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文档简介

企业环保安全现场检查表范本前言企业环保安全工作是企业可持续发展的基石,也是履行社会责任的重要体现。为系统、全面地排查企业在生产经营过程中可能存在的环保安全隐患,规范现场管理,特制定本现场检查表范本。本范本旨在为企业提供一个实用、可操作的检查工具,企业可根据自身行业特点、生产工艺及规模进行适当调整和细化,确保检查工作的针对性和有效性。一、基础管理与文件记录检查序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------1.1环保安全责任制是否建立健全各级人员环保安全责任制,责任是否明确到人1.2管理制度与操作规程是否制定完善的环保安全管理制度、操作规程,并上墙公示或易于查阅1.3教育培训记录员工环保安全知识、技能培训及应急演练记录是否齐全,是否有签到和考核1.4环保审批与许可建设项目环评、安评及“三同时”验收手续是否齐全有效;排污许可证等是否在有效期内1.5应急预案与物资是否制定完善的突发环境事件及生产安全事故应急预案,应急物资是否配备齐全、有效1.6记录与台账环保设施运行记录、污染物排放监测记录、安全检查记录、隐患整改记录等是否规范完整二、环保现场检查2.1废水处理与排放序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------2.1.1污水处理设施设施是否正常运行,运行参数是否在合理范围,有无跑冒滴漏现象2.1.2废水排放口排放口设置是否规范,是否按要求安装在线监测设备(如需要),标识是否清晰2.1.3废水回用与处理效果回用水系统是否正常运行,外排废水水质是否符合国家或地方排放标准2.1.4清污分流厂区内雨污、清污分流是否彻底,有无混排现象2.2废气处理与排放序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------2.2.1废气收集与处理设施废气收集系统是否完好有效,处理设施是否正常运行,处理效率是否满足要求2.2.2排气筒与排放口排气筒高度、数量是否符合要求,排放口是否规范,是否按要求安装在线监测设备(如需要)2.2.3无组织排放控制生产车间、原料及成品堆场等无组织废气是否采取有效控制措施2.3噪声控制序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------2.3.1噪声源控制主要噪声源是否采取减振、隔声、消声等降噪措施2.3.2厂界噪声厂界噪声是否符合国家或地方排放标准2.4固体废物管理序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------2.4.1固废分类与存放各类固体废物(一般固废、危险废物)是否分类收集、规范存放,有无混放现象2.4.2危险废物管理危险废物暂存场所是否符合“三防”要求,标识是否规范,转移是否执行联单制度2.4.3固废处置固废是否交由有资质的单位处置,处置记录是否完整2.4.4可回收物利用是否对可回收利用的固废进行资源化利用2.5土壤与地下水保护序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------2.5.1重点区域防渗原料储罐区、生产车间地面、危废暂存间等重点区域是否采取有效防渗措施2.5.2地下水监测是否按要求开展地下水环境监测(如需要)三、安全现场检查3.1作业环境与布局序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------3.1.1厂区通道与作业场所厂区主干道、车间通道是否畅通,有无占道堆放物品;作业场所是否整洁,物料堆放是否有序3.1.2照明与通风作业场所采光、照明是否充足;通风是否良好,特别是有限空间和粉尘作业场所3.1.3安全警示标识危险区域、设备、作业点是否设置明显的安全警示标识,标识是否规范、清晰3.2设备设施安全序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------3.2.1机械设备安全机械设备的防护装置是否齐全、有效;转动部位有无防护罩;设备有无超期未检情况3.2.2电气安全电气设备及线路是否符合安全标准,有无私拉乱接、破损老化现象;接地、接零保护是否可靠3.2.3特种设备锅炉、压力容器、起重机械等特种设备是否经检验合格并在有效期内,操作人员是否持证上岗3.2.4消防设施消防器材(灭火器、消防栓等)是否配置齐全、完好有效,是否在有效期内,有无被遮挡、圈占3.3个体防护与作业安全序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------3.3.1个体防护用品(PPE)是否为员工配备合格的劳动防护用品,员工是否按规定正确佩戴和使用3.3.2危险作业管理动火作业、进入受限空间作业等危险作业是否执行审批制度,作业前是否进行风险辨识和安全交底3.3.3高处作业安全高处作业平台、安全网、安全带等是否符合要求,有无违章作业现象3.4危险化学品管理序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------3.4.1储存与标识危险化学品储存是否符合“五距”要求,有无混存;包装是否完好,标识是否清晰、规范3.4.2MSDS/SDS是否有危险化学品安全技术说明书,并为相关岗位员工所熟知3.4.3泄漏防范与处理是否有泄漏应急处置预案和物资,员工是否掌握泄漏处理方法3.5应急与事故管理序号检查项目检查内容与要求检查情况(符合/不符合/部分符合)备注/整改建议:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------:-------------------------------3.5.1应急通道与出口应急通道、安全出口是否畅通,标识是否清晰,数量是否满足要求3.5.2应急演练是否定期组织开展环保安全应急演练,演练记录是否完整3.5.3事故报告与调查发生事故后是否按规定及时上报,并组织调查处理,落实防范措施四、检查总结与整改要求检查日期年月日:---------------:------------------**检查人员****陪同人员****主要检查结论**(简要概述本次检查的总体情况,突出存在的主要问题和亮点)**整改要求**1.对上述不符合项,责任部门须在年月日前完成整改,并将整改报告报部门备案。

2.对于严重隐患,须立即停产整改,直至隐患消除。

3.加强日常巡检和管理,防止类似问题重复发生。企业负责人签字:检查部门(盖章):日期:五、使用说明1.适用范围:本检查表范本适用于一般工业企业,企业可根据自身实际情况增删检查项目。2.检查频率:建议企业至少每季度进

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