财务部各岗位工作内容实用(十一篇)_第1页
财务部各岗位工作内容实用(十一篇)_第2页
财务部各岗位工作内容实用(十一篇)_第3页
财务部各岗位工作内容实用(十一篇)_第4页
财务部各岗位工作内容实用(十一篇)_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页2023年财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容实用(十一篇)财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇一二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进展分析^p、提出建议,定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支方案,编制公司的月、季、年度营业方案和财务方案,定期对执行情况进展检查分析^p。五、严格财务管理,加强财务监视,催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及本钱处理。外协加工料进出帐务处理及本钱计算。各产品本钱计算及损益决算。预估本钱协助作业及差异分析^p。十、经营报告资料编制。单元本钱、标准本钱协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反响及催促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。1、因工作需要聘用临时工勤人员,须报请学院有关部门及指挥部领导同意后聘用。2、对聘用的临时工勤人员,根据岗位和职责要求,按月考核,三个月试用期,试用期考核不合格人员及时解聘。3、试用期考核合格的临时工勤人员,指挥部与其签订用工合同,合同内容应涵盖聘用双方的责权利,聘用期内无正当理由双方不得随意更改合同。4、聘用期满,经考核合格人员,根据工作需要办理续聘手续。5、聘用的临时工勤人员,在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度,凡违背规定的,指挥部有权及时解聘。6、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律,服从管理人员的安排,维护学院利益。7、其他方面按聘用合同管理。8、本方法由指挥部办公室负责解释。9、本方法自下发之日起执行。财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇二一、财务部职责范围〔一〕统管资产公司的财务工作;〔二〕定期检查总结资产公司各项财务会计工作;〔三〕组织会计核算,如实反映经济业务、财务收支情况,保证会计数字真实可靠。及时、准确,完好地编制会计报表;〔四〕会同有关部门开展经济核算工作,进展经济活动分析^p,向公司领导提出建议;〔五〕组织并监视各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况,签署账务处理意见;〔六〕完成企业工商年检工作。二、财务部岗位设置资产公司财务部设部主任1人,部员2人。三、财务部岗位职责〔一〕部主任岗位职责1、协助资产公司总经理工作和负责财务部的工作;2、组织资产公司的财务管理和财务会计工作,组织制定财务会计制度,并催促施行;3、负责资产公司所属企业的财务工作的指导,搜集汇总各所属企业的会计报表,进展财务分析^p,考核企业的经营成果;4、负责资产公司固定资产和自购固定资产的结算工作;5、完成企业工商年检工作。〔二〕部员的岗位职责1、按照国家会计制度的规定计账算账、报账。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。定期进展分析^p;2、定期对账目进展分析^p并向部长报告;3、办理现金收支和银行结算业务;4、负责税务工作;5、核收资产公司上缴学校利润。6、完成上级布置的报表和统计工作;7、组织企业财务人员进展理论和业务的学习,并结合岗位责任制进展考核;8建立和维护财务管理信息库,保证数据动态完好、准确。财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇三1、严格执行国家公布的各项财经法规和财务制度。制订、催促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务__。2、负责编制公司年度消费、经营财务方案;参与公司各项经营管理活动,做好公司管理费用、消费〔经营〕本钱的控制、监视和核算工作,经常性地提出财务对策和措施当好领导的参谋助手。3、积极搜集国家投资政策法规和投资经营信息,及时提供可行的投资与资本运营建议。4、负责公司会计核算和统计工作,按时编制、上报各类财务、统计报表和方案,确保会计资料及信息的准确和可靠性。5、负责公司投资工程的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析^p,参与公司投资工程的对外会谈、论证与筹划。6、负责各给排水工程建立工程的财务核算、资金上报、审批、支付和开工决算等工作。加强工程款回笼的监视与控制,保证资金按期回笼,做好各工程建立工程的财务分析^p工作。7、合理调度资金,负责资金筹措、周转及财务收支方案编制等管理丁。作,按方案组织、落实各项资金。8、负责公司会计核算和统计工作,按时编制、上报各类财务、统计报表和方案。9、负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金,最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。10、负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监视与管理工作。11、做好iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业安康平安管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与施行工作。12、负责财务档案管理,按期归档保存。13、负责本部门廉洁自律和资金〔现金〕平安、消防、方案生育、优质效劳等综合管理工作。14、完善本部门内部科学、合理的管理运作机制,负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改良管理措施,不断进步员工的业务素质和效劳程度。15、加强与上下级之间、部门之间的联络和沟通,拾遗补缺,不断提出和解决问题,推动公司整体工作程度的进步。16、负责本部门年、月度工作方案的编制和施行丁。作,做好公司下达的部门目的责任归口考核和本部门员工目的责任考核工作,完成领导交办的其他临时工作任务。财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇四1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;2.核算工程公司的各项本钱、费用以及往来款,负责往来的对账工作;3.根据费用管理规定,合理控制费用支出;4.审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进展财务分析^p;5.提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;6.完成上级领导交办的其它工作。位职责篇11、制定财务战略:对企业财务活动进展全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略及消费经营战略,企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续开展有着极为重要的作用。2、负责财务核算:战略本钱管理与企业开展战略,盈亏平衡点,固定本钱,变动本钱,营运资金运行质量,资金时间本钱,持续性本钱竞争力,产品的不同周期的本钱管理方法。3、主持内部控制:强化内功,事先控制,构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度,标准财务管理流程,提出整改措施,以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。4、负责资金管理:注重经营性净现金流量,资金“链条”的重要性,“资金是企业的血液”,公司资本构造,公司现金流管理,公司理财。5、主持全面预算:以过程控制为核心的预算系统,企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效鼓励制度的构建。预算管理要分步走,预算要全面管理,浸透到各部门,健全财务预警机制,健全监控机制,财务要预算跟踪。6、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和消费环节。7、主持政策经营:协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。财政补贴很重要。8、财务分析^p决策:偿债才能分析^p、营运才能分析^p、盈利才能分析^p,财务分析^p报告书写的原那么与考前须知,企业的流动性分析^p、损益工程分析^p、公司支付才能分析^p、企业持续开展才能分析^p,企业内部控制系统运行情况分析^p。财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇五1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表,以及财务预算和短期预测,处理财务部财会业务。2、严格执行国家财经法规和财务管理制度,核查原始凭证〔单据〕是否完好、准确;将单据分类整理,做好有关帐务处理,提供有关资料和数据。3、根据会计制度规定,设置会计科目、编制记账凭证。4、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。5、按时完成记帐工作,按要求及时查找有关数据信息。6、正确及时编制、上报各种财务报表。7、及时理解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况,催促经办人员及时办理出入库手续,并建立明细帐进展明细核算。8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。9、月底组织统一进展仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符,及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。10、及时核算原材料本钱率,如发现指标波动幅度较大,上报财务部经理及相关负责人。及时完成本钱工程的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制本钱。12、按时完成上级交办的其他工作。财务部主要工作职能财务部各岗位工作内容篇六1、有效地管理库房,详细负责酒店商品和物品的保管和供给工作。2、负责物料及商品的入库验收工作,入库物品必须严格根据采购单按量验收,并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据,不符合的货物退回,发现问题要及时上报,严格把好质量关。在验收过程中,发现质量、数量等与申购单不相符的,及时办理退、换、补等有关手续。3、验收后的物资,必须按类分别,根据物品的性质、数量、固定位置堆放,合理使用仓位,做到整齐美观。并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡,把货物卡挂放在显眼的位置。4、物料商品进出仓库,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。5、仓库要保持通风枯燥,根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬霉烂变质。6、严格执行出入库手续,每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点,按时填写报表,做到账表清楚,账物相符。7、熟悉货物,明确负责保管货物的范围。8、严格执

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论