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文档简介

电气安装安全检查资料|风险识别·整改闭环·复验销项·资料归档安全检查记录应与项目制度、施工方案、作业许可和现场交底要求配套使用2026电气安装工程安全检查与复验销项资料包适用于建筑电气安装、机电安装、装修改造、电气检修与项目安全巡查项目内容适用对象项目经理、机电负责人、安全员、施工员、质检员、班组长、电工、资料员及第三方维保配合人员。使用场景电气安装开工前安全交底、日常安全巡查、专项安全检查、通电前确认、隐患整改通知、复验销项、班组复盘和资料归档。资料构成安全责任分工、检查流程、安全红线、分阶段检查表、专项作业检查表、隐患分级表、整改通知单、复验销项台账、照片留存清单、班组复盘表和归档清单。使用方法先确认人员、作业条件和许可资料;再按阶段检查施工用电、线路敷设、设备安装、接地保护和通电调试;发现隐患立即编号、分级、整改;复验通过后销项归档。一、编写依据与适用范围本资料用于电气安装工程安全检查、隐患整改和复验销项管理。使用时应结合项目设计文件、施工方案、技术交底、作业许可、设备说明书、项目安全管理制度以及现行建筑电气施工质量、安全用电、消防和职业健康要求执行。可结合GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ/T46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》、GB50054-2011《低压配电设计规范》等相关要求进行检查口径校核。涉及停送电、带电检测、动火、登高、吊装、受限空间和消防联动的事项,应按项目审批流程和人员授权执行。本资料不替代设计文件、施工方案、设备制造资料、专项作业票证和项目管理制度;当项目要求、设备要求或所在地管理要求更严格时,应执行更严格要求。二、安全管理责任分工表角色主要职责安全控制重点形成资料项目负责人组织电气安装安全策划,确认人员、计划、资源和高风险作业控制。审批重大风险整改、停送电计划和专项检查结果。安全检查总台账、月度复盘记录机电负责人落实电气安装技术要求,组织通电前确认、问题整改和复验销项。核查设备安装、接地、绝缘测试、试运行条件。技术交底记录、复验销项记录安全员开展安全巡查,识别临时用电、登高、动火、交叉作业和防护缺陷。对紧急隐患提出停工或隔离建议,跟踪整改时限。安全检查表、隐患整改通知单施工员/质检员检查施工过程质量与安全控制是否一致,记录问题部位和责任班组。复核桥架、配管、配电箱、接地、标识和成品保护。过程检查记录、影像资料班组长组织班前提醒,确认工具、防护用品、作业环境和人员状态。对班组作业行为、材料堆放、临电使用和现场清理负责。班前记录、整改反馈电工/作业人员按交底和操作要求施工,不擅自接线、送电、拆改保护和跨越风险边界。发现异常立即停止相关作业并上报。个人确认记录、作业签字资料员收集检查表、整改单、复验记录、照片、试验报告和交底签字。按编号归档,保持资料与现场问题闭环一致。归档清单、电子目录三、电气安装安全红线与作业边界序号红线要求主要风险处置要求1未交底、未授权、未确认作业条件,不得进行电气安装、接线、调试和送电操作。人员触电、误操作、设备损坏立即停止作业,补齐交底、授权和作业条件确认。2不得私拉乱接临时用电,不得使用破损电缆、无保护插座和不合格移动电箱。漏电、短路、火灾清退不合格用电设施,按临电布置重新接入。3不得擅自解除漏电保护、接地保护、机械联锁、门锁联锁和安全警示标识。保护失效、误送电恢复保护装置和标识,查明擅自拆改原因。4停送电、倒接、调试、试运行必须按授权流程执行,不得口头随意送电。误送电、人员伤害、设备事故执行停送电确认、挂牌、监护和复核。5潮湿、积水、金属粉尘、可燃物堆放和通道堵塞未处理前,不得开展通电调试。触电、短路、火灾、疏散受阻先排除环境风险,再进行电气检查。6带电部位、裸露端子、未封堵孔洞和未完成接地的设备不得交叉作业或移交使用。触电、坠物、火灾蔓延设置隔离、封闭、警示和整改时限。四、安全检查总流程步骤环节操作要点输出资料1检查准备确认施工范围、作业人员、施工方案、交底记录、工具仪表、防护用品和作业许可。安全检查计划、人员确认2现场环境确认检查通道、照明、洞口、积水、可燃物、交叉作业、材料堆放和消防器材。环境安全检查记录3临时用电检查检查配电箱、漏电保护、接地、线缆架设、移动工具和用电行为。临电检查记录4安装过程检查检查桥架、导管、配线、配电箱、设备固定、接地连接、标识和成品保护。分项安全检查表5通电前确认确认绝缘测试、接地连续性、回路标识、保护整定、开关状态和人员撤离。通电前确认单6隐患分级按紧急、较大、一般分级编号,明确责任人、措施、时限和复验人。隐患整改通知单7整改实施整改责任人按措施完成处理,保留过程照片、材料记录和必要测试结果。整改反馈记录8复验销项复查现场、复测参数、核对照片和资料;不合格则退回整改并继续跟踪。复验销项台账9复盘归档统计重复问题、高风险点和管理缺口,更新班组提醒和下阶段检查重点。复盘表、归档清单

五、开工前安全条件确认表序号确认项目检查内容确认结果控制提示1人员资质与交底电工、焊工、登高作业等人员持有相应资格或授权;班组已接受安全技术交底。□符合□不符合□不涉及未交底不得进场作业。2施工方案与图纸施工范围、回路编号、设备位置、材料规格、通电步骤和风险控制清楚。□符合□不符合□不涉及图纸变更应同步交底。3作业许可停送电、动火、登高、吊装、受限空间等作业已按项目流程办理。□符合□不符合□不涉及票证与现场作业范围一致。4工具仪表压接工具、扭矩工具、绝缘电阻测试仪、万用表、测温仪等状态良好并满足使用要求。□符合□不符合□不涉及仪表异常不得用于验收判断。5个人防护安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、安全带、手套等配置到位。□符合□不符合□不涉及根据作业类型配置。6现场环境通道畅通、照明充足、无积水、无明显粉尘堆积、消防器材可取用。□符合□不符合□不涉及环境异常先整改再施工。7临时用电三级配电、保护装置、接地、箱体防护、线路敷设和用电行为符合项目要求。□符合□不符合□不涉及私拉乱接立即清除。8材料与设备桥架、导管、线缆、配电箱、灯具、开关插座、接地材料有进场验收和标识。□符合□不符合□不涉及不合格材料隔离标识。六、施工现场临时用电安全检查表序号检查项目检查要点结果常见隐患1配电箱设置箱体完整、编号清楚、箱门可锁、箱内无杂物,周边通道畅通。□合格□整改箱体破损、门锁缺失、堆物遮挡。2保护装置漏电保护、短路保护、过载保护配置有效,未被短接或退出。□合格□整改保护失效或随意调整。3接地连接箱体、设备外壳、移动工具按要求接地或接零,连接可靠。□合格□整改接地线缺失、松脱、颜色混乱。4电缆敷设电缆不拖地浸水,不被车辆碾压,不与尖锐边缘摩擦;过路有防护。□合格□整改线缆破皮、接头裸露、积水区域穿越。5插头插座插头、插座、接线端子完整,容量匹配,无烧蚀、松动和多级串接。□合格□整改使用民用排插带大功率设备。6移动电动工具外壳、开关、线缆完好,使用前检查,潮湿区域采取附加保护。□合格□整改工具破损仍使用。7照明用电临时照明固定可靠,线路有保护,低照度区域补充照明。□合格□整改灯具悬挂在电线上或靠近可燃物。8使用行为一机一闸一保护,停工断电,电箱钥匙和操作权限清楚。□合格□整改非电工接线、随意合闸、下班不断电。七、分阶段安全检查表施工阶段安全控制点重点隐患复验重点桥架与支吊架安装高处作业防护、临边洞口、支吊架固定、切割打磨防火、材料堆放。支吊架松动、边缘毛刺、桥架未跨接、通道占用。整改后复查固定、跨接、封堵和成品保护。导管敷设与穿线切割套丝、管口保护、弯曲半径、穿线牵引、绝缘层保护。管口毛刺、导线损伤、颜色混用、强弱电混穿。复查管口护套、导线颜色、回路标识和绝缘测试。配电箱安装箱体固定、开孔封堵、箱内接线、PE/N排、回路标识、门锁。箱体倾斜、压接松动、接地缺失、标识错误。复查紧固、绝缘、接地、标识和箱内清洁。灯具与开关插座登高平台、接线正确、固定可靠、接地、潮湿区域防护。接线松动、灯具摇晃、金属外壳未接地、面板破损。复查通电试亮、固定、接地和外观。设备接线与电机检查电缆头制作、相序、端子压接、接地、保护装置、机械防护。相序错误、线鼻压接不良、电缆受力、接地遗漏。复查相序、空载试转、保护动作和温升。接地与等电位接地干线、支线、跨接线、金属构件连接、标识和防腐。漏接、虚接、截面不匹配、连接处未防腐。复查连续性、连接质量、照片和隐蔽记录。通电调试人员撤离、回路核对、绝缘测试、开关状态、监护、应急措施。未测试送电、错送回路、负荷未确认、无监护。复查送电记录、试运行记录和异常处理结果。

八、专项作业安全检查表专项作业检查要求主要风险控制底线登高作业脚手架、移动平台、梯具、安全带、临边洞口防护已确认;工具材料防坠落。人员坠落、物体打击未设置防护或平台不稳时停止作业。动火作业动火票、灭火器、监护人、清理可燃物、防火毯和动火后观察已落实。火灾、烟气、烫伤无监护、无灭火器、周边可燃物未清理不得动火。停送电作业停电范围、验电、挂牌、监护、复核、送电通知和恢复步骤清楚。误送电、触电不得仅凭口头通知停送电。受限空间附近作业电缆井、竖井、夹层等空间通风、照明、出入口和监护确认。缺氧、中毒、坠落无审批、无监护、无检测不得进入。吊装搬运设备重量、吊点、路线、地面承载、人员站位和指挥信号确认。挤压、倾覆、设备损坏吊装区域隔离,非作业人员不得进入。交叉作业上下层作业、土建装修、消防、暖通与电气施工界面已协调。坠物、误伤、成品破坏交叉作业界面不清时先协调再施工。九、通电前安全确认单序号确认项目确认内容结论提示1资料确认施工图、变更记录、回路编号、设备说明、调试方案、交底记录齐全。□通过□退回整改资料与现场一致。2人员确认调试负责人、监护人、电工、相关专业配合人员和通知对象明确。□通过□退回整改非相关人员撤离。3绝缘测试各回路绝缘测试已完成,测试记录与回路编号对应。□通过□退回整改测试异常不得送电。4接地保护设备外壳、箱体、桥架、金属导管、灯具等接地连续可靠。□通过□退回整改接地缺失不得送电。5回路核对相线、零线、保护线、控制线、消防联动线、弱电接口核对清楚。□通过□退回整改防止错送和串线。6开关状态进线、馈线、隔离、控制开关初始状态清楚,送电顺序明确。□通过□退回整改逐级送电,逐项观察。7负荷确认受电设备、末端用电器、运行条件和影响范围已通知相关单位。□通过□退回整改避免突然启动和误动作。8应急准备灭火器、通讯、照明、撤离通道、异常断电措施和联系人已确认。□通过□退回整改异常时先保护人员安全。十、隐患分级与整改时限等级判定口径典型表现处理要求紧急隐患可能立即导致触电、火灾、误送电、重要负荷中断或人员伤害的隐患。裸露带电体、冒烟焦糊味、积水触及用电设备、保护装置失效仍运行、未经许可送电。立即停工或隔离,马上上报,现场采取临时控制措施,复验通过前不得恢复相关作业。较大隐患短期内可能扩大为安全事故或影响系统运行的隐患。接地遗漏、压接松动、临电混乱、配电箱破损、通道堵塞、消防封堵缺失。当日下发整改要求,明确责任人和完成时限,整改后专项复验。一般隐患暂不直接导致事故但影响管理、质量追溯或长期运行安全的隐患。标识不清、局部清洁不到位、资料签字缺项、轻微成品保护不足。纳入台账,按计划整改;重复出现时升级管理。

十一、隐患整改通知单项目填写样例项目填写样例项目填写样例通知单编号AQ-20260105-01检查日期2026-01-05检查区域地下室配电间及走廊桥架区隐患描述临时电缆跨越通道未采取防护,现场存在车辆碾压和人员绊倒风险。隐患等级较大隐患责任班组电气安装班组整改要求立即调整线缆敷设路径;确需跨越通道时设置过线防护和警示标识;下班前由班组长复查。完成时限当日18:00前临时措施设置警戒带,安排专人提醒过往人员整改反馈线缆已改至墙边架空敷设,通道过路线缆已取消,现场警示标识已撤除。反馈人班组长签字反馈时间2026-01-0517:20复验结论现场复查通道畅通,线缆无拖地碾压风险,整改通过。复验人安全员签字销项时间2026-01-0517:45十二、复验销项台账序号隐患编号问题描述等级责任班组整改措施完成日期复验要点结论附件1AQ-20260105-01临时电缆跨越通道无防护较大电气安装班组调整敷设路径并取消通道跨越2026-01-05复查通道、线缆固定、警示撤除通过照片P-0105-01/022AQ-20260108-02配电箱PE排接线标识不清一般电气安装班组补充回路标识并核对接线2026-01-09核对标识、接地连接、箱内清洁通过标识照片+箱内照片3AQ-20260112-03桥架穿墙处封堵缺失较大机电综合班组完成防火封堵和边缘保护2026-01-14复查封堵密实、边缘保护、照片编号跟踪待复验日期2026-01-144AQ-20260115-04移动电箱门锁损坏一般临电维护人员更换箱门锁具并清理箱内杂物2026-01-15复查箱门、锁具、编号、箱内整洁通过维修记录5AQ-20260118-05灯具金属外壳接地漏接较大照明安装班组补接保护线并逐点核查同区域灯具2026-01-18复查接地连续性和回路标识通过测试记录+照片十三、典型安全隐患与整改要点隐患类型识别特征整改措施复验要点临时用电混乱多级串接、线缆拖地、保护缺失、箱体无门无锁。立即停用不合格用电点,按临电布置重新接入。复查配电箱、线路、防护、编号和保护装置。接地保护缺失箱体、桥架、金属导管、灯具外壳未接地或连接松动。停止相关通电计划,补接保护线并核对连接。复查接地连续性、连接质量和照片记录。裸露带电风险端子未封闭、临时接头裸露、箱门敞开、警示缺失。隔离现场,禁止无关人员靠近,立即封闭或断电处理。复查防护罩、箱门、标识和送电条件。登高防护不足梯具不稳、移动平台无锁止、人员未系挂、安全通道未隔离。停止登高作业,完善平台、挂点和隔离。复查平台稳定、防坠措施和工具防坠。动火防火不到位切割桥架或支架时周边可燃物未清理,无灭火器或监护。补办动火确认,清理可燃物,设置监护和灭火器。复查动火后观察记录、现场清理和消防器材。通电前条件不足未做绝缘测试、回路未核对、人员未撤离、送电顺序不清。退回通电申请,完成测试、核对、交底和监护安排。复查通电前确认单和试运行记录。资料与现场脱节整改已完成但无照片、无复验签字,或现场问题未进入台账。同步补齐问题编号、照片、复验和销项记录。复查台账与现场一致性。十四、影像资料留存清单节点拍摄内容编号口径留存要求检查前作业区域全景、配电箱位置、通道、材料堆放、临电接入点。P-日期-区域-01用于证明检查对象和现场初始状态。隐患发现隐患近景、周边环境、风险影响范围、警示隔离措施。YH-隐患编号-01照片应能看清问题部位。整改过程拆改、封堵、补接地、加防护、清理、重新敷设等过程节点。ZG-隐患编号-01涉及材料更换时保留材料照片。复验销项整改完成全景、关键细节、测试仪表读数、标识和封闭状态。FY-隐患编号-01与整改通知单和销项台账编号一致。通电调试送电前状态、仪表读数、试运行状态、异常处置记录。SD-日期-回路-01涉及人员操作时注意安全距离和现场秩序。十五、班组安全交底与签到记录项目填写口径项目填写口径项目填写口径交底日期按实际日期填写交底地点现场会议区或作业面交底人施工员/安全员/班组长作业内容桥架安装、导管敷设、配电箱安装、穿线接线、调试送电等主要风险触电、坠落、火灾、误送电、物体打击控制措施按下方清单执行重点提醒非电工不得接线;临时用电不得私拉乱接;通电调试前必须完成确认;发现异常立即上报。签到要求参加人员逐一签名记录归档交底后随当天检查记录归档序号人员类别确认内容签字要求1班组长已向作业人员说明作业范围、风险点、工具防护、临电要求和异常上报路径。现场签字或电子确认2电工已确认接线、测试、送电、故障处置仅在授权范围内执行。现场签字或电子确认3普通作业人员已确认不得擅自接线、拆改保护、进入配电箱内操作或跨越隔离区域。现场签字或电子确认4监护人员已确认重点监护登高、动火、停送电、吊装搬运和交叉作业。现场签字或电子确认十六、周度安全检查复盘表复盘维度复盘问题判断方法改进动作隐患数量本周紧急、较大、一般隐患分别多少项,是否存在未销项。统计整改通知单和销项台账。未销项隐患列入下周重点跟踪。重复隐患同一班组、同一区域、同一问题是否反复出现。按隐患编号、区域、责任班组筛选。对重复隐患开展班组再交底或专项整治。高风险作业停送电、动火、登高、交叉作业是否按许可和监护执行。抽查票证、照片、现

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