




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
汇报人:县供销社内部审计工作总结-1引言2审计背景与目标3审计过程与方法4审计结果与发现CONTENTS目录引言1引言1尊敬的领导、各位同事:我将就我们县供销社近期内部审计工作进行一次全面的总结在过去的一段时间里,我们团队紧密围绕审计目标,积极履行职责,现将我们的工作成果和经验教训与大家分享2审计背景与目标2审计背景与目标1.1审计背景:随着供销社业务的不断拓展和复杂化,内部审计工作显得尤为重要。我们县供销社为了规范管理、防范风险,确保财务数据的真实性和准确性,开展了本次内部审计工作011.2审计目标:本次审计的主要目标是:一、查清财务收支情况,确保账目清晰;二、发现管理漏洞,提出改进建议;三、提高审计工作的透明度和效率02审计过程与方法3审计过程与方法012.1审计过程我们团队按照审计计划,分阶段进行工作。首先,制定审计方案,明确审计范围和重点;其次,收集相关资料,进行初步分析;然后,实施详细审计,包括账目核查、数据分析等;最后,整理审计结果,形成审计报告022.2审计方法我们采用了多种审计方法,包括:抽样审计、全面审计、比较分析法、趋势分析法等。通过这些方法,我们全面了解了供销社的财务状况和业务运营情况审计结果与发现4审计结果与发现103.1财务收支情况:通过审计,我们查清了供销社的财务收支情况,确保了账目清晰,无违规收支现象。同时,我们也发现了一些收支不平衡的问题,并提出了相应的改进措施13.2管理漏洞及改进建议:在审计过程中,我们发现了管理上的一些漏洞和不足,如流程不规范、职责不清等。针对这些问题,我们提出了具体的改进建议,包括完善管理制度、加强内部沟通
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 如何制定购销合同协议书
- 商场石材保养合同协议书
- 表白策划工作室创业计划书
- 报告2025年智能型低压电器、智能型低压开关柜项目可行性研究
- 儿童书店开业营销策划方案
- 服务尾款合同结算协议书
- 犬五联用血清用量-早期应大量应用高免血清
- 厂房清工合同协议书范本
- 2025年中国肉桂酸钾项目投资计划书
- 猪常见传染病的预防措施
- 机电顾问服务建议书123
- 广西壮族自治区工程造价综合定额答疑汇编2022年11月更新
- 科学发展观基本解读(完整版)课件
- 基坑工程施工验收记录表
- 夜间施工专项方案
- 微生物实验室病原微生物评估报告
- 护理风险管理与护理安全
- 综采工作面液压支架压死救活技术研究
- 行政单位会计实习报告(共36页)
- 主体结构监理实施细则范本
- NETWORKER+SQL Server备份实施文档
评论
0/150
提交评论