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22J403-1楼梯栏杆栏板验收检查表与整改闭环资料包可编辑填写版现场质量管理辅助模板|以项目施工图、设计变更、批准方案及合同质量标准为准施工自检·监理复核·复验归档22J403-1楼梯栏杆栏板验收检查表与整改闭环资料包施工自检·监理复核·甲方抽查·整改复验·签认归档适用于楼梯梯段、休息平台、楼梯井临边、出入口转角、扶手、栏杆及栏板安装质量检查适用对象施工单位质量员、专业分包负责人、项目技术负责人、监理工程师、建设单位工程师、资料员。适用场景楼梯栏杆/栏板安装完成后的施工自检、监理验收、甲方抽查、问题整改、复验销项与交付前资料归档。资料定位将项目图纸、设计变更、22J403-1相关节点、批准施工方案和现场检查动作转换为可填写、可复核、可留痕的资料表单。核心交付验收前核查清单、重点功能检查表、观感检查表、实测实量记录、问题记录、整改通知、整改回复、复验记录、销项台账、影像与归档清单。使用方式先确认本批次验收依据,再按部位逐项检查;发现问题即编号,同步记录照片;整改完成后复验、签认并归档。打印建议A4双面打印;综合检查表、实测表、问题表、复验表可按楼栋/楼梯/批次单独重复打印使用。使用边界本资料为现场质量管理辅助模板,不替代项目施工图、设计变更、审定样板、批准施工方案及适用规范要求。涉及控制尺寸、材料等级、固定方式、检测要求等事项,应填写并执行项目批准的控制值;当文件要求不一致时,按项目批准文件及较严控制标准执行。01交付目录与快速使用路径预览前两页即可清楚判断“下载后能直接得到什么、如何使用”。序号交付表单可直接用于01项目基本信息与验收批次表明确楼栋、楼梯编号、楼层、验收范围、依据与参验人员。02验收前资料与条件核对清单图纸、节点、材料、预埋/后置埋件、样板、隐蔽记录、作业面条件一次核清。03安全功能与连接固定检查表重点检查高度、间距/净距、防护连续性、连接、锚栓、焊缝、防腐、栏板固定等。04观感与成品保护检查表检查线形、收口、表面、污染、划伤、孔洞封堵、清洁状态、资料一致性。05实测实量记录表按楼梯和楼层记录控制值、实测值、偏差、结论及复核人。06问题记录、整改通知与整改回复形成问题编号、责任单位、整改要求、时限、过程留痕和自检结论。07整改复验记录与闭环台账把“发现—通知—整改—复验—签认—归档”闭合为可追溯证据链。08影像资料、归档清单与最终签认表确保照片、检查记录、材料资料、复验结论与实际部位可对应。步骤动作现场输出1确认依据填清图纸编号、设计变更、节点编号、样板确认和本次验收范围。2现场检查先查安全功能与连接固定,再查实测实量和观感;有问题即填写问题编号。3整改复验责任单位提交整改回复、照片和必要的实测数据;复验结论必须对应问题编号。4签认归档将通过的复验记录、照片清单和闭环台账汇总,完成项目各方签认。02填写规则与问题编号方法统一编号是避免“照片、问题、复验、台账无法对应”的关键。推荐编号问题编号:LG-楼栋/单元-楼梯-流水号,例如“LG-3#-1单元-LT01-001”。整改通知、回复、复验、照片和台账均使用同一问题编号。部位描述建议按“楼栋—单元—楼梯编号—层数—梯段/平台/楼梯井—左/右侧或轴线位置”填写,避免仅写“楼梯处”。检查结论综合检查表可填“合格/需整改/不适用”;不应只填“已看”或“同意”。“需整改”时必须关联问题编号。实测记录控制值应按项目图纸、设计变更、审批方案或适用规范填写;实测值须写明测点,涉及完成面的项目应按最终完成面复核。影像命名建议采用“问题编号+部位+阶段”,例如“LG-3#-1-LT01-001_5层平台_整改后”。实测照片宜同时拍到尺具读数和测点位置。检查顺序检查顺序建议:①图纸/节点/样板一致性;②高度、间距/净距、临边防护、牢固性等安全功能;③连接、锚栓、焊缝、防腐、栏板固定等隐蔽与受力相关部位;④线形、收口、表面、清洁、成品保护等观感内容;⑤资料与现场、照片与问题编号之间的一致性。03项目基本信息与验收批次记录工程名称____________________________________________验收批次第______批建设单位____________________________________________施工单位____________________________________________监理单位____________________________________________专业分包____________________________________________验收部位□梯段□休息平台□楼梯井临边□首层/屋面出入口□其他:__________楼栋/单元/楼梯编号__________#楼______单元LT-__________层数/范围______层至______层;具体范围:____________________________________________验收日期______年____月____日验收依据□施工图□设计变更□22J403-1相关节点□施工方案□样板确认□其他:__________检查方式□施工自检□监理复核□甲方抽查□整改复验参验人员施工:__________监理:__________建设:__________分包:__________记录人__________04验收前资料与条件核对清单验收前把“依据、材料、固定条件、样板、隐蔽记录、作业面”统一到同一口径。序号资料/条件核对要点核对结果备注1施工图纸、设计变更、图纸会审栏杆形式、栏板材质、扶手做法、安装位置、节点编号及现场状态一致。□符合□不符合□不适用__________222J403-1相关节点及选用做法项目采用的栏杆、栏板、扶手、连接、收口节点已明确并可现场比对。□符合□不符合□不适用__________3专项施工方案/技术交底固定方式、安装顺序、焊接/螺栓连接、防腐、成品保护要求已交底。□符合□不符合□不适用__________4材料合格证与进场验收钢材、型材、玻璃、扶手、连接件、锚栓、密封材料等资料齐全。□符合□不符合□不适用__________5预埋件/后置埋件记录位置、规格、锚固方式、必要检测或拉拔资料满足项目要求。□符合□不符合□不适用__________6隐蔽验收与防腐记录连接固定、焊后处理、防腐补刷、基层处理等已留存记录和照片。□符合□不符合□不适用__________7样板段确认首件/样板做法、观感、收口、检查口径已确认。□符合□不符合□不适用__________8作业面与成品条件踏步、平台、墙地面及洞口条件具备;交叉施工影响已处理。□符合□不符合□不适用__________9历史问题复查同类问题已销项;未闭环问题已列入本批重点复查范围。□符合□不符合□不适用__________10影像资料准备已明确全景、节点近景、实测读数、整改前后对比的拍摄要求。□符合□不符合□不适用__________05楼梯栏杆栏板安全功能与连接固定检查表本表优先用于安全功能、连接可靠性、防护连续性与关键节点检查。填写要求填写要求:每项必须对应到楼栋、楼梯编号、层数和具体部位;发现问题时在“检查结论/问题编号”栏填写“需整改+问题编号”,并同步在“问题记录表”中展开。控制值请以项目批准文件填写。序号检查项目检查内容/验收口径检查方法检查结论/问题编号责任人/完成时限1图纸与节点一致性栏杆形式、栏板材质、扶手样式、连接方式、节点编号与图纸、变更、样板一致。查图纸、查样板、现场比对□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日2安装部位完整性梯段、平台、楼梯井临边、转角、端部、首层/屋面出入口均按图设置,无漏装或短装。巡视、对照平面图□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日3防护高度按最终完成面复核栏杆/栏板防护高度,满足项目图纸和适用要求。尺量,多点抽测□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日4扶手高度与连续性扶手高度、转角过渡、端部收头连续顺直,端部无挂碰或尖锐隐患。尺量、观察、手摸□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日5立杆间距/栏板净距间距、净距及端部/转角处空隙符合设计和防护安全要求,不形成可钻越危险间隙。尺量,重点测端部/转角□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日6楼梯井临边防护内侧栏杆或栏板连续、牢固、无缺口;平台交接及转角部位无安全漏洞。观察、手扳、尺量□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日7连接固定方式与结构、墙体、预埋件、后置埋件、连接板、锚栓连接与设计/方案一致,固定可靠。观察、查隐蔽、抽查□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日8锚栓与连接件规格、数量、紧固状态、垫片、孔位、外露与收口处理满足项目要求。观察、扳手抽查、资料核对□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日9预埋件/后置埋件位置、规格、外露、焊接面、防腐与必要检测资料符合项目要求。尺量、查记录、查照片□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日10焊缝质量焊缝连续饱满,无漏焊、明显咬边、夹渣等缺陷;焊后清渣和处理完整。观察、焊缝尺抽查□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日11防腐与防锈切割、焊接、钻孔等部位已补做防腐,表面无露底、返锈和明显漏涂。观察、影像留存□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日12栏板安装牢固性金属/玻璃/复合栏板固定可靠,无明显晃动、异响;夹具、压条、垫片、密封件完整。手扳、观察、查节点□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日13玻璃栏板安全性玻璃品种、厚度、边部处理、固定方式与设计一致,无裂纹、崩边、破损。查资料、观察、尺量□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日14靠墙扶手连接支架、固定点、端部处理牢靠,扶手不松动,不影响通行与使用。观察、手扳、尺量□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日15与踏步/平台关系安装位置准确,不侵占通行宽度,不影响踏步、平台和门洞正常使用。尺量、观察□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日16防攀爬风险复核横向杆件、装饰构件、可踩踏构造等不形成明显攀爬风险;特殊造型已复核。观察、尺量□合格□需整改

问题编号:______________年__月__日06观感、收口、成品保护与资料一致性检查表安全功能检查合格后,再对线形、收口、表面、清洁、成品保护及资料一致性进行确认。序号检查项目检查内容/验收口径检查方法检查结论/问题编号复核人1垂直度与整体线形立杆、栏杆面垂直,扶手/上横杆线形顺直;无明显高低错台、波浪或扭曲。靠尺、拉线、观察□合格□需整改

问题编号:________________2转角与端部收口梯段交接、平台转角、扶手端头、栏板边部收口严密、顺畅,无尖锐边和毛刺。观察、手摸□合格□需整改

问题编号:________________3构件变形扶手、立杆、横杆、栏板、连接板无明显弯曲、凹陷、扭曲和碰撞变形。观察、拉线、尺量□合格□需整改

问题编号:________________4表面质量涂层、喷涂、油漆、金属及玻璃表面颜色协调,无明显划伤、污染、流坠、起皮、锈蚀和色差。近距离观察□合格□需整改

问题编号:________________5孔洞与封堵钻孔、螺栓孔、墙地面开孔、收边缝隙已按项目要求封堵,表面整洁。观察、尺量□合格□需整改

问题编号:________________6密封与收边玻璃压条、密封胶、装饰盖板、墙地面收边完整,胶缝顺直,无明显污染。观察、手摸□合格□需整改

问题编号:________________7成品保护保护膜、覆盖、隔离措施到位;无交叉施工碰伤、焊渣烧伤和二次污染。观察、查交接记录□合格□需整改

问题编号:________________8清洁与交付状态施工垃圾、焊渣、油污、胶痕、保护膜残留已清理,达到交付前观感要求。观察、手摸□合格□需整改

问题编号:________________9照片可定位性照片可识别楼栋、楼梯、层数、部位;实测照片含尺具读数;前后对比角度基本一致。查照片清单□合格□需整改

问题编号:________________10资料与现场一致性实测、问题、整改、复验、照片资料与现场部位可相互对应,无缺项。资料抽核□合格□需整改

问题编号:________________11历史问题闭环状态所有历史问题均有整改回复、复验结论和签认记录;未闭环问题已列明。查台账、签认□合格□需整改

问题编号:________________07现场实测实量记录表建议按“楼栋/单元/楼梯编号/层数/梯段或平台”逐行填写;控制值由项目图纸、批准方案或适用要求确定。序号楼栋/单元楼梯编号层数/部位检查项目控制值实测值(1/2/3)最大偏差结论复核人1____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________2____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________3____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________4____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________5____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________6____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________7____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________8____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________9____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________10____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________11____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________12____#楼/____单元LT-________层/□梯段□平台□转角□楼梯井□防护高度□扶手高度□间距/净距□垂直度□其他____________/____/____________□合格□整改

编号:______________

08问题记录表问题描述要可定位、可复验。不要只写“按规范整改”,应写清位置、事实、整改要求和复验重点。序号问题编号发现部位问题事实描述问题类别整改要求/复验重点责任单位/责任人完成时限1LG-____-________#楼____单元

LT-________层

□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日2LG-____-________#楼____单元

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□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日3LG-____-________#楼____单元

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□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日4LG-____-________#楼____单元

LT-________层

□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日5LG-____-________#楼____单元

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□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日6LG-____-________#楼____单元

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□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日7LG-____-________#楼____单元

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□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日8LG-____-________#楼____单元

LT-________层

□梯段□平台□井口________________________________

________________________________□安全功能□连接固定□实测偏差

□观感收口□成品保护□资料缺失________________________________

______________________________________________年__月__日09整改通知单可单独打印或与问题记录表配套使用。通知单编号LGTZ-__________________对应问题编号LG-__________________工程名称____________________________________________验收部位____#楼____单元LT-________层发出单位□施工单位□监理单位□建设单位□其他:__________发出日期______年____月____日责任单位____________________________________________整改期限______年____月____日前问题描述________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________整改要求请责任单位按项目施工图、设计变更、22J403-1相关节点、批准施工方案及样板确认口径完成整改;涉及安全功能、连接固定、实测偏差、焊缝/防腐、栏板固定、收口及资料缺失的,应同步完成必要复测和影像留存。

________________________________________________________________________________________________复验条件□整改前后照片□实测实量记录□材料/检测资料□隐蔽或工序记录□其他:________________________签发/接收签发人:______________日期:______年____月____日接收人:______________日期:______年____月____日10整改回复单整改回复编号LGRF-__________________对应通知单编号LGTZ-__________________对应问题编号LG-__________________整改日期______年____月____日整改单位____________________________________________整改负责人______________自检结论□已整改完成,申请复验□部分完成,说明原因□需设计/甲方确认后继续整改附件资料□前/中/后照片□实测记录□材料资料□其他:__________整改完成情况1.______________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________________自检说明________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________施工单位签认项目负责人:______________质量员:______________专业分包:______________日期:______年____月____日

11整改复验记录只有“复验通过+签认+归档”才视为闭环完成。复验编号FY-LG-__________________复验日期______年____月____日对应问题编号LG-__________________对应通知单编号LGTZ-__________________复验部位____#楼____单元LT-________层□梯段□平台□楼梯井□其他:__________复验方式□现场复验□资料复核□抽查复验复验人员施工:__________监理:__________建设:__________分包:__________天气/环境__________________序号整改前问题描述整改后核查情况复测数据/照片编号复验结论1________________________________

________________________________________________________________

________________________________数据:____________

照片:____________□通过□继续整改2________________________________

________________________________________________________________

________________________________数据:____________

照片:____________□通过□继续整改3________________________________

________________________________________________________________

________________________________数据:____________

照片:____________□通过□继续整改4________________________________

________________________________________________________________

________________________________数据:____________

照片:____________□通过□继续整改综合意见□整改完成,同意闭环归档。□仍存在问题,按本次意见继续整改,完成后重新申请复验。复验签认施工单位:______________监理单位:______________建设单位:______________日期:______年____月____日12整改闭环台账台账用于批量追踪问题状态,建议由资料员或质量员按问题编号维护。序号问题编号部位问题简述通知单责任单位计划完成实际完成复验结论归档索引1LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____2LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____3LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____4LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____5LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____6LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____7LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____8LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____9LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____10LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____11LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____12LG-____-________#楼____单元

LT-________层________________________LGTZ-__________________年__月__日______年__月__日□通过□继续整改____/____13影像资料清单照片应体现位置、问题、整改过程、整改结果和复验状态。序号照片编号对应问题编号拍摄部位阶段拍摄内容拍摄人1LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________2LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________3LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________4LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________5LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________6LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________7LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________8LG-P-____LG-____-________#楼____单元LT-________层□整改前□整改中

□整改后□复验□全景定位□节点近景□实测读数□材料/构件□其他________14常见问题与整改复验口径参考可作为问题描述、整改通知和复验意见的写法参考;实际使用时须结合项目图纸、节点与现场照片。序号常见问题现场表现整改要点复验重点/留痕1防护高度未按完成面复核找平、铺装完成后实际高度不足或局部高度变化。按最终完成面重新复测;必要时调整栏杆/栏板或采取经确认的构造措施。记录前、中、后三点实测值及整改前后照片。2立杆间距或栏板净距偏大端部、转角、踏步边缘处出现危险空隙。按设计及防护要求调整构件位置或补设防护构造,重点处理端部和转角。端部、转角、楼梯井临边逐点尺量。3锚栓/连接件缺失或未紧固垫片缺失、螺母松动、孔位偏斜、外露处理

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