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文档简介

PAGE街道规范票据管理制度一、总则(一)目的为加强街道财务管理,规范票据使用与管理,确保街道各项经济活动合法、合规、有序进行,保障财政资金安全,特制定本制度。(二)适用范围本制度适用于街道机关各部门、各社区居委会以及街道所属各事业单位在经济活动中涉及的各类票据管理。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度,依法使用和管理票据。2.规范性原则:票据的填写、使用、保管等应符合财务规范要求,确保票据信息真实、准确、完整。3.安全性原则:加强票据保管,防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生,保障票据安全。4.及时性原则:及时开具、使用和核销票据,确保财务收支记录及时、准确。二、票据种类及适用范围(一)财政票据1.非税收入票据:用于收取街道依法依规取得的非税收入,如行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等。2.财政往来票据:用于街道与其他单位或个人之间的资金往来结算,如暂收款项、代收款项等。(二)税务发票1.增值税发票:适用于街道开展的应税经营活动,如出租房屋、提供劳务等,根据业务情况开具增值税普通发票或专用发票。2.其他税务发票:如通用机打发票等,根据税务规定和实际业务需求使用。(三)内部结算票据用于街道内部各部门、各单位之间的经济往来结算,如办公用品领用、水电费分摊等。三、票据的领购与发放(一)领购程序1.财政票据:由街道财务部门指定专人负责,根据实际工作需要,填写《财政票据领购申请表》,报经财政部门审批后,到财政部门指定的票据发售机构领购。2.税务发票:按照税务部门的规定,由街道财务部门指定专人持相关证件到税务部门办理发票领购手续。3.内部结算票据:由街道财务部门统一印制或购买,并根据各部门、各单位的实际需求进行发放。(二)发放登记1.财务部门在发放票据时,应建立《票据发放登记簿》,详细记录票据的种类、数量、起止号码、领购日期、领用人等信息。2.领用人在领取票据时,应在《票据发放登记簿》上签字确认。四、票据的开具与使用(一)开具要求1.必须按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖街道财务专用章或发票专用章。2.填写的内容应真实、准确、完整,不得涂改、挖补、撕毁票据。3.对于作废的票据,应加盖“作废”戳记,并全联保存,不得擅自销毁。(二)使用范围1.财政票据:应严格按照财政部门规定的使用范围开具,不得超范围使用。2.税务发票:必须在发生应税业务时开具,不得虚开、代开。3.内部结算票据:仅限于街道内部经济往来结算使用,不得对外开具。(三)票据交付1.开具票据后,应及时将票据交付给付款方,并要求付款方在票据签收单上签字确认。2.对于通过邮寄等方式交付票据的,应保留相关凭证,确保票据安全送达付款方。五、票据的保管与核销(一)保管要求1.设立专门的票据保管场所,配备必要的保险柜、文件柜等设施,确保票据存放安全。2.票据应分类存放,按照票据种类、号码顺序排列,并建立《票据保管登记簿》,详细记录票据的出入库情况。3.定期对票据进行盘点,核对账实是否相符,发现问题及时查明原因并处理。(二)核销程序1.财政票据:使用完毕后,由街道财务部门指定专人负责整理、装订,并填写《财政票据核销申请表》,报经财政部门审批后,到财政部门办理核销手续。2.税务发票:按照税务部门的规定,定期进行发票验旧购新,在规定期限内将已开具的发票存根联等资料报送税务部门核销。3.内部结算票据:使用完毕后,由各部门、各单位将票据存根联交回街道财务部门,财务部门进行统一核销。(三)销毁处理1.对于已核销的票据,经财政部门或税务部门批准后,按照规定进行销毁。2.销毁票据时,应指定专人负责监销,并在《票据销毁登记簿》上记录销毁的票据种类、数量、号码等信息。六、票据的监督与检查(一)内部监督1.街道财务部门应定期对各部门、各单位的票据使用情况进行检查,发现问题及时督促整改。2.各部门、各单位应建立健全内部票据管理制度,加强对本部门、本单位票据使用的监督和管理。(二)外部监督1.接受财政、税务等部门的监督检查,如实提供有关票据使用情况的资料和信息。2.对财政、税务等部门提出的整改意见,应及时落实整改措施,并将整改情况报告上级主管部门。七、违规处理(一)对违反本制度规定的行为,视情节轻重,给予批评教

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