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财务收入分析报告表项目单位本期收入同比增长(%)占比(%)年度目标完成情况(%)主营业务收入万元销售收入子项1子项2子项3营业外收入子项1子项2子项3其他收入万元子项1子项2子项3总收入万元说明:1.数据单位:万元;2.同比增长以去年同期数据为基准;3.占比=某项收入/总收入100%;4.年度目标为年初设定的目标值;5.完成情况=(本期收入/年度目标)100%;6.表格中“子项”根据实际情况添加或删除。项目分类金额(万元)本期实际预算数完成进度同比增长(%)备注主营业务收入产品A收入产品B收入产品C收入其他业务收入投资收益资产处置收入营业外收入资产收益捐赠收入总收入说明:1.本表格用于分析公司各项收入情况,包括主营业务收入和其他业务收入;2.金额单位为万元,预算数为年初预算,本期实际为当期实际发生金额;3.完成进度=(本期实际/预算数)100%;4.同比增长以去年同期实际金额为基准;5.备注:可填写对各项收入的分析、预测或特别说明;6.表格中可根据实际需求调整项目分类。收入类别本期收入(万元)去年同期收入(万元)同比增长(%)年度目标(万元)完成比率(%)备注主营业务收入销售收入子类一子类二子类三其他业务收入投资收益利息收入营业外收入补贴其他收入总收入分析要点分析收入增长趋势确定收入贡献最大的类别评估收入与预算的差异表格说明1.本表格适用于分析公司或项目的财务收入情况;2.金额单位为万元,同比增长率计算基于去年同期数据;3.完成比率计算为(本期收入/年度目标)100%;4.“备注”栏可以填写对
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