汽修厂安全生产值日巡查制度_第1页
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文档简介

汽修厂安全生产值日巡查制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规,以及行业安全生产管理规范和企业内部风险防控要求制定。同时,依据集团母公司关于安全生产标准化建设的规定,结合本汽修厂实际运营场景和潜在风险点,旨在建立健全安全生产值日巡查机制,强化风险源头管控,规范作业行为,提升本质安全水平。第二条本制度适用于汽修厂各部门、下属单位及全体员工,涵盖车辆维修、配件仓储、设备操作、环境保护、应急响应等所有生产运营环节。所有岗位人员必须严格遵守本制度规定,落实安全生产责任。第三条本制度下列术语定义如下:(一)“安全生产值日巡查”:指由指定人员每日对生产现场进行系统性安全检查,及时发现并处置安全隐患,确保作业环境持续符合安全规范的常态化管理活动。(二)“专项管理风险”:指因设备故障、操作失误、制度缺陷、环境因素等可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件。(三)“合规操作”:指所有业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求的行为规范。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则,确保:(一)巡查范围覆盖所有作业区域和环节,不留盲区;(二)安全责任明确到岗、到人,实现闭环管理;(三)重点关注高风险作业场景,优先配置资源;(四)通过定期复盘和动态调整,完善管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产值日巡查工作负总责,承担第一责任人的领导责任;分管安全生产的负责人为直接责任人,统筹协调制度执行与监督考核。第六条设立安全生产值日巡查领导小组,由公司主要负责人任组长,分管负责人任副组长,各部门负责人及专责安全员为成员。领导小组主要职责包括:(一)审议年度巡查工作计划及制度修订方案;(二)统筹协调跨部门重大风险处置事项;(三)每月召开例会,通报巡查情况并分析趋势。第七条领导小组下设办公室,挂靠安全管理部门,负责:(一)日常巡查任务派发与结果汇总;(二)风险信息跨部门协同处置;(三)向领导小组提交月度分析报告。第八条牵头部门(安全管理部门)职责:(一)负责制定与修订本制度,组织全员培训;(二)每月开展风险辨识,编制重点巡查清单;(三)对巡查记录进行统计分析,识别管理漏洞。第九条专责部门(技术、质检、设备管理部门)职责:(一)技术部门:审核维修工艺中的安全规范;(二)质检部门:监督配件存储及作业流程合规性;(三)设备部门:定期维护巡查工具,确保功能完好。第十条业务部门/下属单位职责:(一)维修车间:每日自查设备状态,记录异常;(二)配件仓库:核对标识标签,防范混用风险;(三)新能源业务单元:加强高压设备巡检频次。第十一条基层执行岗责任:(一)值日巡查员须在岗期间全程参与巡查,不得擅离;(二)发现隐患立即停用作业点,并记录处置流程;(三)每月提交个人巡查日志,接受抽查考核。第三章专项管理重点内容与要求第十二条维修车间作业管控:(一)合规标准:动火作业需提前办理许可,设置监护人和灭火器材;(二)禁止行为:严禁在未接地线情况下接触高压蓄电池;(三)重点风险:蓄电池热失控、油品泄漏等。第十三条设备操作规范:(一)合规标准:特种设备操作人员须持证上岗,每日启动前检查安全装置;(二)禁止行为:超负荷运行行车吊具;(三)重点风险:机械伤害、液压系统故障。第十四条配件仓储管理:(一)合规标准:易燃品与金属粉末分区存放,地面铺设防静电设施;(二)禁止行为:使用塑料容器盛装电池酸液;(三)重点风险:自燃火灾、腐蚀泄漏。第十五条作业环境安全:(一)合规标准:地面湿滑区域铺设防滑垫,照明亮度达标;(二)禁止行为:擅自拆除消防栓;(三)重点风险:跌倒摔伤、缺氧窒息。第十六条应急设备维护:(一)合规标准:消防器材每月检查压力表,急救箱药品每季度补充;(二)禁止行为:遮挡安全出口标识;(三)重点风险:初期火灾扑救不力、伤员救治延误。第十七条交叉作业协调:(一)合规标准:管道改造前通知设备部门确认,设置警示隔离带;(二)禁止行为:在密闭空间未通风情况下作业;(三)重点风险:中毒窒息、物体打击。第十八条废弃物处置合规:(一)合规标准:废油品收集于专用容器,定期委托有资质机构处理;(二)禁止行为:将废铅酸电池混入生活垃圾;(三)重点风险:环境污染、重金属污染。第十九条新能源车辆作业:(一)合规标准:高压系统维修需断开主电源,使用专用绝缘工具;(二)禁止行为:徒手接触高压接口;(三)重点风险:触电伤亡、电池短路。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制:(一)安全管理部门每半年评估条款适用性;(二)遇法规修订或事故教训时立即修订,并在两周内发布新版本。第十三条风险识别预警机制:(一)每月开展全员隐患排查,登记台账;(二)重大风险(如连续三个月同类隐患重复发生)须升级为预警,发布至全员。第十四条合规审查机制:(一)采购配件时同步审查供应商资质;(二)签订维修合同时附安全条款清单,未审查的不准盖章。第十五条风险应对机制:(一)一般隐患:当日内整改,次日复核;(二)重大风险:启动应急方案,由领导小组派员现场督导。第十六条责任追究机制:(一)违反本制度导致事故的,按损失金额的5%至10%处罚;(二)连续三个月值日巡查不合格的,取消评优资格。第十七条评估改进机制:(一)每季度随机抽取10%巡查记录进行暗访核查;(二)对未整改的漏洞制定专项整改计划,逾期未完成的责任人降级。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障:(一)各部门负责人每月在晨会上宣读最新巡查要求;(二)领导小组每季度组织一次跨部门联合巡查。第十九条考核激励机制:(一)部门年度评分中巡查权重不低于20%;(二)连续两年巡查考核前20%的团队获得专项奖励。第二十条培训宣传机制:(一)岗前培训须包含本制度要点,考核合格后方可上岗;(二)每半年举办应急演练,检验制度可操作性。第二十一条信息化支撑:(一)开发移动端巡查APP,实现隐患照片上传、实时定位;(二)系统自动生成风险趋势图,辅助决策。第二十二条文化建设:(一)在宣传栏张贴“巡查红榜”,表彰先进;(二)全体员工签署《安全承诺书》,承诺遵守本制度。第二十三条报告制度:(一)风险事件须当日上报至部门主管,次日汇总至办公室;

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