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文档简介

3Q-IQ-0Q-PQ验证方案模板

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNo

文件编号:

设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

IQ/OQ/PQ模板(在此填写文件名)号•挨次号

"No

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IQ/OQ/PQ验证方案模版

使用说明:针对此模版使用者

此模版应用于系统/设备确认验证方案的起草,规定了方案格式和通用内容。因此系统/设

备确认验证方案的产生形成过程必需以此模版给出的格式为指南并且要严格符合验证组

织和实施sop(xxxxx)的要求。

此模版作为一个指导,由一些必需在实际操作中执行章节组成.这些章节/内容工程以青

色标明。在完成这些青色标注的工程后必需用黑色字体的文字局部来代替,删除或掩盖掉。而与

本次验证不相关的局部/工程以黑字内容可直接从模版中删除。

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No

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方案批准:

批准意味着该确认方案己经被审核并且是完整和可接收的。

ProtocolReview/ApprovalSignaturesDate

方案审核/批准签字日期

Draftedby/起草人

此处打印名字(此处打印职务)

Reviewedby/审核

此处打印名字(此处打印职务)

此处打印名字(此处打印职务)

此处打印名字(此处打印职务)

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNo

文件编号:

设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

IQ/OQ/PQ模板(在此填写文件名)号•挨次号

No

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此处打印名字(此处打印职务)

此处打印名字(此处打印职务)

Approvedby/批准人

此处打印名字(此处打印职务)

名目

(列出本文件的主要标题及相应的页码)

1.验证小组签

名…...............................................................3

2._缩写和定义........3

3.参考文件...........3

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNo

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设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

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1.验证小组签名

在本验证中涉及的全部人员必需完成下表,作为在该文件中全部签名/首字母签名的识别

(可增加表格行数)。

姓名(打印)所在部门在验证中担当职务签名日期

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNO

文件编号:

IQ/OQ/PQP-设备编

TemplateofIQ/OQ/PQ

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No

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2.缩写和定义

此文件中可能使用的首字母缩写如下(可适当增减),通用的首字母缩写不用在此定义例

如FDA,DQ,IQ,OQ,SOP,cGMP

CIP在线清洁

CoC变更掌握

CSV计算机掌握系统验证

DAM文件审批矩阵

HMI人机互动过程

RA影响评估通常也叫风险分析

PID工艺,管道系统图表

PLC可编程序规律掌握器

PQP工程确认打算

QSR验证总结报告

EHS环境,安康和安全

SRS系统要求标准

URS用户需求标准

3.参考文件

以下是在此文件可能引用参照的资源

3.1GMP规程

3.1.1欧盟GMP及其附录x

3.1.2中国GMP及药品生产验证指南

3.1.3美国GMP

3.1.4中国药典X版

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

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设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

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3.1.5欧洲药典X版

3.1.6美国药典X版

3.2公司相关文件:

3.2.1变更掌握

3.2.2客户/系统需求说明

3.2.3验证主打算

3.2.4验证的组织和实施

3.2.5IQ/OQ/PQ模板

3.2.6xxx系统操作手册或相应的SOP

4.风险因素分析

列表说明存在的风险因素和避开措施

5.系统/设备介绍

5.1系统/设备名称,合同号,生产商,型号,出厂序列号,生产制造日期,厂内放置位

置及所在房间号。

5.2系统/设备的用途。

5.3系统/设备效劳区域或使用点介绍,并列表说明

5.4系统/设备的构造或流程,简要工作原理,容量与力量及其他主要工作参数等。

6.目的

此验证方案收集的资料源于对系统的检查和附表中测试的数据,以此供给书面文件证明系

统/设备安装和连续运行过程中必需到达的目的、方法及具体操作,并以此确认系统的安装

/运行完全符合用户需求、设计标准和GMP法规(中国GMP/美国现行GMP/欧盟GMP)

的要求,或任何明确的基于GMP风险分析而提出的要求。

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNo

文件编号:

设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

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7.范围

本确认方案将会在公司xxxx系统/设备上实施。

本文件描述了系统/设备检查、测试程序及可承受标准、文件和参考文件,这些可以用来确

定系统/设备的安装/操作符合设计标准及生产工艺的要求。

本确认文件供给了有关验证人员职责的描述、有效的批准签名、支持文件和其他包含于文

件包中的因素,完成后全部的支持数据和文件将附于本验证文件之后。

8.验证小组职责和验证打算

8.1验证小组职责

8.1.1验证小组组长职责

•保证IQ方案及IQ检查表的起草。

•保证在执行前完成对IQ方案及IQ检查表的审核和批准。

•确保在执行前DQ已完成,且DQ检查结果及最终报告都已经通过审核和批准。

•负责对验证小组成员进展本方案的培训。

•保证完全依据IQ方案实施。

•确保能准时觉察偏差,并依据已经达成全都偏差处理方法对其进展记录、订正、调查

和最终确认。

•验证过程中,如有变更,保证按《变更掌握》执行

•确保9报告的生成、审核和批准,以便对该9方案进展最终批准。

8.1.2验证小组成员职责

8.1.2.1QA职责

•执行前完成对IQ方案及IQ检查表的审核。

•负责验证过程的监控和检查,保证验证方案的实施,参与验证结果评价。

•参与验证偏差的调查、处理、和评估。

•验证过程中,如有变更,保证按《变更掌握》执行。

8.1.2.2其它成员职责

•执行前确认IQ方案已批准,并经过培训.

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xxxx药业验证方案

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设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

IQ/OQ/PQ模板(在此填写文件名)号•挨次号

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•按验证方案实施验证,收集、整理验证数据,完成验证记录和报告。

•参与验证偏差的调查和处理,确认通过偏差修订和解决方案。

•确认验证过程中的变更在实施前已经批准。

8.2验证打算

本次XX系统/设备的安装确认打算于XXXX年XX月XXH-XXXX年XX月XX日实施。

9.验证偏差

9.1当该方案的某一局部无法实施或实际状况无法到达可承受标准时,需要进展偏差报告。

当偏差消灭时,首先要进展全面调查以确定该偏差是由什么引起的,之后再确定相应的解

决措施。

9.2表格包括以下3个局部

•偏差描述

本局部对于偏差和测量结果与规定的可承受标准不符的状况作一个简要描述说明。本

局部不涉及该偏差消灭的可能缘由。

•调查、实施和解决

本局部供给调查偏差缘由报告的简述、偏差处理实施打算、该偏差处理打算的负责人

以及该处理实施的时间表。

本局部也供给全部支持该偏差处理方案的参考文件。

•结论&建议

供给当偏差如何解决的简要说明、检查过程并证明该偏差已经得到圆满解决到达了可

承受标准的要求.在方案执行过程中遇到的仝部偏差必需单独用偏差表格的形式来完成。

每个局部的偏差必需在该局部的验证工作完毕之前得以解决。也可能消灭测试失败而无法

解决偏差的状况,在这种状况下要对测试进展修正,且该系统的验证暂停直到方案正确修

正完毕为止。QA门必需负责监视全部的偏差解决过程。

9.3偏差报告记录

本偏差记录是用来记录全部偏差报告的数据并供给一个专栏以证明全部的偏差以经被

解决并核准。报告记录也供给了一个跟踪实施工程的机制,作为偏差解决的一局部以确保

全部的工程都按时间表完成并经核准。

XXXXPHARMACo.ValidationProtocol

xxxx药业验证方案

DocumentNo

文件编号:

设备编

TemplateofIQ/OQ/PQIQ/OQ/PQP-

IQ/OQ/PQ模板(在此填写文件名)号•挨次号

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9.4在全部验证都完成后,该报告记录必需作为最终报告的一局部。偏差报告汇总表作为

相应附件X

10.文件检查

10.1程序:

10.1.1安装确认

10.1.L1确保全部安装和维护所需要的文件、图纸都存在、最并适用,并列表说明文件

/图纸的编号和存放地

10.1.1.2确保系统/设备所附仪器有必需的相关证书,并将证书的标题、参考号码或ID、

出具日期都登记在数据表中。

10.1.1.3确认系统/设备操作/维护/清洁SOP已依据操作手册起草,并同验证方案进展了培

训。列表说明培训状况,包括文件名、文件编号、培训状况及培训记录编号。

10.1.2运行/性能确认

10.121确认系统/设备操作/清洁/维护的SOP和在验证过程中用到的检验SOP或图纸已

批准实施,并列表说明文件/图纸的编号和存放地

10.1.2.2确认上一步确认已经完成,最终报告已得到批准。

10.1.2.3验证组的成员已进展该验证方案及SOP的培训,并列表说明培训状况,包括文

件名、文件编号、培训状况及培训记录编号。

10.1.2.4确保与该设备相关的公用系统及检验设备、方法已经完成验证,如HVAC和纯化

水(其中纯化水PQ至少完成1期验证)

10.2可承受标准:

(依据确认的程序,列出每项的可承受标准)

10.3原始记录

(依据确认的程序)每项的检查原始记录作为附件X

记录表格可参照如下(可增减工程):

文件名称文件编号存放地点是否承受

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xxxx药业验证方案

DocumentNO

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