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文档简介
审计决算审定表范本审计决算审定表范本一、审定主体信息:审计单位名称:审计报告编号:审计报告日期:报告期起始日期:报告期结束日期:二、财务报表审定情况:1.资产负债表:资产项目年初数期末数变动原因货币资金应收账款预付账款存货长期债权投资固定资产无形资产长期待摊费用其他非流动资产负债项目短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款长期借款应付债券长期应付款所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润2.利润表:收入项目本期数同比增减原因主营业务收入其他业务收入营业总收入营业成本销售费用管理费用财务费用利润总额所得税净利润3.现金流量表:项目本期数原因经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量现金及现金等价物净增加额三、审计意见:1.财务报表真实性和公允性评价:本次审计依据相关法律法规和审计准则进行,财务报表的编制基础和会计准则符合要求,相关会计处理方法合理。我们认为财务报表真实、公允,可以作为决策参考。2.财务内控评价:我们对被审计单位的财务内部控制进行了评价,认为其内部控制制度建立合理、有效,并能够保证财务报表的真实性和完整性。3.重大事项说明:在本次审计过程中,未发现任何可能对财务报表真实性和公允性产生重大影响的事项。四、审计人员签字:审计师签字:日期:审计单位盖章:以上为审计决算审定表范本,根据相关法律法规和审计准则,审定财务报表的真实性和公允性,评价财务内部控制,并对
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