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文档简介

律师事务所税务检查预案目的本预案旨在为律师事务所制定应对税务检查的全面指南,确保合规性、最小化财务影响并保护律师事务所的声誉。范围本预案适用于律师事务所的所有税务检查,包括日常检查、特定问题检查和审计。步骤一、预检查指定税务联络人:指定一名具备税务知识和经验的合伙人或律师担任税务联络人,与税务机关沟通并协调检查事宜。成立税务检查小组:组建一个由律师、会计师和行政人员组成的税务检查小组,协助收集文件和准备应对检查。收集和审阅文件:提前收集所有与税务检查相关的重要文件,包括税务申报表、账目、银行对账单和支持性文件。分析风险:审核文件并确定潜在的税务问题或争议领域,以制定针对性的应对策略。制定沟通计划:制定明确的沟通计划,确保所有相关人员了解检查程序并能够及时响应税务机关的询问。二、期间检查欢迎税务人员:礼貌地欢迎税务人员,并提供指定的工作区和必要的设施。了解检查范围:明确税务检查的范围和时间表,并索取检查授权书。保护特权信息:审查税务机关要求的文件,并保护与客户特权信息相关的任何文件。提供支持性文件:按照税务机关的指示提供所有必要的支持性文件,包括原始文件或经认证的副本。合作并主动:与税务人员积极合作,主动解决任何问题或疑虑。保持记录:记录税务人员提出的问题、检查过程和讨论内容,以便日后参考。三、检查后审核检查结果:仔细审核税务人员提出的任何建议或调整,并寻求必要时的外部专业意见。制定应对策略:根据检查结果,制定适当的应对策略,包括缴纳额外税款、质疑调整或提出申诉。谈判和解:如果与税务机关存在争议,积极寻求达成公平合理的和解协议。保存文件:将与税务检查相关的所有文件存档,以备将来参考。吸取教训:分析检查过程并确定可以采取哪些措施来改善合规性或应对未来的检查。四、持续合规定期税务审查:定期进行内部税务审查,以确保持续合规并识别潜在问题。税务专业知识的培训:向律师事务所的合伙人、律师和行政人员提供持续的税务专业知识培训。保持信息更新:密切关注税法和相关法規的变更,并根据需要更新政策和程序。与税务顾问协商:定期与税务顾问协商,以获得专业建议和支持。建立强有力的控制:建立和维护强有力的内部控制,以防止税务违规和优化税务合规性。责任所有合伙人、律师

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