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文档简介
安全检查与隐患排查工具模板一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位、办公场所、施工现场、仓储区域等场景的日常安全检查与隐患排查工作,旨在通过系统化流程识别现场存在的安全风险(如设备设施缺陷、操作不规范、环境隐患、管理漏洞等),预防安全发生,保障人员生命财产安全。具体场景包括:生产车间(机械操作、用电安全、危化品存储等)建筑工地(脚手架、高空作业、临时用电等)办公区域(消防通道、用电设备、应急设施等)仓储物流(货物堆放、消防设施、装卸作业等)特殊作业(有限空间、动火作业、吊装作业等)二、标准化操作流程(一)检查前准备阶段明确检查目标与范围根据生产经营特点、季节变化(如夏季防汛、冬季防火)或上级要求,确定本次检查的核心目标(如设备专项检查、消防隐患排查等)。划定具体检查区域(如A车间、1号楼仓库)及检查对象(如特种设备、消防器材、安全通道等)。组建检查团队由安全管理部门牵头,联合技术、设备、生产等相关部门人员组成检查组,保证具备专业能力(如电气安全、特种设备检测等)。明确检查人员分工(如记录员、专业检查员、现场负责人),指定总协调人(如*主管)。准备检查工具与资料准备检查工具:卷尺、测电笔、红外测温仪、应急照明、相机(拍摄隐患现场)、个人防护装备(安全帽、绝缘手套等)。收集检查依据:国家/地方安全法规、行业标准(如《安全生产法》《建筑施工现场安全检查标准》)、单位安全管理制度、设备操作规程等。打印《安全检查表》(含检查项目、标准、结果栏),或使用电子版检查表(平板电脑录入)。(二)现场实施检查阶段首次会议(简短沟通)检查组与被检查部门负责人(如*经理)、现场安全员召开简短会议,说明检查目的、范围、流程及配合要求,确认检查时间(避免影响正常生产)。现场逐项检查对照《安全检查表》,按区域或设备类别逐项排查,重点关注:设施设备:是否正常运行、有无老化损坏(如电线裸露、设备异响)、安全附件(如防护罩、急停按钮)是否齐全有效;作业环境:通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好、危化品是否分类存放;人员操作:是否遵守安全规程(如佩戴劳保用品、持证上岗)、有无“三违”行为(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律);应急设施:灭火器是否在有效期内、消防栓是否遮挡、应急照明和疏散指示标志是否正常、应急预案是否张贴。对发觉的隐患进行现场拍照(标注拍摄时间、位置),详细记录隐患描述(如“3号配电箱外壳接地线松动,存在漏电风险”)。现场沟通与初步判定检查过程中,发觉一般隐患(如少量物品堆放占用通道)可当场告知现场负责人(如*班长),要求立即整改;对复杂或重大隐患(如特种设备安全阀失效),由专业检查员现场初步判定风险等级,记录并拍照留存。(三)隐患记录与分级阶段填写《隐患排查记录表》检查结束后,检查组汇总现场检查情况,按模板(见第三部分)逐项填写,保证信息完整:隐患位置、问题描述、隐患等级、责任部门/人、整改建议等。隐患等级判定依据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率,分为三级:一般隐患:可能导致轻微伤害或财产损失,整改难度小(如灭火器压力不足、安全警示牌缺失);较大隐患:可能导致人员重伤或较大财产损失,需限期整改(如设备安全防护装置缺失、临时线路私拉乱接);重大隐患:可能导致群死群伤或重大财产损失,需立即停产停业整改(如危化品存储罐泄漏、消防系统瘫痪)。(四)整改跟踪与验证阶段下发《隐患整改通知单》安全管理部门根据《隐患排查记录表》,制作《隐患整改通知单》,明确隐患内容、等级、整改要求(如“立即更换失效灭火器”“3日内修复接地线”)、整改责任部门(如生产部)及责任人(如*工)、整改期限,经检查组长签字后下发至责任部门。监督整改落实责任部门收到通知单后,制定整改方案(包括措施、资源、时间节点),报安全管理部门备案;检查组通过现场复查、照片反馈等方式跟踪整改进度,对逾期未整改的部门进行约谈(如*主任)。整改结果验证责任部门完成整改后,向安全管理部门提交《隐患整改报告》(附整改前后对比照片);检查组现场验证整改效果:隐患是否消除、措施是否有效、是否符合安全标准,验证合格后在《隐患整改通知单》签字确认,闭环管理。(五)总结与归档阶段汇总分析每月/每季度对隐患排查数据进行汇总,分析隐患类型(如设备类、管理类、环境类)、高发区域、重复隐患等,形成《隐患排查分析报告》,提出改进建议(如增加设备巡检频次、修订安全操作规程)。资料归档将《安全检查表》《隐患排查记录表》《隐患整改通知单》《隐患整改报告》等资料整理归档,保存期限不少于3年,以备追溯和审计。三、隐患排查记录表(模板)基本信息检查时间年月日时分至时分检查区域/部位(如:A车间生产区、1号楼仓库3号货架)检查人员(如:工、师、*主管)陪同人员(如:经理、班长)天气情况(如:晴/阴/雨,气温__℃)序号检查项目检查标准检查结果(合格/不合格)隐患描述(不合格项填写)隐患等级(一般/较大/重大)责任部门/人整改措施整改期限复查情况(合格/不合格)备注1消防器材配置灭火器压力正常、在有效期内、摆放位置明显合格------2安全通道宽度≥1.2米、无占用、畅通无阻不合格3号车间东侧安全通道堆放原材料,占用通道约0.5米一般生产部/*班长立即清理原材料,设置“禁止占用”警示标识当日17:00前合格-3特种设备安全附件压力表校验合格、安全阀灵活无泄漏不合格2号行车安全阀未按期校验(有效期至2023年12月)较大设备部/*工立即停用该设备,联系有资质单位更换校验合格的安全阀3日内待复查需跟踪4危化品存储分类存放、标识清晰、通风良好合格------……………四、关键注意事项与风险规避检查人员专业性与规范性检查人员需经安全培训合格,熟悉相关法规标准和设备功能,检查时佩戴劳保用品(如安全帽、反光背心),遵守现场安全规定,避免引发二次。隐患判定客观准确依据事实和标准判定隐患,避免主观臆断;对复杂隐患需组织专家论证,保证等级判定准确,避免整改资源浪费或风险遗漏。整改责任与时效性明确“谁主管、谁负责”,隐患整改必须落实到具体部门和人,重大隐患需立即停产整改,一般隐患原则上24小时内整改完成,保证隐患“清零”。记录真实可追溯检查记录需现场填写,保证问题描述清晰、数据准确(如隐患位置、设备编号),照片需标注时间信息,严禁弄虚作假,资料归档完整。持续改
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