?抽查更新记录。√√是否作为管理评审输入?√√9.2内部审核。内部管理审核程序。文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?√√符合程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?√√内审策划、实施。是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法?√√符合年度内审方案是否经管理层批准?√年度内审方案是否发给有关部门?√内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?√审核是否由从事受审活动的人员进行?√审核员是否经过培训,并取得了资格证?√审核用检查表是否充分、符合要求?√不符合纠正措施。对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?√√符合对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。√验证结果是否报告了相关部门。√9.3管理评审。管理评审。1.是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何?2.管理评审过程结果是否形成了记录,并有效保持。√√符合8.4应急准备和响应。应急情况。是否制定了应急预案,对突发事件进行响应,并演练。√√符合8.5.3控制措施和控制措施组合的确认。8.8与前提方案和危害控制计划相关的验证。确认验证。是否制定了验证程序,对验证过程、验证方法、验证人员进行了规定?采购检验或验证的手续是否齐全?是否对CCP点的记录进行了审核确认?对各个CCP点是否严格地按照HACCP计划进行了验证。对监控仪器的校准或检定是否进行了审查验证,包括校准(检定)日期及其结果。√√符合受审核部门:食品安全小组审核日期:2023年8月25日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果提问文件现场8.1运行策划和控制。7.1.5食品安全管理体系外部发展要素。组织是否已确定生产和服务的全过程?如何确定和策划生产和服务的全过程?√符合策划结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何?√有无控制生产和服务过程的信息,包括产品特性规范、作业指导书等。是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、图样、合同要求等?√符合对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书?对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件?√生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定?√使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?设备是否符合要求,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜?√符合是否有设备用、管、修的管理制度?√是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态?√设备的维修状态如何?√是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态?√是否设置了监控点,是否合理、正常和有效?对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录?监控点的设置是否合理、有效?√√符合组织内有哪些特殊过程?特殊过程确认。进行再确认。组织内有哪些特殊过程?√√符合对特殊过程是否都进行了确认?√√在什么情况下需对特殊过程进行再确认?在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时,是否进行了再确认?√√8.5.4危害控制计划关键控制点验证。对CCP执行的记录、方法和监测设备进行检查,并确保采用符合公认的标准对产品安全符合性进行所必需的产品,以证实CCP处于受控状态√√符合8.2前提方案。公司是否建立、实施和保持前提方案(PRP(s))。1.前提方案是否在整个生产系统中实施?√√符合2.并获得食品安全小组的批准;√3.公司是否识别了与PRP相关的法律法规要求?√4.是否对前提方案进行验证?√8.5.1实施危害分析的预备步骤。实施危害分析的预备步骤。是否以受控文件形式收集、保持所有实施危害分析所需的相关信息。√符合是否对原料和(或)原料种类进行描述。√是否对各种产品和(或)产品种类的描述?√产品描述的详细程度能否足以使HACCP小组能够识别和评估显著危害?√是否确定各种产品和(或)产品种类的潜在使用人和消费者?√流程图、加工步骤和控制措施。是否有可供使用的所有产品和(或)产品种类的工艺流程图?√符合程图是否清晰、精确和详尽?√是否现场确认工艺流程图?确认记录,人员资格?√8.5.2危害分析。生产的危害分析情况。所有可能发生的潜在危害,按其对食品安全的严重性及可能性评估。√符合如何对危害定性或定量评价?√小组是否对每一个危害都采取了措施?√符合流程图包括原料/加工/销售等每一步?√显著危害如何评估并得到识别。√显著危害是否都有关键控制点控制。√考虑到发生概率,需要对其他潜在危害进行控制时,有否可操作前提方案对其进行控制。√检查危害分析单正确性,是否与上述不符?√8.5.4危害控制计划8.6前提方案和危害控制计划相关的验证。操作前提方案的建立情况。HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)√符合每个方案是否规定:a需控制的潜在危害;b相关程序;c相关的监视记录;d一旦方案没有得到遵守,采取的纠正和纠正措施;e方案责任人。√有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持?查看厂区/车间布局、人物流、供排水、灭鼠等图√8.5.4危害控制计划致敏原、食品防欺诈控制。是否对致敏原、食品防欺诈进行识别、致敏原、食品防欺诈控制措施及实施。是否对致敏原、食品防欺诈控制进行确认、验证,是否有效?√√符合受审核部门:采购部审核日期:2023年8月26日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果提问文件查阅现场检查7.1.6外部提供过程、产品和服务的控制。8.5.4危害控制计划。采购文件说明了采购信息采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息?√符合采购文件是否写明验收的要求(可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现)?√√采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明?√采购文件发放前是否由授权人员进行审批?评审的方式是什么?是否有效?√采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定?√选择和评价供方。对供方控制的方式和程度。是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件?√符合是否组织有关部门对供应商进行评价?√是否有选择和评价供应商进行评价?√是否有合格供应商名册,是否保存有合格供应商的记录,是否定期对合格供应商进行评价?√对供应商是如何控制的,控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?√√供应商质量下降时,是否采取纠正措施或作必要的更换?√7.1.3基础设施。7.1.4工作环境。搬运、贮藏和运输。原料仓库是否划分区域管理(原料仓、包材仓、成品仓和不合格品仓)?√符合天花板、墙壁及地面是否平整光滑,有否缝隙、脱落、渗水?√窗户、门(窗)帘、货板、通风管道、光源等有无污脏和损坏的情况?√物料泄漏或破损露出内容物等废物有否当天清除,正常仓储区有否废物堆积。√仓库的防虫防鼠工作√仓库的清洁卫生如何进行?有无相应的计划?√装卸货时有否规定来防止产品暴晒或被雨水淋湿?√通风是否良好,进风口要有否距离地面上,通风口有否易于清洗的防护罩。√原料仓是否区分添加剂和食品原料贮存区域?有无有效隔离设施?√托板上的货物堆码是否整齐,是否放于正确的仓位上√有无定期检查各种物料的保质期?并及时清理过期物料?查阅相关处理记录。√离地、离墙、离顶保持一定距离存放?有足够的空间用于检查和清洁。√本公司确定和配备了哪些基础设施?当前这些基础设施是否充分?√是否对这些基础设施进行了适当的维护?√8.3可追溯性系统。是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理?是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识?√符合是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识?√√标识的方法、方式是否有明确规定?√√产品、物料移动后是否能及时移植标识,是否作出了规定?是否有效实施?√√对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出了明确的规定。√√对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行惟一性标识?√√对于可追溯性标识是否有规定性记录?是否做了记录,是否能够达到追溯的目的?√√8.2前提方案。前提方案的落实是否存在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染的情形?√符合设备之间应有充分的间隔,以便能容易清扫和确保食品安全。√地板、墙壁以及天花板应:能定期而且充分地清洁;保养良好;√各种管道、设备的冷凝水不会污染食品、食品接触面以及食品包装;√在设备、通道或工作区之间有充分的空间,以确保员工有充分的空间进行工作。√没有从外部直通厂房的开口,以避免啮齿类动物进入。√在生产区域,要使用有防护罩的灯具以确保玻璃破碎后不会污染食品。√对风扇和其它的空调设备进行适当的安装。√排水应彻底排干净,避免因渗漏或积水引起细菌滋生而导致污染。√墙壁表面、隔板和地面采用不渗漏、无毒的材料建造。√窗户易于擦洗,纱窗完好。√门的表面光滑、无吸附性并易于清洁。√墙壁和隔板的表面光滑,不起灰。√地面的建造充分满足排污和清洁需要。√天花板无水珠凝结和碎物脱落。√盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有封闭式的容器,且按照既定的清洁频率进行清洁消毒,保证不会成为污染源。√更衣室内是否安装紫外灯对空气进行消毒?设施是否完好?√员工的工作服是否区分清洁区和污染区?集中清洗、消毒的状况如何?√有无洗手消毒程序,以明确告知员工正确的方法?√8.5.4危害控制计划关键控制点的执行情况CCP点的监控系统包括:监视方法、监视频次、负责监视人员、审核人员、记录监视结果。√配送记录未按规定要求进行填写。所有监视均需保留记录。√×监视记录必须得到验证。√√每个关键控制点必须有纠正措施。√√针对偏离,应分析发生原因,采取纠正措施并确认有效性8.2前提方案。8.5.4危害控制计划是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)?是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定?√符合书面的规定是否切合实施,是否是有效版本?√√如何做好生产过程中产品的防护工作√√产品包装、防护标志。有无包装、防护标识(如小心轻放标识等)的规定,是否按规定执行?√√符合搬运的方法和手段。是否有搬运的规定和管理办法?搬运工具、方法、场地是否都适宜?√√符合现场搬运过程是否符合要求,是否做致函保证产品不受损伤?√产品的贮存和保护。是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定?贯彻情况如何?√符合是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)?√贮存库房的环境条件是否适宜,安全措施是否适当?√√有失效期限的物资是否得到了有效的控制?√√仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态半成品的混淆?√现场帐、卡、物是否一致?√√受审核部门:营运部审核日期:2023年8月25日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果提问文件现场8.7监视和测量的控制。监视和测量装置的配置。是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别?是否配备了必要的监视和测量装置?√√符合监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求?√监视和测量装置的校准。是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定?其依据是否可追溯到国际或国家标准?无标准时是否有可依据的文件?√√符合是否保存了检定、校准的记录?有无校准状态标签?校准标志是否在有效期内?监视和测量装置的使用。是否明确了设备管理的责任部门和责任人?√符合是否规定了防止校准失效的调整方法?√是否有必要的调整设备的使用说明书、作业指导书?√√如何按规定调整测试设备,如何防止因调整不当引起校准失效?√监视和测量装置偏离校准状态时的处理。当发现监视和测量装置偏离校准状态时,复评以前测量结果的有效性。√符合是否根据评审结果,采取了相应的纠正措施?√测量装置的保管。有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施。√符合8.8与前提方案和危害控制计划相关的验证。9.1监视、测量、分析和评价。过程的监视和测量的策划和实施。是否确定了需要监视和测量的过程。√符合是否确定了监视和测量的项目及标准?监视和测量的项目√是否确定了监视和测量的方法?采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的能力进行证实?√√是否确定了监视和测量的频次?√是否确定了监视和测量的实施者?√是否确定了监视和测量活动所的资源和装置?√是否确定了监视和测量需要的文件和记录?√√是否利用监视和测量结果对过程能力进行评价?√过程的监视和测量实施的效果如何?√8.8与前提方案和危害控制计划相关的验证。进货检验。有无进货检查规定?是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下记录以及检验人员的资格要求?√符合是否对所有进货都进行了检查?√√检验记录能否证实符合验收准则的要求?√检验记录上有无负责产品放行责任人的签名?√对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施?√供应商是否按要求提供合格证据。因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的?对紧急放行的产品是如何标识和记录的?紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的?√8.8与前提方案和危害控制计划相关的验证。最终产品检验。是否有检验规范/作业指导书?√符合检测设备和工具是否入于有效期内?√是否所有的检验完成后才放行产品?√√检验记录能否证实符合验收准则的要求?√检验记录的管理。是否规定保存周期,存放的地点、条件是否适宜?√√符合记录是否项目清楚,数据齐全,是否能够证实符合验收准则的要求?√检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者?√8.9产品和过程的不符合控制。是否制定了不合格品控制程序。是否有对不合格品控制的文件化程序,是否符合标准要求和手册规定?√符合程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知规定?√如何进行不合格品的处置。不合格品评审工作是如何进行的√√符合不合格品处置的方法有哪些?√不合格品的标识、记录、隔离等情况是否符合要求?√不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组?√不合格品纠正后是否重新验证?√开始使用后发现产品不合格时的处理。交会和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?是否有效实施?√符合顾客对处理结果的满意程度如何?√受审核部门:营销部审核日期:2023年8月25日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果记录提问文件现场7.4沟通。1.如何确定产品要求与产品有关的强制性的法律法规有哪些产品要求规定。识别、确定产品要求的相关规定。√符合组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求?√√有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单?其文本是否有效?√2.产品要求评审的情况;3.产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后信息传递给有关部门?是滞在向顾客做了提供产品的承诺之前,对产品要求进行了评审?√符合评审的内容有哪些?是否符合标准的要求?√评审的结果及后续的跟踪措施是否记录?√√顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题?√产品要求发生变更时,是否由授权人员执行修订工作?√√4.沟通的方式;5.提供产品信息,处理顾客的问询、订单;6.顾客的投诉处理?组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的?√符合怎样向顾客提供产品信息?√如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉?√√是否建立用户档案,是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息?√7.4沟通。7.如何进行顾客满意程序的监视和测量。收集并分析顾客满意程序的住处并将其作为评价管理体系业绩的依据。√符合有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获得信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法?√这些规定能否保证客观、公正和可信?是否得到了执行?√√8.9产品和过程的不符合控制。.5召回是否建立销售台帐?一旦发生撤回时台帐可否追溯到各相关分销商?销售部是否主导通知召回模拟演习?符合保留有关通知和召回的一切书面记录?受审核部门:营运部审核日期:2023年8月25日审核员:×××标准条款检查内容检查方法结果记录提问文件查阅现场检查7.1.3基础设施、7.1.4工作环境搬运、贮藏和运输。原料仓库是否划分区域管理(原料仓、包材仓、成品仓和不合格品仓)?√符合天花板、墙壁及地面是否平整光滑,有否缝隙、脱落、渗水?√窗户、门(窗)帘、货板、通风管道、光源等有无污脏和损坏的情况?√物料泄漏或破损露出内容物等废物有否当天清除,正常仓储区有否废物堆积。√仓库的防虫防鼠工作。√仓库的清洁卫生如何进行?有无相应的计划?√装卸货时有否规定来防止产品暴晒或被雨水淋湿?√通风是否良好,进风口要有否距离地面上,通风口有否易于清洗的防护罩。√原料仓是否区分添加剂和食品原料贮存区域?有无有效隔离设施?√托板上的货物堆码是否整齐,是否放于正确的仓位上。√有无定期检查各种物料的保质期?并及时清理过期物料?查阅相关处理记录。√离地、离墙、离顶保持一定距离存放?有足够的空间用于检查和清洁。√本公司确定和配备了哪些基础设施?当前这些基础设施是否充分?√是否对这些基础设施进行了适当的维护?√8.3可追溯性系统。是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理?是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识?√符合是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识?√√标识的方法、方式是否有明确规定?√产品、物料移动后是否能及时移植标识,是否作出了规定?是否有效实施?√对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出了明确的规定。√对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行惟一性标识?√对于可追溯性标识是否有规定性记录?是否做了记录,是否能够达到追溯的目的?√8.2前提方案。前提方案的落实。是否存在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染的情形?√符合设备之间应有充分的间隔,以便能容易清扫和确保食品安全。√地板、墙壁以及天花板应:能定期而且充分地清洁;保养良好。√各种管道、设备的冷凝水不会污染食品、食品接触面以及食品包装。√在设备、通道或工作区之间有充分的空间,以确保员工有充分的空间进行工作。√没有从外部直通厂房的开口,以避免啮齿类动物进入。√在生产区域,要使用有防护罩的灯具以确保玻璃破碎后不会污染食品。√对风扇和其它的空调设备进行适当的安装。√排水应彻底排干净,避免因渗漏或积水引起细菌滋生而导致污染。√墙壁表面、隔板和地面采用不渗漏、无毒的材料建造。√窗户易于擦洗,纱窗完好。√门的表面光滑、无吸附性并易于清洁。√墙壁和隔板的表面光滑,不起灰。√地面的建造充分满足排污和清洁需要。√天花板无水珠凝结和碎物脱落。√盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有封闭式的容器,且按照既定的清洁频率进行清洁消毒,保证不会成为污染源。√更衣室内是否安装紫外灯对空气进行消毒?设施是否完好?√员工的工作服是否区分清洁区和污染区?集中清洗、消毒的状况如何?√有无洗手消毒程序,以明确告知员工正确的方法?√8.5.4危害控制计划关键控制点的执行情况。CCP点的监控系统包括:监视方法、监视频次、负责监视人员、审核人员、记录监视结果。√符合所有监视均需保留记录。√√监视记录必须得到验证。√√每个关键控制点必须有纠正措施。√√针对偏离,应分析发生原因,采取纠正措施并确认有效性。8.2前提方案。8.5.4危害控制计划是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)?是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定?√符
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年福建省福安市高二生物下册期末考试模拟卷及参考答案(达标题)
- 2025年云南省大理市高二生物下册期末考试考试卷及答案【各地真题】
- 2025年青海省德令哈市高二生物下册期末考试模拟卷附答案【培优】
- 2026年贵州省兴义市高二生物下册期末考试试卷【学生专用】附答案
- 2026年青海省玉树市高二生物下册期末考试试卷及参考答案【典型题】
- 2025年山东省临清市高二生物下册期末考试试卷含答案(突破训练)
- 2026年山东省平度市高二生物下册期末考试模拟卷附参考答案(预热题)
- 2026年浙江省瑞安市高二生物下册期末考试考试卷带答案(满分必刷)
- 2025年黑龙江省密山市高二生物下册期末考试模拟卷及答案(典优)
- 2025年黑龙江省肇东市高二生物下册期末考试测试卷附参考答案【培优B卷】
- 中国2型糖尿病运动治疗指南(2024版)
- 影剧院防震应急预案范文(3篇)
- 2025年国家开放大学电大政治学原理期末考试题题库及答案
- 肉羊饲养管理课件
- 吉林省2025年初中学业水平考试(中考)语文真题试卷(含答案)
- 触电急救与安全用电
- DBJT15-162-2019 建筑基坑施工监测技术标准
- 工会代表选举程序及职责
- 安全生产管理制度-普货运输
- 汽车行走的艺术学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 中国产业政策研究综述
评论
0/150
提交评论