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文档简介

一、适用工作场景在企业日常安全管理中,安全检查是发觉隐患、预防的重要环节。本记录表适用于以下场景:常规安全检查:如每日/每周/月度车间、办公区域、消防设施等安全巡查问题整改跟踪;专项安全检查:针对电气安全、特种设备、危化品存储等特定领域开展的专项检查问题记录;上级/第三方检查:应对部门、行业监管机构或第三方安全评估机构检查发觉问题的整改落实;隐患排查:对已发生或潜在的安全隐患(如设备老化、操作不规范等)的整改全流程管理。二、使用流程详解(一)检查问题发觉与初步记录现场检查:安全检查人员(如安全主管、车间主任、第三方检查员)依据安全规范(如《安全生产法》《企业安全管理制度》)对指定区域进行全面检查,发觉需整改的问题(如灭火器过期、安全通道堵塞、设备防护缺失等)。即时记录:检查人员现场记录问题核心信息,包括问题位置、具体表现、初步风险等级(高/中/低),避免遗漏细节(如“3号车间东侧灭火器压力表指针在红色区域,已失效”)。(二)问题信息登记与任务分配填写基本信息:将检查发觉的问题录入《企业安全检查问题整改记录表》,明确检查日期、检查类型(如“月度常规检查”)、检查区域/部位(如“成品仓库A区”)。明确责任主体:根据问题性质,确定责任部门(如生产部、仓储部)及直接责任人(如班长、设备管理员),保证责任到人。设定整改期限:结合问题风险等级和整改难度,设定合理整改期限(如高风险问题24小时内整改,中风险问题3个工作日内整改)。(三)整改措施制定与实施制定整改方案:责任部门牵头,联合技术、安全等岗位人员分析问题根源,制定具体、可操作的整改措施(如“更换失效灭火器,并对全厂灭火器进行压力检测”),避免措施笼统(如“处理灭火器问题”)。实施整改:责任人在规定期限内落实整改措施,过程中需留存整改过程记录(如整改前后照片、维修记录单),以便追溯。(四)整改结果验收自查确认:整改完成后,责任部门首先进行自查,确认问题已彻底解决(如“新灭火器已安装到位,压力表指针在绿色区域”)。复查验收:安全检查人员或验收小组(可包含安全主管、部门负责人)对整改结果进行现场核查,重点检查整改措施是否落实、问题是否彻底消除、是否产生新隐患。验收结论:验收合格后,验收人在“整改结果”栏签字确认;若不合格,需重新明确整改要求和期限,直至验收通过。(五)记录归档与闭环管理信息完善:验收完成后,填写验收日期、验收人及备注信息(如“需加强灭火器月度检查频次”),保证表格信息完整。归档留存:将记录表分类整理(按检查类型、日期或区域),存入安全管理档案,保存期限不少于2年,便于后续追溯和统计分析。三、记录表模板序号检查日期检查类型检查区域/部位问题描述(具体位置、现象、风险等级)责任部门责任人整改措施(具体行动)整改期限整改结果(已完成/进行中/逾期)验收日期验收人备注12023-10-08月度常规检查生产车间B区2号设备安全防护罩缺失,存在机械伤害风险(中风险)生产部*明立即停机,联系维修班安装防护罩,10月9日完成2023-10-09已完成2023-10-09*华每日开机前检查防护罩完整性22023-10-10专项消防检查办公楼3楼走廊安全出口指示灯不亮,影响应急疏散(高风险)行政部*磊更换指示灯电池,测试亮度,10月11日完成2023-10-11已完成2023-10-11*静每周检查指示灯状态32023-10-12上级单位检查危化品仓库防泄漏应急沙箱未配备铲子(中风险)仓储部*强配备专用铲子,张贴使用说明,10月13日完成2023-10-13已完成2023-10-13*伟每月检查应急物资完整性…………………签字确认栏:检查人:__________________审核人(安全主管):__________________批准人(分管领导):__________________四、使用要点提示问题描述需精准可追溯:避免模糊表述(如“设备有问题”),应明确具体位置、问题现象、风险等级,便于后续整改和复查(如“注塑机3号工位急停按钮损坏,无法触发,高风险”)。整改措施需具体可行:措施应包含“做什么、怎么做、谁来做”,避免笼统(如“处理隐患”),可细化为“更换损坏急停按钮(由维修班*工负责,10月15日前完成)”。期限设定需科学合理:根据问题风险等级和整改难度确定期限,高风险问题立即整改,中低风险问题可设定合理缓冲期,保证整改质量与效率平衡。验收环节需严格规范:验收人需对照问题描述和整改措施逐项核查,保证问题彻底解决,未经验收或验收不合格的问题不得闭环,防止“虚假整改”。记录更新需及时完整:问题发觉、整改、验收各环节信息需及时录入表格,避免事后补录导致信息失真,同时保证责任

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