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文档简介
人大财经预算工作报告
[具体年份]人大财经预算工作报告尊敬的各位代表:受[财政部门名称]委托,现将[具体年份]全市财政预算执行情况和[具体年份]全市及市级财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、[具体年份]全市财政预算执行情况(一)全市一般公共预算执行情况1.收入情况[具体年份],全市一般公共预算收入完成[X]亿元,同比增长[X]%,增收[X]亿元。其中,税收收入完成[X]亿元,增长[X]%,占一般公共预算收入比重为[X]%;非税收入完成[X]亿元,增长[X]%。税收收入中,增值税完成[X]亿元,增长[X]%;企业所得税完成[X]亿元,增长[X]%;个人所得税完成[X]亿元,增长[X]%等。收入增长主要得益于我市经济持续稳定发展,产业结构优化升级,重点行业和企业的税收贡献增加。2.支出情况全市一般公共预算支出完成[X]亿元,同比增长[X]%,增支[X]亿元。重点支出得到有力保障:-教育支出:达到[X]亿元,增长[X]%。主要用于改善义务教育学校办学条件,支持职业教育和高等教育发展,提高教师待遇等,促进了教育公平和质量提升。-社会保障和就业支出:完成[X]亿元,增长[X]%。加大了对养老、失业、工伤等社会保险的投入,提高了城乡居民最低生活保障标准,完善了社会救助体系,保障了困难群众基本生活。-医疗卫生与计划生育支出:支出[X]亿元,增长[X]%。推进了医疗卫生体制改革,加强基层医疗卫生机构建设,提高公共卫生服务水平,加大对重大疾病防控和计划生育的支持力度。-节能环保支出:投入[X]亿元,增长[X]%。用于支持大气污染防治、水污染防治、土壤污染治理等环保项目,推动了我市生态文明建设。(二)政府性基金预算执行情况1.收入情况全市政府性基金预算收入完成[X]亿元,同比增长[X]%。其中,国有土地使用权出让收入完成[X]亿元,增长[X]%,主要是由于我市房地产市场平稳发展,土地出让成交较好。2.支出情况全市政府性基金预算支出完成[X]亿元,同比增长[X]%。重点用于城乡基础设施建设、保障性安居工程、土地开发整理等项目,对推动城市建设和改善民生发挥了重要作用。(三)国有资本经营预算执行情况1.收入情况全市国有资本经营预算收入完成[X]亿元,同比增长[X]%。主要来源于国有企业上缴的利润和股利、股息收入等。2.支出情况全市国有资本经营预算支出完成[X]亿元,同比增长[X]%。支出主要用于国有企业改革发展、国有经济结构调整、解决历史遗留问题等方面,增强了国有企业的活力和竞争力。(四)社会保险基金预算执行情况1.收入情况全市社会保险基金收入完成[X]亿元,同比增长[X]%。其中,企业职工基本养老保险收入完成[X]亿元,增长[X]%;城乡居民基本养老保险收入完成[X]亿元,增长[X]%;基本医疗保险收入完成[X]亿元,增长[X]%等。收入增长得益于参保人数的增加和缴费基数的提高。2.支出情况全市社会保险基金支出完成[X]亿元,同比增长[X]%。各项社会保险待遇按时足额发放,保障了参保人员的合法权益。(五)落实人大预算决议和财经政策情况1.加强预算管理严格执行预算法,规范预算编制、执行和调整程序。完善预算编制方法,提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行监控,及时发现和解决预算执行中的问题,确保预算执行进度和质量。2.推进绩效管理全面实施预算绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金和预算部门。加强绩效目标管理,完善绩效评价指标体系,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。3.支持经济发展积极落实各项减税降费政策,减轻企业负担,激发市场活力。加大对实体经济的支持力度,通过财政资金引导、产业基金扶持等方式,推动产业转型升级,促进经济高质量发展。二、[具体年份]全市及市级财政预算草案(一)全市一般公共预算草案1.收入预算[具体年份],全市一般公共预算收入预期增长[X]%,达到[X]亿元。税收收入预期增长[X]%,达到[X]亿元;非税收入预期增长[X]%,达到[X]亿元。收入预期综合考虑了我市经济发展形势、政策调整等因素。2.支出预算全市一般公共预算支出安排[X]亿元,增长[X]%。坚持“保基本、补短板、强弱项”的原则,重点保障以下方面:-教育方面:安排[X]亿元,持续加大教育投入,改善办学条件,加强师资队伍建设,促进教育事业均衡发展。-社会保障和就业方面:安排[X]亿元,进一步提高社会保障水平,扩大就业创业扶持政策覆盖面。-医疗卫生方面:安排[X]亿元,深化医疗卫生体制改革,加强公共卫生体系建设,提升医疗服务能力。-乡村振兴方面:安排[X]亿元,支持农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境整治等,推进乡村全面振兴。(二)政府性基金预算草案1.收入预算全市政府性基金预算收入预期完成[X]亿元,与上年基本持平。其中国有土地使用权出让收入预期完成[X]亿元,考虑到房地产市场调控政策和土地出让计划等因素。2.支出预算全市政府性基金预算支出安排[X]亿元,主要用于城市基础设施建设、土地储备开发、保障性安居工程等项目。(三)国有资本经营预算草案1.收入预算全市国有资本经营预算收入预期完成[X]亿元,增长[X]%。主要依据国有企业经营状况和利润上缴计划确定。2.支出预算全市国有资本经营预算支出安排[X]亿元,重点用于国有企业科技创新、产业升级、解决历史遗留问题等方面。(四)社会保险基金预算草案1.收入预算全市社会保险基金收入预期完成[X]亿元,增长[X]%。随着参保扩面工作的推进和缴费基数的合理调整,各项社会保险收入将保持稳定增长。2.支出预算全市社会保险基金支出预期完成[X]亿元,增长[X]%。按照社会保险待遇调整政策和保障水平提高的要求,相应安排支出。(五)市级一般公共预算草案1.收入预算市级一般公共预算收入预期增长[X]%,达到[X]亿元。其中,税收收入预期增长[X]%,达到[X]亿元;非税收入预期增长[X]%,达到[X]亿元。2.支出预算市级一般公共预算支出安排[X]亿元,增长[X]%。重点保障市级机关运转、社会事业发展、城市建设管理等方面的支出需求。三、完成[具体年份]预算任务的主要措施(一)强化收入征管,确保应收尽收加强与税务、自然资源等部门的协同配合,完善税收征管机制,加强对重点税源、重点行业的监控和管理,堵塞征管漏洞,依法依规组织收入。同时,积极清理盘活各类存量资源资产,增加非税收入。(二)优化支出结构,保障重点需求牢固树立过“紧日子”思想,严格控制一般性支出,压减非急需、非刚性支出。加大对教育、医疗、社保、就业等民生领域的投入,兜牢基本民生底线。集中财力支持重大项目建设和重点产业发展,推动经济社会高质量发展。(三)深化财政改革,提升管理效能持续推进预算管理制度改革,完善预算编制、执行、监督、绩效管理等各个环节的制度体系。深化国库集中支付制度改革,提高财政资金支付效率和安全性。加强政府采购管理,规范采购行为,降低采购成本。(四)防范财政风险,维护财政稳定加强政府债务管理,严格控制政府债务规模,优化债务结构,防范债务风险。加强财政运
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