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文档简介

内审外审企业内部控制合同甲方(委托方):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________乙方(受托方):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________鉴于甲方需要对自身的内部控制体系进行评估和改进,现甲方委托乙方对甲方的内部控制进行内部审计和外部审计,双方经友好协商,达成如下协议:一、审计目的1.乙方将对甲方内部控制体系的有效性进行评估,并提出改进建议。2.乙方将根据相关法律法规和行业标准,对甲方内部控制体系进行合规性审查。二、审计范围1.乙方将对甲方内部控制体系的设计和实施情况进行全面审查。2.审计范围包括但不限于财务报告、风险管理、合规性、信息技术等方面。三、审计方法1.乙方将采用访谈、观察、抽样检查、数据分析等方法进行审计。2.乙方有权要求甲方提供相关文件、记录、数据等资料。四、审计期限1.本合同约定的审计期限为____个月,自合同签订之日起计算。2.如因特殊情况导致审计期限延长,双方应协商一致,并签订补充协议。五、保密条款1.乙方在审计过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等敏感信息,应予以严格保密。2.乙方不得向任何第三方泄露上述信息,除非法律法规要求或经甲方书面同意。六、费用及支付1.本合同审计费用总额为人民币____元。2.甲方应在本合同签订之日起____个工作日内支付乙方预付款____元。3.审计完成后,甲方应在收到乙方出具的审计报告及发票后____个工作日内支付剩余审计费用。七、报告及交付1.乙方应在审计期限届满后____个工作日内向甲方提交书面审计报告。2.审计报告应包括审计发现、结论和建议等内容。八、违约责任1.如甲方未按约定支付费用,乙方有权停止审计工作,并要求甲方支付违约金。2.如乙方未按约定完成审计工作,甲方有权要求乙方承担违约责任。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。甲方(盖章):_______________

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