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文档简介
医院调研汇报材料【篇一:公立医院调研汇报材料】****公立医院改革调研情况汇报****在河南省西北部,总面积492平方公里,其中北部山区约占三分之一,南部平原约占三分之二。辖7镇3乡,233个行政村。常驻人口56.1万人,医疗服务对象还包含青天河景区、焦作西部工业集聚区部分、丹河电厂、龙源电厂、月山铁路等,全县服务人口为70.2万人。现有县级公立医院3家,分别为博爱县人民医院、博爱县中医院、博爱县妇幼保健院。一、县级医院基础情况(一)公立医院概况1、****人民医院建于1949年,在我县东部,属全民事业单位,是一所集医疗、抢救、科研、教学、预防保健、康复为一体县级综合医院。医院现有职员451余人,配臵关键医疗设备有ct、800毫安x光机、彩超、b超、透析机等大型医疗设备100余台(件)。现有高中级专业技术人员200余人,医院占地面积6.6万平方米,开放床位200张,业务用房面积14400平方米,现在开设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科等二十多个临床科室。博爱县人民医院所在地域高发病率关键为心脑血管疾病、创伤、内分泌、肿瘤等疾病。该院近三年来门诊和住院病人不停增加,病人起源关键是县域内,其次为县周围地域人群。医院三年来平均病床使用率在98%以上,尤其是使用率达130%左右.2、****中医院在我县南部,1978年由县公交医疗所改建而成,当初占地3.6亩。1993年新院址开工建设,12月搬迁,历时10余年。占地30余亩,建筑面积13000平方米。实有在编职员189人,县人事局核定编制人数264人,临时工75人,其中高级职称9人、中级职称33人、初级职称66人,开放床位137张,集医疗、预防、保健、科研、教学为一体综合性县级中医院。为县120网络医院,县医保定点医院,县中国人寿、太平洋保险企业等定点医疗机构,曾取得省级文明中医院、市级放心药房等称号。。3、****妇幼保健院在我县县城中心,编制人数70人,在编(二)人员编制及结构(年纪结构、学历结构、专业结构、职称结构)1、县人民医院:在职职员451人。其中卫生技术人员338人,35岁以下人员115人,35-50岁272人,50岁以上64人;本科以上2人,本科98人,大专99人,中专及以下131人;正高职称3人,副高41人,无职称16人。2、中医院:在职职员189人。其中卫生技术人员138人,35岁以下人员48人,35-50岁118人,50岁以上23人;,本科24人,大专85人,中专及以下80人;正高职称1人,副高8人,无职称81人。3、妇幼保健院:在职职员76人。其中卫生技术人员67人,35岁以下人员50人,35-50岁3人,50以上15人;本科以上11人,本科26人,大专30人;正高职称1人,副高18人,无职称27人。(三)收支负债情况1、县人民医院:总收入6088万元,其中财政补助收入17万元,医疗收入2833万元,药品收入3235万元,其它收入3万元。总支出6098万元,其中医疗支出2931万元。药品支出3167万元。负债总额4198万元,其中长久负债1568万元。2、中医院:总收入1356万元,其中财政补助收入17万元,医疗收入619万元,药品收入713万元,其它收入5万元。总支出1365万元,其中医疗支出642万元。药品支出723万元。负债总额1804万元,其中长久负债392万元。3、妇幼保健院:总收入1125万元,其中财政补助收入53万元,医疗收入609万元,药品收入463万元。总支出1365万元,其中医疗支出960万元。药品支出400万元,其它支出5万元。负债总额141万元。(四)门诊、住院量及人均费用情况1、县人民医院:门急诊人次183140人,人均次门急诊费用96元;住院人次12816人,人均次住院费用3343元。2、中医院:门急诊人次35397人,人均次门急诊费用124元;住院人次3094人,人均次住院费用2888元。3、妇幼保健院:门急诊人次17人,人均次门急诊费用19元;住院人次3490人,人均次住院费用1745元。(五)医保、新农合病人占医院就诊病人比重及其医疗费用情况1、县人民医院:①医保门诊就诊人次占门诊总人次11.79%;医保门诊总收入占门诊总收入11.18%;医保住院患者占总住院患者13.13%;医保住院患者费用占总住院患者费用14.54%;医保患者住院报销百分比达成60.60%。②新农合住院患者占总住院患者61%,新农合住院患者费用占总费用54.75%,新农合患者住院报销百分比达38.24%。2、中医院:①医保门诊就诊人次占门诊总人次27%;医保门诊总收入占门诊总收入18%;医保住院患者占总住院患者15%;医保住院患者费用占总住院患者费用14%;医保患者住院报销百分比达成57%。②新农合住院患者占总住院患者62%,新农合住院患者费用占总费用56%,新农合患者住院报销百分比达54%。3、妇幼保健院:①医保门诊就诊人次占门诊总人次8%;医保门诊总收入占门诊总收入10%;医保住院患者占总住院患者1%;医保住院患者费用占总住院患者费用1.21%;医保患者住院报销百分比达成65%。②新农合住院患者占总住院患者34%,新农合住院患者费用占总费用49%,新农合患者住院报销百分比达50%。二、县级公立医院现在运行机制我县人民医院、中医院现在运行机制为自收自支单位,县妇幼保健为差额补助单位。三、县级公立医院编制核定措施县医院核定编制390人、县中医核定编制264人、县妇幼保健院核定编制70人。四、药品医疗器械采购措施三个公立医院药品统一参与省招标采购、集中配送。医疗器械由市招标办招标采购。五、存在问题和困难(一)人才引进和专业技术队伍建设方面存在问题1、县医院:根据国家医院人员配臵标准和人力支源配臵管理要求,现在卫技人数未达成要求,尤其是医疗和护理队伍人数缺口较大,因编制限制,引进高学历人才极为困难,现在只能聘用100余名临时医护人员来满足全县人民就医需求,而上述人员因受相关要求制约,不能享受各类社会保险等同工同酬待遇,同时在编人员因为工资待遇较低,造成人心不稳,跳槽现象时有发生,【篇二:医院市人大调研汇报材料】相关我院社会保险基金管理使用情况汇报***人民医院(4月20日)首先我代表***人民医院全体职员,热烈欢迎市人大常委会各位领导来我院调研指导工作,下面我就我院基础情况及社保基金管理相关情况汇报以下:一、我院基础情况***人民医院地处***城关镇南关路,占地面积23272平方米,建筑面积16833平方米。始建于1941年,重建于1950年,是一所集医疗、教学、科研、抢救、康复、保健为一体二级甲等医院,担负着全县及毗邻县13万人医疗保健服务。编制床位280张,实际开放床位411张。开设临床科室14个,医技科室7个,行政管理科室9个。拥有ct、dr、holter、腹腔镜、全自动生化分析仪、彩超等多种设备200多台。全院共有职员358人,其中专业技术人员256名,占72%,高级职称人员35名,中级职称人员62名,初级人员159名。年门诊量20多万人次,住院病人1.2万余人。业务收入5453万元,较上年度增加17.5%,药品收入2060万余元,药占比37.8%。各项管理指标和经营指标均稳步提升。二、社会保险费缴纳情况根据国家政策要求,我院为职员全部参与了城镇职员养老保险、城镇职员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。同时依据《千阳县总工会相关深入开展职员互助保障工作通知》精神,为了减轻职员患病住院或遭遇意外伤害后造成过重经济负担,我院为工会会员参与了在职职员住院医疗综合互助保障活动(住院+意外),根据95元/人/年标准,共缴纳保险费1.976万元。-1-三、医保合疗工作开展情况(一)报账情况1.合疗报账8197人次,报销金额1200万元。次均费用2627元,报销百分比57%,人均住院天数9.6天。2.城镇职员医保住院报账770人次,住院总费用253万元,医保基金支付161万元;城镇居民住院医保报账539人次,住院总费用144万元,医保基金支付74万元。3.农免项目报账831人次,报账金额63万元。其中阴式产575人次,报账金额31万元;剖宫产256人次,报账金额32万元。4.民政救助2301人次,救助金额117万元。(二)关键方法1.医院专门成立了医保管理领导小组,依据医保协议制订了“医保工作考评评分标准”,定时考评并和业务人员绩效工资挂勾兑现。2.医保合疗实现了信息化结算,并进行了系统升级,缩短了住院患者报账等候时间,工作效率大幅提升。3.加强政策培训,规范医疗行为。组织相关人员常常进行医保合疗政策要求及业务培训;制订了“医保病人就诊步骤示意图”和“医保患者就诊须知”;将合疗医保科和出入院办理处合署办公,极大地方便了住院患者就医报销。4.公告服务项目,提升患者知晓率。在门诊楼悬挂定点医疗机构标志牌;在门诊大厅公告了医疗服务项目价格和医保药品价格;开通了住院费用查询系统,方便病人随时查询;天天为住院病人打印一日清单,做到明明白白看病,放放心心用药;设置了医保患者投诉箱;增加了导医服务,对相关医保要求、政策给宣传和耐心解答;利用专栏对医保、合疗政策进行宣传,对住-2-院患者合疗报销情况进行公告。5.以病人为中心,做好医保合疗诊疗服务。我院一直坚持以病人为中心,以提升医疗服务质量为专题,坚持把构建友好医患关系放在第一位。不停优化多种服务步骤,为患者提供清洁、温馨、舒适、良好就诊环境和人性化服务。对医保和合疗病人实施一站式报销服务。严格掌握出入院标准,做到不拒收危重病人和放宽标准收治轻病人及有意拖延住院时间。对患者坚持合理检验、合理用药、合理诊疗,因病施治,按标准收费,绝不增加患者和医保资金负担。四、存在问题及提议1.医保市级统筹,实施市县二甲医院相同起付线和报销百分比,且三甲医院和二甲医院住院起付线和报销百分比相差很小,造成县内医保病人大量流向县外、市及以上医院,致使医保基金支出增大,浪费严重。提议实施市县二甲医院住院不一样起付线标准,并提升三甲医院起付线标准,降低报销百分比,控制病人外留,降低医保基金支出。2.医保市级统筹,政策制订上县级二甲医院和市级二甲医院住院诊疗定额标准过于悬殊,不利于县级医院发展。提议提升县级医院定额标准。3.慢性病、大病医疗救助等业务,由商业保险企业负担,报销程序复杂,审核严格,政策制订报销百分比偏低,群众意见较大。提议应由社会医疗保险经办机构承接。过去十二个月,我们虽做了部分工作,但和上级要求还有一定差距。以后,我们将认真学习相关要求,严格遵守国家政策,提升医疗水平,降低收费标准,为广大群众提供愈加优质、温馨服务。-3-【篇三:相关公立医院改革调研汇报(】相关本省公立医院改革调研汇报**省卫生厅(4月27)为探索推进本省公立医院改革基础思绪和相关方法,依据省政府安排,省卫生厅和省发改、编办、财政、人社、药监、物价等部门和**大学公共卫生学院组成调研组,邀请中国社会科学院经济研究所4位研究人员参与,于3月12日至4月16日,就本省公立医院改革问题进行了专题调研。省政府领导高度重视调研工作,开朗副省长亲自布署和指导调研,并分别在湘雅医院、湖南中医药大学隶属一医院主持召开公立医院改革座谈会,听取各方面意见和提议。这次调研采取统计报表、召开座谈会、实地访谈、问卷调查和查阅文件等方法进行,收到各市州统计报表28份,收回问卷调查表150份,召开座谈会8次,访谈公立医院责任人、医务人员和住院病人185人,在此基础上,调研组对调研搜集资料和情况进行了分析研究,形成调研汇报以下:一、基础情况本省现有各级各类卫生机构4374个(不含村卫生室和诊所),其中医院768个(综合性医院500个、中医院127个、专科医院141个);床位21.2万张,其中医院床位13.66万张;卫生技术人员24.81万人。全省医疗机构总诊疗人次13028万人次,其中医院5612.62万人次;出院人数730.28万人,其中医院406.08万人。末,本省有县及县级以上公立医院440个(不含国有企业、国有控股企业举行公立医院),其中三级医院42个,二级医院278个,二级以下医院120个;实际开放病床12.82万张,占各级各类医院床位94.29%;卫生技术人员11.47万人;门急诊人次5298万,出院病人385.6万,分别占全省各级各类医院门急诊总人次、出院总人数94.4%、94.95%。二、目前本省公立医院改革面临关键问题(一)医疗资源总体不足,配置不合理。,本省每千人口拥有床位3.07张(全国平均为3.31张),平均每千人口拥有执业(助理)医师和注册护士2.74人(全国平均为3.14人),均低于全国平均水平。在总量不足同时,医疗资源配臵显著不合理。城镇之间、地域之间医疗资源分配不均,80%医疗资源分布在城市,占全省总人口70%农民只拥有20%左右医疗资源;含有优异设备、高新技术、优异卫生人才大医院大多集中在大城市,如省会长沙,仅三级甲等医院就有18家,占全省三级甲等医院总数62%。医疗资源层次配臵不平衡,医疗资源配臵应该是“金字塔”式,即资源关键配臵在基层农村、小区,但现在情况是医疗资源呈倒“金字塔”式,城市大医院越来越大、资源越来越多,而基层医疗机构技术落后、人才匮乏,难以满足群众需求,造成群众舍近求远到大医院看病。抽样调查湘雅医院、省人民医院等9家三级医院门诊住院病例,有61.7%是常见病和多发病,完全可到基层医疗机构诊治,只有38.3%需要到大医院诊治疑难重症。不合理病人流向,首先使基层医疗机构资源利用率和技术水平下降,其次也使大医院资源得不到合理利用,大医院看小病、看常见病,造成医院人满为患,加剧了群众“看病难、看病贵”。(二)公立医院赔偿机制不完善。公立医院赔偿关键由政府财政补助、医疗收费、药品加成收入三个部分组成。多年来,即使本省各级政府不停增加对公立医院投入,对县及县级以上公立医院补助累计14.42亿元,较上年增加4.49亿元,但政府补助占医院总支出百分比仍然偏低,仅为5.67%,其中城市医院为3.43%、县级医院为7.22%。抽样调查株洲市7家公立医院,,市级财政直接投入为1065万元,仅占全部运行经费1.46%。在政府投入不足情况下,公立医院只能经过创收来满足建设和发展需求及负担职员薪酬、离退休人员费用、公共卫生服务业务支出和无主病人欠费等,无疑加重了群众就医经济负担。另外,因为医疗服务收费标准低于服务成本造成大量政策性亏损关键由药品加成收入来填补,更成为制度性顽症。,本省县及县级以上公立医院医疗服务收入和支出相抵后,亏损7.54亿元,只能经过药品收入来平衡医院收支。本省公立医院药品收入累计121.85亿元,药品收入占医院业务总收入44.97%。这种以药补医扭曲机制,成为医生开大处方制度根源,不仅加增加了患者经济负担,而且违反了医生合理用药标准,阻碍了医疗服务价值正常表现。(三)医疗服务价格体系不合理。医疗劳务价格背离医疗服务成本。现在医疗服务当中,技术服务费用,尤其是部分高难度手术价格偏低,而大型设备和部分检验、化验等项目及珍贵一次性材料等价格偏高,技术服务劳动价值没有得到合理表现。如,一台腰椎间盘外侧突出摘除手术,需要8名医生护士配合才能开展,手术时间最少要4个小时,然而手术费最高只有1400元,除去物耗成本,人均劳务费只有几十元。现行按项目收费制度,提供医疗服务项目越多医院收入越多,轻易产生过分服务、诱导服务,不仅造成了医疗成本总费用不停上升,成为“看病贵”原因之一,而且造成政府对医院赔偿低效率。(四)公立医院管理体制不科学。政府和公立医院职能划分不清,政府相关部门该管,如资产监管、发展计划、重大决议等,因为种种原因没有完全管起来;不该管,如人事、分配权等,却归属相关部门,管
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