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文档简介

农商行内审人员岗位职责1.岗位概述农商行内审人员是农商行内审部门的重要成员,主要负责执行内部审计工作,确保农商行的经营活动符合法律法规和内部控制要求,保障农商行运营的稳定性和合规性。2.岗位职责2.1内部控制审计负责进行农商行内部控制审计,包括对农商行各部门的内控制度、流程和制度执行情况进行审核和评估。根据内部控制要求,编制内部控制审计计划,并按照计划进行内部控制审计工作。审核和评估内部控制制度的有效性,发现并提出问题和改进建议,完善农商行内部控制体系。对重点风险领域和关键节点进行深入审计,确保内部控制的有效运行。2.2经营风险评估负责进行农商行的经营风险评估工作,针对农商行的各项业务进行风险识别、评估和预警。分析和评估农商行的经营风险,提出风险管理的意见和建议。参与制定风险管理策略和制度,推动农商行的风险管理工作。监测风险控制措施的执行情况,发现问题并提出改进意见。2.3内部审计报告负责编制农商行的内部审计报告,对审计结果进行总结和分析。向农商行内部管理层提供审计报告,并提出问题和改进建议。协助管理层跟踪整改措施的执行情况,确保问题得到及时解决。定期评估内部审计报告的效果和影响,持续改进审计工作。2.4合规审计负责进行农商行的合规审计,确保农商行的运营活动符合相关法律法规和监管要求。审核和评估农商行各项业务的合规性,包括信贷业务、资金流动性管理、洗钱防范等。及时跟踪监管政策和法规的变化,对农商行的合规管理进行评估,提出合规改进的建议。3.任职要求具备本科及以上学历,金融、审计、会计等相关专业优先;具备扎实的金融、审计、风险管理等基础知识;具备良好的沟通能力、团队合作能力和问题分析解决能力;具备较强的抗压能力和综合分析能力;具备一定的法律、法规和监管政策的理解能力和应用能力;具备相关行业从业经验者优先考虑。以上即为农商行内审人员的岗位职责。内审人员在农商行内部发挥着重要的监督和管理作用,是确保农商行

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