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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务报表核对差异处理函7篇范文财务报表核对差异处理函第1篇尊敬的______:我司近日在核对财务报表过程中,发觉与贵司提供的报表存在以下差异:1.应收账款差异:贵司报表显示应收账款余额为人民币100万元,而我司内部核算余额为人民币90万元。具体差异原因贵司报表中未包含我司在3月15日收到的货款人民币10万元;我司报表中包含贵司在3月20日未确认的货款人民币5万元。2.存货差异:贵司报表显示存货余额为人民币50万元,而我司内部核算余额为人民币55万元。具体差异原因贵司报表中未包含我司在3月18日收到的货物人民币5万元;我司报表中包含贵司在3月25日退回的货物人民币2万元。为保障双方财务数据的准确性,现请求贵司协助核查上述差异,并在五个工作日内给予回复。如有疑问,请随时与我司财务部联系,联系人:______,联系方式:______。期待贵司的积极配合,共同维护良好的合作关系。此致敬礼!公司名称______姓名______职位______日期______财务报表核对差异处理函第2篇尊敬的____:我方公司公司名称______(以下简称“我方”)在近期对财务报表进行核对过程中,发觉与贵公司名称______(以下简称“贵公司”)提供的财务数据存在一定差异。为保证双方财务信息的准确性,现特此函告并请求贵公司予以核实及处理。一、背景与目的说明为保证双方财务数据的准确性,我方对公司近期财务报表进行了全面核对。在核对过程中,我方发觉以下财务数据与贵公司提供的财务数据存在差异:1.存货金额差异:我方账面显示存货金额为人民币____元,而贵公司提供的财务数据为人民币____元,差额为人民币____元。2.应收账款差异:我方账面显示应收账款金额为人民币____元,而贵公司提供的财务数据为人民币____元,差额为人民币____元。3.预收账款差异:我方账面显示预收账款金额为人民币____元,而贵公司提供的财务数据为人民币____元,差额为人民币____元。二、具体事项详细描述针对上述差异,我方已将相关财务凭证及相关说明文件整理完毕,具体1.存货金额差异:我方已将存货盘点报告及盘点明细表附上,请贵公司核实存货数量及价值。2.应收账款差异:我方已将应收账款核对清单及对应客户的确认函附上,请贵公司核实应收账款的真实性。3.预收账款差异:我方已将预收账款确认函及对应客户的确认函附上,请贵公司核实预收账款的真实性。三、数据事实支撑为便于贵公司核实,我方提供以下数据事实支撑:1.我方财务报表及凭证均符合国家相关财务会计法规及标准。2.我方财务报表编制过程中,已充分考虑了贵公司提供的财务数据。3.我方财务报表已由具有相关资质的会计师事务所进行审计。四、明确的行动建议或要求为保证双方财务数据的准确性,特请求贵公司采取以下行动:1.请贵公司在收到本函后的____个工作日内,对上述差异进行核实,并回复我方。2.如有差异,请贵公司及时与我方沟通,共同查找原因并采取措施予以解决。五、时间节点和后续安排为保证问题得到及时解决,特设定以下时间节点:1.请贵公司在收到本函后的____个工作日内,回复我方。2.如在规定时间内未收到贵公司回复,我方将视为贵公司认可上述差异,并采取相应措施。3.双方将就差异问题进行进一步沟通,保证问题得到妥善解决。六、结束语感谢贵公司对我方工作的支持与配合。如有任何疑问,请随时与我方联系。敬请予以关注,并期待贵公司的回复。顺祝商祺!公司名称______姓名____职位____日期____电子邮箱____地址____联系方式____联系地址____财务报表核对差异处理函篇3尊敬的____:我司于____年____月____日收悉贵司发送的财务报表,经核对发觉存在以下差异:1.报告期内,贵司财务报表中“应收账款”科目余额为人民币____元,而我司财务记录显示该科目余额为人民币____元,差额为人民币____元。2.在“固定资产”科目中,贵司报表显示的净值为人民币____元,而我司记录的净值为人民币____元,差额为人民币____元。3.“主营业务成本”科目,贵司报表显示的成本为人民币____元,而我司成本记录为人民币____元,差额为人民币____元。针对上述差异,我司进行了以下处理:1.对“应收账款”科目,我司已重新核实了相关交易记录,确认贵司报表中存在人民币____元的遗漏,现已调整至正确余额。2.关于“固定资产”科目,我司已与贵司进行沟通,确认贵司报表中存在人民币____元的计提错误,现已进行调整。3.对于“主营业务成本”科目,我司已对相关成本核算方法进行了复核,确认贵司报表中存在人民币____元的核算误差,现已进行修正。为保证双方财务数据的准确性,恳请贵司核实以下事项:1.请贵司确认我司提出的调整建议,并于____年____月____日前回复我司。2.如有其他差异或疑问,请贵司及时与我司联系,以便我司尽快予以处理。感谢贵司对我司工作的支持与配合,期待双方的财务数据能够保持一致,共同维护良好的合作关系。敬请查收。此致敬礼!公司名称_____日期_____联系人:_____地址:_____联系方式:_____地址:____财务报表核对差异处理函第4篇尊敬的____:我方收到贵公司于____年____月____日寄来的财务报表,经仔细核对,发觉以下差异:1.报表中显示的应收账款金额为人民币____元,而我方系统中记录的应收账款金额为人民币____元,差额为人民币____元。2.报表中显示的存货价值为人民币____元,而我方系统中记录的存货价值为人民币____元,差额为人民币____元。3.报表中显示的固定资产净值为人民币____元,而我方系统中记录的固定资产净值为人民币____元,差额为人民币____元。针对上述差异,我方已进行以下处理:1.对应收账款差额,我方已核实相关合同及付款凭证,确认贵公司应收账款金额正确,已将人民币____元款项计入我方账户。2.对存货价值差额,我方已核实存货盘点记录,确认贵公司存货价值正确,已将人民币____元调整至我方存货账面价值。3.对固定资产净值差额,我方已核实固定资产购置及折旧记录,确认贵公司固定资产净值正确,已将人民币____元调整至我方固定资产账面价值。为保证财务报表的准确性,请贵公司对以下事项进行核实:1.请确认贵公司应收账款金额无误。2.请确认贵公司存货价值无误。3.请确认贵公司固定资产净值无误。如贵公司对上述处理有任何疑问或需进一步沟通,请随时与我方联系。感谢贵公司对我方工作的支持与配合。敬请查收!顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______财务报表核对差异处理函第(5)篇尊敬的合作商名称财务部:我公司公司名称______在近期对财务报表进行核对时,发觉与贵公司提供的财务报表存在以下差异:1.具体差异描述,例如:应收账款金额差异,具体金额为:贵公司报表显示XX元,我方报表显示XX元。2.具体差异描述,例如:应付账款金额差异,具体金额为:贵公司报表显示XX元,我方报表显示XX元。为保证双方财务数据的准确性和一致性,我方特此发出此函,请您予以核实并协助处理如下事宜:1.请贵公司核对上述差异,确认是否存在错误或遗漏,并在具体回复期限,例如:五个工作日内内给予回复。2.如差异系双方账务处理方法不同所致,请说明具体情况,以便我方进行对应调整。3.如存在账务错误或遗漏,请贵公司协助更正,并提供更正后的财务报表。4.为便于沟通,请将核实结果及处理方案发送至电子邮箱______或通过联系方式______与我方联系。请您予以重视,并在规定时间内回复,以便我方尽快处理相关事宜。感谢贵公司长期以来对我公司的支持与配合,期待与贵公司保持良好的合作关系。此致敬礼!公司名称______姓名______职位______日期______财务报表核对差异处理函篇6尊敬的____:我司公司名称______于日期______向您公司公司名称______发送的财务报表核对文件已收到,经仔细核对,发觉存在以下差异:1.应收账款差异:根据我司财务报表,截至日期______,应收账款余额为人民币金额,而您公司报表显示的余额为人民币金额。经核实,我司应收账款明细中存在具体差异原因,如具体交易事项,而您公司报表中未体现该笔交易。2.存货差异:我司财务报表显示,截至日期______,存货账面余额为人民币金额,而您公司报表显示的余额为人民币金额。经核对,我司存货盘点发觉,具体存货项目存在具体差异原因,如具体盘点情况。3.固定资产折旧差异:我司财务报表显示,截至日期______,固定资产折旧累计金额为人民币金额,而您公司报表显示的累计金额为人民币金额。经核实,我司固定资产折旧计算方法为具体方法,而您公司采用的方法为具体方法,导致折旧金额存在差异。针对以上差异,我司提出以下处理建议:1.请贵公司对具体差异项目进行核实,并提供详细的账务处理说明。2.请贵公司就具体差异项目的调整情况,于日期______前向我司发送书面确认函。3.如有进一步的问题或需要协助,请随时与我司联系。为保证双方财务数据的准确性,我们建议双方定期进行财务报表核对,并建立有效的沟通机制。以下为联系方式:公司名称:公司名称______姓名:姓名______职位:职位______地址:联系方式:联系方式______期待您的回复,并感谢您对我司工作的支持与配合。此致敬礼!公司名称______姓名______职位______日期______财务报表核对差异处理函篇7尊敬的____:我方收到贵公司于____年____月____日发送的财务报表核对差异处理函,经仔细核对,现就相关事项回复一、关于财务报表核对差异1.收入差异:根据贵公司提供的财务报表,我方发觉____月收入金额与实际收入金额存在差异,具体差异金额为____元。经核实,该差异主要由于____(具体原因)导致。2.成本差异:在成本方面,我们发觉____月成本支出金额高于实际成本支出金额,差异金额为____元。差异产生的原因可能是____(具体原因)。3.资产差异:在资产方面,我方注意到____月资产账面价值与实际价值存在差异,具体差异为____元。该差异的产生可能与____(具体原因)有关。二、差异处理措施针对上述差异,我方将采取以下措施进行处理:1.收入差异:我方将重新核实收入数据,并与贵公司进行沟通,保证双方数据的一致性。2.成本差异:我方将检查成本核算流程,查找可能导致成本差异

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