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文档简介
财务税收与管理办法一、总则(一)目的本办法旨在规范公司财务税收管理工作,确保公司财务活动合法合规,提高财务管理效率,降低税务风险,保障公司的稳健运营和可持续发展。(二)适用范围本办法适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务税收管理活动。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守国家法律法规和税收政策,依法进行财务核算和纳税申报。2.准确性原则:确保财务数据真实、准确、完整,为公司决策提供可靠依据。3.规范性原则:建立健全财务税收管理制度和流程,规范各项财务税收行为。4.效益性原则:合理配置资源,优化财务结构,降低财务成本和税务负担,提高公司经济效益。二、财务管理制度(一)财务机构与人员设置1.公司设立独立的财务部门,配备专业的财务人员,负责公司的财务管理工作。2.财务人员应具备相应的专业知识和技能,取得会计从业资格证书,并定期参加培训和继续教育,不断提高业务水平。(二)财务核算1.公司按照国家统一的会计制度进行财务核算,设置会计科目,登记会计账簿,编制财务报表。2.财务核算应遵循权责发生制原则、配比原则、历史成本原则等,确保财务信息的真实性和准确性。3.加强财务信息化建设,利用财务软件进行财务核算和管理,提高工作效率和财务管理水平。(三)财务预算1.公司实行全面预算管理制度,建立健全预算编制、执行、控制、分析和考核等环节的管理制度和流程。2.年度预算应在每年末根据公司战略规划和经营目标编制,经公司管理层审核批准后下达执行。3.各部门应严格按照预算执行,加强预算控制和分析,及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。4.定期对预算执行情况进行考核,将考核结果与部门绩效挂钩,确保预算目标的实现。(四)资金管理1.加强资金集中管理,合理安排资金,提高资金使用效率。2.建立健全资金管理制度,规范资金收支审批流程,确保资金安全。3.严格控制资金风险,加强资金流动性管理,合理确定资金储备水平,防范资金链断裂风险。4.加强银行账户管理,按照规定开设和使用银行账户,定期进行银行账户余额核对,确保账实相符。(五)资产管理1.建立健全资产管理制度,加强对流动资产、固定资产、无形资产等各类资产的核算、管理和监督。2.定期进行资产清查,确保资产账实相符,对盘盈、盘亏、毁损的资产及时进行处理。3.加强固定资产折旧管理,按照规定计提固定资产折旧,确保固定资产价值的合理摊销。4.加强无形资产的管理,及时办理无形资产的登记、入账和摊销手续,确保无形资产的安全和有效利用。(六)成本费用管理1.建立健全成本费用管理制度,明确成本费用核算方法和控制标准。2.加强成本费用预算管理,严格控制成本费用支出,确保成本费用不超过预算指标。3.对成本费用进行分类核算和分析,找出成本费用控制的关键点,采取有效措施降低成本费用。4.加强费用报销管理,严格执行费用报销审批制度,确保费用支出真实、合理、合规。(七)利润分配管理1.公司按照国家法律法规和公司章程的规定进行利润分配。2.利润分配方案应经公司董事会审议通过,并报股东大会批准后实施。3.加强对利润分配的管理,确保利润分配的公平、公正、合理,维护股东的合法权益。三、税收管理制度(一)税务登记与申报1.公司应按照国家税收法律法规的规定,及时办理税务登记,如实申报纳税。2.建立健全纳税申报制度,明确纳税申报流程和责任,确保纳税申报的准确性和及时性。3.定期对纳税申报数据进行审核,发现问题及时调整和纠正,避免税务风险。(二)发票管理1.加强发票管理,建立健全发票管理制度和流程,规范发票的领购、开具、取得、保管和缴销等行为。2.严格按照发票管理规定开具发票,确保发票内容真实、准确、完整,不得虚开发票。3.加强对取得发票的审核,确保取得的发票合法有效,不得接受虚开发票。4.妥善保管发票,防止发票丢失、被盗、损毁等情况发生。(三)税务筹划1.在合法合规的前提下,开展税务筹划工作,优化公司税务结构,降低税务负担。2.加强对税收政策的研究和分析,及时掌握税收政策变化,合理利用税收优惠政策。3.税务筹划方案应经公司管理层审核批准后实施,并报税务机关备案。(四)税务风险管理1.建立健全税务风险管理制度,加强对税务风险的识别、评估和应对。2.定期开展税务风险自查自纠工作,及时发现和解决税务风险问题。3.加强与税务机关的沟通与协调,及时了解税务政策和征管要求,争取税务机关的支持和理解。4.对重大税务事项应及时向公司管理层报告,并按照税务机关的要求进行处理。四、财务税收监督与检查(一)内部监督1.公司建立健全内部财务税收监督制度,加强对财务税收管理活动的日常监督和检查。2.财务部门应定期对公司财务税收管理制度的执行情况进行检查,发现问题及时提出整改意见,并跟踪整改落实情况。3.内部审计部门应定期对公司财务税收管理活动进行审计,对发现的问题及时提出审计意见和建议,并督促相关部门进行整改。(二)外部监督1.积极配合税务机关、审计机关等外部部门的监督检查工作,如实提供财务税收资料和信息。2.对外部监督检查中发现的问题,应及时进行整改,并将整改情况向外部监督检查部门报告。五、附则(一)解释权本办法由公司财
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