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文档简介
PAGE型材取样制度规范一、总则1.目的本制度旨在规范型材取样工作,确保所取样品能够准确、真实地反映型材的质量状况,为型材的质量检验、判定以及相关决策提供可靠依据,保障产品质量符合相关法律法规及行业标准要求,维护公司的利益和声誉,促进公司生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及型材生产、销售、使用过程中的取样活动,包括原材料型材、生产过程中的半成品型材以及成品型材。3.基本原则科学性原则:取样方法应基于科学原理,确保所取样品具有代表性,能够反映型材整体的质量特性。公正性原则:取样过程应公正、公平,不受任何人为因素干扰,保证样品的真实性和可靠性。规范性原则:严格按照相关法律法规、行业标准以及本制度规定的程序和方法进行取样操作,确保取样工作的规范性和一致性。可追溯性原则:对所取样品的来源、取样时间、取样人员等信息进行详细记录,以便在需要时能够追溯取样过程和样品相关情况。二、取样人员职责1.取样人员资质要求取样人员应具备相关专业知识和技能,熟悉型材产品特点和质量要求。经过专门的取样培训,掌握正确的取样方法和操作流程,并经考核合格后方可从事取样工作。2.取样人员职责严格按照本制度及相关标准要求进行取样操作,确保所取样品的代表性和真实性。在取样前,对取样工具、容器等进行检查和清洁,确保其符合取样要求。认真填写取样记录,详细记录样品的名称、规格、型号、批号、取样部位、取样数量、取样时间、取样人员等信息,保证记录真实、准确、完整。将所取样品及时、安全地送至指定的检验部门,并办理交接手续。对取样过程中发现的异常情况,如型材外观质量问题、标识不清等,应及时报告相关部门,并协助进行调查处理。三、取样计划1.计划制定依据根据型材生产批次、批量、质量波动情况以及相关标准要求,制定合理的取样计划。考虑产品的用途、客户要求以及可能出现的质量风险等因素,确定取样的频率和数量。2.计划内容取样批次:明确型材取样所对应的生产批次,确保样品能够代表该批次型材的质量状况。取样数量:依据型材的规格、型号、用途以及相关标准规定,确定每个批次应取样品的数量。对于重要用途或质量要求严格的型材,应适当增加取样数量。取样部位:根据型材的结构特点和质量特性分布,确定在型材上的具体取样部位。如对于管材,应考虑不同管径、壁厚的部位进行取样;对于板材,应考虑板材的不同区域、表面和内部等部位进行取样。取样时间:规定每个批次型材的取样时间,确保在型材生产过程的关键节点进行取样,以准确反映型材的质量变化情况。一般应在型材生产完成后、入库前或发货前进行取样。取样人员:明确负责每个批次型材取样工作的具体人员,确保取样工作的责任落实到人。四、取样方法1.原材料型材取样方法外观检查:对原材料型材逐根进行外观检查,检查内容包括型材的表面质量(如是否有裂纹、划痕、砂眼、变形等)、尺寸偏差、色泽均匀度等。按照规定的抽样比例随机抽取一定数量的型材进行外观检查。尺寸测量:使用量具(如卡尺、千分尺、卷尺等)对抽取型材的关键尺寸进行测量,测量部位和尺寸应符合相关标准要求。每个尺寸测量不少于规定的次数,取平均值作为该尺寸的测量结果。化学成分分析取样:采用钻取、铣削等方法从型材上获取适量的样品,用于化学成分分析。取样部位应具有代表性,避免取到表面缺陷或不均匀区域。所取样品应粉碎至规定粒度,以便进行后续的分析检测。力学性能试验取样:根据型材的形状和尺寸,按照相关标准规定的取样方法和尺寸要求,从型材上截取拉伸、弯曲、冲击等力学性能试验所需的样品。取样时应注意避免样品产生加工硬化、过热等影响性能的因素,确保样品的原始性能不受破坏。2.生产过程中半成品型材取样方法工序中间取样:在型材生产的关键工序完成后,如挤压、轧制、锻造等工序,按照规定的抽样比例随机抽取半成品型材进行质量检验。取样内容包括外观质量、尺寸精度、硬度等。成品率预估取样:为了预估半成品型材的成品率,在生产过程中选取一定数量的半成品型材,按照成品型材的加工工艺进行模拟加工,统计加工过程中的废料情况,从而对半成品型材的成品率进行预估。取样时应考虑半成品型材的不同部位、不同规格等因素,确保预估结果的准确性。3.成品型材取样方法批量成品型材取样:对于批量生产的成品型材,按照规定的批量范围确定取样数量。在每批成品型材中随机抽取一定数量的型材作为样品,取样时应覆盖不同的包装单元和存放位置。特殊规格成品型材取样:对于特殊规格、用途或客户有特殊要求的成品型材,应根据实际情况适当增加取样数量,并按照客户要求或相关标准规定的特殊取样方法进行取样。例如,对于大尺寸、高精度的成品型材,可能需要在不同部位进行多点取样;对于有防腐、防火等特殊性能要求的成品型材,应针对其特殊性能进行专项取样检测。五、取样工具与容器1.取样工具切割工具:如锯床、砂轮切割机等,用于截取型材样品。切割工具应保证切割面平整、光滑,无明显的切割缺陷,避免因切割过程产生的热量、应力等对样品性能造成影响。钻取工具:如麻花钻等,用于获取化学成分分析样品。钻取工具的直径应根据样品的大小和分析要求进行选择,确保钻取的样品能够满足分析检测的需要,并尽量减少对型材整体结构的破坏。量具:如卡尺、千分尺、卷尺、硬度计等,用于测量型材的尺寸和硬度等物理性能。量具应定期进行校准,确保测量结果的准确性和可靠性。清洁工具:如毛刷、抹布等,用于清洁取样部位和取样工具,避免杂质、油污等对样品造成污染。2.取样容器化学成分分析样品容器:采用密封、耐腐蚀的容器(如塑料瓶、玻璃瓶等)盛装化学成分分析样品,确保样品在运输和储存过程中不受外界环境因素的影响,防止样品成分发生变化。力学性能试验样品容器:对于拉伸、弯曲等力学性能试验样品,应使用专门的样品袋或样品箱进行包装,确保样品在运输过程中不发生变形、损坏。对于冲击试验样品,应使用符合标准要求的冲击试样缺口加工设备进行加工,并将加工好的样品妥善放置在专用的样品盒中,防止试样缺口受到磕碰、损伤。外观检查样品标识容器:对于外观检查的样品,应在样品上或其附近做好明显的标识,注明样品的名称、规格、型号、批号、取样部位等信息,以便于识别和追溯。标识应使用不易褪色、脱落的材料制作,确保标识的持久性和清晰性。六、取样记录与标识1.取样记录记录内容:取样记录应包括样品的名称、规格、型号、批号、取样部位、取样数量、取样时间、取样人员、样品用途等详细信息。对于化学成分分析、力学性能试验等检测项目,还应记录检测项目名称、检测方法、检测结果等信息。记录方式:取样记录应采用纸质记录和电子记录相结合的方式。纸质记录应使用专用的取样记录表格,由取样人员认真填写,确保字迹清晰、内容完整。电子记录应及时录入公司的质量管理信息系统,以便于查询、统计和分析。记录保存期限:取样记录应妥善保存,保存期限应不少于型材产品的质量保证期。对于涉及重大质量问题或有追溯要求的取样记录,应按照相关法律法规和公司规定的期限进行长期保存。2.样品标识标识内容:样品标识应包括样品的名称、规格、型号、批号、取样部位等信息,确保样品能够被准确识别和追溯。对于有特殊要求的样品,还应标注特殊标识,如“加急”“留样”等。标识方式:样品标识应采用永久性标识方法,如在样品上粘贴标签、刻字、喷涂等。标签应使用耐磨损、防水、防褪色的材料制作,确保标识清晰、牢固。对于体积较大或形状特殊的样品,也可采用挂签、挂牌等方式进行标识。标识位置:样品标识应标注在样品的明显部位,便于识别和查看。对于型材样品,标识应尽量靠近取样部位,但不得影响样品的正常检测和使用。七、样品运输与保管1.样品运输运输要求:样品在运输过程中应采取适当的防护措施,确保样品不受损坏、污染或变质。对于易损、易变质的样品,如化学成分分析样品、力学性能试验样品等,应使用专门的运输工具和包装材料进行运输,避免样品在运输过程中受到震动、碰撞、挤压、温度变化等因素的影响。运输记录:样品运输过程中应做好运输记录,记录内容包括运输日期、运输方式、运输工具、运输路线以及运输过程中的特殊情况等。运输记录应与取样记录一同保存,以便于追溯样品的运输过程。2.样品保管保管环境:样品应存放在适宜的环境条件下,确保样品的质量不受影响。对于化学成分分析样品,应存放在干燥、通风、阴凉的地方,避免样品受潮、氧化等;对于力学性能试验样品,应避免样品受到腐蚀、变形等。对于有特殊要求的样品,如对温度、湿度有严格要求的样品,应存放在专门的恒温恒湿环境中。保管期限:样品保管期限应根据样品的性质、检测项目以及相关标准要求确定。一般情况下,样品应保管至检测报告出具后规定的期限,以满足可能的质量追溯和复查要求。对于涉及重大质量问题或有较长质量保证期的样品,应适当延长保管期限。保管记录:样品保管过程中应做好保管记录,记录内容包括样品的入库日期、存放位置、保管条件、定期检查情况以及样品的处置情况等。保管记录应与取样记录、运输记录一同保存,确保样品管理的全过程可追溯。八、样品处置1.合格样品处置对于经检验判定为合格的样品,在检测报告出具后,按照公司相关规定进行处置。一般情况下,可将合格样品进行正常的生产使用、销售或入库储存等。对于有留样要求的样品,应按照规定的留样期限进行妥善保管,以备后续可能的复查或追溯。2.不合格样品处置对于经检验判定为不合格的样品,应立即采取隔离措施,防止不合格样品混入合格产品中。同时,应及时通知相关部门和人员,对不合格样品进行分析和调查,查找不合格原因,采取相应的纠正措施和预防措施,防止类似问题再次发生。不合格样品的处置方式包括报废、返工、降级使用等,具体处置方式应根据不合格的性质、程度以及对产品质量和使用性能的影响等因素确定,并按照公司相关规定的程序进行审批和实施。对于有环保要求的不合格样品,应按照环保法规的要求进行妥善处理,避免对环境造成污染。九、监督与检查1.内部监督公司质量部门应定期对取样工作进行内部监督检查,检查内容包括取样人员的操作规范性、取样记录的完整性和准确性、样品的标识和保管情况等。对于发现的问题,应及时提出整改意见,并跟踪整改效果,确保取样工作符合本制度及相关标准要求。公司内部审计部门应定期对取样制度的执行情况进行审计,检查取样制度的执行是否有效,是否存在违规操作、弄虚作假等行为。对于审计发现的问题,应按照公司内部审计规定进行处理,并督促相关部门进行整改,完善取样制度和管理流程。2.外部监督积极配合国家相关监管部门、行业协会以及客户等对公司取样工作的监督检查。对于监管部门和客户提出的意见和要求,应认真对待,及时整改落实,并将整改情况及时反馈。关注行业内其他企业的先进取样经验和做法,不断完善公司的取样制度和方法,提高公司取样工作的水平和质量,确保公司在行业内的竞争力。十、附则1.制度解释本制度
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