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二零二五年度企业内部审计廉洁风险控制合同甲方(审计方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(被审计方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,为加强企业内部审计廉洁风险控制,提高企业内部控制水平,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。第一条审计目的第二条审计范围1.被审计单位的组织结构、管理制度、内部控制流程等;2.被审计单位的财务状况、经营成果、现金流量等;3.被审计单位的采购、销售、工程、投资等关键业务流程;4.被审计单位的员工行为规范、廉洁教育等。第三条审计方式1.甲方将根据实际情况,采用现场审计、函证、询问、查阅文件等方法进行审计;2.乙方应提供必要的审计资料和便利条件,确保审计工作的顺利进行。第四条审计期限1.本合同约定的审计期限为______年,自______年______月______日至______年______月______日;2.甲方应在审计期限内完成审计工作,并向乙方提交审计报告。第五条审计报告1.甲方应在审计期限届满后______个工作日内向乙方提交审计报告;2.审计报告应包括审计发现的问题、原因分析、改进建议等;3.审计报告应真实、客观、公正,不得含有虚假、误导性内容。第六条保密条款1.甲乙双方对本合同内容及审计过程中获取的信息负有保密义务;2.未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及审计信息。第七条违约责任1.任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任;2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第八条争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同生效1.本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效;2.本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。第十条其他1.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商签订补充协议;2.本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(审计方)签字(或盖章):____________________日期:_________________

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