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文档简介

第页共页审计经理岗位职责范本一、岗位概述审计经理是企业内部控制体系的重要组成部分,主要负责审计项目的计划、组织、实施和报告,保障企业财务、运营等业务活动的合规性和风险管理,同时提供建议和改进建议。审计经理需要具备很强的专业知识和技能,能够独立完成审计项目,并有效与公司各部门进行沟通和协作。二、岗位职责1.审计项目管理:-制定年度审计计划并监督执行,合理安排审计资源,保证审计工作的有效实施;-研究和开展专项审计项目,提出审计需求和方案;-编制审计项目报告,对风险和问题提出评价和建议。2.审计流程管理:-定期评估和更新审计流程,保证审计工作的高效性和鲁棒性;-制定审计工作指南和规范,促进审计流程的标准化和协作性;-确保审计程序和方法的适应性和合规性。3.内部控制监督:-评估和监督内部控制体系的建立和运行,提供内部控制改进建议;-审定重要业务流程中的风险控制措施和流程,确保合规性;-分析和调查违规行为和举报事件,提出解决方案。4.资产和风险管理:-监督和控制企业重要资产和相关风险,提出风险防控和改进意见;-分析企业业务运营风险,建立风险管理框架和制度;-提供有关业务风险的报告和分析,为企业管理决策提供参考。5.合规性评估:-根据法律法规和企业政策,评估和监督员工和各级管理层的合规性;-发现合规问题并提出解决方案,推动企业合规意识的提升;-监督和检查内外部合作伙伴的合规情况。6.培训和指导:-对公司员工进行内部控制和审计方面的培训,提高其审计意识和能力;-指导审计团队成员的工作,解决复杂问题和技术挑战;-参与高级管理层的培训,提供专业意见和建议。7.报告和沟通:-撰写和提交高级管理层及审计委员会的审计报告,提供建议和改进建议;-向公司各级管理层、业务部门和审计委员会汇报审计进展和结果;-与外部审计师、法律顾问和监管机关进行沟通和协作。三、岗位要求1.教育背景:-本科以上学历,会计、财务管理、审计或相关专业。2.专业知识:-精通审计理论、法律法规和相关国际准则,熟悉企业内部控制和风险管理;-具备会计和财务管理的专业知识,熟悉财报分析和财务报告编制。3.技能要求:-具备独立完成审计项目的能力,熟悉审计流程和方法;-优秀的沟通和协调能力,能够与各级管理层和团队成员进行有效沟通;-较强的分析和解决问题的能力,能够独立思考和判断;-具备团队管理和指导能力,能够培养和管理审计团队成员。4.工作经验:-具备5年以上的审计工作经验,其中3年以上担任审计经理或相关职位;-具备国际公司审计项目经验者优先考虑。5.专业资格:-具备执业注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)或注册信息系统审计师(CISA)等相关资格认证。四、总结审计经理职责范本主要包括审计项目管理、审计流程管理、内部控制监督、资产和风险管理、合规性评估、培训和指导、报告和沟通等方面,要求具备一定的教育背景、专业知识和技能,同时具备相关工作经验和专业资格认证。审计经理是企业内部控制的核心人员,需要具备较强的独立分析

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