物资采购工作制度_第1页
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文档简介

物资采购工作制度一、物资采购工作由总务科安排,采购员负责,采购员必须按计划采购。二、计划外的急需物资,必须填写急需物资用款申请,报总务科科长审核、财务科长和分管领导的签字同意后采购。特急或用款数额不大的,需由总务科科长通知,并应在规定时间内采购,否则所造成的不良后果,由采购员负责。采购贵重物品由行政副院长报院长审批或提交院长例会讨论。三、采购员应经常走访市场,采购的物品尽可能价廉物美,规格、型号符合国标。严禁采购假冒伪劣产品和“三无”产品。四、行政采购和仓库保管员应经常沟通,了解各科室对采购物资的反馈情况,收集信息,以便及时调整采购内容。五、严格执行财经制度,购进物品,经仓库保管员验收入库,做到物、钱、发票三对口。六、做好物资采购用款申请、报销工作。采购的物品入行政仓库,填写入库单,必须由仓库保管员在入库单和发票上签字认可,完成入库工作后,由后勤科科长核对签字,经财务科科长和分管领导签字报销,严禁不按程序和越权报销。

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